--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/09/2008 Mes : 08 / 2008 Pagina 1 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |02.00.00| | |CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | | | | | | |02.01.00| | |GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7011 | |MANUTENCAO DA CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | |7011.240-7 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 47.816,70 | 67.482,06 | 67.482,06 | 785.915,00| 00001 | | |7011.240-7 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 11.839,63 | 11.839,63 | 13.512,77 | 135.252,00| 00002 | | |7011.240-7 |04.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 52,72 | 52,72 | 50.000,00| 00770 | | |7011.240-7 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 2.001,15 | 2.001,15 | 2.758,70 | 20.788,00| 00003 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | 61.657,48 | 81.375,56 | 83.806,25 | 991.955,00| | | | | | | | | | | | |02.02.00| | |FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | |7011 | |MANUTENCAO DA CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | |7011.240-7 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00004 | | |7011.240-7 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00005 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 61.657,48 | 81.375,56 | 83.806,25 | 1.036.955,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/09/2008 Mes : 08 / 2008 Pagina 2 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |03.00.00| | |SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | | | | | | |03.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7002 | |MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | |7002.119-8 |04.122 4.4.90.52.00 |reestruturacao da secretaria de governo 01 | 0,00 | 1.001,00 | 1.001,00 | 14.424,39| 00035 | | |7002.240-8 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 515.453,01 | 163.660,10 | 156.442,10 | 2.136.735,00| 00006 | | |7002.240-8 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 19.262,54 | 19.262,54 | 22.320,58 | 239.292,00| 00008 | | |7002.240-8 |04.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 166,69 | 166,69 | 50.000,00| 00771 | | |7002.240-8 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 15.230,74 | 15.230,74 | 16.379,34 | 154.100,00| 00011 | | |7002.240-8 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 1.375,00 | 250,00 | 250,00 | 26.030,43| 00013 | | |7002.240-8 |04.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 4.636,01 | 4.852,12 | 2.193,54 | 35.670,00| 00020 | | |7002.240-8 |04.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 19.700,00| 00022 | | |7002.240-8 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 18.887,40 | 27.115,73 | 30.616,18 | 1.066.675,18| 00025 | | | | | | | | | | | | |7010 | |IMPLEMENTAR A INTEGRACAO DA INFORMACAO | | | | | | | |7010.141-5 |04.122 4.4.90.52.00 |certificacao digital 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00036 | | |7010.119-5 |04.126 4.4.90.39.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 07 | 53.920,65 | 66.791,96 | 11.790,72 | 1.067.834,00| 00032 | | |7010.119-5 |04.126 4.4.90.51.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.334,00| 00033 | | |7010.119-5 |04.126 4.4.90.52.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 01 | 5.273,00 | 0,00 | 0,00 | 32.895,60| 00037 | | |7010.119-5 |04.126 4.4.90.52.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 07 | 58.569,00 | 324.479,00 | 196.231,50 | 1.024.732,00| 00038 | | |7010.236-7 |04.126 3.3.90.30.00 |integracao dos sistemas administrativos 01 | 498,00 | 7.130,50 | 7.130,50 | 29.600,00| 00014 | | |7010.236-7 |04.126 3.3.90.39.00 |integracao dos sistemas administrativos 01 | 30.541,85 | 16.605,61 | 7.478,00 | 446.604,40| 00026 | | | | | | | | | | | | |8002 | |SEGURANCA PATRIMONIAL | | | | | | | |8002.108-4 |06.181 4.4.90.52.00 |ampliacao da frota 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000,00| 00039 | | |8002.108-4 |06.181 4.4.90.52.00 |ampliacao da frota 05 | 0,00 | 0,00 | 115.120,00 | 115.500,00| 00762 | | |8002.120-2 |06.181 4.4.90.51.00 |reestruturacao da guarda municipal 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.100,00| 00034 | | |8002.120-2 |06.181 4.4.90.52.00 |reestruturacao da guarda municipal 01 | 508,00 | 658,00 | 658,00 | 149.628,00| 00040 | | |8002.120-2 |06.181 4.4.90.52.00 |reestruturacao da guarda municipal 05 | 0,00 | 5.551,00 | 14.711,00 | 31.020,00| 00763 | | |8002.226-7 |06.181 3.1.90.11.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 1.079.886,25 | 703.431,92 | 703.431,92 | 7.985.931,00| 00007 | | |8002.226-7 |06.181 3.1.90.13.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 2.223,65 | 2.223,65 | 2.223,64 | 41.616,00| 00009 | | |8002.226-7 |06.181 3.1.90.16.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 199.650,73 | 199.650,73 | 199.650,73 | 1.155.000,00| 00010 | | |8002.226-7 |06.181 3.1.91.13.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 139.057,22 | 139.057,22 | 144.150,54 | 1.674.788,00| 00012 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.30.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 4.237,45 | 21.558,26 | 29.434,26 | 196.817,00| 00016 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.30.00 |manutencao da guarda municipal 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.347,00| 00764 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.33.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00021 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.36.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00765 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.36.00 |manutencao da guarda municipal 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00766 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 24.725,53 | 32.099,43 | 29.244,43 | 281.591,00| 00028 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao da guarda municipal 05 | 1.520,81 | 5.750,00 | 5.750,00 | 136.836,00| 00808 | | | | | | | | | | | | |8004 | |DEFESA CIVIL | | | | | | | |8004.119-9 |06.182 4.4.90.52.00 |aqusicao de equipamentos p/avaliacao e mapeamento 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.920,00| 00041 | | | | | de areas de risco | | | | | | | |8004.120-1 |06.182 4.4.90.52.00 |aquisicao de meios p/assistencia em emergencias 01 | 1.050,00 | 5.666,00 | 59.396,00 | 117.080,00| 00042 | | |8004.227-2 |06.182 3.3.90.30.00 |desenvolvimento cultural em prevencao de acidentes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00017 | | |8004.227-2 |06.182 3.3.90.39.00 |desenvolvimento cultural em prevencao de acidentes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00030 | | |8004.227-4 |06.182 3.3.90.30.00 |monit. e planos prevent. de vulnerab. em areas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00018 | | | | | urbanas e rurais | | | | | | | |8004.227-5 |06.182 3.3.90.30.00 |socorro e assitencia em emergencias 01 | 135,79 | 135,79 | 135,79 | 21.620,00| 00019 | | |8004.227-5 |06.182 3.3.90.36.00 |socorro e assitencia em emergencias 01 | 0,00 | 0,00 | 3.610,00 | 58.180,00| 00024 | | |8004.227-5 |06.182 3.3.90.39.00 |socorro e assitencia em emergencias 01 | 379,70 | 1.025,05 | 1.025,05 | 62.800,00| 00031 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/09/2008 Mes : 08 / 2008 Pagina 3 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |03.00.00| | |SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | | | | | | |03.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |8005 | |GESTAO DE SEGURANCA | | | | | | | |8005.227-6 |06.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00015 | | |8005.227-6 |06.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00023 | | |8005.227-6 |06.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 514,50 | 12.276,00 | 14.792,50 | 320.000,00| 00027 | | | | | | | | | | | | |8007 | |SISTEMA DE SEGURANCA URBANA | | | | | | | |8007.244-0 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao do servico de videomonitoramento 01 | 9.648,00 | 20.312,44 | 20.312,44 | 186.500,00| 00029 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 2.187.184,83 | 1.795.941,48 | 1.798.796,45 | 19.576.901,00| | | | | | | | | | | | |03.05.00| | |UNIDADE DE EXECUCAO DE PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | |5015 | |SOROCABA TOTAL | | | | | | | |5015.255-3 |04.122 3.3.90.35.00 |sorocaba total 01 | 144,72 | 37.244,31 | 37.244,31 | 521.500,00| 00043 | | |5015.255-3 |04.122 3.3.90.39.00 |sorocaba total 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00044 | | |5015.255-3 |04.122 3.3.90.39.00 |sorocaba total 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598.000,00| 00784 | | |5015.138-4 |15.782 4.4.90.51.00 |obras do sistema viario 01 | 1.032.000,00 | 2.440.005,95 | 3.533.131,15 | 9.768.000,00| 00045 | | |5015.138-4 |15.782 4.4.90.51.00 |obras do sistema viario 02 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00| 00828 | | |5015.138-4 |15.782 4.4.90.51.00 |obras do sistema viario 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.488.400,00| 00046 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |UNIDADE DE EXECUCAO DE PROGRAMA | 2.032.144,72 | 3.477.250,26 | 4.570.375,46 | 31.375.900,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | 4.219.329,55 | 5.273.191,74 | 6.369.171,91 | 50.952.801,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/09/2008 Mes : 08 / 2008 Pagina 4 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |04.00.00| | |SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | | | | | | |04.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7003 | |ADVOCACIA MUNICIPAL | | | | | | | |7003.108-1 |02.061 4.4.90.52.00 |reestruturacao fisica, sistemas e capacitacao 01 | 43.366,22 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00| 00054 | | |7003.108-1 |02.061 4.4.90.52.00 |reestruturacao fisica, sistemas e capacitacao 07 | 115.285,36 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00| 00813 | | |7003.226-3 |03.122 3.3.90.30.00 |consultoria juridica e contencioso judicial e 01 | 300,00 | 1.858,00 | 2.021,68 | 100.000,00| 00051 | | | | | extra-judicial | | | | | | | |7003.226-3 |03.122 3.3.90.36.00 |consultoria juridica e contencioso judicial e 01 | 20.481,77 | 20.481,77 | 14.584,10 | 270.000,00| 00052 | | | | | extra-judicial | | | | | | | |7003.243-2 |03.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 1.184.662,04 | 504.989,91 | 504.989,91 | 5.879.473,00| 00047 | | |7003.243-2 |03.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 3.441,21 | 3.441,21 | 3.275,12 | 72.828,00| 00048 | | |7003.243-2 |03.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 15.000,00 | 10.096,90 | 10.096,90 | 80.000,00| 00049 | | |7003.243-2 |03.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 79.100,75 | 79.100,75 | 82.007,26 | 826.748,00| 00050 | | |7003.243-2 |03.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 86.552,46 | 89.039,24 | 83.545,82 | 828.000,00| 00053 | |04.01.02| | |AREA DE PROTECAO AO CONSUMIDOR - PROCON | | | | | | | | | | | | | | | | | |7003 | |ADVOCACIA MUNICIPAL | | | | | | | |7003.119-6 |03.122 4.4.90.52.00 |reestruturacao do procon 03 | 0,00 | 7.868,00 | 3.408,00 | 10.000,00| 00056 | | |7003.243-3 |03.122 3.3.90.39.00 |manutencao do procon 01 | 0,00 | 1.439,64 | 1.439,64 | 35.000,00| 00055 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |AREA DE PROTECAO AO CONSUMIDOR - PROCON | 0,00 | 9.307,64 | 4.847,64 | 45.