--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 03 / 2008 Pagina 1 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |02.00.00| | |CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | | | | | | |02.01.00| | |GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7011 | |MANUTENCAO DA CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | |7011.240-7 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 68.082,62 | 68.082,62 | 68.082,62 | 785.915,00| 00001 | | |7011.240-7 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 11.897,08 | 11.897,08 | 10.166,71 | 135.252,00| 00002 | | |7011.240-7 |04.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 36,90 | 36,90 | 36,90 | 50.000,00| 00770 | | |7011.240-7 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 2.783,41 | 2.783,41 | 2.324,28 | 20.788,00| 00003 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | 82.800,01 | 82.800,01 | 80.610,51 | 991.955,00| | | | | | | | | | | | |02.02.00| | |FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | |7011 | |MANUTENCAO DA CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | |7011.240-7 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 03 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 20.000,00| 00004 | | |7011.240-7 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00005 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 45.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 90.700,01 | 90.700,01 | 88.510,51 | 1.036.955,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 03 / 2008 Pagina 2 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |03.00.00| | |SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | | | | | | |03.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7002 | |MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | |7002.119-8 |04.122 4.4.90.52.00 |reestruturacao da secretaria de governo 01 | 717,00 | 595,00 | 0,00 | 30.000,00| 00035 | | |7002.240-8 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 167.762,18 | 167.762,18 | 175.310,90 | 2.136.735,00| 00006 | | |7002.240-8 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 22.295,41 | 22.295,41 | 20.403,40 | 239.292,00| 00008 | | |7002.240-8 |04.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 1.026,53 | 1.026,53 | 1.026,53 | 50.000,00| 00771 | | |7002.240-8 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 14.966,36 | 14.966,36 | 13.662,91 | 157.100,00| 00011 | | |7002.240-8 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 1.000,00 | 7.783,00 | 7.783,00 | 45.000,00| 00013 | | |7002.240-8 |04.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 3.764,73 | 3.764,73 | 3.764,73 | 15.000,00| 00020 | | |7002.240-8 |04.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00022 | | |7002.240-8 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 305.849,74 | 56.388,32 | 69.295,34 | 760.000,00| 00025 | | | | | | | | | | | | |7010 | |IMPLEMENTAR A INTEGRACAO DA INFORMACAO | | | | | | | |7010.141-5 |04.122 4.4.90.52.00 |certificacao digital 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00036 | | |7010.119-5 |04.126 4.4.90.39.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 07 | 9.410,30 | 8.745,32 | 0,00 | 1.200.000,00| 00032 | | |7010.119-5 |04.126 4.4.90.51.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00| 00033 | | |7010.119-5 |04.126 4.4.90.52.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 01 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 362.895,60| 00037 | | |7010.119-5 |04.126 4.4.90.52.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430.900,00| 00038 | | |7010.236-7 |04.126 3.3.90.30.00 |integracao dos sistemas administrativos 01 | 0,00 | 9.757,65 | 9.757,65 | 21.000,00| 00014 | | |7010.236-7 |04.126 3.3.90.39.00 |integracao dos sistemas administrativos 01 | 16.031,24 | 1.750,00 | 1.750,00 | 260.204,40| 00026 | | | | | | | | | | | | |8002 | |SEGURANCA PATRIMONIAL | | | | | | | |8002.108-4 |06.181 4.4.90.52.00 |ampliacao da frota 01 | 0,00 | 0,00 | 50.466,00 | 638.000,00| 00039 | | |8002.108-4 |06.181 4.4.90.52.00 |ampliacao da frota 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00| 00762 | | |8002.120-2 |06.181 4.4.90.51.00 |reestruturacao da guarda municipal 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.100,00| 00034 | | |8002.120-2 |06.181 4.4.90.52.00 |reestruturacao da guarda municipal 01 | 0,04 | 6.209,20 | 2.850,00 | 116.628,00| 00040 | | |8002.120-2 |06.181 4.4.90.52.00 |reestruturacao da guarda municipal 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.520,00| 00763 | | |8002.226-7 |06.181 3.1.90.11.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 769.377,88 | 769.377,88 | 776.617,93 | 8.885.931,00| 00007 | | |8002.226-7 |06.181 3.1.90.13.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 2.429,76 | 2.429,76 | 2.127,70 | 41.616,00| 00009 | | |8002.226-7 |06.181 3.1.90.16.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 75.436,52 | 75.436,52 | 75.436,52 | 255.000,00| 00010 | | |8002.226-7 |06.181 3.1.91.13.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 149.182,57 | 149.182,57 | 134.664,78 | 1.674.788,00| 00012 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.30.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 9.402,96 | 2.350,78 | 7.165,86 | 81.817,00| 00016 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.30.00 |manutencao da guarda municipal 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.347,00| 00764 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.33.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00021 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.36.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.340,60| 00765 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.36.00 |manutencao da guarda municipal 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.495,40| 00766 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 10.486,64 | 9.624,36 | 9.624,36 | 300.591,00| 00028 | | | | | | | | | | | | |8004 | |DEFESA CIVIL | | | | | | | |8004.119-9 |06.182 4.4.90.52.00 |aqusicao de equipamentos p/avaliacao e mapeamento 01 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00041 | | | | | de areas de risco | | | | | | | |8004.120-1 |06.182 4.4.90.52.00 |aquisicao de meios p/assistencia em emergencias 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00042 | | |8004.227-2 |06.182 3.3.90.30.00 |desenvolvimento cultural em prevencao de acidentes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00017 | | |8004.227-2 |06.182 3.3.90.39.00 |desenvolvimento cultural em prevencao de acidentes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00| 00030 | | |8004.227-4 |06.182 3.3.90.30.00 |monit. e planos prevent. de vulnerab. em areas 01 | -60,66 | -208,66 | -208,66 | 6.000,00| 00018 | | | | | urbanas e rurais | | | | | | | |8004.227-5 |06.182 3.3.90.30.00 |socorro e assitencia em emergencias 01 | 0,00 | 810,00 | 1.927,20 | 78.620,00| 00019 | | |8004.227-5 |06.182 3.3.90.36.00 |socorro e assitencia em emergencias 01 | 0,00 | 0,00 | 3.610,00 | 58.180,00| 00024 | | |8004.227-5 |06.182 3.3.90.39.00 |socorro e assitencia em emergencias 01 | 0,00 | 890,08 | 875,40 | 128.200,00| 00031 | | | | | | | | | | | | |8005 | |GESTAO DE SEGURANCA | | | | | | | |8005.227-6 |06.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 50.000,00| 00015 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 03 / 2008 Pagina 3 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |03.00.00| | |SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | | | | | | |03.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |8005.227-6 |06.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00023 | | |8005.227-6 |06.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 149.352,00 | 23.460,00 | 37.460,00 | 375.000,00| 00027 | | | | | | | | | | | | |8007 | |SISTEMA DE SEGURANCA URBANA | | | | | | | |8007.244-0 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao do servico de videomonitoramento 01 | -63.352,00 | 11.027,15 | 9.648,00 | 580.000,00| 00029 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 1.645.374,20 | 1.345.874,14 | 1.415.469,55 | 20.614.301,00| | | | | | | | | | | | |03.05.00| | |UNIDADE DE EXECUCAO DE PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | |5015 | |SOROCABA TOTAL | | | | | | | |5015.255-3 |04.122 3.3.90.35.00 |sorocaba total 01 | 0,00 | 123.310,00 | 123.310,00 | 851.500,00| 00043 | | |5015.255-3 |04.122 3.3.90.39.00 |sorocaba total 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00044 | | |5015.255-3 |04.122 3.3.90.39.00 |sorocaba total 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230.000,00| 00784 | | |5015.138-4 |15.782 4.4.90.51.00 |obras do sistema viario 01 | 1.000,00 | 135.106,41 | 1.000,00 | 10.066.000,00| 00045 | | |5015.138-4 |15.782 4.4.90.51.00 |obras do sistema viario 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.100.000,00| 00046 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |UNIDADE DE EXECUCAO DE PROGRAMA | 1.000,00 | 258.416,41 | 124.310,00 | 45.347.500,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | 1.646.374,20 | 1.604.290,55 | 1.539.779,55 | 65.961.801,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 03 / 2008 Pagina 4 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |04.00.00| | |SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | | | | | | |04.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7003 | |ADVOCACIA MUNICIPAL | | | | | | | |7003.108-1 |02.061 4.4.90.52.00 |reestruturacao fisica, sistemas e capacitacao 01 | 9.052,00 | 1.472,00 | 132,00 | 152.000,00| 00054 | | |7003.226-3 |03.122 3.3.90.30.00 |consultoria juridica e contencioso judicial e 01 | 8.659,52 | 3.377,00 | 4.034,00 | 100.000,00| 00051 | | | | | extra-judicial | | | | | | | |7003.226-3 |03.122 3.3.90.36.00 |consultoria juridica e contencioso judicial e 01 | 27.041,54 | 27.041,54 | 29.719,54 | 270.000,00| 00052 | | | | | extra-judicial | | | | | | | |7003.243-2 |03.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 547.135,43 | 547.135,43 | 547.135,43 | 5.879.473,00| 00047 | | |7003.243-2 |03.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 3.556,63 | 3.556,63 | 3.134,09 | 72.828,00| 00048 | | |7003.243-2 |03.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 6.554,81 | 6.554,81 | 6.554,81 | 80.000,00| 00049 | | |7003.243-2 |03.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 89.237,21 | 89.237,21 | 79.355,34 | 826.748,00| 00050 | | |7003.243-2 |03.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 98.460,63 | 60.060,69 | 61.022,21 | 828.000,00| 00053 | |04.01.02| | |AREA DE PROTECAO AO CONSUMIDOR - PROCON | | | | | | | | | | | | | | | | | |7003 | |ADVOCACIA MUNICIPAL | | | | | | | |7003.119-6 |03.122 4.4.90.52.00 |reestruturacao do procon 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00056 | | |7003.243-3 |03.122 3.3.90.39.00 |manutencao do procon 01 | 8.185,00 | 940,00 | 940,00 | 35.000,00| 00055 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |AREA DE PROTECAO AO CONSUMIDOR - PROCON | 8.185,00 | 940,00 | 940,00 | 45.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 797.882,77 | 739.375,31 | 732.027,42 | 8.254.049,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 797.882,77 | 739.375,31 | 732.027,42 | 8.254.049,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 03 / 2008 Pagina 5 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |05.00.00| | |SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | | | | | | |05.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7007 | |ADMINISTRACAO | | | | | | | |7007.119-7 |04.122 4.4.90.51.00 |modernizacao, ampliacao e adequacao administrativa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00| 00072 | | |7007.119-7 |04.122 4.4.90.52.00 |modernizacao, ampliacao e adequacao administrativa 01 | 294,00 | 0,00 | 829,00 | 517.000,00| 00074 | | |7007.240-0 |04.122 3.1.90.11.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 584.300,00 | 584.300,00 | 585.449,02 | 6.323.155,00| 00057 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.1.90.13.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 20.712,96 | 20.712,96 | 19.266,00 | 176.868,00| 00058 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.1.90.16.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 35.788,01 | 35.788,01 | 35.788,01 | 300.000,00| 00059 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.1.90.34.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 84.305,71 | 42.676,54 | 42.676,54 | 352.000,00| 00758 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.1.91.13.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 88.240,82 | 88.240,82 | 82.157,49 | 1.188.120,00| 00060 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.3.90.30.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 147.101,34 | 150.873,62 | 138.960,57 | 1.240.000,00| 00062 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.3.90.35.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00| 00065 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.3.90.36.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 0,00 | 0,00 | 42.464,96 | 432.000,00| 00066 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.3.90.39.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 114.544,23 | 197.961,43 | 209.384,46 | 2.680.154,00| 00068 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | | | | | | | | | | | |8003 | |APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV | | | | | | | |8003.126-6 |06.181 4.4.90.51.00 |manutencao do servico publico estadual e federal 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00| 00073 | | |8003.126-6 |06.181 4.4.90.51.00 |manutencao do servico publico estadual e federal 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.068,63| 00800 | | |8003.126-6 |06.181 4.4.90.52.00 |manutencao do servico publico estadual e federal 01 | 6.350,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00| 00075 | | |8003.226-8 |06.181 3.3.30.41.00 |colaboracao para o custeio e investimento do corpo 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.846,00| 00061 | | | | | de bombeiros | | | | | | | |8003.226-8 |06.181 3.3.90.30.00 |colaboracao para o custeio e investimento do corpo 01 | 2.065,95 | 627,60 | 462,00 | 55.000,00| 00063 | | | | | de bombeiros | | | | | | | |8003.226-8 |06.181 3.3.90.39.00 |colaboracao para o custeio e investimento do corpo 01 | 65.000,00 | 13.016,57 | 13.016,57 | 125.000,00| 00069 | | | | | de bombeiros | | | | | | | |8003.232-8 |06.181 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 01 | 27.199,16 | 214,20 | 124,95 | 60.000,00| 00064 | | | | | l | | | | | | | |8003.232-8 |06.181 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 01 | 0,00 | 0,00 | 15.701,00 | 508.000,00| 00067 | | | | | l | | | | | | | |8003.232-8 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 01 | 17.605,56 | 50.232,15 | 47.732,15 | 554.000,00| 00070 | | | | | l | | | | | | | |8003.232-8 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00| 00071 | | | | | l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 1.193.507,74 | 1.184.643,90 | 1.234.012,72 | 15.938.211,63| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 1.193.507,74 | 1.184.643,90 | 1.234.012,72 | 15.938.211,63| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 03 / 2008 Pagina 6 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |06.00.00| | |SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | | | | | | |06.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7001 | |ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | | | | | | | |7001.120-6 |04.122 4.4.90.52.00 |fiscalizacao de posturas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00| 00121 | | |7001.223-4 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 60.755,78 | 60.755,78 | 60.755,78 | 847.624,00| 00076 | | |7001.223-4 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 7.295,98 | 7.295,98 | 6.513,43 | 140.527,00| 00088 | | |7001.223-4 |04.