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 1.548.189,81 | 718.315,42 | 705.368,43 | 8.401.049,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 1.548.189,81 | 718.315,42 | 705.368,43 | 8.401.049,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/09/2008 Mes : 08 / 2008 Pagina 5 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |05.00.00| | |SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | | | | | | |05.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7007 | |ADMINISTRACAO | | | | | | | |7007.119-7 |04.122 4.4.90.51.00 |modernizacao, ampliacao e adequacao administrativa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.030,00| 00072 | | |7007.119-7 |04.122 4.4.90.52.00 |modernizacao, ampliacao e adequacao administrativa 01 | 0,00 | 0,00 | 1.965,00 | 24.411,40| 00074 | | |7007.240-0 |04.122 3.1.90.11.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 1.175.012,62 | 556.830,48 | 556.830,48 | 6.255.746,00| 00057 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.1.90.13.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 17.878,10 | 17.878,10 | 18.465,58 | 176.868,00| 00058 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.1.90.16.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 46.703,59 | 46.703,59 | 46.703,59 | 332.500,00| 00059 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.1.90.34.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 91.796,57 | 39.575,82 | 39.575,82 | 633.722,60| 00758 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.1.91.13.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 96.830,77 | 96.830,77 | 98.918,58 | 1.188.120,00| 00060 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.3.90.30.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 27.969,40 | 154.682,24 | 132.525,12 | 1.478.000,00| 00062 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.3.90.35.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00| 00065 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.3.90.36.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 7.720,00 | 2.660,00 | 25.632,46 | 378.980,00| 00066 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.3.90.39.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 234.178,44 | 284.659,39 | 287.148,70 | 3.151.204,00| 00068 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | | | | | | | | | | | |8003 | |APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV | | | | | | | |8003.126-6 |06.181 4.4.90.51.00 |manutencao do servico publico estadual e federal 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00| 00073 | | |8003.126-6 |06.181 4.4.90.51.00 |manutencao do servico publico estadual e federal 02 | 464.359,10 | 0,00 | 0,00 | 469.068,63| 00800 | | |8003.126-6 |06.181 4.4.90.52.00 |manutencao do servico publico estadual e federal 01 | 4.791,00 | 1.117,60 | 1.117,60 | 27.108,66| 00075 | | |8003.226-8 |06.181 3.3.30.41.00 |colaboracao para o custeio e investimento do corpo 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.846,00| 00061 | | | | | de bombeiros | | | | | | | |8003.226-8 |06.181 3.3.90.30.00 |colaboracao para o custeio e investimento do corpo 01 | 0,00 | 39.616,92 | 100,00 | 144.650,00| 00063 | | | | | de bombeiros | | | | | | | |8003.226-8 |06.181 3.3.90.39.00 |colaboracao para o custeio e investimento do corpo 01 | 2.826,50 | 9.088,57 | 9.370,07 | 152.790,00| 00069 | | | | | de bombeiros | | | | | | | |8003.232-8 |06.181 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 01 | 978,19 | 1.572,60 | 1.443,30 | 30.888,00| 00064 | | | | | l | | | | | | | |8003.232-8 |06.181 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 01 | 9.296,68 | 5.666,68 | 23.715,25 | 257.286,45| 00067 | | | | | l | | | | | | | |8003.232-8 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 01 | 46.001,30 | 48.122,16 | 58.956,61 | 1.053.476,89| 00070 | | | | | l | | | | | | | |8003.232-8 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 02 | 36.000,00 | 22.476,30 | 22.476,30 | 70.000,00| 00071 | | | | | l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 2.262.342,26 | 1.327.481,22 | 1.324.944,46 | 15.952.711,63| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 2.262.342,26 | 1.327.481,22 | 1.324.944,46 | 15.952.711,63| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/09/2008 Mes : 08 / 2008 Pagina 6 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |06.00.00| | |SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | | | | | | |06.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7001 | |ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | | | | | | | |7001.120-6 |04.122 4.4.90.52.00 |fiscalizacao de posturas 01 | 399,00 | 399,00 | 399,00 | 97.000,00| 00121 | | |7001.223-4 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 70.792,53 | 44.129,48 | 44.129,48 | 847.624,00| 00076 | | |7001.223-4 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 7.720,04 | 7.720,04 | 7.850,81 | 140.527,00| 00088 | | |7001.223-4 |04.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00101 | | |7001.230-7 |04.122 3.1.90.11.00 |fiscalizacao de posturas 01 | 545.135,53 | 224.470,34 | 224.470,34 | 2.988.959,00| 00077 | | |7001.230-7 |04.122 3.1.90.16.00 |fiscalizacao de posturas 01 | 0,00 | 51.060,39 | 51.060,39 | 560.000,00| 00082 | | |7001.230-7 |04.122 3.1.91.13.00 |fiscalizacao de posturas 01 | 45.323,02 | 45.323,02 | 47.502,85 | 508.147,00| 00089 | | |7001.230-7 |04.122 3.3.90.30.00 |fiscalizacao de posturas 01 | 1.913,67 | 1.401,00 | 1.401,00 | 37.200,00| 00096 | | |7001.230-7 |04.122 3.3.90.36.00 |fiscalizacao de posturas 01 | 0,00 | 0,00 | 67,65 | 24.600,00| 00106 | | |7001.230-7 |04.122 3.3.90.36.00 |fiscalizacao de posturas 05 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 61.200,00| 00773 | | |7001.230-7 |04.122 3.3.90.39.00 |fiscalizacao de posturas 01 | 4.800,00 | 15.459,20 | 15.807,41 | 137.700,00| 00107 | | |7001.230-7 |04.122 3.3.90.39.00 |fiscalizacao de posturas 05 | -20,00 | 129.891,08 | 129.891,08 | 491.800,00| 00108 | | |7001.120-3 |04.124 4.4.90.52.00 |controle interno 01 | 0,00 | 47.188,80 | 47.188,80 | 78.855,00| 00122 | | |7001.224-3 |04.124 3.1.90.11.00 |controle interno 01 | 214.000,00 | 82.018,41 | 82.018,41 | 1.059.840,00| 00078 | | |7001.224-3 |04.124 3.1.90.16.00 |controle interno 01 | 0,00 | 1.475,25 | 1.475,25 | 25.000,00| 00083 | | |7001.224-3 |04.124 3.1.91.13.00 |controle interno 01 | 14.387,55 | 14.387,55 | 15.714,64 | 202.722,00| 00090 | | |7001.224-3 |04.124 3.3.90.30.00 |controle interno 01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 25.200,00| 00097 | | |7001.224-3 |04.124 3.3.90.33.00 |controle interno 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00| 00102 | | |7001.224-3 |04.124 3.3.90.35.00 |controle interno 01 | 0,00 | 59.904,42 | 59.904,42 | 300.000,00| 00104 | | |7001.224-3 |04.124 3.3.90.39.00 |controle interno 01 | 262.748,11 | 80.029,93 | 80.029,93 | 1.220.800,00| 00109 | | |7001.224-3 |04.124 3.3.90.47.00 |controle interno 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.400,00| 00114 | | |7001.120-4 |04.129 4.4.90.52.00 |fiscalizacao tributaria 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00| 00123 | | |7001.120-4 |04.129 4.4.90.52.00 |fiscalizacao tributaria 07 | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 135.000,00| 00124 | | |7001.120-5 |04.129 4.4.90.52.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00125 | | |7001.224-4 |04.129 3.1.90.11.00 |fiscalizacao tributaria 01 | 314.516,04 | 122.874,19 | 122.874,19 | 1.622.371,00| 00079 | | |7001.224-4 |04.129 3.1.90.16.00 |fiscalizacao tributaria 01 | 124,84 | 124,84 | 124,84 | 5.000,00| 00084 | | |7001.224-4 |04.129 3.1.91.13.00 |fiscalizacao tributaria 01 | 19.396,01 | 19.396,01 | 18.999,44 | 206.791,00| 00091 | | |7001.224-4 |04.129 3.3.90.30.00 |fiscalizacao tributaria 01 | 350,00 | 14.437,52 | 14.437,52 | 29.900,00| 00098 | | |7001.224-4 |04.129 3.3.90.39.00 |fiscalizacao tributaria 01 | 1.820,00 | 36.480,69 | 36.771,48 | 1.873.011,00| 00110 | | |7001.224-5 |04.129 3.1.90.11.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 101.360,80 | 49.495,15 | 49.495,15 | 741.000,00| 00080 | | |7001.224-5 |04.129 3.1.90.16.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 317,23 | 2.548,09 | 2.548,09 | 30.000,00| 00085 | | |7001.224-5 |04.129 3.1.90.34.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 7.965,28 | 9.956,93 | 9.956,93 | 150.000,00| 00087 | | |7001.224-5 |04.129 3.1.91.13.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 9.436,65 | 9.436,65 | 10.044,95 | 81.843,00| 00092 | | |7001.224-5 |04.129 3.3.90.30.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 191,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00| 00099 | | |7001.224-5 |04.129 3.3.90.39.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 3.138,20 | 9.443,85 | 9.443,85 | 550.800,00| 00111 | | |7001.224-5 |04.129 3.3.90.92.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 16.705,43 | 16.705,43 | 24.843,82 | 718.000,00| 00119 | | |7001.224-7 |04.129 3.1.90.11.00 |cobranca da divida ativa 01 | 177.376,72 | 78.732,07 | 78.732,07 | 1.154.331,00| 00081 | | |7001.224-7 |04.129 3.1.90.13.00 |cobranca da divida ativa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00802 | | |7001.224-7 |04.129 3.1.90.16.00 |cobranca da divida ativa 01 | 3.080,47 | 979,34 | 979,34 | 20.000,00| 00086 | | |7001.224-7 |04.129 3.1.91.13.00 |cobranca da divida ativa 01 | 13.656,83 | 13.656,83 | 14.318,22 | 157.536,00| 00093 | | |7001.224-7 |04.129 3.3.90.30.00 |cobranca da divida ativa 01 | -9.649,70 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00| 00100 | | |7001.224-7 |04.129 3.3.90.33.00 |cobranca da divida ativa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.357,24| 00103 | | |7001.224-7 |04.129 3.3.90.35.00 |cobranca da divida ativa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00105 | | |7001.224-7 |04.129 3.3.90.36.00 |cobranca da divida ativa 01 | 4.127,34 | 4.127,34 | 5.116,00 | 66.200,00| 00774 | | |7001.224-7 |04.129 3.3.90.39.00 |cobranca da divida ativa 01 | 5.957,70 | 20.567,40 | 20.567,40 | 310.642,76| 00112 | | | | | | | | | | | | |9001 | |CONTRIBUICOES A UNIAO | | | | | | | |9001.000-1 |04.122 3.3.90.47.00 |pasep - geral 01 | 236.163,07 | 236.163,07 | 252.483,73 | 3.950.000,00| 00113 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/09/2008 Mes : 08 / 2008 Pagina 7 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |06.00.00| | |SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | | | | | | |06.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |9001.000-5 |10.301 3.3.90.47.00 |pasep - saude 01 | 216.665,80 | 216.665,80 | 216.665,80 | 2.004.000,00| 00115 | | |9001.002-1 |12.361 3.3.90.47.00 |pasep - educacao 01 | 201.787,74 | 201.787,74 | 201.787,74 | 1.446.000,00| 00116 | | | | | | | | | | | | |9002 | |SERVICO DA DIVIDA | | | | | | | |9002.000-6 |28.843 3.2.90.21.00 |servico da divida interna - geral 01 | 526.510,44 | 526.510,44 | 526.510,44 | 6.840.889,00| 00094 | | |9002.000-6 |28.843 3.2.90.22.00 |servico da divida interna - geral 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.400,00| 00095 | | |9002.000-6 |28.843 4.6.90.71.00 |servico da divida interna - geral 01 | 285.803,09 | 285.803,09 | 564.157,50 | 7.236.668,00| 00127 | | |9002.000-6 |28.843 4.6.90.91.00 |servico da divida interna - geral 01 | 157.880,74 | 157.880,74 | 157.880,74 | 1.703.877,00| 00128 | | | | | | | | | | | | |9003 | |INDENIZACOES | | | | | | | |9003.001-2 |28.846 3.3.90.93.00 |indenizacoes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.500,00| 00120 | | | | | | | | | | | | |9004 | |PRECATORIOS JUDICIAIS | | | | | | | |9004.001-4 |28.846 3.3.90.91.00 |precatorios judiciais de natureza alimenticia 01 | 26.165,90 | 26.179,90 | 26.331,90 | 656.900,00| 00117 | | |9004.001-5 |28.846 3.3.90.91.00 |precatorios judiciais de natureza nao alimenticia 01 | 2.725,97 | 2.725,97 | 2.725,97 | 52.800,00| 00118 | | |9004.001-5 |28.846 4.5.90.91.00 |precatorios judiciais de natureza nao alimenticia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.885.000,00| 00126 | | | | | | | | | | | | |9999 | |RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |9999.900-1 |99.999 9.9.90.99.00 |para suplementacoes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00| 00129 | | |9999.900-2 |99.999 9.9.90.99.00 |para passivos contingentes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.000,00| 00130 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 3.491.773,04 | 2.868.846,99 | 3.183.118,57 | 44.957.891,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 3.491.773,04 | 2.868.846,99 | 3.183.118,57 | 44.957.891,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/09/2008 Mes : 08 / 2008 Pagina 8 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4001 | |ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | |4001.124-0 |08.243 4.4.90.52.00 |cursos de iniciacao profissional 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00228 | | |4001.124-2 |08.243 4.4.90.51.00 |projeto educarte 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00224 | | |4001.124-2 |08.243 4.4.90.52.00 |projeto educarte 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00| 00229 | | |4001.238-5 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 05 | 33.374,97 | 0,00 | 0,00 | 223.000,00| 00140 | | |4001.238-6 |08.243 3.3.50.43.00 |apoio as entidades de atendimento a juventude 01 | 0,00 | 139.451,00 | 139.451,00 | 1.517.412,00| 00141 | | |4001.245-9 |08.243 3.3.90.30.00 |cursos de iniciacao profissional 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00| 00169 | | |4001.245-9 |08.243 3.3.90.36.00 |cursos de iniciacao profissional 01 | 0,00 | 2.830,00 | 2.830,00 | 22.000,00| 00193 | | |4001.245-9 |08.243 3.3.90.39.00 |cursos de iniciacao profissional 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00210 | | |4001.246-0 |08.243 3.3.50.43.00 |peti - prog.erradicacao do trabalho infantil 01 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 10.800,00| 00142 | | |4001.246-0 |08.243 3.3.90.39.00 |peti - prog.erradicacao do trabalho infantil 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00| 00211 | | |4001.246-1 |08.243 3.3.50.43.00 |projeto travessia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00| 00809 | | |4001.246-1 |08.243 3.3.90.30.00 |projeto travessia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00170 | | |4001.246-1 |08.243 3.3.90.39.00 |projeto travessia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00212 | | |4001.246-2 |08.243 3.3.90.30.00 |medida de prestacao de servico a comunidade 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00171 | | |4001.246-2 |08.243 3.3.90.36.00 |medida de prestacao de servico a comunidade 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00| 00194 | | |4001.246-2 |08.243 3.3.90.39.00 |medida de prestacao de servico a comunidade 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00| 00213 | | |4001.246-3 |08.243 3.3.90.30.00 |projeto educarte 01 | 0,00 | 143,00 | 143,00 | 11.000,00| 00172 | | |4001.246-3 |08.243 3.3.90.33.00 |projeto educarte 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00185 | | |4001.246-3 |08.243 3.3.90.36.00 |projeto educarte 01 | 0,00 | 13.080,00 | 13.080,00 | 180.000,00| 00195 | | |4001.246-3 |08.243 3.3.90.39.00 |projeto educarte 01 | 16.770,40 | 8.610,00 | 8.610,00 | 100.000,00| 00214 | | |4001.246-8 |08.243 3.3.50.43.00 |centro de referencia especializada de assistencia 05 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 43.000,00| 00143 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.246-8 |08.243 3.3.90.30.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00173 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.246-8 |08.243 3.3.90.33.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00186 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.246-8 |08.243 3.3.90.36.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 12.000,00| 00196 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.246-8 |08.243 3.3.90.39.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 | 0,00 | 2.110,00 | 2.110,00 | 3.000,00| 00215 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.252-2 |08.243 3.3.90.36.00 |protagonismo juvenil 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00792 | | |4001.252-2 |08.243 3.3.90.39.00 |protagonismo juvenil 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00| 00216 | | |4001.256-3 |08.243 3.3.50.43.00 |em 90-incluir subvencao entidade "projeto esperan- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00144 | | | | | ca de acao e integracao social - peais" | | | | | | | |4001.256-7 |08.243 3.3.50.43.00 |em 98-incluir subvencao entidade "associacao da ig 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00145 | | | | | reja restaurando vidas" | | | | | | | |4001.257-2 |08.243 3.3.50.43.00 |em 192-incluir subvencao entidade "centro apoio e 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00146 | | | | | aprendizado ao jovem - zeca camargo" | | | | | | | |4001.257-5 |08.243 3.3.50.43.00 |em 195-aumento subvencao "lar educandario bezerra 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00147 | | | | | de menezes" | | | | | | | |4001.257-8 |08.243 3.3.50.43.00 |em 201-incluir subvencao entidade "associacao des- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00148 | | | | | portiva bandeirantes sorocaba" | | | | | | | |4001.258-1 |08.243 3.3.50.43.00 |em 216-aumento subvencao entidade "amor em cristo" 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00149 | | |4001.258-3 |08.243 3.3.50.43.00 |em 218-aumentar subvencao entidade "instituto hum- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00150 | | | | | berto de campos" | | | | | | | | | | | | | | | | | |4004 | |ATENCAO AO IDOSO | | | | | | | |4004.141-6 |08.241 4.4.90.52.00 |atencao ao idoso 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00227 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/09/2008 Mes : 08 / 2008 Pagina 9 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4004.213-6 |08.241 3.3.90.30.00 |atendimento a pessoa idosa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00166 | | |4004.213-6 |08.241 3.3.90.33.00 |atendimento a pessoa idosa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00183 | | |4004.213-6 |08.241 3.3.90.36.00 |atendimento a pessoa idosa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00| 00190 | | |4004.213-6 |08.241 3.3.90.39.00 |atendimento a pessoa idosa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00207 | | |4004.213-9 |08.241 3.3.50.43.00 |apoio a entidades de atendimento ao idoso 01 | 0,00 | 13.342,00 | 13.342,00 | 194.124,00| 00136 | | | | | | | | | | | | |4005 | |ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | | | | | | | |4005.214-0 |08.242 3.3.90.30.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00167 | | |4005.214-0 |08.242 3.3.90.33.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00184 | | |4005.214-0 |08.242 3.3.90.36.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 | 0,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 25.000,00| 00191 | | |4005.214-0 |08.242 3.3.90.39.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 30.000,00| 00208 | | |4005.214-6 |08.242 3.3.50.43.00 |apoio a entidade de atendimento as pessoas porta- 01 | 0,00 | 42.245,00 | 42.245,00 | 506.940,00| 00137 | | | | | dora de deficiencia | | | | | | | |4005.214-6 |08.242 3.3.50.43.00 |apoio a entidade de atendimento as pessoas porta- 05 | 12.600,00 | 12.600,00 | 0,00 | 259.000,00| 00138 | | | | | dora de deficiencia | | | | | | | |4005.246-4 |08.242 3.3.90.30.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00168 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.246-4 |08.242 3.3.90.30.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 05 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00| 00779 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.246-4 |08.242 3.3.90.36.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 01 | 0,00 | 4.326,76 | 4.326,76 | 19.000,00| 00192 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.246-4 |08.242 3.3.90.36.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00778 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.246-4 |08.242 3.3.90.39.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00| 00209 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.258-5 |08.242 3.3.50.43.00 |em 220-aumentar subvencao entidade "asac" 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00139 | | | | | | | | | | | | |4007 | |GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |4007.123-9 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00226 | | |4007.123-9 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00| 00781 | | |4007.215-2 |08.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 586.187,53 | 326.628,34 | 326.628,34 | 4.404.037,00| 00131 | | |4007.215-2 |08.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 8.326,40 | 8.326,40 | 8.323,04 | 156.060,00| 00132 | | |4007.215-2 |08.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 11.224,41 | 35.792,09 | 35.792,09 | 260.000,00| 00133 | | |4007.215-2 |08.122 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -968,25 | 26.970,47 | 26.970,47 | 250.000,00| 00134 | | |4007.215-2 |08.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 58.187,99 | 58.187,99 | 60.337,57 | 599.791,00| 00135 | | |4007.215-2 |08.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 44.000,00| 00164 | | |4007.215-2 |08.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 3.892,56 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00182 | | |4007.215-2 |08.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 4.595,38 | 42.000,00| 00189 | | |4007.215-2 |08.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 17.180,43 | 64.802,98 | 77.103,52 | 938.504,00| 00205 | | |4007.215-2 |08.