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 1.065,94 | 605,94 | 605,94 | 3.000,00| 00101 | | |7001.230-7 |04.122 3.1.90.11.00 |fiscalizacao de posturas 01 | 268.455,79 | 268.455,79 | 268.951,25 | 2.988.959,00| 00077 | | |7001.230-7 |04.122 3.1.90.16.00 |fiscalizacao de posturas 01 | 47.582,38 | 47.582,38 | 48.696,60 | 560.000,00| 00082 | | |7001.230-7 |04.122 3.1.91.13.00 |fiscalizacao de posturas 01 | 48.268,91 | 48.268,91 | 44.762,97 | 508.147,00| 00089 | | |7001.230-7 |04.122 3.3.90.30.00 |fiscalizacao de posturas 01 | 1.304,00 | 1.339,67 | 1.339,67 | 37.200,00| 00096 | | |7001.230-7 |04.122 3.3.90.36.00 |fiscalizacao de posturas 01 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00| 00106 | | |7001.230-7 |04.122 3.3.90.36.00 |fiscalizacao de posturas 05 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 61.200,00| 00773 | | |7001.230-7 |04.122 3.3.90.39.00 |fiscalizacao de posturas 01 | 155,17 | 3.809,93 | 3.809,93 | 22.700,00| 00107 | | |7001.230-7 |04.122 3.3.90.39.00 |fiscalizacao de posturas 05 | 36.465,36 | 1.008,80 | 886,80 | 488.800,00| 00108 | | |7001.120-3 |04.124 4.4.90.52.00 |controle interno 01 | 1.450,00 | 665,00 | 0,00 | 339.355,00| 00122 | | |7001.224-3 |04.124 3.1.90.11.00 |controle interno 01 | 118.119,93 | 118.119,93 | 118.119,93 | 1.059.840,00| 00078 | | |7001.224-3 |04.124 3.1.90.16.00 |controle interno 01 | 1.716,56 | 1.716,56 | 1.716,56 | 25.000,00| 00083 | | |7001.224-3 |04.124 3.1.91.13.00 |controle interno 01 | 14.988,37 | 14.988,37 | 12.862,33 | 202.722,00| 00090 | | |7001.224-3 |04.124 3.3.90.30.00 |controle interno 01 | 1.240,00 | 500,00 | 500,00 | 25.200,00| 00097 | | |7001.224-3 |04.124 3.3.90.33.00 |controle interno 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00| 00102 | | |7001.224-3 |04.124 3.3.90.35.00 |controle interno 01 | 89.857,00 | 29.952,21 | 29.497,37 | 300.000,00| 00104 | | |7001.224-3 |04.124 3.3.90.39.00 |controle interno 01 | 63.788,98 | 58.170,88 | 58.835,88 | 1.330.800,00| 00109 | | |7001.224-3 |04.124 3.3.90.47.00 |controle interno 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.400,00| 00114 | | |7001.120-4 |04.129 4.4.90.52.00 |fiscalizacao tributaria 01 | -3,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00123 | | |7001.120-4 |04.129 4.4.90.52.00 |fiscalizacao tributaria 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00| 00124 | | |7001.120-5 |04.129 4.4.90.52.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00| 00125 | | |7001.224-4 |04.129 3.1.90.11.00 |fiscalizacao tributaria 01 | 126.868,20 | 126.868,20 | 126.868,20 | 1.622.371,00| 00079 | | |7001.224-4 |04.129 3.1.90.16.00 |fiscalizacao tributaria 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00084 | | |7001.224-4 |04.129 3.1.91.13.00 |fiscalizacao tributaria 01 | 19.179,95 | 19.179,95 | 17.179,65 | 206.791,00| 00091 | | |7001.224-4 |04.129 3.3.90.30.00 |fiscalizacao tributaria 01 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 30.000,00| 00098 | | |7001.224-4 |04.129 3.3.90.39.00 |fiscalizacao tributaria 01 | 194.523,40 | 298.010,82 | 160.010,82 | 1.301.411,00| 00110 | | |7001.224-5 |04.129 3.1.90.11.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 53.301,22 | 53.301,22 | 53.301,22 | 741.000,00| 00080 | | |7001.224-5 |04.129 3.1.90.16.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 1.846,89 | 1.846,89 | 1.846,89 | 30.000,00| 00085 | | |7001.224-5 |04.129 3.1.90.34.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00087 | | |7001.224-5 |04.129 3.1.91.13.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 9.897,05 | 9.897,05 | 8.306,99 | 81.843,00| 00092 | | |7001.224-5 |04.129 3.3.90.30.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00| 00099 | | |7001.224-5 |04.129 3.3.90.39.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 81.960,00 | 118.720,57 | 141.170,86 | 501.800,00| 00111 | | |7001.224-5 |04.129 3.3.90.92.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 126.239,47 | 126.239,47 | 161.392,52 | 1.080.000,00| 00119 | | |7001.224-7 |04.129 3.1.90.11.00 |cobranca da divida ativa 01 | 100.329,34 | 100.329,34 | 98.087,12 | 1.154.331,00| 00081 | | |7001.224-7 |04.129 3.1.90.13.00 |cobranca da divida ativa 01 | 69,13 | 69,13 | 69,13 | 10.000,00| 00802 | | |7001.224-7 |04.129 3.1.90.16.00 |cobranca da divida ativa 01 | 1.174,89 | 1.174,89 | 1.174,89 | 20.000,00| 00086 | | |7001.224-7 |04.129 3.1.91.13.00 |cobranca da divida ativa 01 | 12.722,38 | 12.722,38 | 11.213,19 | 157.536,00| 00093 | | |7001.224-7 |04.129 3.3.90.30.00 |cobranca da divida ativa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00| 00100 | | |7001.224-7 |04.129 3.3.90.33.00 |cobranca da divida ativa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.357,24| 00103 | | |7001.224-7 |04.129 3.3.90.35.00 |cobranca da divida ativa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00| 00105 | | |7001.224-7 |04.129 3.3.90.36.00 |cobranca da divida ativa 01 | 0,00 | 0,00 | 5.116,00 | 62.000,00| 00774 | | |7001.224-7 |04.129 3.3.90.39.00 |cobranca da divida ativa 01 | 10.050,00 | 19.754,06 | 19.754,06 | 234.842,76| 00112 | | | | | | | | | | | | |9001 | |CONTRIBUICOES A UNIAO | | | | | | | |9001.000-1 |04.122 3.3.90.47.00 |pasep - geral 01 | 256.989,87 | 256.989,87 | 256.839,87 | 3.950.000,00| 00113 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 03 / 2008 Pagina 7 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |06.00.00| | |SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | | | | | | |06.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |9001.000-5 |10.301 3.3.90.47.00 |pasep - saude 01 | 204.891,25 | 204.891,25 | 204.891,25 | 2.004.000,00| 00115 | | |9001.002-1 |12.361 3.3.90.47.00 |pasep - educacao 01 | 183.924,91 | 183.924,91 | 183.924,91 | 1.446.000,00| 00116 | | | | | | | | | | | | |9002 | |SERVICO DA DIVIDA | | | | | | | |9002.000-6 |28.843 3.2.90.21.00 |servico da divida interna - geral 01 | 501.007,30 | 501.007,30 | 631.706,52 | 6.840.889,00| 00094 | | |9002.000-6 |28.843 3.2.90.22.00 |servico da divida interna - geral 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.400,00| 00095 | | |9002.000-6 |28.843 4.6.90.71.00 |servico da divida interna - geral 01 | 559.169,00 | 559.169,00 | 707.549,27 | 7.236.668,00| 00127 | | |9002.000-6 |28.843 4.6.90.91.00 |servico da divida interna - geral 01 | 796.797,81 | 796.797,81 | 796.797,81 | 1.703.877,00| 00128 | | | | | | | | | | | | |9003 | |INDENIZACOES | | | | | | | |9003.001-2 |28.846 3.3.90.93.00 |indenizacoes 01 | 1.245,00 | 2.005,00 | 1.175,00 | 37.500,00| 00120 | | | | | | | | | | | | |9004 | |PRECATORIOS JUDICIAIS | | | | | | | |9004.001-4 |28.846 3.3.90.91.00 |precatorios judiciais de natureza alimenticia 01 | 5.365,52 | 485,88 | 2.976,25 | 656.200,00| 00117 | | |9004.001-5 |28.846 3.3.90.91.00 |precatorios judiciais de natureza nao alimenticia 01 | 10.356,98 | 10.356,98 | 10.356,98 | 53.500,00| 00118 | | |9004.001-5 |28.846 4.5.90.91.00 |precatorios judiciais de natureza nao alimenticia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.885.000,00| 00126 | | | | | | | | | | | | |9999 | |RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |9999.900-1 |99.999 9.9.90.99.00 |para suplementacoes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00| 00129 | | |9999.900-2 |99.999 9.9.90.99.00 |para passivos contingentes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.000,00| 00130 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 4.022.566,71 | 4.068.328,10 | 4.266.013,84 | 45.297.891,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 4.022.566,71 | 4.068.328,10 | 4.266.013,84 | 45.297.891,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 03 / 2008 Pagina 8 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4001 | |ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | |4001.124-0 |08.243 4.4.90.52.00 |cursos de iniciacao profissional 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00228 | | |4001.124-2 |08.243 4.4.90.51.00 |projeto educarte 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00224 | | |4001.124-2 |08.243 4.4.90.52.00 |projeto educarte 01 | 0,00 | 1.198,16 | 1.198,16 | 100.000,00| 00229 | | |4001.238-5 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 05 | 49.757,12 | 20.507,12 | 20.507,12 | 223.000,00| 00140 | | |4001.238-6 |08.243 3.3.50.43.00 |apoio as entidades de atendimento a juventude 01 | 0,00 | 99.953,00 | 99.953,00 | 1.517.412,00| 00141 | | |4001.245-9 |08.243 3.3.90.30.00 |cursos de iniciacao profissional 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00| 00169 | | |4001.245-9 |08.243 3.3.90.36.00 |cursos de iniciacao profissional 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00| 00193 | | |4001.245-9 |08.243 3.3.90.39.00 |cursos de iniciacao profissional 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00210 | | |4001.246-0 |08.243 3.3.50.43.00 |peti - prog.erradicacao do trabalho infantil 01 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 10.800,00| 00142 | | |4001.246-0 |08.243 3.3.90.39.00 |peti - prog.erradicacao do trabalho infantil 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00| 00211 | | |4001.246-1 |08.243 3.3.90.30.00 |projeto travessia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00170 | | |4001.246-1 |08.243 3.3.90.39.00 |projeto travessia 01 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 200.000,00| 00212 | | |4001.246-2 |08.243 3.3.90.30.00 |medida de prestacao de servico a comunidade 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00171 | | |4001.246-2 |08.243 3.3.90.36.00 |medida de prestacao de servico a comunidade 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00| 00194 | | |4001.246-2 |08.243 3.3.90.39.00 |medida de prestacao de servico a comunidade 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00| 00213 | | |4001.246-3 |08.243 3.3.90.30.00 |projeto educarte 01 | 3.617,75 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00172 | | |4001.246-3 |08.243 3.3.90.33.00 |projeto educarte 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00185 | | |4001.246-3 |08.243 3.3.90.36.00 |projeto educarte 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00| 00195 | | |4001.246-3 |08.243 3.3.90.39.00 |projeto educarte 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00214 | | |4001.246-8 |08.243 3.3.50.43.00 |centro de referencia especializada de assistencia 05 | 6.200,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 43.000,00| 00143 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.246-8 |08.243 3.3.90.30.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00173 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.246-8 |08.243 3.3.90.33.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00186 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.246-8 |08.243 3.3.90.36.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00196 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.246-8 |08.243 3.3.90.39.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00215 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.252-2 |08.243 3.3.90.36.00 |protagonismo juvenil 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00792 | | |4001.252-2 |08.243 3.3.90.39.00 |protagonismo juvenil 01 | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 70.000,00| 00216 | | |4001.256-3 |08.243 3.3.50.43.00 |em 90-incluir subvencao entidade "projeto esperan- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00144 | | | | | ca de acao e integracao social - peais" | | | | | | | |4001.256-7 |08.243 3.3.50.43.00 |em 98-incluir subvencao entidade "associacao da ig 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00145 | | | | | reja restaurando vidas" | | | | | | | |4001.257-2 |08.243 3.3.50.43.00 |em 192-incluir subvencao entidade "centro apoio e 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00146 | | | | | aprendizado ao jovem - zeca camargo" | | | | | | | |4001.257-5 |08.243 3.3.50.43.00 |em 195-aumento subvencao "lar educandario bezerra 01 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00| 00147 | | | | | de menezes" | | | | | | | |4001.257-8 |08.243 3.3.50.43.00 |em 201-incluir subvencao entidade "associacao des- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00148 | | | | | portiva bandeirantes sorocaba" | | | | | | | |4001.258-1 |08.243 3.3.50.43.00 |em 216-aumento subvencao entidade "amor em cristo" 01 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00| 00149 | | |4001.258-3 |08.243 3.3.50.43.00 |em 218-aumentar subvencao entidade "instituto hum- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00150 | | | | | berto de campos" | | | | | | | | | | | | | | | | | |4004 | |ATENCAO AO IDOSO | | | | | | | |4004.141-6 |08.241 4.4.90.52.00 |atencao ao idoso 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00| 00227 | | |4004.213-6 |08.241 3.3.90.30.00 |atendimento a pessoa idosa 01 | 1.951,52 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00166 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 03 / 2008 Pagina 9 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4004.213-6 |08.241 3.3.90.33.00 |atendimento a pessoa idosa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00183 | | |4004.213-6 |08.241 3.3.90.36.00 |atendimento a pessoa idosa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00| 00190 | | |4004.213-6 |08.241 3.3.90.39.00 |atendimento a pessoa idosa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00207 | | |4004.213-9 |08.241 3.3.50.43.00 |apoio a entidades de atendimento ao idoso 01 | 0,00 | 16.177,00 | 16.177,00 | 194.124,00| 00136 | | | | | | | | | | | | |4005 | |ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | | | | | | | |4005.214-0 |08.242 3.3.90.30.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00167 | | |4005.214-0 |08.242 3.3.90.33.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00184 | | |4005.214-0 |08.242 3.3.90.36.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00191 | | |4005.214-0 |08.242 3.3.90.39.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00208 | | |4005.214-6 |08.242 3.3.50.43.00 |apoio a entidade de atendimento as pessoas porta- 01 | 0,00 | 39.794,00 | 39.794,00 | 506.940,00| 00137 | | | | | dora de deficiencia | | | | | | | |4005.214-6 |08.242 3.3.50.43.00 |apoio a entidade de atendimento as pessoas porta- 05 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 259.000,00| 00138 | | | | | dora de deficiencia | | | | | | | |4005.246-4 |08.242 3.3.90.30.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00168 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.246-4 |08.242 3.3.90.30.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 05 | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 6.000,00| 00779 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.246-4 |08.242 3.3.90.36.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00| 00192 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.246-4 |08.242 3.3.90.36.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00778 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.246-4 |08.242 3.3.90.39.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00| 00209 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.258-5 |08.242 3.3.50.43.00 |em 220-aumentar subvencao entidade "asac" 01 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00| 00139 | | | | | | | | | | | | |4007 | |GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |4007.123-9 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00| 00226 | | |4007.123-9 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00| 00781 | | |4007.215-2 |08.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 388.576,46 | 388.576,46 | 387.650,96 | 4.424.037,00| 00131 | | |4007.215-2 |08.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 9.090,80 | 9.090,80 | 8.123,23 | 156.060,00| 00132 | | |4007.215-2 |08.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 23.164,52 | 23.164,52 | 23.164,52 | 240.000,00| 00133 | | |4007.215-2 |08.122 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -91.167,00 | 8.290,42 | 8.290,42 | 250.000,00| 00134 | | |4007.215-2 |08.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 60.813,66 | 60.813,66 | 53.379,24 | 599.791,00| 00135 | | |4007.215-2 |08.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 550,00 | 680,00 | 550,00 | 24.000,00| 00164 | | |4007.215-2 |08.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00182 | | |4007.215-2 |08.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00189 | | |4007.215-2 |08.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 40.470,41 | 66.223,11 | 77.190,29 | 965.904,00| 00205 | | |4007.215-2 |08.