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 03 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100.000,00| 00780 | | |4007.246-5 |08.122 3.3.90.30.00 |manutencao e apoio aos conselhos municipais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00165 | | |4007.246-5 |08.122 3.3.90.36.00 |manutencao e apoio aos conselhos municipais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00804 | | |4007.246-5 |08.122 3.3.90.39.00 |manutencao e apoio aos conselhos municipais 01 | 0,00 | 1.890,40 | 1.890,40 | 7.000,00| 00206 | | |4007.215-7 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao do conselho tutelar 01 | -148,70 | -148,70 | 651,30 | 3.000,00| 00174 | | |4007.215-7 |08.244 3.3.90.36.00 |manutencao do conselho tutelar 01 | 20.456,67 | 20.456,67 | 20.456,67 | 260.000,00| 00197 | | |4007.215-7 |08.244 3.3.90.47.00 |manutencao do conselho tutelar 01 | 3.476,92 | 3.476,92 | 12.849,71 | 49.000,00| 00223 | | |4007.215-8 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao do conselho de assistencia social 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00175 | | | | | | | | | | | | |4009 | |ENFRENTAMENTO A POBREZA | | | | | | | |4009.230-9 |08.244 3.3.50.43.00 |apoio a entidades de atendimento a pessoas de baix 01 | 0,00 | 32.494,00 | 32.494,00 | 389.928,00| 00151 | | | | | a renda | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/09/2008 Mes : 08 / 2008 Pagina 10 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4009.246-7 |08.244 3.3.90.30.00 |programa esmola nao da futuro 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00176 | | |4009.246-7 |08.244 3.3.90.36.00 |programa esmola nao da futuro 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00198 | | |4009.246-7 |08.244 3.3.90.39.00 |programa esmola nao da futuro 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044,00| 00217 | | |4009.247-8 |08.244 3.3.90.36.00 |atendimento a municipes em situacao de emergencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00199 | | |4009.247-8 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a municipes em situacao de emergencia 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00| 00218 | | | | | | | | | | | | |4012 | |IMPLANT.CENTRO REF.ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | | | | | | | |4012.125-9 |08.244 4.4.90.51.00 |atendimento a familias carentes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00225 | | |4012.125-9 |08.244 4.4.90.52.00 |atendimento a familias carentes 01 | 0,00 | 2.942,70 | 2.178,70 | 208.885,50| 00230 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.30.00 |atendimento a familias carentes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.888,83| 00177 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.30.00 |atendimento a familias carentes 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00815 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.33.00 |atendimento a familias carentes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00187 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.36.00 |atendimento a familias carentes 01 | 0,00 | 13.870,00 | 18.080,00 | 173.830,00| 00200 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.36.00 |atendimento a familias carentes 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00760 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a familias carentes 01 | 0,00 | 7.988,34 | 7.988,34 | 109.295,67| 00219 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a familias carentes 05 | 0,00 | 3.645,00 | 3.645,00 | 586.000,00| 00761 | | | | | | | | | | | | |4013 | |ACAO CIDADA | | | | | | | |4013.231-3 |08.244 3.3.90.30.00 |atendimento a municipes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00| 00178 | | |4013.231-3 |08.244 3.3.90.33.00 |atendimento a municipes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00188 | | |4013.231-3 |08.244 3.3.90.36.00 |atendimento a municipes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00201 | | |4013.231-3 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a municipes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00| 00220 | | | | | | | | | | | | |4022 | |CAMARA DE MEDIACAO | | | | | | | |4022.247-0 |08.244 3.3.90.30.00 |mediacao de conflitos 01 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 2.000,00| 00179 | | |4022.247-0 |08.244 3.3.90.36.00 |mediacao de conflitos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.800,00| 00202 | | |4022.247-0 |08.244 3.3.90.39.00 |mediacao de conflitos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00| 00221 | | | | | | | | | | | | |4023 | |PROGRAMA DE ATENCAO AO MUNICIPE | | | | | | | |4023.247-1 |08.244 3.3.90.32.00 |material de distribuicao gratuita 01 | 16.248,03 | 16.268,00 | 16.268,00 | 995.056,00| 00181 | | |4023.247-2 |08.244 3.3.90.36.00 |lei 1005 - prole gemelar 01 | 0,00 | 59.926,00 | 59.926,00 | 800.000,00| 00203 | | |4023.247-3 |08.244 3.3.90.39.00 |plantao de atendimento ao municipe 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00222 | | | | | | | | | | | | |4024 | |PROGAMA DE ATENDIMENTO A MULHER | | | | | | | |4024.247-5 |08.244 3.3.50.43.00 |atendimento a entidades de defesa da mulher 01 | 0,00 | 23.851,00 | 23.851,00 | 286.212,00| 00152 | | |4024.259-0 |08.244 3.3.50.43.00 |em 249-incluir subvencao entidade "sociedade ami- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00153 | | | | | gos do bairro vila maria dos prazeres" | | | | | | | | | | | | | | | | | |4025 | |PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIA | | | | | | | |4025.247-6 |08.244 3.3.50.43.00 |atendimento a entidades de apoio a familias carent 01 | 0,00 | 15.360,00 | 17.160,00 | 373.320,00| 00154 | | | | | es | | | | | | | |4025.247-6 |08.244 3.3.50.43.00 |atendimento a entidades de apoio a familias carent 05 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 108.000,00| 00155 | | | | | es | | | | | | | |4025.256-9 |08.244 3.3.50.43.00 |em 183-incluir subvencao entidade "fap assistencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00156 | | | | | social e filantropia amor ao proximo | | | | | | | |4025.257-7 |08.244 3.3.50.43.00 |em 200-incluir subvencao entidade "vocacao futura" 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00157 | | |4025.258-6 |08.244 3.3.50.43.00 |em 221-incluir subvencao entidade "sociedade 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00158 | | | | | washington luiz" | | | | | | | |4025.258-9 |08.244 3.3.50.43.00 |em 246-aumentar subvencao entidade "movimento re- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00159 | | | | | novacao pela paz" | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/09/2008 Mes : 08 / 2008 Pagina 11 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4025.259-2 |08.244 3.3.50.43.00 |em 253-aumentar subvencao entidade "fundacao bom 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00160 | | | | | pastor" | | | | | | | | | | | | | | | | | |4026 | |PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA DEP.QUIMICA | | | | | | | |4026.247-7 |08.244 3.3.50.43.00 |arendimento a entidades de apoio ao dependente qui 01 | 0,00 | 15.056,00 | 15.056,00 | 180.672,00| 00161 | | | | | mico | | | | | | | | | | | | | | | | | |4027 | |TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO | | | | | | | |4027.247-9 |08.244 3.3.50.43.00 |programa de atencao social basica 02 | 21.088,74 | 42.177,48 | 21.088,74 | 254.000,00| 00162 | | |4027.248-0 |08.244 3.3.50.43.00 |programa de atencao social especial 02 | 14.306,25 | 36.287,50 | 21.981,25 | 264.000,00| 00163 | | |4027.248-1 |08.244 3.3.90.30.00 |beneficio de prestacao continuada - bpc 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00| 00180 | | |4027.248-1 |08.244 3.3.90.36.00 |beneficio de prestacao continuada - bpc 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00| 00204 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 834.804,35 | 1.071.067,34 | 1.069.133,28 | 15.907.200,00| | | | | | | | | | | | |07.04.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |4001 | |ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | |4001.238-5 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 01 | 6.675,00 | 0,00 | 0,00 | 124.500,00| 00232 | | |4001.238-5 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00| 00233 | | |4001.246-0 |08.243 3.3.50.43.00 |peti - prog.erradicacao do trabalho infantil 05 | 1.330,00 | 1.330,00 | 0,00 | 54.000,00| 00234 | | | | | | | | | | | | |4004 | |ATENCAO AO IDOSO | | | | | | | |4004.213-6 |08.241 3.3.50.43.00 |atendimento a pessoa idosa 05 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 11.000,00| 00231 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8.905,00 | 2.230,00 | 0,00 | 241.500,00| | | | | | | | | | | | |07.06.00| | |FDO.MUN.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |4001 | |ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | |4001.248-4 |04.243 3.3.50.43.00 |repasse de doacao do fundo municipal dos diretos d 03 | 31.241,50 | 31.241,50 | 31.241,50 | 632.000,00| 00235 | | | | | a crianca e adolescente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FDO.MUN.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE | 31.241,50 | 31.241,50 | 31.241,50 | 632.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 874.950,85 | 1.104.538,84 | 1.100.374,78 | 16.780.700,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/09/2008 Mes : 08 / 2008 Pagina 12 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |08.00.00| | |SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | | | | | | |08.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5005 | |HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | |5005.104-3 |16.482 4.4.90.51.00 |infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.000,00| 00272 | | |5005.104-3 |16.482 4.4.90.51.00 |infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais 02 | 0,00 | 1.105.986,04 | 1.105.986,04 | 7.012.000,00| 00273 | | |5005.104-3 |16.482 4.4.90.51.00 |infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais 05 | 2.324.667,07 | 433.630,49 | 247.730,49 | 13.524.000,00| 00274 | | |5005.140-0 |16.482 4.4.90.52.00 |estudos de projetos habitacionais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00280 | | |5005.243-4 |16.482 3.3.90.30.00 |estudos de projetos habitacionais 01 | 847,70 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00239 | | |5005.243-4 |16.482 3.3.90.33.00 |estudos de projetos habitacionais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00| 00245 | | |5005.243-4 |16.482 3.3.90.35.00 |estudos de projetos habitacionais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00| 00251 | | |5005.243-4 |16.482 3.3.90.36.00 |estudos de projetos habitacionais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00256 | | |5005.243-4 |16.482 3.3.90.39.00 |estudos de projetos habitacionais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00262 | | |5005.243-4 |16.482 3.3.90.47.00 |estudos de projetos habitacionais 01 | 2.962,63 | 2.962,63 | 1.504,00 | 15.000,00| 00270 | | | | | | | | | | | | |5012 | |REGULARIZACAO FUNDIARIA | | | | | | | |5012.109-1 |16.482 4.4.90.51.00 |implantacao da urbanizacao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00275 | | |5012.109-1 |16.482 4.4.90.52.00 |implantacao da urbanizacao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00281 | | |5012.234-4 |16.482 3.3.90.33.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00| 00246 | | | | | familias | | | | | | | |5012.234-4 |16.482 3.3.90.35.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00252 | | | | | familias | | | | | | | |5012.234-4 |16.482 3.3.90.36.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00257 | | | | | familias | | | | | | | |5012.234-4 |16.482 3.3.90.39.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00263 | | | | | familias | | | | | | | |5012.234-5 |16.482 3.3.90.36.00 |levantamento topografico 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00258 | | |5012.234-5 |16.482 3.3.90.39.00 |levantamento topografico 01 | 1.117,22 | 0,00 | 2.152,00 | 150.000,00| 00264 | | |5012.234-6 |16.482 3.3.90.30.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 10.000,00| 00240 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | |5012.234-6 |16.482 3.3.90.33.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00| 00247 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | |5012.234-6 |16.482 3.3.90.35.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00253 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | |5012.234-6 |16.482 3.3.90.39.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 | 958,02 | 3.578,40 | 1.426,40 | 150.000,00| 00265 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | | | | | | | | | | | |5013 | |PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | |5013.234-8 |04.128 3.3.90.33.00 |desenvolvimento de recursos humanos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00244 | | |5013.234-8 |04.128 3.3.90.39.00 |desenvolvimento de recursos humanos 01 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 40.000,00| 00261 | | |5013.109-2 |16.482 4.4.90.39.00 |implantacao do sistema de informacao georeferencia 07 | 0,00 | 102.715,00 | 23.715,00 | 1.314.000,00| 00271 | | | | | da (geoprocessamento) | | | | | | | |5013.109-2 |16.482 4.4.90.51.00 |implantacao do sistema de informacao georeferencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00| 00276 | | | | | da (geoprocessamento) | | | | | | | |5013.109-2 |16.482 4.4.90.51.00 |implantacao do sistema de informacao georeferencia 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.100,00| 00277 | | | | | da (geoprocessamento) | | | | | | | |5013.109-2 |16.482 4.4.90.52.00 |implantacao do sistema de informacao georeferencia 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575.000,00| 00282 | | | | | da (geoprocessamento) | | | | | | | |5013.140-1 |16.482 4.4.90.51.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00278 | | |5013.140-1 |16.482 4.4.90.52.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 | 135,20 | 135,20 | 0,00 | 5.000,00| 00283 | | |5013.234-7 |16.482 3.3.90.30.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 | 114,50 | 879,00 | 879,00 | 30.000,00| 00241 | | |5013.234-7 |16.482 3.3.90.33.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00248 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/09/2008 Mes : 08 / 2008 Pagina 13 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |08.00.00| | |SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | | | | | | |08.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5013.234-7 |16.482 3.3.90.35.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00254 | | |5013.234-7 |16.482 3.3.90.39.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00266 | | |5013.234-9 |16.482 3.3.90.30.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 30.000,00| 00242 | | |5013.234-9 |16.482 3.3.90.33.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00249 | | |5013.234-9 |16.482 3.3.90.35.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00255 | | |5013.234-9 |16.482 3.3.90.36.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00259 | | |5013.234-9 |16.482 3.3.90.39.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 | 4.143,00 | 510,00 | 510,00 | 95.000,00| 00267 | | | | | | | | | | | | |5014 | |GESTAO DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL | | | | | | | |5014.140-2 |16.482 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00| 00284 | | |5014.235-0 |16.482 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 329.814,60 | 414.469,02 | 414.469,02 | 5.682.626,00| 00236 | | |5014.235-0 |16.482 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 6.800,00 | 16.245,37 | 16.245,37 | 120.000,00| 00237 | | |5014.235-0 |16.482 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 74.028,43 | 74.028,43 | 77.947,66 | 1.005.419,00| 00238 | | |5014.235-0 |16.482 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400,00| 00243 | | |5014.235-0 |16.482 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00| 00250 | | |5014.235-0 |16.482 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 15.000,00| 00260 | | |5014.235-0 |16.482 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 566,07 | 13.039,07 | 12.462,57 | 160.000,00| 00268 | | |5014.126-7 |18.541 4.4.90.51.00 |fundo municipal do meio ambiente 01 | 28.915,52 | 39.252,30 | 39.252,30 | 192.000,00| 00279 | | |5014.254-1 |18.541 3.3.90.39.00 |arborizacao urbana 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00| 00269 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 2.775.319,96 | 2.209.610,95 | 1.946.959,85 | 31.482.545,00| | | | | | | | | | | | |08.07.00| | |FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |5014 | |GESTAO DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL | | | | | | | |5014.126-7 |18.541 4.4.90.52.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 | 1.630,00 | 675,00 | 1.773,00 | 50.000,00| 00290 | | |5014.235-1 |18.541 3.3.90.30.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 | 6.189,55 | 13.680,14 | 21.025,59 | 101.000,00| 00285 | | |5014.235-1 |18.541 3.3.90.33.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00| 00286 | | |5014.235-1 |18.541 3.3.90.36.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 | 13.737,00 | 15.460,16 | 16.718,16 | 100.000,00| 00287 | | |5014.235-1 |18.541 3.3.90.39.00 |fundo municipal do meio ambiente 01 | 827,00 | 106.326,28 | 105.752,28 | 1.559.500,00| 00288 | | |5014.235-1 |18.541 3.3.90.39.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 | 7.753,00 | 18.619,28 | 19.284,98 | 288.500,00| 00289 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 30.136,55 | 154.760,86 | 164.554,01 | 2.099.500,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | 2.805.456,51 | 2.364.371,81 | 2.111.513,86 | 33.582.045,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/09/2008 Mes : 08 / 2008 Pagina 14 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |09.00.00| | |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | | | | | | |09.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5001 | |CIDADE LIMPA | | | | | | | |5001.103-4 |15.452 4.4.90.51.00 |implantacao de aterro sanitario 01 | 43.932,00 | 132.232,05 | 132.232,05 | 344.528,00| 00361 | | |5001.140-4 |15.452 4.4.90.52.00 |manutencao do aterro sanitario 01 | 0,00 | 636,90 | 636,90 | 75.000,00| 00366 | | |5001.216-4 |15.452 3.3.90.30.00 |limpeza publica domiciliar 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.000,00| 00799 | | |5001.216-4 |15.452 3.3.90.39.00 |limpeza publica domiciliar 01 | 0,00 | 886.108,92 | 1.079.908,92 | 9.600.000,00| 00320 | | |5001.216-5 |15.452 3.3.90.39.00 |recolhimento do lixo hospitalar 01 | 0,00 | 35.395,24 | 35.395,24 | 628.000,00| 00321 | | |5001.216-8 |15.452 3.3.90.30.00 |varricao de ruas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00806 | | |5001.216-8 |15.452 3.3.90.39.00 |varricao de ruas 01 | 0,00 | 356.669,23 | 356.669,23 | 3.604.951,00| 00322 | | |5001.216-9 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao de aterro sanitario 01 | 14.002,69 | 95.870,00 | 50.834,70 | 583.600,00| 00302 | | |5001.216-9 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao de aterro sanitario 01 | 19.736,14 | 290.999,25 | 547.996,75 | 2.571.400,00| 00323 | | |5001.254-2 |15.452 3.3.90.30.00 |operacao do aterro de inertes 01 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00303 | | |5001.254-2 |15.452 3.3.90.39.00 |operacao do aterro de inertes 01 | 3.267,47 | 113.253,89 | 199.229,39 | 882.296,00| 00324 | | | | | | | | | | | | |5002 | |CIDADE BONITA E PROMOTORA DE QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | |5002.103-6 |15.451 4.4.90.51.00 |construcao de pracas, parques e jardins 01 | 273.063,09 | 239.232,04 | 330.412,05 | 7.552.200,00| 00330 | | |5002.111-4 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de pistas de caminhada 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00| 00331 | | |5002.111-5 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de iluminacao publica 01 | 4.776,08 | 17.071,26 | 76.276,11 | 1.984.555,00| 00332 | | |5002.111-5 |15.451 4.4.90.52.00 |implantacao de iluminacao publica 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00783 | | |5002.142-0 |15.451 4.4.90.51.00 |em 62-construcao do parque kasato-maru 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00333 | | |5002.142-4 |15.451 4.4.90.51.00 |em 87-construcao de area de lazer - bairro bom 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00334 | | | | | jesus | | | | | | | |5002.142-5 |15.451 4.4.90.51.00 |em 88-construcao de pista de caminhada jd califor- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00335 | | | | | nia | | | | | | | |5002.142-6 |15.451 4.4.90.51.00 |em 96-implantacao de iluminacao publica diversos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00336 | | | | | locais | | | | | | | |5002.142-7 |15.451 4.4.90.51.00 |em 97-constr.campo de futebol jd.tulipa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00337 | | |5002.142-9 |15.451 4.4.90.51.00 |em 100-iluminacao em diversos pontos da cidade 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00338 | | |5002.143-0 |15.451 4.4.90.51.00 |em 101-implant.area lazer jd.maria antonia prado 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00339 | | |5002.143-1 |15.451 4.4.90.51.00 |em 116-implantacao de iluminacao publica e remocao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00340 | | | | | de poste | | | | | | | |5002.143-2 |15.451 4.4.90.51.00 |em 148-implantacao de iluminacao publica 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00341 | | |5002.143-6 |15.451 4.4.90.51.00 |em 189-iluminacao publica rua na vila barao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00342 | | |5002.143-8 |15.451 4.4.90.51.00 |em 194-implant.playground pca laudelino amaral 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00343 | | | | | v.nova sorocaba | | | | | | | |5002.230-6 |15.451 3.3.90.30.00 |manutencao paisagistica 01 | 28.107,04 | 12.600,00 | 17.234,90 | 273.177,84| 00300 | | |5002.230-6 |15.451 3.3.90.39.00 |manutencao paisagistica 01 | 628.125,60 | 882.547,21 | 891.644,33 | 6.153.600,00| 00309 | | |5002.255-9 |15.451 3.3.90.39.00 |em 53-reurbanizacao total de area publica jd.nova 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00310 | | | | | esperanca | | | | | | | |5002.256-0 |15.451 3.3.90.39.00 |em 71-reforma de quadras areia e cimento arco iris 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00311 | | |5002.256-6 |15.451 3.3.90.39.00 |em 95-revitalizacao de area publica piazza de roma 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00312 | | |5002.256-8 |15.451 3.3.90.39.00 |em 110-reurbanizacao da passarela na v.carol 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00313 | | |5002.257-3 |15.451 3.3.90.39.00 |em 193-revitalizacao de area publica v.sao pedro 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00314 | | |5002.258-2 |15.451 3.3.90.39.00 |em 217-revitalizacao pca neyde colli lobo 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00315 | | |5002.258-8 |15.451 3.3.90.39.00 |em 245-realizacao proj.const.centro eventos cult. 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00316 | | | | | lazer eden | | | | | | | |5002.140-6 |15.452 4.4.90.51.00 |manutencao da iluminacao publica 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00362 | | |5002.143-7 |15.452 4.4.90.51.00 |em 190-iluminacao publica ruas jd.abatia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00363 | | |5002.217-0 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao da iluminacao publica 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.500,00| 00807 | | |5002.217-0 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao da iluminacao publica 01 | 4.296,00 | 742.388,88 | 742.388,88 | 9.316.389,16| 00325 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/09/2008 Mes : 08 / 2008 Pagina 15 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |09.00.00| | |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | | | | | | |09.