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 03 | 0,00 | 0,00 | 137,00 | 100.000,00| 00780 | | |4007.246-5 |08.122 3.3.90.30.00 |manutencao e apoio aos conselhos municipais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00165 | | |4007.246-5 |08.122 3.3.90.39.00 |manutencao e apoio aos conselhos municipais 01 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 30.000,00| 00206 | | |4007.215-7 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao do conselho tutelar 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00174 | | |4007.215-7 |08.244 3.3.90.36.00 |manutencao do conselho tutelar 01 | 13.695,46 | 13.695,46 | 17.195,46 | 260.000,00| 00197 | | |4007.215-7 |08.244 3.3.90.47.00 |manutencao do conselho tutelar 01 | 3.471,09 | 3.471,09 | 5.719,32 | 49.000,00| 00223 | | |4007.215-8 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao do conselho de assistencia social 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00175 | | | | | | | | | | | | |4009 | |ENFRENTAMENTO A POBREZA | | | | | | | |4009.230-9 |08.244 3.3.50.43.00 |apoio a entidades de atendimento a pessoas de baix 01 | 0,00 | 32.494,00 | 15.705,00 | 389.928,00| 00151 | | | | | a renda | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 03 / 2008 Pagina 10 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4009.246-7 |08.244 3.3.90.30.00 |programa esmola nao da futuro 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00176 | | |4009.246-7 |08.244 3.3.90.36.00 |programa esmola nao da futuro 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00198 | | |4009.246-7 |08.244 3.3.90.39.00 |programa esmola nao da futuro 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00217 | | |4009.247-8 |08.244 3.3.90.36.00 |atendimento a municipes em situacao de emergencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00| 00199 | | |4009.247-8 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a municipes em situacao de emergencia 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00| 00218 | | | | | | | | | | | | |4012 | |IMPLANT.CENTRO REF.ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | | | | | | | |4012.125-9 |08.244 4.4.90.51.00 |atendimento a familias carentes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.000,00| 00225 | | |4012.125-9 |08.244 4.4.90.52.00 |atendimento a familias carentes 01 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00| 00230 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.30.00 |atendimento a familias carentes 01 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 21.300,00| 00177 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.33.00 |atendimento a familias carentes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00187 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.36.00 |atendimento a familias carentes 01 | 5.780,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | 183.000,00| 00200 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.36.00 |atendimento a familias carentes 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00760 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a familias carentes 01 | 0,00 | 6.920,84 | 6.920,84 | 114.700,00| 00219 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a familias carentes 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00| 00761 | | | | | | | | | | | | |4013 | |ACAO CIDADA | | | | | | | |4013.231-3 |08.244 3.3.90.30.00 |atendimento a municipes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00178 | | |4013.231-3 |08.244 3.3.90.33.00 |atendimento a municipes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00188 | | |4013.231-3 |08.244 3.3.90.36.00 |atendimento a municipes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00201 | | |4013.231-3 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a municipes 01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00| 00220 | | | | | | | | | | | | |4022 | |CAMARA DE MEDIACAO | | | | | | | |4022.247-0 |08.244 3.3.90.30.00 |mediacao de conflitos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00179 | | |4022.247-0 |08.244 3.3.90.36.00 |mediacao de conflitos 01 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 30.000,00| 00202 | | |4022.247-0 |08.244 3.3.90.39.00 |mediacao de conflitos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00221 | | | | | | | | | | | | |4023 | |PROGRAMA DE ATENCAO AO MUNICIPE | | | | | | | |4023.247-1 |08.244 3.3.90.32.00 |material de distribuicao gratuita 01 | 0,00 | 20.280,92 | 28.566,92 | 915.000,00| 00181 | | |4023.247-2 |08.244 3.3.90.36.00 |lei 1005 - prole gemelar 01 | 0,00 | 59.760,00 | 59.760,00 | 800.000,00| 00203 | | |4023.247-3 |08.244 3.3.90.39.00 |plantao de atendimento ao municipe 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00222 | | | | | | | | | | | | |4024 | |PROGAMA DE ATENDIMENTO A MULHER | | | | | | | |4024.247-5 |08.244 3.3.50.43.00 |atendimento a entidades de defesa da mulher 01 | 0,00 | 21.745,00 | 21.745,00 | 286.212,00| 00152 | | |4024.259-0 |08.244 3.3.50.43.00 |em 249-incluir subvencao entidade "sociedade ami- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00153 | | | | | gos do bairro vila maria dos prazeres" | | | | | | | | | | | | | | | | | |4025 | |PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIA | | | | | | | |4025.247-6 |08.244 3.3.50.43.00 |atendimento a entidades de apoio a familias carent 01 | 3.600,00 | 18.427,00 | 18.427,00 | 276.320,00| 00154 | | | | | es | | | | | | | |4025.247-6 |08.244 3.3.50.43.00 |atendimento a entidades de apoio a familias carent 05 | 18.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 108.000,00| 00155 | | | | | es | | | | | | | |4025.256-9 |08.244 3.3.50.43.00 |em 183-incluir subvencao entidade "fap assistencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00156 | | | | | social e filantropia amor ao proximo | | | | | | | |4025.257-7 |08.244 3.3.50.43.00 |em 200-incluir subvencao entidade "vocacao futura" 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00157 | | |4025.258-6 |08.244 3.3.50.43.00 |em 221-incluir subvencao entidade "sociedade 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00158 | | | | | washington luiz" | | | | | | | |4025.258-9 |08.244 3.3.50.43.00 |em 246-aumentar subvencao entidade "movimento re- 01 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00| 00159 | | | | | novacao pela paz" | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 03 / 2008 Pagina 11 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4025.259-2 |08.244 3.3.50.43.00 |em 253-aumentar subvencao entidade "fundacao bom 01 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00| 00160 | | | | | pastor" | | | | | | | | | | | | | | | | | |4026 | |PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA DEP.QUIMICA | | | | | | | |4026.247-7 |08.244 3.3.50.43.00 |arendimento a entidades de apoio ao dependente qui 01 | 0,00 | 15.056,00 | 15.056,00 | 180.672,00| 00161 | | | | | mico | | | | | | | | | | | | | | | | | |4027 | |TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO | | | | | | | |4027.247-9 |08.244 3.3.50.43.00 |programa de atencao social basica 02 | 42.177,48 | 0,00 | 0,00 | 254.000,00| 00162 | | |4027.248-0 |08.244 3.3.50.43.00 |programa de atencao social especial 02 | 48.337,50 | 4.375,00 | 4.375,00 | 264.000,00| 00163 | | |4027.248-1 |08.244 3.3.90.30.00 |beneficio de prestacao continuada - bpc 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00| 00180 | | |4027.248-1 |08.244 3.3.90.36.00 |beneficio de prestacao continuada - bpc 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00| 00204 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 819.936,77 | 1.092.843,56 | 1.094.535,48 | 16.072.200,00| | | | | | | | | | | | |07.04.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |4001 | |ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | |4001.238-5 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.500,00| 00232 | | |4001.238-5 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00| 00233 | | |4001.246-0 |08.243 3.3.50.43.00 |peti - prog.erradicacao do trabalho infantil 05 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 54.000,00| 00234 | | | | | | | | | | | | |4004 | |ATENCAO AO IDOSO | | | | | | | |4004.213-6 |08.241 3.3.50.43.00 |atendimento a pessoa idosa 05 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 11.000,00| 00231 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.360,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 241.500,00| | | | | | | | | | | | |07.06.00| | |FDO.MUN.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |4001 | |ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | |4001.248-4 |04.243 3.3.50.43.00 |repasse de doacao do fundo municipal dos diretos d 03 | 144.960,80 | 144.960,80 | 144.960,80 | 632.000,00| 00235 | | | | | a crianca e adolescente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FDO.MUN.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE | 144.960,80 | 144.960,80 | 144.960,80 | 632.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 967.257,57 | 1.240.164,36 | 1.241.856,28 | 16.945.700,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 03 / 2008 Pagina 12 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |08.00.00| | |SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | | | | | | |08.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5005 | |HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | |5005.104-3 |16.482 4.4.90.51.00 |infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais 01 | 23.168,86 | 0,00 | 0,00 | 2.508.000,00| 00272 | | |5005.104-3 |16.482 4.4.90.51.00 |infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais 02 | 0,00 | 796.678,94 | 796.678,94 | 7.012.000,00| 00273 | | |5005.104-3 |16.482 4.4.90.51.00 |infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais 05 | 0,00 | 280.796,08 | 280.796,08 | 17.100.000,00| 00274 | | |5005.140-0 |16.482 4.4.90.52.00 |estudos de projetos habitacionais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00280 | | |5005.243-4 |16.482 3.3.90.30.00 |estudos de projetos habitacionais 01 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00239 | | |5005.243-4 |16.482 3.3.90.33.00 |estudos de projetos habitacionais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00| 00245 | | |5005.243-4 |16.482 3.3.90.35.00 |estudos de projetos habitacionais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00251 | | |5005.243-4 |16.482 3.3.90.36.00 |estudos de projetos habitacionais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00256 | | |5005.243-4 |16.482 3.3.90.39.00 |estudos de projetos habitacionais 01 | 14.980,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00262 | | |5005.243-4 |16.482 3.3.90.47.00 |estudos de projetos habitacionais 01 | 260,00 | 260,00 | 748,00 | 15.000,00| 00270 | | | | | | | | | | | | |5012 | |REGULARIZACAO FUNDIARIA | | | | | | | |5012.109-1 |16.482 4.4.90.51.00 |implantacao da urbanizacao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00| 00275 | | |5012.109-1 |16.482 4.4.90.52.00 |implantacao da urbanizacao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00281 | | |5012.234-4 |16.482 3.3.90.33.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00| 00246 | | | | | familias | | | | | | | |5012.234-4 |16.482 3.3.90.35.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00252 | | | | | familias | | | | | | | |5012.234-4 |16.482 3.3.90.36.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00257 | | | | | familias | | | | | | | |5012.234-4 |16.482 3.3.90.39.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 | 3.344,85 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00263 | | | | | familias | | | | | | | |5012.234-5 |16.482 3.3.90.36.00 |levantamento topografico 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00258 | | |5012.234-5 |16.482 3.3.90.39.00 |levantamento topografico 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00264 | | |5012.234-6 |16.482 3.3.90.30.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00240 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | |5012.234-6 |16.482 3.3.90.33.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00| 00247 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | |5012.234-6 |16.482 3.3.90.35.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00253 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | |5012.234-6 |16.482 3.3.90.39.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00265 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | | | | | | | | | | | |5013 | |PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | |5013.234-8 |04.128 3.3.90.33.00 |desenvolvimento de recursos humanos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00244 | | |5013.234-8 |04.128 3.3.90.39.00 |desenvolvimento de recursos humanos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00261 | | |5013.109-2 |16.482 4.4.90.39.00 |implantacao do sistema de informacao georeferencia 07 | 9.195,00 | 30.837,56 | 30.837,56 | 1.314.000,00| 00271 | | | | | da (geoprocessamento) | | | | | | | |5013.109-2 |16.482 4.4.90.51.00 |implantacao do sistema de informacao georeferencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.900,00| 00276 | | | | | da (geoprocessamento) | | | | | | | |5013.109-2 |16.482 4.4.90.51.00 |implantacao do sistema de informacao georeferencia 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.100,00| 00277 | | | | | da (geoprocessamento) | | | | | | | |5013.109-2 |16.482 4.4.90.52.00 |implantacao do sistema de informacao georeferencia 07 | 1.535,00 | 120,00 | 120,00 | 575.000,00| 00282 | | | | | da (geoprocessamento) | | | | | | | |5013.140-1 |16.482 4.4.90.51.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00278 | | |5013.140-1 |16.482 4.4.90.52.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00283 | | |5013.234-7 |16.482 3.3.90.30.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 | 127,80 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00241 | | |5013.234-7 |16.482 3.3.90.33.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00248 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 03 / 2008 Pagina 13 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |08.00.00| | |SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | | | | | | |08.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5013.234-7 |16.482 3.3.90.35.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00254 | | |5013.234-7 |16.482 3.3.90.39.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00266 | | |5013.234-9 |16.482 3.3.90.30.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00242 | | |5013.234-9 |16.482 3.3.90.33.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00249 | | |5013.234-9 |16.482 3.3.90.35.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00255 | | |5013.234-9 |16.482 3.3.90.36.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00259 | | |5013.234-9 |16.482 3.3.90.39.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 | 1.754,00 | 250,00 | 250,00 | 150.000,00| 00267 | | | | | | | | | | | | |5014 | |GESTAO DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL | | | | | | | |5014.140-2 |16.482 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 50.000,00| 00284 | | |5014.235-0 |16.482 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 570.016,83 | 570.016,83 | 570.016,83 | 5.682.626,00| 00236 | | |5014.235-0 |16.482 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 16.489,87 | 16.489,87 | 16.489,87 | 120.000,00| 00237 | | |5014.235-0 |16.482 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 85.070,58 | 85.070,58 | 74.233,64 | 1.005.419,00| 00238 | | |5014.235-0 |16.482 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 3.186,98 | 6.601,98 | 4.241,98 | 18.000,00| 00243 | | |5014.235-0 |16.482 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00250 | | |5014.235-0 |16.482 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00260 | | |5014.235-0 |16.482 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 37.432,00 | 2.486,68 | 30,00 | 90.000,00| 00268 | | |5014.126-7 |18.541 4.4.90.51.00 |fundo municipal do meio ambiente 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00| 00279 | | |5014.254-1 |18.541 3.3.90.39.00 |arborizacao urbana 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00| 00269 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 805.076,77 | 1.790.968,52 | 1.775.802,90 | 38.102.545,00| | | | | | | | | | | | |08.07.00| | |FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |5014 | |GESTAO DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL | | | | | | | |5014.126-7 |18.541 4.4.90.52.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 | 2.636,00 | 21.116,00 | 21.116,00 | 50.000,00| 00290 | | |5014.235-1 |18.541 3.3.90.30.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 | 7.463,88 | 383,04 | 383,04 | 100.000,00| 00285 | | |5014.235-1 |18.541 3.3.90.33.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00| 00286 | | |5014.235-1 |18.541 3.3.90.36.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 | 10.560,00 | 25.528,00 | 8.248,00 | 200.000,00| 00287 | | |5014.235-1 |18.541 3.3.90.39.00 |fundo municipal do meio ambiente 01 | 0,00 | 108.201,33 | 108.201,33 | 1.414.500,00| 00288 | | |5014.235-1 |18.541 3.3.90.39.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 | 13.665,80 | 15.916,00 | 16.456,00 | 185.500,00| 00289 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 34.325,68 | 171.144,37 | 154.404,37 | 1.954.500,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | 839.402,45 | 1.962.112,89 | 1.930.207,27 | 40.057.045,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 03 / 2008 Pagina 14 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |09.00.00| | |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | | | | | | |09.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5001 | |CIDADE LIMPA | | | | | | | |5001.103-4 |15.452 4.4.90.51.00 |implantacao de aterro sanitario 01 | 8.288,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.000,00| 00361 | | |5001.140-4 |15.452 4.4.90.52.00 |manutencao do aterro sanitario 01 | 11.253,00 | 14.221,00 | 18.750,00 | 450.000,00| 00366 | | |5001.216-4 |15.452 3.3.90.30.00 |limpeza publica domiciliar 01 | 117.585,00 | 0,00 | 0,00 | 118.000,00| 00799 | | |5001.216-4 |15.452 3.3.90.39.00 |limpeza publica domiciliar 01 | -217.245,00 | 780.998,59 | 780.998,59 | 9.600.000,00| 00320 | | |5001.216-5 |15.452 3.3.90.39.00 |recolhimento do lixo hospitalar 01 | 16.393,51 | 34.255,40 | 34.255,40 | 400.000,00| 00321 | | |5001.216-8 |15.452 3.3.90.39.00 |varricao de ruas 01 | 0,00 | 199.486,62 | 199.486,62 | 2.393.951,00| 00322 | | |5001.216-9 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao de aterro sanitario 01 | 0,00 | 35.872,01 | 7.031,15 | 150.000,00| 00302 | | |5001.216-9 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao de aterro sanitario 01 | 6.238,70 | 309.235,18 | 309.235,18 | 3.000.000,00| 00323 | | |5001.254-2 |15.452 3.3.90.30.00 |operacao do aterro de inertes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00303 | | |5001.254-2 |15.452 3.3.90.39.00 |operacao do aterro de inertes 01 | 116.578,24 | 80.419,02 | 80.419,02 | 700.000,00| 00324 | | | | | | | | | | | | |5002 | |CIDADE BONITA E PROMOTORA DE QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | |5002.103-6 |15.451 4.4.90.51.00 |construcao de pracas, parques e jardins 01 | 1.299.353,84 | 326.440,85 | 244.550,85 | 3.360.000,00| 00330 | | |5002.111-4 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de pistas de caminhada 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00| 00331 | | |5002.111-5 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de iluminacao publica 01 | 162.429,40 | 78.080,00 | 148.273,33 | 1.680.500,00| 00332 | | |5002.111-5 |15.451 4.4.90.52.00 |implantacao de iluminacao publica 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00783 | | |5002.142-0 |15.451 4.4.90.51.00 |em 62-construcao do parque kasato-maru 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00333 | | |5002.142-4 |15.451 4.4.90.51.00 |em 87-construcao de area de lazer - bairro bom 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00334 | | | | | jesus | | | | | | | |5002.142-5 |15.451 4.4.90.51.00 |em 88-construcao de pista de caminhada jd califor- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00335 | | | | | nia | | | | | | | |5002.142-6 |15.451 4.4.90.51.00 |em 96-implantacao de iluminacao publica diversos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00336 | | | | | locais | | | | | | | |5002.142-7 |15.451 4.4.90.51.00 |em 97-constr.campo de futebol jd.tulipa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00| 00337 | | |5002.142-9 |15.451 4.4.90.51.00 |em 100-iluminacao em diversos pontos da cidade 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00338 | | |5002.143-0 |15.451 4.4.90.51.00 |em 101-implant.area lazer jd.maria antonia prado 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00339 | | |5002.143-1 |15.451 4.4.90.51.00 |em 116-implantacao de iluminacao publica e remocao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00340 | | | | | de poste | | | | | | | |5002.143-2 |15.451 4.4.90.51.00 |em 148-implantacao de iluminacao publica 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00341 | | |5002.143-6 |15.451 4.4.90.51.00 |em 189-iluminacao publica rua na vila barao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00342 | | |5002.143-8 |15.451 4.4.90.51.00 |em 194-implant.playground pca laudelino amaral 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00343 | | | | | v.nova sorocaba | | | | | | | |5002.230-6 |15.451 3.3.90.30.00 |manutencao paisagistica 01 | 8.260,00 | 10.012,68 | 12.887,68 | 209.000,00| 00300 | | |5002.230-6 |15.451 3.3.90.39.00 |manutencao paisagistica 01 | 24.476,94 | 276.017,34 | 276.017,34 | 2.645.000,00| 00309 | | |5002.255-9 |15.451 3.3.90.39.00 |em 53-reurbanizacao total de area publica jd.nova 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00310 | | | | | esperanca | | | | | | | |5002.256-0 |15.451 3.3.90.39.00 |em 71-reforma de quadras areia e cimento arco iris 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00311 | | |5002.256-6 |15.451 3.3.90.39.00 |em 95-revitalizacao de area publica piazza de roma 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00| 00312 | | |5002.256-8 |15.451 3.3.90.39.00 |em 110-reurbanizacao da passarela na v.carol 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00313 | | |5002.257-3 |15.451 3.3.90.39.00 |em 193-revitalizacao de area publica v.sao pedro 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00314 | | |5002.258-2 |15.451 3.3.90.39.00 |em 217-revitalizacao pca neyde colli lobo 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00315 | | |5002.258-8 |15.451 3.3.90.39.00 |em 245-realizacao proj.const.centro eventos cult. 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00316 | | | | | lazer eden | | | | | | | |5002.140-6 |15.452 4.4.90.51.00 |manutencao da iluminacao publica 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00| 00362 | | |5002.143-7 |15.452 4.4.90.51.00 |em 190-iluminacao publica ruas jd.abatia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00363 | | |5002.217-0 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao da iluminacao publica 01 | 14.358,87 | 709.965,55 | 717.387,98 | 9.300.000,00| 00325 | | |5002.217-2 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao de calcadas 01 | 400.214,44 | 725,00 | 725,00 | 793.750,00| 00304 | | | | | | | | | | | | |5003 | |INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES | | | | | | | |5003.141-9 |14.451 4.4.90.51.00 |em 06-pavimentacao asfaltica diversas ruas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00| 00329 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 03 / 2008 Pagina 15 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |09.00.00| | |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | | | | | | |09.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5003.110-9 |15.451 4.4.90.51.00 |obras no sistema viario 01 | 312.471,87 | 1.081.375,42 | 602.521,59 | 4.785.780,00| 00344 | | |5003.110-9 |15.451 4.4.90.51.00 |obras no sistema viario 07 | 923.000,00 | 43.689,13 | 43.689,13 | 1.250.000,00| 00345 | | |5003.111-0 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de calcadas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005.700,00| 00346 | | |5003.142-1 |15.451 4.4.90.51.00 |em 63-pavimentacao asfaltica diversas ruas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00| 00347 | | |5003.142-3 |15.451 4.4.90.51.00 |em 69-pavimentacao de diversas ruas vila barao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00348 | | |5003.142-8 |15.451 4.4.90.51.00 |em 99-pavimentacao diversas ruas jd.botucatu 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00349 | | |5003.143-5 |15.451 4.4.90.51.00 |em 188-pavimentaca asfaltica rua manoel cesar de 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00350 | | | | | camargo v.carol | | | | | | | |5003.143-9 |15.451 4.4.90.51.00 |em 214-pavimentacao asfaltica trecho rua cristobal 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00351 | | | | | martins jd.sto andre | | | | | | | |5003.144-0 |15.451 4.4.90.51.00 |em 215-pavimentacao asfaltica rua connstantino 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00352 | | | | | matucci jd.sao paulo | | | | | | | |5003.144-1 |15.451 4.4.90.51.00 |em 243-pavimentacao asfaltica alameda das dalias 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00353 | | |5003.144-2 |15.451 4.4.90.51.00 |em 244-pavimentacao asfaltica rua joao de camargo 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00| 00354 | | | | | vergueiro | | | | | | | |5003.144-3 |15.451 4.4.90.51.00 |em 247-criacao de pqe municipal no eden em torno 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00355 | | | | | da estacao de tratamento de agua | | | | | | | |5003.144-4 |15.451 4.4.90.51.00 |em 248-pavimentacao asfaltica bairro chacara tres 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00356 | | | | | marias | | | | | | | |5003.144-5 |15.451 4.4.90.51.00 |em 251-criacao de pqe municipal no eden entorno da 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00357 | | | | | estacao de tratamento de agua | | | | | | | |5003.144-6 |15.451 4.4.90.51.00 |em 252-pavimentacao asfaltica bairro chacara tres 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00358 | | | | | marias | | | | | | | |5003.217-3 |15.451 3.3.90.30.00 |conservacao de vias publicas 01 | 5.000,00 | 203.452,13 | 191.824,02 | 1.342.000,00| 00301 | | |5003.217-3 |15.451 3.3.90.39.00 |conservacao de vias publicas 01 | 945.000,00 | 826.786,48 | 826.786,48 | 2.309.130,28| 00317 | | |5003.217-4 |15.451 3.3.90.39.00 |recapeamento de vias publicas 01 | 65.020,61 | 313.608,07 | 287.011,78 | 1.247.869,72| 00318 | | |5003.257-0 |15.451 3.3.90.39.00 |em 187-recapeamento diversas ruas vila hortencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00319 | | | | | | | | | | | | |5008 | |SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS | | | | | | | |5008.105-2 |15.452 4.4.90.51.00 |reforma e ampliacao do cemiterio 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00364 | | |5008.218-2 |15.452 3.3.90.39.00 |administracao de cemiterio 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00326 | | |5008.218-4 |15.452 3.3.90.30.00 |conservacao do cemiterio 01 | 10.000,00 | 4.590,78 | 2.706,22 | 15.000,00| 00305 | | |5008.218-4 |15.452 3.3.90.39.00 |conservacao do cemiterio 01 | 175,00 | 2.182,64 | 2.182,64 | 25.000,00| 00327 | | | | | | | | | | | | |5010 | |GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | |5010.140-3 |15.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 286,00 | 90.000,00| 00365 | | |5010.219-0 |15.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 480.254,45 | 480.254,45 | 480.254,45 | 5.184.894,00| 00291 | | |5010.219-0 |15.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 11.282,13 | 11.282,13 | 10.690,17 | 135.252,00| 00292 | | |5010.219-0 |15.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 39.941,73 | 39.941,73 | 39.941,73 | 500.000,00| 00293 | | |5010.219-0 |15.122 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 6.078,67 | 6.078,67 | 450.000,00| 00294 | | |5010.219-0 |15.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 72.179,93 | 72.179,93 | 62.804,34 | 744.309,00| 00295 | | |5010.219-0 |15.122 3.3.60.41.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 120.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 120.000,00| 00296 | | |5010.219-0 |15.122 3.3.71.41.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 55.000,00| 00297 | | |5010.219-0 |15.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 17.424,92 | 23.312,46 | 15.900,04 | 100.000,00| 00298 | | |5010.219-0 |15.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00| 00306 | | |5010.219-0 |15.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 828.074,95 | 96.831,25 | 101.839,41 | 1.514.000,00| 00307 | | |5010.219-0 |15.122 3.3.90.47.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 100,00 | 100,00 | 630,00 | 10.000,00| 00328 | | |5010.219-2 |15.122 3.3.90.30.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 | 0,00 | 20.213,60 | 20.213,60 | 72.000,00| 00299 | | |5010.219-2 |15.122 3.3.90.39.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 | 0,00 | 10.127,53 | 8.398,72 | 223.000,00| 00308 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 03 / 2008 Pagina 16 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |09.00.00| | |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | | | | | | |09.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5010.142-2 |15.451 4.4.90.51.00 |em 68-resturacao de imovel publico situado a rua 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00359 | | | | | manoel lopes | | | | | | | | | | | | | | | | | |5011 | |IMPLANTACAO DE CICLOVIA | | | | | | | |5011.110-6 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de ciclovia 01 | 0,00 | 83.577,46 | 83.577,46 | 265.220,00| 00360 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 5.798.110,53 | 6.187.113,10 | 5.629.154,59 | 59.853.106,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | 5.798.110,53 | 6.187.113,10 | 5.629.154,59 | 59.853.106,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 03 / 2008 Pagina 17 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |2013 | |IMPL.PROG.EXTRACUR.ESC.-OFICINA DO SABER/PROJ.GURI | | | | | | | |2013.139-6 |12.122 4.4.90.51.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 | 0,00 | 267.008,00 | 267.008,00 | 2.733.112,00| 00382 | | | | | nos | | | | | | | |2013.139-6 |12.122 4.4.90.52.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00| 00384 | | | | | nos | | | | | | | |2013.253-5 |12.122 3.3.90.30.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00| 00369 | | | | | nos | | | | | | | |2013.253-5 |12.122 3.3.90.36.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 | 28.129,61 | 5.879,61 | 5.879,61 | 246.000,00| 00375 | | | | | nos | | | | | | | | | | | | | | | | | |2016 | |IMPLEMENTAR POGRAMA CLUBE DA ESCOLA | | | | | | | |2016.253-6 |12.122 3.3.90.36.00 |promover atividades de cultura, esportes, saude, e 01 | 129.897,10 | 29.362,00 | 20.032,00 | 166.600,00| 00376 | | | | | qualificacao profissinal | | | | | | | |2016.253-6 |12.122 3.3.90.39.00 |promover atividades de cultura, esportes, saude, e 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.400,00| 00378 | | | | | qualificacao profissinal | | | | | | | | | | | | | | | | | |2017 | |INTENSIFICAR PROGRAMA ESCOLA SAUDAVEL | | | | | | | |2017.139-7 |12.122 4.4.90.51.00 |promover ativ.de prev.de doencas e prom.de saude 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.160,00| 00383 | | |2017.139-7 |12.122 4.4.90.52.00 |promover ativ.de prev.de doencas e prom.de saude 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00385 | | |2017.253-7 |12.122 3.3.90.30.00 |promover atividades de prevencao de doencas e prom 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00370 | | | | | ocao de saude | | | | | | | |2017.253-7 |12.122 3.3.90.33.00 |promover atividades de prevencao de doencas e prom 01 | 1.519,88 | 1.519,88 | 1.519,88 | 26.200,00| 00373 | | | | | ocao de saude | | | | | | | |2017.253-7 |12.122 3.3.90.39.00 |promover atividades de prevencao de doencas e prom 01 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 239.200,00| 00379 | | | | | ocao de saude | | | | | | | | | | | | | | | | | |2020 | |IMPLEMENTAR GESTAO DE EXCELENCIA EM EDUCACAO | | | | | | | |2020.121-4 |12.122 4.4.90.52.00 |aperfeicoamento de gestores, sup.pedagocico, etc. 01 | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00| 00386 | | |2020.234-3 |12.122 3.3.90.30.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 | 0,00 | 13.957,25 | 0,00 | 46.005,00| 00371 | | | | | etc | | | | | | | |2020.234-3 |12.122 3.3.90.33.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 | 547,04 | 547,04 | 1.306,98 | 1.500,00| 00374 | | | | | etc | | | | | | | |2020.234-3 |12.122 3.3.90.36.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 | 0,00 | 0,00 | 987,00 | 14.000,00| 00377 | | | | | etc | | | | | | | |2020.234-3 |12.122 3.3.90.39.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 | 23.310,00 | 1.134,14 | 1.134,14 | 694.995,00| 00380 | | | | | etc | | | | | | | |2020.243-5 |12.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 71.121,08 | 71.121,08 | 74.672,31 | 1.066.377,00| 00367 | | |2020.243-5 |12.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 8.442,02 | 8.442,02 | 7.379,92 | 127.103,00| 00368 | | | | | | | | | | | | |2021 | |SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | |2021.139-2 |12.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 1.511,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00| 00387 | | |2021.253-3 |12.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 1.643,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000.000,00| 00372 | | |2021.253-3 |12.