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5002.217-2 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao de calcadas 01 | -1,20 | 169.210,94 | 147.625,20 | 920.150,00| 00304 | | | | | | | | | | | | |5003 | |INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES | | | | | | | |5003.141-9 |14.451 4.4.90.51.00 |em 06-pavimentacao asfaltica diversas ruas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00329 | | |5003.110-9 |15.451 4.4.90.51.00 |obras no sistema viario 01 | 4.411.434,68 | 3.444.271,49 | 3.482.858,06 | 13.427.380,00| 00344 | | |5003.110-9 |15.451 4.4.90.51.00 |obras no sistema viario 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00| 00345 | | |5003.111-0 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de calcadas 01 | 0,00 | 68.408,92 | 68.408,92 | 1.686.700,00| 00346 | | |5003.142-1 |15.451 4.4.90.51.00 |em 63-pavimentacao asfaltica diversas ruas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00347 | | |5003.142-3 |15.451 4.4.90.51.00 |em 69-pavimentacao de diversas ruas vila barao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00348 | | |5003.142-8 |15.451 4.4.90.51.00 |em 99-pavimentacao diversas ruas jd.botucatu 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00349 | | |5003.143-5 |15.451 4.4.90.51.00 |em 188-pavimentaca asfaltica rua manoel cesar de 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00350 | | | | | camargo v.carol | | | | | | | |5003.143-9 |15.451 4.4.90.51.00 |em 214-pavimentacao asfaltica trecho rua cristobal 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00351 | | | | | martins jd.sto andre | | | | | | | |5003.144-0 |15.451 4.4.90.51.00 |em 215-pavimentacao asfaltica rua connstantino 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00352 | | | | | matucci jd.sao paulo | | | | | | | |5003.144-1 |15.451 4.4.90.51.00 |em 243-pavimentacao asfaltica alameda das dalias 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00353 | | |5003.144-2 |15.451 4.4.90.51.00 |em 244-pavimentacao asfaltica rua joao de camargo 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00354 | | | | | vergueiro | | | | | | | |5003.144-3 |15.451 4.4.90.51.00 |em 247-criacao de pqe municipal no eden em torno 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00355 | | | | | da estacao de tratamento de agua | | | | | | | |5003.144-4 |15.451 4.4.90.51.00 |em 248-pavimentacao asfaltica bairro chacara tres 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00356 | | | | | marias | | | | | | | |5003.144-5 |15.451 4.4.90.51.00 |em 251-criacao de pqe municipal no eden entorno da 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00357 | | | | | estacao de tratamento de agua | | | | | | | |5003.144-6 |15.451 4.4.90.51.00 |em 252-pavimentacao asfaltica bairro chacara tres 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00358 | | | | | marias | | | | | | | |5003.217-3 |15.451 3.3.90.30.00 |conservacao de vias publicas 01 | 148.321,00 | 137.669,95 | 103.689,11 | 2.597.000,00| 00301 | | |5003.217-3 |15.451 3.3.90.39.00 |conservacao de vias publicas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.108.130,28| 00317 | | |5003.217-4 |15.451 3.3.90.39.00 |recapeamento de vias publicas 01 | 0,00 | 423.428,62 | 423.428,62 | 2.710.869,72| 00318 | | |5003.257-0 |15.451 3.3.90.39.00 |em 187-recapeamento diversas ruas vila hortencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00319 | | | | | | | | | | | | |5008 | |SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS | | | | | | | |5008.105-2 |15.452 4.4.90.51.00 |reforma e ampliacao do cemiterio 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00364 | | |5008.218-2 |15.452 3.3.90.39.00 |administracao de cemiterio 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.417,00| 00326 | | |5008.218-4 |15.452 3.3.90.30.00 |conservacao do cemiterio 01 | 0,00 | 6.663,92 | 6.223,42 | 61.164,00| 00305 | | |5008.218-4 |15.452 3.3.90.39.00 |conservacao do cemiterio 01 | 0,00 | 2.358,13 | 2.358,13 | 33.528,00| 00327 | | | | | | | | | | | | |5010 | |GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | |5010.140-3 |15.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 4.000,00| 00365 | | |5010.219-0 |15.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 712.772,79 | 407.469,08 | 400.251,25 | 5.184.894,00| 00291 | | |5010.219-0 |15.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 6.525,04 | 6.525,04 | 6.244,13 | 135.252,00| 00292 | | |5010.219-0 |15.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 100.000,00 | 52.226,49 | 52.226,49 | 500.000,00| 00293 | | |5010.219-0 |15.122 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 7.621,48 | 7.621,48 | 306.000,00| 00294 | | |5010.219-0 |15.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 66.877,20 | 66.877,20 | 68.136,15 | 744.309,00| 00295 | | |5010.219-0 |15.122 3.3.60.41.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00| 00296 | | |5010.219-0 |15.122 3.3.71.41.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 55.000,00| 00297 | | |5010.219-0 |15.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 16.435,71 | 87.979,24 | 49.883,24 | 395.121,98| 00298 | | |5010.219-0 |15.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00| 00306 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/09/2008 Mes : 08 / 2008 Pagina 16 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |09.00.00| | |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | | | | | | |09.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5010.219-0 |15.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 108.816,73 | 336.258,87 | 282.835,12 | 2.226.490,00| 00307 | | |5010.219-0 |15.122 3.3.90.47.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 374,00 | 374,00 | 1.200,00 | 5.000,00| 00328 | | |5010.219-2 |15.122 3.3.90.30.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 | 0,00 | 35,10 | 0,00 | 55.060,00| 00299 | | |5010.219-2 |15.122 3.3.90.39.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 | 0,00 | 28.491,82 | 28.491,82 | 236.150,00| 00308 | | |5010.142-2 |15.451 4.4.90.51.00 |em 68-resturacao de imovel publico situado a rua 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00359 | | | | | manoel lopes | | | | | | | | | | | | | | | | | |5011 | |IMPLANTACAO DE CICLOVIA | | | | | | | |5011.110-6 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de ciclovia 01 | -12.404,17 | 0,00 | 0,00 | 377.020,00| 00360 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 6.579.417,89 | 9.054.025,16 | 9.597.290,59 | 81.274.682,98| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | 6.579.417,89 | 9.054.025,16 | 9.597.290,59 | 81.274.682,98| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/09/2008 Mes : 08 / 2008 Pagina 17 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |2013 | |IMPL.PROG.EXTRACUR.ESC.-OFICINA DO SABER/PROJ.GURI | | | | | | | |2013.139-6 |12.122 4.4.90.51.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.115.112,00| 00382 | | | | | nos | | | | | | | |2013.139-6 |12.122 4.4.90.51.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 06 | 0,00 | 437.636,14 | 437.636,14 | 2.500.000,00| 00810 | | | | | nos | | | | | | | |2013.139-6 |12.122 4.4.90.52.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 | 0,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 40.000,00| 00384 | | | | | nos | | | | | | | |2013.253-5 |12.122 3.3.90.30.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 | 516,42 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00| 00369 | | | | | nos | | | | | | | |2013.253-5 |12.122 3.3.90.36.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 | 62.900,06 | 26.138,06 | 26.138,06 | 246.000,00| 00375 | | | | | nos | | | | | | | | | | | | | | | | | |2016 | |IMPLEMENTAR POGRAMA CLUBE DA ESCOLA | | | | | | | |2016.253-6 |12.122 3.3.90.36.00 |promover atividades de cultura, esportes, saude, e 01 | 5.200,00 | 7.656,00 | 7.656,00 | 166.600,00| 00376 | | | | | qualificacao profissinal | | | | | | | |2016.253-6 |12.122 3.3.90.39.00 |promover atividades de cultura, esportes, saude, e 01 | 10.368,22 | 27.952,50 | 27.952,50 | 780.400,00| 00378 | | | | | qualificacao profissinal | | | | | | | | | | | | | | | | | |2017 | |INTENSIFICAR PROGRAMA ESCOLA SAUDAVEL | | | | | | | |2017.139-7 |12.122 4.4.90.51.00 |promover ativ.de prev.de doencas e prom.de saude 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,02| 00383 | | |2017.139-7 |12.122 4.4.90.52.00 |promover ativ.de prev.de doencas e prom.de saude 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00385 | | |2017.253-7 |12.122 3.3.90.30.00 |promover atividades de prevencao de doencas e prom 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00370 | | | | | ocao de saude | | | | | | | |2017.253-7 |12.122 3.3.90.33.00 |promover atividades de prevencao de doencas e prom 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.200,00| 00373 | | | | | ocao de saude | | | | | | | |2017.253-7 |12.122 3.3.90.39.00 |promover atividades de prevencao de doencas e prom 01 | 448,00 | 448,00 | 0,00 | 239.200,00| 00379 | | | | | ocao de saude | | | | | | | | | | | | | | | | | |2020 | |IMPLEMENTAR GESTAO DE EXCELENCIA EM EDUCACAO | | | | | | | |2020.121-4 |12.122 4.4.90.52.00 |aperfeicoamento de gestores, sup.pedagocico, etc. 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00| 00386 | | |2020.234-3 |12.122 3.3.90.30.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 46.005,00| 00371 | | | | | etc | | | | | | | |2020.234-3 |12.122 3.3.90.33.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00| 00374 | | | | | etc | | | | | | | |2020.234-3 |12.122 3.3.90.36.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 | 345,84 | 345,84 | 1.044,64 | 16.500,00| 00377 | | | | | etc | | | | | | | |2020.234-3 |12.122 3.3.90.39.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 | 1.000,00 | 106.248,03 | 106.248,03 | 247.995,00| 00380 | | | | | etc | | | | | | | |2020.243-5 |12.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 148.257,28 | 78.709,31 | 78.709,31 | 1.066.377,00| 00367 | | |2020.243-5 |12.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 7.780,87 | 7.780,87 | 7.780,88 | 127.103,00| 00368 | | | | | | | | | | | | |2021 | |SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | |2021.139-2 |12.122 4.4.90.51.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00| 00831 | | |2021.139-2 |12.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 7.775,00 | 245.000,00| 00387 | | |2021.253-3 |12.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -8.036,01 | 20.426,82 | 61.606,77 | 1.000.000,00| 00372 | | |2021.253-3 |12.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 74.724,15 | 40.001,97 | 39.381,17 | 816.500,00| 00381 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/09/2008 Mes : 08 / 2008 Pagina 18 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 303.504,83 | 776.543,54 | 813.128,50 | 10.441.275,02| | | | | | | | | | | | |10.02.00| | |DIVISAO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | | | | | | |10.02.02| | |SECAO DE APOIO ADM.ALIMENT.,DE MAT.E EQ. | | | | | | | | | | | | | | | | | |2006 | |MERENDA ESCOLAR | | | | | | | |2006.207-4 |12.306 3.1.90.11.00 |administracao da merenda escolar 01 | 81.614,00 | 41.562,64 | 41.562,64 | 858.287,00| 00388 | | |2006.207-4 |12.306 3.1.90.13.00 |administracao da merenda escolar 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.813,00| 00389 | | |2006.207-4 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00| 00390 | | |2006.207-4 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 02 | 0,00 | 289.715,62 | 289.715,62 | 1.333.000,00| 00391 | | |2006.207-4 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 05 | -252.781,17 | 354.658,68 | 354.658,68 | 16.538.000,00| 00392 | | |2006.207-4 |12.306 3.3.90.39.00 |administracao da merenda escolar 01 | 252.781,17 | 1.429.456,13 | 1.429.456,13 | 16.000.000,00| 00393 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECAO DE APOIO ADM.ALIMENT.,DE MAT.E EQ. | 81.614,00 | 2.115.393,07 | 2.115.393,07 | 34.890.100,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |DIVISAO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | 81.614,00 | 2.115.393,07 | 2.115.393,07 | 34.890.100,00| | | | | | | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | |10.04.01| | |SECAO DE EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | |2002 | |EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE | | | | | | | |2002.120-9 |12.365 4.4.90.51.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 01 | 7.113,75 | 79.974,59 | 143.411,56 | 2.039.000,00| 00411 | | |2002.120-9 |12.365 4.4.90.51.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 06 | 0,00 | 114.997,13 | 131.423,27 | 1.589.999,00| 00814 | | |2002.120-9 |12.365 4.4.90.52.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 06 | 40.087,34 | 1.337,48 | 777,48 | 355.001,00| 00821 | | |2002.121-0 |12.365 4.4.90.52.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | 136.518,88 | 63.083,00 | 70.633,00 | 630.000,00| 00417 | | |2002.205-2 |12.365 3.3.90.39.00 |aperfeicoamento dos docentes da educacao infantil 01 | 34.136,95 | 1.653,28 | 1.653,28 | 250.000,00| 00406 | | |2002.205-3 |12.365 3.3.90.30.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 01 | 88.119,23 | 26.855,30 | 19.764,30 | 597.000,00| 00404 | | |2002.205-3 |12.365 3.3.90.39.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 01 | 22.379,50 | 9.384,00 | 9.384,00 | 1.000.000,00| 00407 | | |2002.205-5 |12.365 3.3.50.43.00 |apoio as entidades privadas e filantropicas de 01 | 0,00 | 140.379,10 | 140.379,10 | 1.684.549,20| 00400 | | | | | educacao infantil | | | | | | | |2002.233-3 |12.365 3.1.90.11.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | 32.202,45 | 285.767,41 | 290.805,02 | 9.032.536,00| 00394 | | |2002.233-3 |12.365 3.1.90.11.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 06 | 9.919.398,76 | 2.539.614,51 | 2.539.614,51 | 21.979.200,00| 00395 | | |2002.233-3 |12.365 3.1.90.13.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | 79.191,31 | 79.191,31 | 96.058,56 | 2.001.800,00| 00396 | | |2002.233-3 |12.365 3.1.90.16.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00| 00397 | | |2002.233-3 |12.365 3.1.90.34.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.579.000,00| 00398 | | |2002.233-3 |12.365 3.1.90.34.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 06 | 195.624,33 | 195.624,33 | 195.624,33 | 1.000.000,00| 00830 | | |2002.233-3 |12.365 3.1.91.13.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | 571.647,94 | 571.647,94 | 523.929,94 | 5.305.265,00| 00399 | | |2002.233-3 |12.365 3.3.90.36.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | 8.300,00 | 3.300,00 | 4.000,00 | 149.000,00| 00405 | | |2002.233-3 |12.365 3.3.90.39.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | 203.296,25 | 989.876,37 | 1.150.200,33 | 6.169.450,80| 00408 | | |2002.256-4 |12.365 3.3.50.43.00 |em 91-aumento do valor subvencao entidade coeso 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00401 | | |2002.257-1 |12.365 3.3.90.39.00 |em 191-ampliacao da cei 18 sala de aula e banheiro 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00409 | | |2002.259-1 |12.365 3.3.50.43.00 |em 250-aumentar subvencao entidade "lar e creche 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00402 | | | | | jd.ecologico - amurt e amurtel" | | | | | | | | | | | | | | | | | |2009 | |AMPLIACAO DE VAGAS NA PRE-ESCOLA | | | | | | | |2009.111-7 |12.365 4.4.90.51.00 |ampliacao de unidades de educacao infantil 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00412 | | | | | | | | | | | | |2010 | |AMPLIACAO DE VAGAS NA CRECHE | | | | | | | |2010.111-6 |12.365 4.4.90.51.00 |construcao de tres creches 01 | 0,00 | 371.811,42 | 371.811,42 | 3.355.540,00| 00413 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/09/2008 Mes : 08 / 2008 Pagina 19 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | |10.04.01| | |SECAO DE EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | |2010.139-3 |12.365 4.4.90.51.00 |construcao de creches 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.443.500,00| 00414 | | |2010.139-3 |12.365 4.4.90.52.00 |construcao de creches 01 | 7.955,00 | 190.502,80 | 180.002,80 | 900.000,00| 00418 | | |2010.139-4 |12.365 4.4.90.51.00 |ampliacao de centros de educacao infantil 01 | 0,00 | 66.968,08 | 66.968,08 | 757.632,00| 00415 | | |2010.143-4 |12.365 4.4.90.51.00 |em 185-ampliacao creche cei 76 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00416 | | |2010.233-6 |12.365 3.3.90.39.00 |implementacao de parcerias 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00| 00410 | | |2010.233-7 |12.365 3.3.50.43.00 |ampliacao de convenios 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00403 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECAO DE EDUCACAO INFANTIL | 11.347.971,69 | 5.731.968,05 | 5.936.440,98 | 62.580.473,00| | | | | | | | | | | | |10.04.02| | |SECAO DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |2001 | |ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | | |2001.120-7 |12.361 4.4.90.51.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 | 26.350,00 | 461.697,33 | 461.697,33 | 4.682.917,00| 00437 | | |2001.120-7 |12.361 4.4.90.51.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 | 26.535,28 | 19.817,28 | 27.677,58 | 400.000,50| 00822 | | |2001.120-7 |12.361 4.4.90.52.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 | 0,00 | 176.143,38 | 341.426,12 | 2.715.000,00| 00443 | | |2001.120-7 |12.361 4.4.90.52.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 | 46.588,05 | 11.277,00 | 11.277,00 | 415.000,50| 00823 | | |2001.120-8 |12.361 4.4.90.52.00 |cidade educadora 01 | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 619.000,00| 00444 | | |2001.204-1 |12.361 3.3.90.30.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 | 18.751,90 | 28.120,40 | 27.008,50 | 622.869,00| 00422 | | |2001.204-1 |12.361 3.3.90.30.00 |funcionamento do ensino fundamental 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00423 | | |2001.204-1 |12.361 3.3.90.30.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 | 58.313,60 | 5.796,00 | 5.796,00 | 208.819,70| 00824 | | |2001.204-1 |12.361 3.3.90.39.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 | 63.966,70 | 499.706,62 | 713.008,38 | 6.711.400,00| 00427 | | |2001.204-1 |12.361 3.3.90.39.00 |funcionamento do ensino fundamental 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00428 | | |2001.204-1 |12.361 3.3.90.39.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 | 382.459,20 | 96.110,28 | 90.149,84 | 1.521.000,00| 00816 | | |2001.204-5 |12.361 3.3.90.39.00 |conservacao de unidades do ensino fundamental 01 | 16.241,00 | 100.700,43 | 100.700,43 | 2.000.000,00| 00429 | | |2001.204-7 |12.361 3.3.50.43.00 |apoio as entidades privadas e filantropicas do 01 | 0,00 | 59.050,00 | 59.050,00 | 708.600,00| 00420 | | | | | ensino fundamental | | | | | | | |2001.240-5 |12.361 3.3.90.30.00 |cidade educadora 01 | 52.398,60 | 74.840,54 | 9.457,65 | 1.000.000,00| 00424 | | |2001.240-5 |12.361 3.3.90.39.00 |cidade educadora 01 | 495.355,78 | 272.267,05 | 324.036,47 | 3.100.000,00| 00430 | | |2001.241-1 |12.361 3.1.90.34.00 |inativos e pensionistas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00| 00419 | | |2001.243-7 |12.361 3.3.90.39.00 |capacitacao e projetos educacionais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.130,00| 00431 | | |2001.258-4 |12.361 3.3.50.43.00 |em 219-aumentar subvencao entidade "integrar" 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00421 | | | | | | | | | | | | |2008 | |TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | |2008.238-3 |12.361 3.3.90.39.00 |manter o programa de transporte de aluno ensino 01 | -392,80 | 485.827,73 | 485.827,73 | 4.701.000,00| 00432 | | | | | fundamental | | | | | | | |2008.238-3 |12.361 3.3.90.39.00 |manter o programa de transporte de aluno ensino 02 | 0,00 | 131.031,60 | 131.031,60 | 2.373.000,00| 00433 | | | | | fundamental | | | | | | | |2008.238-3 |12.361 3.3.90.39.00 |manter o programa de transporte de aluno ensino 05 | 15.290,80 | 15.290,80 | 15.290,80 | 148.000,00| 00434 | | | | | fundamental | | | | | | | | | | | | | | | | | |2011 | |MANTER MUNICIPALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |2011.233-8 |12.361 3.3.90.30.00 |despesa de operacao e manutencao das unidades do 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00| 00425 | | | | | ensino fundamental | | | | | | | |2011.233-8 |12.361 3.3.90.39.00 |despesa de operacao e manutencao das unidades do 01 | -8.016,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00| 00435 | | | | | ensino fundamental | | | | | | | | | | | | | | | | | |2012 | |IMPLEMENTAR CENTRO DE EDUCACAO NUTRICIONAL | | | | | | | |2012.139-5 |12.361 4.4.90.51.00 |construcao de centro de educacao nutricional 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00438 | | |2012.139-5 |12.361 4.4.90.52.00 |construcao de centro de educacao nutricional 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00445 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/09/2008 Mes : 08 / 2008 Pagina 20 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | |10.04.02| | |SECAO DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |2012.238-1 |12.361 3.3.90.30.00 |capacitacao de docentes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00| 00426 | | | | | | | | | | | | |2014 | |IMPLEMENTAR PROJETO ESCOLA BONITA | | | | | | | |2014.108-7 |12.361 4.4.90.51.00 |revitalizacao de predios escolares 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848.950,00| 00439 | | |2014.108-7 |12.361 4.4.90.51.00 |revitalizacao de predios escolares 06 | 0,00 | 82.408,14 | 82.408,14 | 4.210.181,30| 00811 | | | | | | | | | | | | |2015 | |IMPLEMENTAR O PROJETO SABE TUDO | | | | | | | |2015.110-1 |12.361 4.4.90.51.00 |disponibilizar acesso ao saber atraves de constru- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.000,00| 00440 | | | | | coes | | | | | | | |2015.110-1 |12.361 4.4.90.52.00 |disponibilizar acesso ao saber atraves de constru- 01 | 0,00 | 73.476,36 | 63.632,76 | 319.000,00| 00446 | | | | | coes | | | | | | | |2015.248-6 |12.361 3.3.90.39.00 |disponibilizar o acesso ao saber atraves de constr 01 | 104.305,35 | 324.102,54 | 325.679,54 | 2.410.000,00| 00436 | | | | | ucoes | | | | | | | | | | | | | | | | | |2018 | |IMPLEMENTAR CENTRO CAPACITACAO DOS PROFIS.EDUCACAO | | | | | | | |2018.112-0 |12.361 4.4.90.51.00 |desapropriacao e construcao do centro de capacita- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00| 00441 | | | | | cao | | | | | | | | | | | | | | | | | |2019 | |IMPLEMENTAR CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCACAO | | | | | | | |2019.111-9 |12.361 4.4.90.51.00 |desapropriacao e construcao do centro de referen- 01 | 0,00 | 695.118,61 | 695.118,61 | 2.761.500,00| 00442 | | | | | cia da educacao | | | | | | | |2019.111-9 |12.361 4.4.90.52.00 |desapropriacao e construcao do centro de referen- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00| 00447 | | | | | cia da educacao | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECAO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 1.298.147,46 | 3.614.342,09 | 3.971.834,48 | 43.944.368,00| | | | | | | | | | | | |10.04.03| | |ENSINO MEDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |2003 | |ENSINO MEDIO E PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | |2003.121-1 |12.362 4.4.90.51.