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 44.570,30 | 30.688,50 | 19.588,50 | 1.265.500,00| 00381 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 312.537,83 | 430.659,52 | 400.508,34 | 9.907.652,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 03 / 2008 Pagina 18 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.02.00| | |DIVISAO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | | | | | | |10.02.02| | |SECAO DE APOIO ADM.ALIMENT.,DE MAT.E EQ. | | | | | | | | | | | | | | | | | |2006 | |MERENDA ESCOLAR | | | | | | | |2006.207-4 |12.306 3.1.90.11.00 |administracao da merenda escolar 01 | 65.386,64 | 65.386,64 | 65.386,64 | 858.287,00| 00388 | | |2006.207-4 |12.306 3.1.90.13.00 |administracao da merenda escolar 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.813,00| 00389 | | |2006.207-4 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00| 00390 | | |2006.207-4 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 02 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333.000,00| 00391 | | |2006.207-4 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 05 | 3.466.263,46 | 1.169.597,87 | 1.169.597,87 | 16.538.000,00| 00392 | | |2006.207-4 |12.306 3.3.90.39.00 |administracao da merenda escolar 01 | 8.576.736,84 | 1.429.456,13 | 1.429.456,13 | 16.000.000,00| 00393 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECAO DE APOIO ADM.ALIMENT.,DE MAT.E EQ. | 12.205.386,94 | 2.664.440,64 | 2.664.440,64 | 34.890.100,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |DIVISAO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | 12.205.386,94 | 2.664.440,64 | 2.664.440,64 | 34.890.100,00| | | | | | | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | |10.04.01| | |SECAO DE EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | |2002 | |EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE | | | | | | | |2002.120-9 |12.365 4.4.90.51.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 01 | 19.047,74 | 1.149,87 | 0,00 | 2.070.000,00| 00411 | | |2002.121-0 |12.365 4.4.90.52.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | 28.466,50 | 20.773,50 | 5.565,40 | 630.000,00| 00417 | | |2002.205-2 |12.365 3.3.90.39.00 |aperfeicoamento dos docentes da educacao infantil 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00| 00406 | | |2002.205-3 |12.365 3.3.90.30.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 01 | 17.712,20 | 29.805,60 | 29.805,60 | 700.000,00| 00404 | | |2002.205-3 |12.365 3.3.90.39.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 01 | 32.793,90 | 40.658,35 | 41.622,95 | 1.000.000,00| 00407 | | |2002.205-5 |12.365 3.3.50.43.00 |apoio as entidades privadas e filantropicas de 01 | 0,00 | 140.379,10 | 130.779,10 | 2.500.000,00| 00400 | | | | | educacao infantil | | | | | | | |2002.233-3 |12.365 3.1.90.11.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | 767.814,88 | 760.377,85 | 758.063,77 | 9.032.536,00| 00394 | | |2002.233-3 |12.365 3.1.90.11.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 06 | 2.213.836,66 | 2.212.908,45 | 2.167.022,53 | 22.979.200,00| 00395 | | |2002.233-3 |12.365 3.1.90.13.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | 42.088,58 | 42.088,58 | 31.227,47 | 2.080.800,00| 00396 | | |2002.233-3 |12.365 3.1.90.16.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | 1.321,99 | 1.321,99 | 1.321,99 | 12.000,00| 00397 | | |2002.233-3 |12.365 3.1.90.34.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | 129.013,83 | 129.013,83 | 129.013,83 | 1.500.000,00| 00398 | | |2002.233-3 |12.365 3.1.91.13.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | 557.846,91 | 557.846,91 | 473.679,29 | 5.305.265,00| 00399 | | |2002.233-3 |12.365 3.3.90.36.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | 19.954,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | 200.000,00| 00405 | | |2002.233-3 |12.365 3.3.90.39.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | 75.951,32 | 256.882,10 | 346.949,30 | 3.500.000,00| 00408 | | |2002.256-4 |12.365 3.3.50.43.00 |em 91-aumento do valor subvencao entidade coeso 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00401 | | |2002.257-1 |12.365 3.3.90.39.00 |em 191-ampliacao da cei 18 sala de aula e banheiro 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00| 00409 | | |2002.259-1 |12.365 3.3.50.43.00 |em 250-aumentar subvencao entidade "lar e creche 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00402 | | | | | jd.ecologico - amurt e amurtel" | | | | | | | | | | | | | | | | | |2009 | |AMPLIACAO DE VAGAS NA PRE-ESCOLA | | | | | | | |2009.111-7 |12.365 4.4.90.51.00 |ampliacao de unidades de educacao infantil 01 | 161.293,30 | 12.065,55 | 0,00 | 200.000,00| 00412 | | | | | | | | | | | | |2010 | |AMPLIACAO DE VAGAS NA CRECHE | | | | | | | |2010.111-6 |12.365 4.4.90.51.00 |construcao de tres creches 01 | 0,00 | 482.210,38 | 482.210,38 | 3.355.540,00| 00413 | | |2010.139-3 |12.365 4.4.90.51.00 |construcao de creches 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00| 00414 | | |2010.139-3 |12.365 4.4.90.52.00 |construcao de creches 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00| 00418 | | |2010.139-4 |12.365 4.4.90.51.00 |ampliacao de centros de educacao infantil 01 | 270.979,80 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00| 00415 | | |2010.143-4 |12.365 4.4.90.51.00 |em 185-ampliacao creche cei 76 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00416 | | |2010.233-6 |12.365 3.3.90.39.00 |implementacao de parcerias 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00| 00410 | | |2010.233-7 |12.365 3.3.50.43.00 |ampliacao de convenios 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00| 00403 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 03 / 2008 Pagina 19 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECAO DE EDUCACAO INFANTIL | 4.338.121,61 | 4.695.482,06 | 4.609.261,61 | 61.655.341,00| | | | | | | | | | | | |10.04.02| | |SECAO DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |2001 | |ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | | |2001.120-7 |12.361 4.4.90.51.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 | 14.850,00 | 379.082,19 | 379.082,19 | 2.496.500,00| 00437 | | |2001.120-7 |12.361 4.4.90.52.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 | 36.272,20 | 21.673,00 | 25.070,00 | 880.000,00| 00443 | | |2001.120-8 |12.361 4.4.90.52.00 |cidade educadora 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00| 00444 | | |2001.204-1 |12.361 3.3.90.30.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 | 25.965,54 | 54.575,79 | 51.155,55 | 649.870,00| 00422 | | |2001.204-1 |12.361 3.3.90.30.00 |funcionamento do ensino fundamental 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00423 | | |2001.204-1 |12.361 3.3.90.39.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 | 802.078,21 | 741.170,96 | 644.979,90 | 5.500.000,00| 00427 | | |2001.204-1 |12.361 3.3.90.39.00 |funcionamento do ensino fundamental 05 | -517,19 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00428 | | |2001.204-5 |12.361 3.3.90.39.00 |conservacao de unidades do ensino fundamental 01 | 41.038,97 | 58.776,08 | 52.889,78 | 2.000.000,00| 00429 | | |2001.204-7 |12.361 3.3.50.43.00 |apoio as entidades privadas e filantropicas do 01 | 0,00 | 47.049,00 | 47.049,00 | 1.100.000,00| 00420 | | | | | ensino fundamental | | | | | | | |2001.240-5 |12.361 3.3.90.30.00 |cidade educadora 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00| 00424 | | |2001.240-5 |12.361 3.3.90.39.00 |cidade educadora 01 | 9.168,00 | 5.768,00 | 0,00 | 3.100.000,00| 00430 | | |2001.241-1 |12.361 3.1.90.34.00 |inativos e pensionistas 01 | 85.997,58 | 85.997,58 | 85.997,58 | 300.000,00| 00419 | | |2001.243-7 |12.361 3.3.90.39.00 |capacitacao e projetos educacionais 01 | 770,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 20.130,00| 00431 | | |2001.258-4 |12.361 3.3.50.43.00 |em 219-aumentar subvencao entidade "integrar" 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00421 | | | | | | | | | | | | |2008 | |TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | |2008.238-3 |12.361 3.3.90.39.00 |manter o programa de transporte de aluno ensino 01 | 374.600,00 | 200.870,37 | 200.870,37 | 4.701.000,00| 00432 | | | | | fundamental | | | | | | | |2008.238-3 |12.361 3.3.90.39.00 |manter o programa de transporte de aluno ensino 02 | 2.035.700,00 | 111.081,60 | 111.081,60 | 2.373.000,00| 00433 | | | | | fundamental | | | | | | | |2008.238-3 |12.361 3.3.90.39.00 |manter o programa de transporte de aluno ensino 05 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 148.000,00| 00434 | | | | | fundamental | | | | | | | | | | | | | | | | | |2011 | |MANTER MUNICIPALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |2011.233-8 |12.361 3.3.90.30.00 |despesa de operacao e manutencao das unidades do 01 | 1.020,00 | 65,00 | 2.599,00 | 50.000,00| 00425 | | | | | ensino fundamental | | | | | | | |2011.233-8 |12.361 3.3.90.39.00 |despesa de operacao e manutencao das unidades do 01 | 4.200,00 | 25.570,40 | 34.250,40 | 300.000,00| 00435 | | | | | ensino fundamental | | | | | | | | | | | | | | | | | |2012 | |IMPLEMENTAR CENTRO DE EDUCACAO NUTRICIONAL | | | | | | | |2012.139-5 |12.361 4.4.90.51.00 |construcao de centro de educacao nutricional 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00438 | | |2012.139-5 |12.361 4.4.90.52.00 |construcao de centro de educacao nutricional 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00445 | | |2012.238-1 |12.361 3.3.90.30.00 |capacitacao de docentes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00| 00426 | | | | | | | | | | | | |2014 | |IMPLEMENTAR PROJETO ESCOLA BONITA | | | | | | | |2014.108-7 |12.361 4.4.90.51.00 |revitalizacao de predios escolares 01 | 0,00 | 85.624,37 | 85.624,37 | 2.340.000,00| 00439 | | | | | | | | | | | | |2015 | |IMPLEMENTAR O PROJETO SABE TUDO | | | | | | | |2015.110-1 |12.361 4.4.90.51.00 |disponibilizar acesso ao saber atraves de constru- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666.000,00| 00440 | | | | | coes | | | | | | | |2015.110-1 |12.361 4.4.90.52.00 |disponibilizar acesso ao saber atraves de constru- 01 | 0,00 | 7.887,00 | 7.887,00 | 319.000,00| 00446 | | | | | coes | | | | | | | |2015.248-6 |12.361 3.3.90.39.00 |disponibilizar o acesso ao saber atraves de constr 01 | 369.920,00 | 42.218,88 | 72.820,74 | 2.250.000,00| 00436 | | | | | ucoes | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 03 / 2008 Pagina 20 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | |10.04.02| | |SECAO DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |2018 | |IMPLEMENTAR CENTRO CAPACITACAO DOS PROFIS.EDUCACAO | | | | | | | |2018.112-0 |12.361 4.4.90.51.00 |desapropriacao e construcao do centro de capacita- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00| 00441 | | | | | cao | | | | | | | | | | | | | | | | | |2019 | |IMPLEMENTAR CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCACAO | | | | | | | |2019.111-9 |12.361 4.4.90.51.00 |desapropriacao e construcao do centro de referen- 01 | 0,00 | 68.834,32 | 68.834,32 | 2.205.000,00| 00442 | | | | | cia da educacao | | | | | | | |2019.111-9 |12.361 4.4.90.52.00 |desapropriacao e construcao do centro de referen- 01 | 15.960,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00| 00447 | | | | | cia da educacao | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECAO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 3.917.023,31 | 1.939.244,54 | 1.873.191,80 | 33.720.500,00| | | | | | | | | | | | |10.04.03| | |ENSINO MEDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |2003 | |ENSINO MEDIO E PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | |2003.121-1 |12.362 4.4.90.51.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00454 | | |2003.121-1 |12.362 4.4.90.52.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00455 | | |2003.238-4 |12.362 3.1.90.11.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 | 219.616,09 | 219.616,09 | 219.616,09 | 2.392.920,00| 00448 | | |2003.238-4 |12.362 3.1.90.13.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 | 34.328,98 | 34.328,98 | 3.461,34 | 187.272,00| 00449 | | |2003.238-4 |12.362 3.1.90.34.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 | 8.727,63 | 8.727,63 | 8.727,63 | 50.000,00| 00450 | | |2003.238-4 |12.362 3.1.91.13.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 | 34.893,95 | 34.893,95 | 31.131,85 | 367.738,00| 00451 | | |2003.238-4 |12.362 3.3.90.39.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 | 61.003,58 | 26.624,78 | 26.624,78 | 160.000,00| 00452 | | | | | | | | | | | | |2008 | |TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | |2008.253-4 |12.362 3.3.90.39.00 |transporte de alunos do ensino medio 02 | 139.500,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00| 00453 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |ENSINO MEDIO | 498.070,23 | 324.191,43 | 289.561,69 | 3.372.930,00| | | | | | | | | | | | |10.04.04| | |FUNDO MUN.DESEN.VALOR.ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |2001 | |ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | | |2001.204-1 |12.361 3.1.90.11.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 | 3.066.762,68 | 3.066.762,68 | 3.075.356,44 | 42.500.800,00| 00456 | | |2001.204-1 |12.361 3.1.90.13.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 | 41.340,88 | 41.340,88 | 15.920,03 | 550.000,00| 00457 | | |2001.204-1 |12.361 3.1.90.34.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 | 34,23 | 34,23 | 34,23 | 300.000,00| 00785 | | |2001.204-1 |12.361 3.1.90.34.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00| 00777 | | |2001.204-1 |12.361 3.1.91.13.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 | 644.621,17 | 644.621,17 | 547.319,44 | 6.137.677,00| 00458 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUN.DESEN.VALOR.ENSINO FUNDAMENTAL | 3.752.758,96 | 3.752.758,96 | 3.638.630,14 | 49.908.477,00| | | | | | | | | | | | |10.04.05| | |ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |2005 | |ENSINO SUPERIOR | | | | | | | |2005.101-3 |12.364 4.4.90.51.00 |manutencao de unidades de ensino superior 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00| 00461 | | |2005.243-6 |12.364 3.3.90.39.00 |manutencao de unidades de ensino superior 01 | 82.739,29 | 88.635,49 | 107.873,49 | 300.000,00| 00460 | | | | | | | | | | | | |2008 | |TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | |2008.233-2 |12.364 3.3.90.18.00 |transporte de alunos de ensino superior 01 | 0,00 | 9.644,05 | 9.644,05 | 150.000,00| 00459 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 03 / 2008 Pagina 21 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | TOTAL |ENSINO SUPERIOR | 82.739,29 | 98.279,54 | 117.517,54 | 1.080.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | 12.588.713,40 | 10.809.956,53 | 10.528.162,78 | 149.737.248,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | 25.106.638,17 | 13.905.056,69 | 13.593.111,76 | 194.535.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 03 / 2008 Pagina 22 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |11.00.00| | |SECRETARIA DA SAUDE (SES) | | | | | | |11.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |1001 | |ATENCAO BASICA A SAUDE | | | | | | | |1001.112-4 |10.301 4.4.90.51.00 |construcao do cs vitoria regia 01 | 9.898,50 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00| 00504 | | |1001.112-4 |10.301 4.4.90.52.00 |construcao do cs vitoria regia 01 | 5.882,80 | 0,00 | 0,00 | 45.100,00| 00793 | | |1001.112-5 |10.301 4.4.90.51.00 |construcao do cs jardim paineiras 01 | 0,00 | 198.152,09 | 198.152,09 | 1.000.000,00| 00505 | | |1001.112-5 |10.301 4.4.90.52.00 |construcao do cs jardim paineiras 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00| 00520 | | |1001.118-9 |10.301 4.4.90.51.00 |ampliacao do c.s. habiteto 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00| 00506 | | |1001.119-0 |10.301 4.4.90.51.00 |construcao do c.s. zona oeste 01 | 0,00 | 306.264,77 | 306.264,77 | 1.198.771,00| 00507 | | |1001.119-0 |10.301 4.4.90.52.00 |construcao do c.s. zona oeste 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00521 | | |1001.119-1 |10.301 4.4.90.51.00 |ampliacao do c.s. sorocaba i 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00| 00508 | | |1001.119-1 |10.301 4.4.90.52.00 |ampliacao do c.s. sorocaba i 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00| 00522 | | |1001.119-4 |10.301 4.4.90.51.00 |ampliacao do c.s. vl haro 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.200,00| 00509 | | |1001.119-4 |10.301 4.4.90.52.00 |ampliacao do c.s. vl haro 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00523 | | |1001.138-7 |10.301 4.4.50.42.00 |auxilio ao grupo de pesquisa e assistencia ao can- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00503 | | | | | cer infantil - gpaci | | | | | | | |1001.140-7 |10.301 4.4.90.51.00 |ampliacao de predios 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00| 00510 | | |1001.140-8 |10.301 4.4.90.51.00 |construcao de predios 01 | 0,00 | 186.185,12 | 186.185,12 | 1.170.000,00| 00511 | | |1001.254-3 |10.301 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 4.716.627,75 | 4.715.598,05 | 4.776.691,31 | 33.188.892,00| 00462 | | |1001.254-3 |10.301 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 27.199,42 | 27.199,42 | 33.641,69 | 436.500,00| 00467 | | |1001.254-3 |10.301 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 296.156,84 | 296.156,84 | 265.765,66 | 4.350.069,00| 00473 | | |1001.254-4 |10.301 3.3.90.30.00 |promover a saude e estimular as posturas saudaveis 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00478 | | |1001.254-4 |10.301 3.3.90.39.00 |promover a saude e estimular as posturas saudaveis 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00801 | | |1001.254-5 |10.301 3.3.90.30.00 |orientacao e monitoramento alimentar e nutricional 05 | 67.391,88 | 107.736,64 | 105.916,64 | 641.000,00| 00479 | | |1001.254-5 |10.301 3.3.90.30.00 |orientacao e monitoramento alimentar e nutricional 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00| 00798 | | |1001.254-6 |10.301 3.3.90.30.00 |aquisicao de alimentos para combate as carencias 05 | 0,00 | 0,00 | 332,00 | 179.000,00| 00480 | | | | | nutricionais | | | | | | | | | | | | | | | | | |1003 | |ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | | | |1003.126-3 |10.301 4.4.90.51.00 |reforma e ampliacao do centro de esterilizacao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00| 00512 | | |1003.112-2 |10.302 4.4.90.51.00 |desap.constr.unid.atencao secudaria e de urgencia/ 01 | 335.900,00 | 879.368,63 | 879.368,63 | 2.135.000,00| 00514 | | | | | emergencia hospitalar zona oeste | | | | | | | |1003.112-2 |10.302 4.4.90.52.00 |desap.constr.unid.atencao secudaria e de urgencia/ 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.000,00| 00528 | | | | | emergencia hospitalar zona oeste | | | | | | | |1003.140-9 |10.302 4.4.90.52.00 |renovacao da frota de veiculos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00| 00529 | | |1003.141-0 |10.302 4.4.90.51.00 |construcao e ampliacao de predios 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00515 | | |1003.145-0 |10.302 4.4.50.42.00 |repasse ao hospital santa lucinda lei 8.333/07 01 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 400.000,00| 00757 | | |1003.201-8 |10.302 3.3.50.43.00 |apoio as entidades privadas e filantropicas 01 | 22.945,88 | 598.468,95 | 598.468,95 | 6.615.000,00| 00475 | | | | | assistencia hospitalar | | | | | | | |1003.237-2 |10.302 3.3.90.30.00 |atendimento ambulatorial, hospitalar e apoio diag- 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00| 00485 | | | | | nostico (repasse) | | | | | | | |1003.237-3 |10.302 3.3.90.30.00 |projeto samu (repasse federal para custeio de 50% 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00486 | | | | | do rh e investimento) | | | | | | | |1003.237-3 |10.302 3.3.90.39.00 |projeto samu (repasse federal para custeio de 50% 05 | 1.063,34 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00496 | | | | | do rh e investimento) | | | | | | | |1003.237-4 |10.302 3.3.90.39.00 |compra de servicos e insumos para auxilio diagnos- 05 | 1.340,00 | 53.570,53 | 53.570,53 | 1.015.000,00| 00497 | | | | | tico | | | | | | | |1003.254-7 |10.302 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 639.364,87 | 639.364,87 | 639.364,87 | 29.556.341,75| 00465 | | |1003.254-7 |10.302 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 67.034,05 | 67.034,05 | 65.728,14 | 411.660,00| 00469 | | |1003.254-7 |10.302 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 732.253,00 | 732.253,00 | 651.731,99 | 7.148.980,00| 00474 | | |1003.254-8 |10.302 3.3.90.48.00 |despesa para tratamento fora do municipio 05 | 28.439,00 | 28.027,00 | 24.986,00 | 360.000,00| 00502 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 03 / 2008 Pagina 23 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |11.00.00| | |SECRETARIA DA SAUDE (SES) | | | | | | |11.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |1003.257-9 |10.302 3.3.50.43.00 |em 202-aumentar subvencao entidade "gpaci" 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00| 00476 | | |1003.258-0 |10.302 3.3.50.43.00 |em 203-aumentar subvencao entidade "santa casa de 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00| 00477 | | | | | misericordia" | | | | | | | | | | | | | | | | | |1006 | |ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | |1006.202-8 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 01 | 7.334,10 | 22.263,40 | 49.968,20 | 737.500,00| 00487 | | |1006.202-8 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.082.000,00| 00488 | | |1006.202-8 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 05 | 397.093,74 | 178.326,36 | 281.334,87 | 6.881.954,00| 00489 | | |1006.202-8 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00| 00797 | | |1006.202-9 |10.303 3.3.90.39.00 |distribuicao de medicamentos recebidos, gerencia- 01 | 0,00 | 6.458,75 | 0,00 | 189.000,00| 00498 | | | | | mento para conservacao, controle e seguranca | | | | | | | | | | | | | | | | | |1009 | |GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | | | | | | | |1009.109-8 |10.301 4.4.90.52.00 |renovacao da frota de veiculos 01 | 58.900,00 | 58.900,00 | 0,00 | 100.000,00| 00524 | | |1009.109-9 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de moveis e equipamento medicos, odonto- 01 | 65.814,62 | 91.822,60 | 97.680,50 | 646.000,00| 00525 | | | | | logicos de informatica e outros | | | | | | | |1009.109-9 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de moveis e equipamento medicos, odonto- 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.268,00| 00526 | | | | | logicos de informatica e outros | | | | | | | |1009.141-1 |10.301 4.4.90.51.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474.000,00| 00513 | | |1009.141-2 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de equipamentos para o conselho municipa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00527 | | | | | l de saude | | | | | | | |1009.203-9 |10.301 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 609.405,80 | 609.405,80 | 572.633,95 | 2.669.105,75| 00463 | | |1009.203-9 |10.301 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.102.000,00| 00464 | | |1009.203-9 |10.301 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 18.651,43 | 18.651,43 | 18.850,37 | 348.300,00| 00468 | | |1009.203-9 |10.301 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 378.253,48 | 377.961,12 | 376.755,24 | 2.376.000,00| 00470 | | |1009.203-9 |10.301 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 206.261,54 | 185.135,91 | 643.178,95 | 6.298.852,00| 00471 | | |1009.203-9 |10.301 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 | 2.570,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00| 00472 | | |1009.203-9 |10.301 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 21.652,94 | 127.209,53 | 90.895,01 | 476.308,00| 00481 | | |1009.203-9 |10.301 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 | 4.433,72 | 0,00 | 0,00 | 1.178.478,00| 00482 | | |1009.203-9 |10.301 3.3.90.35.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00| 00492 | | |1009.203-9 |10.301 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 231.302,95 | 52.890,58 | 64.458,54 | 622.000,00| 00767 | | |1009.203-9 |10.301 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 224.382,48 | 509.790,94 | 581.595,73 | 6.163.913,75| 00493 | | |1009.203-9 |10.301 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 | 3.753,00 | 7.353,00 | 7.353,00 | 64.000,00| 00782 | | |1009.237-9 |10.301 3.3.90.30.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00483 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1009.237-9 |10.301 3.3.90.33.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 | 2.304,52 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00491 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1009.237-9 |10.301 3.3.90.39.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 | 9.530,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 100.000,00| 00494 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1009.238-0 |10.301 3.3.90.30.00 |conselho municipal de saude 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00484 | | | | | | | | | | | | |1010 | |ACOES DE SAUDE COLETIVA | | | | | | | |1010.255-1 |10.301 3.3.90.36.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 05 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 32.120,00| 00769 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.255-1 |10.301 3.3.90.39.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 | -99,97 | -99,97 | -99,97 | 1.500,00| 00495 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.255-1 |10.301 3.3.90.39.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 05 | 5.052,17 | 10.012,27 | 7.512,27 | 20.000,00| 00768 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.255-1 |10.301 3.3.90.39.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 95 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 277.365,37| 00786 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 03 / 2008 Pagina 24 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |11.00.00| | |SECRETARIA DA SAUDE (SES) | | | | | | |11.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |1010.109-7 |10.304 4.4.90.51.00 |acoes de vigilancia sanitaria, epidemiologica e 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00| 00516 | | | | | zoonoses (repasse vigisus) | | | | | | | |1010.109-7 |10.304 4.4.90.51.00 |acoes de vigilancia sanitaria, epidemiologica e 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834.000,00| 00517 | | | | | zoonoses (repasse vigisus) | | | | | | | |1010.109-7 |10.304 4.4.90.51.00 |acoes de vigilancia sanitaria, epidemiologica e 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.268,91| 00787 | | | | | zoonoses (repasse vigisus) | | | | | | | |1010.141-3 |10.305 4.4.90.51.00 |construcao e ampliacao de predios 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00| 00518 | | |1010.141-3 |10.305 4.4.90.51.00 |construcao e ampliacao de predios 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00| 00519 | | |1010.141-3 |10.305 4.4.90.51.00 |construcao e ampliacao de predios 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641.010,12| 00794 | | |1010.141-4 |10.305 4.4.90.52.00 |renovacao da frota de veiculos 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00530 | | |1010.141-4 |10.305 4.4.90.52.00 |renovacao da frota de veiculos 95 | 7.845,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00| 00788 | | |1010.141-7 |10.305 4.4.90.52.00 |aq. de moveis e equip. medicos em geral 05 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 110.000,00| 00531 | | |1010.141-7 |10.305 4.4.90.52.00 |aq. de moveis e equip. medicos em geral 95 | 25.112,00 | 0,00 | 0,00 | 463.000,00| 00789 | | |1010.202-7 |10.305 3.3.90.39.00 |vigilancia, prevencao e controle doencas transmit. 05 | 12.100,00 | 600,00 | 600,00 | 648.000,00| 00499 | | | | | por vetores e zoonoses | | | | | | | |1010.254-9 |10.305 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 265.344,41 | 261.174,29 | 234.019,98 | 2.668.837,75| 00466 | | |1010.254-9 |10.305 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 10.409,52 | 1.347,60 | 1.347,60 | 296.327,00| 00490 | | |1010.254-9 |10.305 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 | 2.180,00 | 0,00 | 0,00 | 190.258,27| 00795 | | |1010.254-9 |10.305 3.3.90.35.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00| 00796 | | |1010.254-9 |10.305 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 5.022,35 | 5.366,30 | 5.366,30 | 42.600,00| 00500 | | |1010.254-9 |10.305 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00| 00790 | | |1010.255-0 |10.305 3.3.90.39.00 |campanhas educativas 01 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 84.522,00| 00501 | | |1010.255-0 |10.305 3.3.90.39.00 |campanhas educativas 95 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00791 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 9.545.407,13 | 11.441.939,87 | 11.913.408,93 | 136.790.002,67| | | | | | | | | | | | |11.11.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |1003 | |ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | | | |1003.237-2 |10.302 3.3.90.39.00 |atendimento ambulatorial, hospitalar e apoio diag- 05 | 747.000,00 | 6.038.231,23 | 6.718.881,30 | 67.170.000,00| 00532 | | | | | nostico (repasse) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 747.000,00 | 6.038.231,23 | 6.718.881,30 | 67.170.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 10.292.407,13 | 17.480.171,10 | 18.632.290,23 | 203.960.002,67| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 03 / 2008 Pagina 25 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |12.00.00| | |SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | | | | | | |12.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |3007 | |ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | |3007.102-9 |27.812 4.4.90.51.00 |modernizacao da infra-estrutura esportiva 01 | 35.000,00 | 4.891,20 | 4.891,20 | 222.000,00| 00547 | | |3007.102-9 |27.812 4.4.90.51.00 |modernizacao da infra-estrutura esportiva 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00| 00548 | | |3007.102-9 |27.812 4.4.90.52.00 |modernizacao da infra-estrutura esportiva 01 | 1.026,00 | 0,00 | 2.165,00 | 70.000,00| 00550 | | |3007.143-3 |27.812 4.4.90.51.00 |em 149-construcao quadra poliesportiva jd.santa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00549 | | | | | esmeralda | | | | | | | |3007.210-8 |27.812 3.3.90.30.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 100.000,00| 00539 | | |3007.210-8 |27.812 3.3.90.33.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00| 00541 | | |3007.210-8 |27.812 3.3.90.35.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00| 00542 | | |3007.210-8 |27.812 3.3.90.39.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00| 00759 | | |3007.210-9 |27.812 3.3.90.30.00 |promocao de eventos esportivos 01 | 0,00 | 4.100,00 | 4.440,00 | 26.500,00| 00540 | | |3007.210-9 |27.812 3.3.90.36.00 |promocao de eventos esportivos 01 | 13.090,00 | 4.110,00 | 4.110,00 | 28.800,00| 00776 | | |3007.210-9 |27.812 3.3.90.39.00 |promocao de eventos esportivos 01 | 202.505,85 | 125.800,03 | 137.177,53 | 1.565.956,00| 00544 | | |3007.255-7 |27.812 3.3.90.39.00 |em 04-reforma de campo de bocha 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00545 | | |3007.257-6 |27.812 3.3.90.39.00 |em 199-apoio a realizacao de provas de rua (atle- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00546 | | | | | tismo) | | | | | | | | | | | | | | | | | |3008 | |GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | |3008.211-2 |27.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 293.823,07 | 293.823,07 | 293.823,07 | 3.464.086,00| 00533 | | |3008.211-2 |27.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 3.961,45 | 3.961,45 | 3.828,09 | 83.232,00| 00534 | | |3008.211-2 |27.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 21.849,56 | 21.849,56 | 21.849,56 | 240.000,00| 00535 | | |3008.211-2 |27.122 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 23.604,85 | 23.604,85 | 80.000,00| 00536 | | |3008.211-2 |27.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 49.785,36 | 49.785,36 | 43.389,35 | 573.918,00| 00537 | | |3008.211-4 |27.122 3.3.90.30.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 | 10.351,76 | 6.167,00 | 6.167,00 | 363.737,00| 00538 | | |3008.211-4 |27.122 3.3.90.39.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 | 52.132,24 | 53.275,62 | 53.071,62 | 632.008,00| 00543 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 686.525,29 | 591.368,14 | 599.017,27 | 7.668.237,00| | | | | | | | | | | | |12.04.00| | |FUNDO APOIO DESPORTO AMADOR DE SOROCABA | | | | | | | | | | | | | | | | | |3007 | |ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | |3007.241-0 |27.811 3.3.90.39.00 |fundo de apoio ao desporto amador de sorocaba - 01 | 46.458,48 | 46.458,48 | 42.573,00 | 614.000,00| 00551 | | | | | fadas | | | | | | | |3007.241-0 |27.811 3.3.90.39.00 |fundo de apoio ao desporto amador de sorocaba - 03 | 10.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 86.000,00| 00552 | | | | | fadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO APOIO DESPORTO AMADOR DE SOROCABA | 56.858,48 | 58.858,48 | 54.973,00 | 700.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | 743.383,77 | 650.226,62 | 653.990,27 | 8.368.237,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 03 / 2008 Pagina 26 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |13.00.00| | |SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | | | | | | |13.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |8001 | |SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL | | | | | | | |8001.243-9 |15.452 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 140.705,86 | 140.705,86 | 140.705,86 | 1.804.628,00| 00553 | | |8001.243-9 |15.452 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 1.755,04 | 1.755,04 | 1.546,45 | 52.020,00| 00554 | | |8001.243-9 |15.452 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 2.824,68 | 2.824,68 | 2.824,68 | 70.000,00| 00555 | | |8001.243-9 |15.452 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 23.739,06 | 23.739,06 | 20.594,24 | 394.700,00| 00556 | | |8001.243-9 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 1.126,45 | 1.000,00 | 1.000,00 | 12.000,00| 00772 | | |8001.243-9 |15.452 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.808,40| 00557 | | |8001.243-9 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 177,28 | 3.896,37 | 3.997,52 | 170.397,20| 00558 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 170.328,37 | 173.921,01 | 170.668,75 | 2.580.553,60| | | | | | | | | | | | |13.05.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |5004 | |TRANSPORTE COLETIVO | | | | | | | |5004.121-5 |15.453 4.4.90.51.00 |modernizacao dos servicos de transporte 01 | 281.600,67 | 449.881,52 | 449.881,52 | 3.077.549,43| 00563 | | |5004.217-8 |15.453 3.3.90.39.00 |subsidios as empresas concessionarias de transpor- 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510.000,00| 00560 | | | | | tes coletivos | | | | | | | |5004.243-8 |15.453 3.3.90.35.00 |modernizacao dos servicos de transporte 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870.314,20| 00559 | | |5004.248-2 |26.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos de transporte 01 | -299.049,43 | 1.066.000,00 | 1.066.000,00 | 11.814.450,57| 00561 | | |5004.248-3 |26.131 3.3.90.39.00 |campanhas pula catraca / uso transporte coletivo 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00562 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | -17.448,76 | 1.515.881,52 | 1.515.881,52 | 17.322.314,20| | | | | | | | | | | | |13.06.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |8001 | |SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL | | | | | | | |8001.108-3 |15.452 4.4.90.52.00 |aquisicao de meios e equipamentos 03 | 130.240,02 | 18.442,01 | 14.289,00 | 470.000,00| 00571 | | |8001.138-9 |15.452 4.4.90.52.00 |fiscalizacao, operacao e sinalizacao 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00572 | | |8001.253-2 |15.452 3.3.90.30.00 |fiscalizazao, operacao e sinalizacao 03 | 171.410,60 | 55.617,70 | 55.479,57 | 2.000.000,00| 00565 | | |8001.253-2 |15.452 3.3.90.36.00 |fiscalizazao, operacao e sinalizacao 03 | 1.765,44 | 3.710,31 | 3.710,31 | 80.000,00| 00566 | | |8001.253-2 |15.452 3.3.90.39.00 |fiscalizazao, operacao e sinalizacao 01 | 0,00 | 365,81 | 365,81 | 120.397,20| 00567 | | |8001.253-2 |15.452 3.3.90.39.00 |fiscalizazao, operacao e sinalizacao 03 | 220.439,11 | 215.085,75 | 200.019,80 | 4.110.000,00| 00568 | | |8001.256-2 |15.452 3.3.90.39.00 |em 89-implantaca de semaforo av.eng.carlos reinal- 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00569 | | | | | do medes x rudolf dafferner | | | | | | | |8001.256-5 |15.452 3.3.90.39.00 |em 92-implantacao de semaforo av.gen.osorio x rua 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00570 | | | | | saturno jd.santa clara | | | | | | | |8001.002-0 |28.846 3.3.20.41.00 |repasse ao funset 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00| 00564 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | 523.855,17 | 293.221,58 | 273.864,49 | 7.320.397,20| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | 676.734,78 | 1.983.024,11 | 1.960.414,76 | 27.223.265,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 03 / 2008 Pagina 27 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |14.00.00| | |SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | | | | | | |14.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4003 | |ATENCAO AO TRABALHADOR | | | | | | | |4003.139-0 |11.333 4.4.90.51.00 |identificao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | 1.290,95 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00595 | | |4003.139-0 |11.333 4.4.90.52.00 |identificao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | 14.314,00 | 0,00 | 130,00 | 50.000,00| 00596 | | |4003.144-9 |11.333 4.4.50.42.00 |repasse para realizacao de reforma do predio 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00| 00756 | | |4003.213-2 |11.333 3.3.90.30.00 |qualificacao do trabalhador 01 | 0,40 | 400,40 | 400,40 | 18.000,00| 00576 | | |4003.213-2 |11.333 3.3.90.33.00 |qualificacao do trabalhador 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00578 | | |4003.213-2 |11.333 3.3.90.35.00 |qualificacao do trabalhador 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00| 00582 | | |4003.213-2 |11.333 3.3.90.36.00 |qualificacao do trabalhador 01 | 37.653,86 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00584 | | |4003.213-2 |11.333 3.3.90.39.00 |qualificacao do trabalhador 01 | 24.749,22 | 701,65 | 331,65 | 400.000,00| 00588 | | |4003.213-2 |11.333 3.3.90.47.00 |qualificacao do trabalhador 01 | 2.480,00 | 2.480,00 | 0,00 | 17.600,00| 00593 | | |4003.213-3 |11.333 3.3.90.30.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 18.000,00| 00577 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.213-3 |11.333 3.3.90.33.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00579 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.213-3 |11.333 3.3.90.35.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00| 00583 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.213-3 |11.333 3.3.90.36.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00| 00585 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.213-3 |11.333 3.3.90.39.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 10.000,00| 00589 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.213-3 |11.333 3.3.90.47.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00594 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.231-6 |11.333 3.3.90.33.00 |participacao de artesaos em feiras 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00580 | | |4003.231-6 |11.333 3.3.90.36.00 |participacao de artesaos em feiras 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00586 | | |4003.231-6 |11.333 3.3.90.39.00 |participacao de artesaos em feiras 01 | 7.980,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00590 | | |4003.231-7 |11.333 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 12.011,19 | 12.011,19 | 9.050,65 | 111.521,00| 00575 | | |4003.244-4 |11.333 3.3.90.36.00 |fomento para geracao de renda 01 | 6.900,00 | 6.900,00 | 7.900,00 | 60.000,00| 00587 | | |4003.244-4 |11.333 3.3.90.39.00 |fomento para geracao de renda 01 | 8.525,55 | 0,00 | 600,00 | 60.000,00| 00591 | | | | | | | | | | | | |4021 | |MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | |4021.244-3 |11.333 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 95.283,04 | 95.283,04 | 95.283,04 | 934.448,00| 00573 | | |4021.244-3 |11.333 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 4.264,40 | 4.264,40 | 3.741,29 | 52.020,00| 00574 | | |4021.244-3 |11.333 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 34,72 | 34,72 | 34,72 | 10.000,00| 00803 | | |4021.244-3 |11.333 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00| 00581 | | |4021.244-3 |11.333 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 1.750,00 | 5.690,72 | 5.690,72 | 181.000,00| 00592 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 218.237,33 | 128.766,12 | 124.162,47 | 2.329.589,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | 218.237,33 | 128.766,12 | 124.162,47 | 2.329.589,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 03 / 2008 Pagina 28 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |15.00.00| | |SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | | | | | | |15.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |6009 | |DESENVOLVIMENTO LOCAL | | | | | | | |6009.139-9 |23.691 4.4.90.51.00 |polo de desenvolvimento e inovacao de sorocaba 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00615 | | |6009.139-9 |23.691 4.4.90.52.00 |polo de desenvolvimento e inovacao de sorocaba 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00617 | | |6009.235-5 |23.691 3.3.90.39.00 |criacao de sistema de divulgacao do municipio 01 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00610 | | |6009.235-6 |23.691 3.3.90.33.00 |realizacao de eventos e seminarios no municipio 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00603 | | |6009.235-6 |23.691 3.3.90.36.00 |realizacao de eventos e seminarios no municipio 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00606 | | |6009.235-6 |23.691 3.3.90.39.00 |realizacao de eventos e seminarios no municipio 01 | 590,10 | 4.067,97 | 4.067,97 | 400.000,00| 00611 | | |6009.240-2 |23.691 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 42.917,64 | 42.148,49 | 42.148,49 | 875.060,00| 00597 | | |6009.240-2 |23.691 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 4.407,48 | 4.407,48 | 3.860,75 | 57.222,00| 00598 | | |6009.240-2 |23.691 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 4.524,73 | 4.524,73 | 3.324,28 | 103.298,00| 00599 | | |6009.240-2 |23.691 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 1.534,00 | 3.305,00 | 5.220,86 | 50.000,00| 00601 | | |6009.240-2 |23.691 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00604 | | |6009.240-2 |23.691 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00607 | | |6009.240-2 |23.691 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 50,00 | 25.267,45 | 25.327,45 | 100.000,00| 00612 | | |6009.254-0 |23.691 3.3.90.30.00 |polo de desenvolvimento e inovacao de soricaba 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00602 | | |6009.254-0 |23.691 3.3.90.39.00 |polo de desenvolvimento e inovacao de soricaba 01 | 0,00 | 1.350,00 | 7.350,00 | 100.000,00| 00613 | | | | | | | | | | | | |6010 | |FORTALECENDO O EMPREENDEDORISMO LOCAL | | | | | | | |6010.223-2 |04.126 3.3.90.39.00 |manutencao dos sistemas de informacoes 01 | 996,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00| 00609 | | | | | | | | | | | | |6014 | |CASA DO CIDADAO | | | | | | | |6014.138-1 |04.122 4.4.90.51.00 |implantacao da casa do cidadao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.861.000,00| 00614 | | |6014.138-1 |04.122 4.4.90.52.00 |implantacao da casa do cidadao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00| 00616 | | |6014.248-8 |04.122 3.3.90.30.00 |operacao experimental 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00600 | | |6014.248-8 |04.122 3.3.90.36.00 |operacao experimental 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00605 | | |6014.248-8 |04.122 3.3.90.39.00 |operacao experimental 01 | 9.878,00 | 0,00 | 9.205,00 | 900.000,00| 00608 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 65.272,95 | 85.071,12 | 100.504,80 | 8.541.580,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | 65.272,95 | 85.071,12 | 100.504,80 | 8.541.580,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 03 / 2008 Pagina 29 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |16.00.00| | |SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | | | | | | |16.01.00| | |AREA DE IMPRENSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |7004 | |COMUNICACAO E PUBLICIDADE | | | | | | | |7004.121-7 |24.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -17,00 | 7.490,00 | 8.834,00 | 20.000,00| 00624 | | |7004.244-2 |24.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 146.134,17 | 146.134,17 | 146.134,17 | 1.248.480,00| 00618 | | |7004.244-2 |24.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 18.825,42 | 18.825,42 | 15.238,26 | 208.080,00| 00619 | | |7004.244-2 |24.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 506,80 | 506,80 | 506,80 | 12.000,00| 00620 | | |7004.240-1 |24.131 3.3.90.30.00 |comunicacao interna e externa e divulgacao oficial 01 | 36,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 15.000,00| 00621 | | | | | do governo | | | | | | | |7004.240-1 |24.131 3.3.90.33.00 |comunicacao interna e externa e divulgacao oficial 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00622 | | | | | do governo | | | | | | | |7004.240-1 |24.131 3.3.90.39.00 |comunicacao interna e externa e divulgacao oficial 01 | 10.590,00 | 24.093,47 | 23.671,60 | 1.760.000,00| 00623 | | | | | do governo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |AREA DE IMPRENSA | 176.075,39 | 201.299,86 | 198.634,83 | 3.268.560,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 176.075,39 | 201.299,86 | 198.634,83 | 3.268.560,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 03 / 2008 Pagina 30 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |17.00.00| | |SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | | | | | | |17.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7009 | |GESTAO DE PESSOAS | | | | | | | |7009.121-8 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 26.100,00| 00637 | | |7009.121-9 |04.122 4.4.90.39.00 |implantacao de treinamentos funcionais e comportam 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.000,00| 00636 | | | | | entais e otimizacao interna | | | | | | | |7009.126-1 |04.122 4.4.90.52.00 |sistematizacao da arh 01 | -90,00 | 4.774,00 | 3.333,00 | 671.000,00| 00638 | | |7009.229-9 |04.122 3.1.90.01.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 970.273,43 | 970.273,43 | 970.273,43 | 10.924.200,00| 00625 | | |7009.229-9 |04.122 3.1.90.03.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 276.608,99 | 276.608,99 | 276.608,99 | 4.681.800,00| 00626 | | |7009.229-9 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 297.844,90 | 297.844,90 | 297.844,90 | 4.586.058,00| 00627 | | |7009.229-9 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 24.248,67 | 24.248,67 | 21.525,55 | 260.100,00| 00628 | | |7009.229-9 |04.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 11.431,77 | 11.431,77 | 11.431,77 | 52.000,00| 00629 | | |7009.229-9 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 65.979,05 | 65.979,05 | 59.647,21 | 949.804,00| 00630 | | |7009.229-9 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 46.850,00 | 1.458,00 | 9.005,22 | 285.000,00| 00631 | | |7009.229-9 |04.122 3.3.90.35.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00| 00632 | | |7009.229-9 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 305.508,37 | 623.431,73 | 755.348,82 | 6.738.100,00| 00633 | | |7009.248-7 |04.122 3.3.90.39.00 |saude e seguranca do servidor 01 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | 330.000,00| 00634 | | |7009.237-0 |04.128 3.3.90.39.00 |implantacao de treinamentos funcionais e comporta- 01 | 33.872,92 | 7.890,00 | 6.190,00 | 241.000,00| 00635 | | | | | mentais e otimizacao da comunicacao interna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 2.032.758,10 | 2.284.465,54 | 2.411.733,89 | 30.284.162,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | 2.032.758,10 | 2.284.465,54 | 2.411.733,89 | 30.284.162,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 03 / 2008 Pagina 31 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |18.00.00| | |SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | | | | | | |18.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009 | |IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA | | | | | | | |3009.122-3 |13.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00| 00696 | | |3009.229-7 |13.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 175.529,39 | 175.529,39 | 175.529,39 | 1.847.317,00| 00639 | | |3009.229-7 |13.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 3.423,58 | 3.423,58 | 3.021,12 | 52.020,00| 00640 | | |3009.229-7 |13.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 16.718,77 | 16.718,77 | 16.718,77 | 200.000,00| 00641 | | |3009.229-7 |13.122 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 13.755,17 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00642 | | |3009.229-7 |13.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 28.348,94 | 28.348,94 | 26.106,49 | 460.404,00| 00643 | | |3009.229-7 |13.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 2.806,86 | 2.919,50 | 819,50 | 35.000,00| 00646 | | |3009.229-7 |13.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00656 | | |3009.229-7 |13.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 5.000,00| 00664 | | |3009.229-7 |13.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 30.149,30 | 50.426,09 | 56.578,09 | 988.959,00| 00676 | | |3009.229-7 |13.122 3.3.90.47.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 6.209,00 | 6.209,00 | 5.854,00 | 36.000,00| 00694 | | |3009.122-6 |13.392 4.4.90.51.00 |recuperacao do acervo historico 01 | 5.760,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00| 00695 | | |3009.122-6 |13.392 4.4.90.52.00 |recuperacao do acervo historico 01 | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00697 | | |3009.122-8 |13.392 4.4.90.52.00 |cinearte/cinevida 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00698 | | |3009.122-9 |13.392 4.4.90.52.00 |ampliacao dos acervos das bibliotecas publicas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00699 | | |3009.126-8 |13.392 4.4.90.52.00 |projetos culturais nos bairros 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00700 | | |3009.144-7 |13.392 4.4.50.42.00 |repasse ao instituto historico, geografico e genea 91 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00| 00754 | | | | | logico de sorocaba p/obras do museu e espaco educ. | | | | | | | |3009.144-8 |13.392 4.4.50.42.00 |repasse p/obras de restauracao do complexo do mos- 91 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00| 00755 | | | | | teiro de sao bento lei 8.337/07 | | | | | | | |3009.236-2 |13.392 3.3.90.30.00 |roteiros historicos culturais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00647 | | |3009.236-2 |13.392 3.3.90.33.00 |roteiros historicos culturais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00657 | | |3009.236-2 |13.392 3.3.90.36.00 |roteiros historicos culturais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00665 | | |3009.236-2 |13.392 3.3.90.39.00 |roteiros historicos culturais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00| 00677 | | |3009.236-4 |13.392 3.3.90.30.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 | 2.870,00 | 2.870,00 | 2.870,00 | 3.000,00| 00648 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.236-4 |13.392 3.3.90.33.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00658 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.236-4 |13.392 3.3.90.36.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00666 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.236-4 |13.392 3.3.90.39.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00678 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.236-5 |13.392 3.3.90.30.00 |recuperacao do acervo historico 01 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 3.000,00| 00649 | | |3009.236-5 |13.392 3.3.90.33.00 |recuperacao do acervo historico 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00659 | | |3009.236-5 |13.392 3.3.90.36.00 |recuperacao do acervo historico 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00667 | | |3009.236-5 |13.392 3.3.90.39.00 |recuperacao do acervo historico 01 | 0,00 | 4.857,60 | 4.857,60 | 55.000,00| 00679 | | |3009.238-8 |13.392 3.3.90.36.00 |repasse a lei de incentivo a cultura (linc) 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00| 00668 | | |3009.238-8 |13.392 3.3.90.39.00 |repasse a lei de incentivo a cultura (linc) 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00680 | | |3009.238-9 |13.392 3.3.50.43.00 |repasse a fundacao de desenvolvimento cultural de 01 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 1.728.000,00| 00644 | | | | | sorocaba | | | | | | | |3009.239-0 |13.392 3.3.90.30.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00650 | | | | | ivas | | | | | | | |3009.239-0 |13.392 3.3.90.33.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00660 | | | | | ivas | | | | | | | |3009.239-0 |13.392 3.3.90.36.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00669 | | | | | ivas | | | | | | | |3009.239-0 |13.392 3.3.90.39.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 | -514,20 | 15.137,95 | 15.137,95 | 320.000,00| 00681 | | | | | ivas | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 03 / 2008 Pagina 32 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |18.00.00| | |SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | | | | | | |18.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009.244-5 |13.392 3.3.90.30.00 |caminhos da cultura 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00651 | | |3009.244-5 |13.392 3.3.90.33.00 |caminhos da cultura 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00661 | | |3009.244-5 |13.392 3.3.90.36.00 |caminhos da cultura 01 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 68.000,00| 00670 | | |3009.244-5 |13.392 3.3.90.39.00 |caminhos da cultura 01 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00| 00682 | | |3009.244-6 |13.392 3.3.90.30.00 |cinearte/cinevida 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00652 | | |3009.244-6 |13.392 3.3.90.33.00 |cinearte/cinevida 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00662 | | |3009.244-6 |13.392 3.3.90.36.00 |cinearte/cinevida 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00671 | | |3009.244-6 |13.392 3.3.90.39.00 |cinearte/cinevida 01 | 10.960,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00683 | | |3009.244-7 |13.392 3.3.90.36.00 |implantacao de projetos de cultura popular 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00672 | | |3009.244-7 |13.392 3.3.90.39.00 |implantacao de projetos de cultura popular 01 | 7.900,00 | 3.990,00 | 780,00 | 80.000,00| 00684 | | |3009.244-8 |13.392 3.3.90.30.00 |premios anuais de literatura e artes plasticas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00653 | | |3009.244-8 |13.392 3.3.90.36.00 |premios anuais de literatura e artes plasticas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00673 | | |3009.244-9 |13.392 3.3.90.30.00 |manutencao dos acervos das bibliotecas publicas 01 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 23.000,00| 00654 | | |3009.244-9 |13.392 3.3.90.39.00 |manutencao dos acervos das bibliotecas publicas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00| 00685 | | |3009.252-7 |13.392 3.3.90.39.00 |manutencao da locomotiva 58 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00686 | | |3009.252-8 |13.392 3.3.90.36.00 |alfabetizacao cultural do jovem 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00674 | | |3009.252-8 |13.392 3.3.90.39.00 |alfabetizacao cultural do jovem 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00687 | | |3009.255-4 |13.392 3.3.90.39.00 |em 01-repasse p/via sacra vila assis 01 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00| 00688 | | |3009.255-5 |13.392 3.3.50.43.00 |em 02-aumentar o repasse para linc 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00645 | | |3009.255-6 |13.392 3.3.90.39.00 |em 03-financiar preservacao conj.musicais cururu 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00689 | | | | | (repentistas do municipio | | | | | | | |3009.255-8 |13.392 3.3.90.39.00 |em 51-apoio a realizacao de evento popular e 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00690 | | | | | sacro-cultural | | | | | | | |3009.256-1 |13.392 3.3.90.39.00 |em 86-marcha para jesus 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00691 | | |3009.258-7 |13.392 3.3.90.39.00 |em 241-aumentar recursos secretaria cultura apoio 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00692 | | | | | a eventos populares e sacro-cultural | | | | | | | |3009.139-8 |27.813 4.4.90.52.00 |intervencoes de lazer 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00| 00701 | | |3009.253-8 |27.813 3.3.90.30.00 |intervencoes de lazer 01 | 239,20 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00| 00655 | | |3009.253-8 |27.813 3.3.90.33.00 |intervencoes de lazer 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00663 | | |3009.253-8 |27.813 3.3.90.36.00 |intervencoes de lazer 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00675 | | |3009.253-8 |27.813 3.3.90.39.00 |intervencoes de lazer 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00| 00693 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 310.726,01 | 639.010,82 | 689.472,91 | 8.227.700,00| | | | | | | | | | | | |18.03.00| | |FUNDO ASSIST.A CULTURA E EDUCACAO FACED | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009 | |IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA | | | | | | | |3009.122-4 |13.392 4.4.90.52.00 |fundo de assistencia a cultura e educacao - faced 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00| 00705 | | |3009.229-6 |13.392 3.3.90.30.00 |fundo de assistencia a cultura e educacao 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00702 | | |3009.229-6 |13.392 3.3.90.36.00 |fundo de assistencia a cultura e educacao 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00703 | | |3009.229-6 |13.392 3.3.90.39.00 |fundo de assistencia a cultura e educacao 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00704 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO ASSIST.A CULTURA E EDUCACAO FACED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.000,00| | | | | | | | | | | | |18.04.00| | |FUNDO FESTEJOS POPULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009 | |IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA | | | | | | | |3009.252-1 |13.392 3.3.90.36.00 |fundo municipal para realizacao de festejos popula 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00706 | | | | | res | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 03 / 2008 Pagina 33 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |18.00.00| | |SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | | | | | | |18.04.00| | |FUNDO FESTEJOS POPULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009.252-1 |13.392 3.3.90.39.00 |fundo municipal para realizacao de festejos popula 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00707 | | | | | res | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO FESTEJOS POPULARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | 310.726,01 | 639.010,82 | 689.472,91 | 8.763.700,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 03 / 2008 Pagina 34 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |19.00.00| | |SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | | | | | | |19.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4014 | |VALORIZACAO DO JOVEM | | | | | | | |4014.229-8 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 32.750,03 | 32.750,03 | 32.750,03 | 416.160,00| 00708 | | |4014.229-8 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 4.035,66 | 4.035,66 | 3.562,16 | 62.424,00| 00709 | | |4014.229-8 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 3.087,77 | 3.087,77 | 3.127,12 | 38.685,00| 00710 | | |4014.253-1 |04.122 3.3.50.43.00 |primeira chance 01 | 16.000,00 | 38.300,00 | 38.300,00 | 348.000,00| 00711 | | |4014.240-4 |08.244 3.3.90.33.00 |programa emprego jovem 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00716 | | |4014.240-4 |08.244 3.3.90.36.00 |programa emprego jovem 01 | 21.695,33 | 21.695,33 | 21.695,33 | 300.000,00| 00722 | | |4014.240-4 |08.244 3.3.90.39.00 |programa emprego jovem 01 | 1.350,00 | 0,00 | 1.374,00 | 10.000,00| 00728 | | |4014.245-0 |08.244 3.3.90.30.00 |projeto grafite 01 | 346,64 | 856,04 | 771,14 | 5.000,00| 00713 | | |4014.245-0 |08.244 3.3.90.33.00 |projeto grafite 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00717 | | |4014.245-0 |08.244 3.3.90.36.00 |projeto grafite 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00723 | | |4014.245-0 |08.244 3.3.90.39.00 |projeto grafite 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00729 | | |4014.245-1 |08.244 3.3.90.30.00 |incubadora jovem 01 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00| 00714 | | |4014.245-1 |08.244 3.3.90.33.00 |incubadora jovem 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.514,00| 00718 | | |4014.245-1 |08.244 3.3.90.36.00 |incubadora jovem 01 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 10.000,00| 00724 | | |4014.245-1 |08.244 3.3.90.39.00 |incubadora jovem 01 | 546,00 | 490,40 | 334,40 | 7.486,00| 00730 | | |4014.245-2 |08.244 3.3.90.30.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 5.000,00| 00715 | | |4014.245-2 |08.244 3.3.90.33.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00719 | | |4014.245-2 |08.244 3.3.90.36.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00725 | | |4014.245-2 |08.244 3.3.90.39.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 | 2.190,00 | 2.405,00 | 2.055,00 | 40.000,00| 00731 | | |4014.245-3 |08.244 3.3.90.33.00 |conselho jovem 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00720 | | |4014.245-3 |08.244 3.3.90.36.00 |conselho jovem 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00726 | | |4014.245-3 |08.244 3.3.90.39.00 |conselho jovem 01 | -3.663,90 | 270,00 | 270,00 | 15.000,00| 00732 | | |4014.245-4 |08.244 3.3.50.43.00 |nucleo de atendimento integrado de sorocaba - nais 01 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 347.000,00| 00712 | | |4014.245-4 |08.244 3.3.90.33.00 |nucleo de atendimento integrado de sorocaba - nais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00721 | | |4014.245-4 |08.244 3.3.90.36.00 |nucleo de atendimento integrado de sorocaba - nais 01 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 98.000,00| 00727 | | |4014.245-4 |08.244 3.3.90.39.00 |nucleo de atendimento integrado de sorocaba - nais 01 | 0,00 | 1.281,97 | 1.281,97 | 10.000,00| 00733 | | |4014.259-3 |08.244 3.3.50.43.00 |jovem cidadao 01 | 16.600,00 | 20.100,00 | 19.500,00 | 146.200,00| 00775 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 97.017,53 | 157.352,20 | 165.101,15 | 1.930.469,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 97.017,53 | 157.352,20 | 165.101,15 | 1.930.469,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 03 / 2008 Pagina 35 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |20.00.00| | |SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | | | | | | |20.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4010 | |ACOES SOCIAIS INTEGRADAS - ASI | | | | | | | |4010.235-3 |08.244 3.3.90.39.00 |executar pesquisa de vulnerabilidade 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00746 | | |4010.253-0 |08.244 3.3.90.39.00 |responsabilidade social do jovem 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00747 | | | | | | | | | | | | |4017 | |ALIANCAS ESTRATEGICAS | | | | | | | |4017.239-5 |08.244 3.3.90.30.00 |parcerias e seminarios 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00738 | | |4017.239-5 |08.244 3.3.90.36.00 |parcerias e seminarios 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00743 | | |4017.239-5 |08.244 3.3.90.39.00 |parcerias e seminarios 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00748 | | | | | | | | | | | | |6012 | |CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS | | | | | | | |6012.245-7 |08.244 3.3.90.30.00 |implantacao centro e forum 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00739 | | |6012.245-7 |08.244 3.3.90.33.00 |implantacao centro e forum 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00741 | | |6012.245-7 |08.244 3.3.90.35.00 |implantacao centro e forum 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00| 00742 | | |6012.245-7 |08.244 3.3.90.36.00 |implantacao centro e forum 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00744 | | |6012.245-7 |08.244 3.3.90.39.00 |implantacao centro e forum 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00| 00749 | | | | | | | | | | | | |6013 | |ADMINISTRACAO DE PARCERIAS | | | | | | | |6013.123-6 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00752 | | |6013.243-0 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 24.028,18 | 24.028,18 | 24.028,18 | 260.100,00| 00734 | | |6013.243-0 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 4.465,17 | 4.465,17 | 4.028,65 | 52.020,00| 00735 | | |6013.243-0 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 1.016,20 | 1.016,20 | 924,34 | 5.528,00| 00736 | | |6013.243-0 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -42,64 | -42,64 | -42,64 | 6.000,00| 00737 | | |6013.123-8 |08.244 4.4.90.51.00 |parcerias, tecnologia social 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00751 | | |6013.123-8 |08.244 4.4.90.52.00 |parcerias, tecnologia social 01 | 23.545,00 | 71.100,00 | 71.100,00 | 375.000,00| 00753 | | |6013.245-6 |08.244 3.3.90.30.00 |cooperativismo e associativismo 01 | 7.440,00 | 0,00 | 32,40 | 60.000,00| 00740 | | |6013.245-6 |08.244 3.3.90.36.00 |cooperativismo e associativismo 01 | 0,00 | 0,00 | 9.173,00 | 150.000,00| 00745 | | |6013.245-6 |08.244 3.3.90.39.00 |cooperativismo e associativismo 01 | 18.885,40 | 13.814,60 | 13.814,60 | 300.000,00| 00750 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 79.337,31 | 114.381,51 | 123.058,53 | 1.574.648,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 79.337,31 | 114.381,51 | 123.058,53 | 1.574.648,00| | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 55.154.390,45 | 54.705.553,91 | 55.314.037,78 | 744.123.971,30| | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------