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00454 | | |2003.121-1 |12.362 4.4.90.52.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00455 | | |2003.238-4 |12.362 3.1.90.11.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 | 424.135,97 | 200.858,85 | 200.858,85 | 2.392.920,00| 00448 | | |2003.238-4 |12.362 3.1.90.13.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 | 11.333,09 | 11.333,09 | 11.148,19 | 187.272,00| 00449 | | |2003.238-4 |12.362 3.1.90.34.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 | 1.593,41 | 1.593,41 | 1.593,41 | 50.000,00| 00450 | | |2003.238-4 |12.362 3.1.91.13.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 | 30.344,40 | 30.344,40 | 30.345,00 | 367.738,00| 00451 | | |2003.238-4 |12.362 3.3.90.39.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 | 0,00 | 754,60 | 754,60 | 160.000,00| 00452 | | | | | | | | | | | | |2008 | |TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | |2008.253-4 |12.362 3.3.90.39.00 |transporte de alunos do ensino medio 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00| 00453 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |ENSINO MEDIO | 467.406,87 | 244.884,35 | 244.700,05 | 3.372.930,00| | | | | | | | | | | | |10.04.04| | |FUNDO MUN.DESEN.VALOR.ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |2001 | |ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | | |2001.204-1 |12.361 3.1.90.11.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 | 7.050.160,32 | 2.972.869,99 | 2.973.637,19 | 42.500.800,00| 00456 | | |2001.204-1 |12.361 3.1.90.13.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 | 62.461,86 | 62.461,86 | 68.679,41 | 550.000,00| 00457 | | |2001.204-1 |12.361 3.1.90.34.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00| 00785 | | |2001.204-1 |12.361 3.1.90.34.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 | 38.425,11 | 38.425,11 | 38.425,11 | 420.000,00| 00777 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/09/2008 Mes : 08 / 2008 Pagina 21 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | |10.04.04| | |FUNDO MUN.DESEN.VALOR.ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |2001.204-1 |12.361 3.1.91.13.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 | 611.856,52 | 611.856,52 | 608.498,02 | 6.137.677,00| 00458 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUN.DESEN.VALOR.ENSINO FUNDAMENTAL | 7.762.903,81 | 3.685.613,48 | 3.689.239,73 | 49.908.477,00| | | | | | | | | | | | |10.04.05| | |ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |2005 | |ENSINO SUPERIOR | | | | | | | |2005.101-3 |12.364 4.4.90.51.00 |manutencao de unidades de ensino superior 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00| 00461 | | |2005.243-6 |12.364 3.3.90.39.00 |manutencao de unidades de ensino superior 01 | 0,00 | 5.319,88 | 5.319,88 | 285.000,00| 00460 | | | | | | | | | | | | |2008 | |TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | |2008.233-2 |12.364 3.3.90.18.00 |transporte de alunos de ensino superior 01 | 0,00 | 1.471,40 | 1.165,40 | 150.000,00| 00459 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 6.791,28 | 6.485,28 | 580.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | 20.876.429,83 | 13.283.599,25 | 13.848.700,52 | 160.386.248,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | 21.261.548,66 | 16.175.535,86 | 16.777.222,09 | 205.717.623,02| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/09/2008 Mes : 08 / 2008 Pagina 22 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |11.00.00| | |SECRETARIA DA SAUDE (SES) | | | | | | |11.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |1001 | |ATENCAO BASICA A SAUDE | | | | | | | |1001.112-4 |10.301 4.4.90.51.00 |construcao do cs vitoria regia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.392,00| 00504 | | |1001.112-4 |10.301 4.4.90.52.00 |construcao do cs vitoria regia 01 | 0,00 | 898,00 | 898,00 | 43.608,00| 00793 | | |1001.112-5 |10.301 4.4.90.51.00 |construcao do cs jardim paineiras 01 | 7.892,43 | 0,00 | 0,00 | 997.000,00| 00505 | | |1001.112-5 |10.301 4.4.90.52.00 |construcao do cs jardim paineiras 01 | 29.868,32 | 39.874,85 | 52.870,44 | 217.000,00| 00520 | | |1001.118-9 |10.301 4.4.90.51.00 |ampliacao do c.s. habiteto 01 | 7.375,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00| 00506 | | |1001.119-0 |10.301 4.4.90.51.00 |construcao do c.s. zona oeste 01 | 0,00 | 242.447,91 | 242.447,91 | 2.369.771,00| 00507 | | |1001.119-0 |10.301 4.4.90.52.00 |construcao do c.s. zona oeste 01 | 6.814,00 | 20.967,36 | 20.737,81 | 100.000,00| 00521 | | |1001.119-1 |10.301 4.4.90.51.00 |ampliacao do c.s. sorocaba i 01 | 0,00 | 130.067,31 | 0,00 | 350.400,00| 00508 | | |1001.119-1 |10.301 4.4.90.52.00 |ampliacao do c.s. sorocaba i 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.142,74| 00522 | | |1001.119-4 |10.301 4.4.90.51.00 |ampliacao do c.s. vl haro 01 | 0,00 | 56.670,86 | 56.670,86 | 313.657,26| 00509 | | |1001.119-4 |10.301 4.4.90.52.00 |ampliacao do c.s. vl haro 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00523 | | |1001.138-7 |10.301 4.4.50.42.00 |auxilio ao grupo de pesquisa e assistencia ao can- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00503 | | | | | cer infantil - gpaci | | | | | | | |1001.140-7 |10.301 4.4.90.51.00 |ampliacao de predios 01 | 31.174,40 | 36.249,50 | 36.249,50 | 288.500,00| 00510 | | |1001.140-8 |10.301 4.4.90.51.00 |construcao de predios 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.466.000,00| 00511 | | |1001.254-3 |10.301 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 151.761,69 | 4.815.008,56 | 4.826.865,59 | 32.588.892,00| 00462 | | |1001.254-3 |10.301 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 24.748,50 | 24.748,50 | 21.428,70 | 436.500,00| 00467 | | |1001.254-3 |10.301 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 175.552,19 | 175.528,98 | 175.792,05 | 600.000,00| 00829 | | |1001.254-3 |10.301 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 333.227,13 | 333.227,13 | 328.557,07 | 4.350.069,00| 00473 | | |1001.254-4 |10.301 3.3.90.30.00 |promover a saude e estimular as posturas saudaveis 01 | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 30.000,00| 00478 | | |1001.254-4 |10.301 3.3.90.39.00 |promover a saude e estimular as posturas saudaveis 01 | 7.403,48 | 4.200,00 | 4.200,00 | 20.000,00| 00801 | | |1001.254-5 |10.301 3.3.90.30.00 |orientacao e monitoramento alimentar e nutricional 05 | 1.151,40 | 71.081,64 | 69.596,30 | 641.000,00| 00479 | | |1001.254-5 |10.301 3.3.90.30.00 |orientacao e monitoramento alimentar e nutricional 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00| 00798 | | |1001.254-6 |10.301 3.3.90.30.00 |aquisicao de alimentos para combate as carencias 05 | 19.850,17 | 19.002,17 | 19.002,17 | 179.000,00| 00480 | | | | | nutricionais | | | | | | | | | | | | | | | | | |1003 | |ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | | | |1003.126-3 |10.301 4.4.90.51.00 |reforma e ampliacao do centro de esterilizacao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00| 00512 | | |1003.112-2 |10.302 4.4.90.51.00 |desap.constr.unid.atencao secudaria e de urgencia/ 01 | -76.797,25 | 52.153,00 | 52.153,00 | 4.005.356,76| 00514 | | | | | emergencia hospitalar zona oeste | | | | | | | |1003.112-2 |10.302 4.4.90.52.00 |desap.constr.unid.atencao secudaria e de urgencia/ 01 | 200.759,65 | 377.089,24 | 599.375,64 | 985.543,24| 00528 | | | | | emergencia hospitalar zona oeste | | | | | | | |1003.140-9 |10.302 4.4.90.52.00 |renovacao da frota de veiculos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00529 | | |1003.141-0 |10.302 4.4.90.51.00 |construcao e ampliacao de predios 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00515 | | |1003.145-0 |10.302 4.4.50.42.00 |repasse ao hospital santa lucinda lei 8.333/07 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00| 00757 | | |1003.201-8 |10.302 3.3.50.43.00 |apoio as entidades privadas e filantropicas 01 | 1.650.000,00 | 1.596.365,59 | 871.093,88 | 8.265.000,00| 00475 | | | | | assistencia hospitalar | | | | | | | |1003.237-2 |10.302 3.3.90.30.00 |atendimento ambulatorial, hospitalar e apoio diag- 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00| 00485 | | | | | nostico (repasse) | | | | | | | |1003.237-3 |10.302 3.3.90.30.00 |projeto samu (repasse federal para custeio de 50% 05 | 5.949,10 | 216,00 | 216,00 | 7.000,00| 00486 | | | | | do rh e investimento) | | | | | | | |1003.237-3 |10.302 3.3.90.39.00 |projeto samu (repasse federal para custeio de 50% 05 | 9.146,46 | 2.599,00 | 400,00 | 49.000,00| 00496 | | | | | do rh e investimento) | | | | | | | |1003.237-4 |10.302 3.3.90.39.00 |compra de servicos e insumos para auxilio diagnos- 05 | 40.996,78 | 22.631,82 | 20.868,32 | 615.000,00| 00497 | | | | | tico | | | | | | | |1003.254-7 |10.302 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 8.022.144,07 | 945.256,03 | 948.809,17 | 29.125.341,75| 00465 | | |1003.254-7 |10.302 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 45.769,98 | 45.769,98 | 41.951,66 | 411.660,00| 00469 | | |1003.254-7 |10.302 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 340.638,62 | 340.638,62 | 340.638,62 | 400.000,00| 00832 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/09/2008 Mes : 08 / 2008 Pagina 23 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |11.00.00| | |SECRETARIA DA SAUDE (SES) | | | | | | |11.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |1003.254-7 |10.302 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 748.694,60 | 748.694,60 | 777.384,31 | 7.148.980,00| 00474 | | |1003.254-8 |10.302 3.3.90.48.00 |despesa para tratamento fora do municipio 05 | 29.282,50 | 29.282,50 | 28.711,50 | 330.000,00| 00502 | | |1003.257-9 |10.302 3.3.50.43.00 |em 202-aumentar subvencao entidade "gpaci" 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00476 | | |1003.258-0 |10.302 3.3.50.43.00 |em 203-aumentar subvencao entidade "santa casa de 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00477 | | | | | misericordia" | | | | | | | | | | | | | | | | | |1006 | |ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | |1006.202-8 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 01 | 209.574,65 | 338.658,77 | 291.435,18 | 3.857.500,00| 00487 | | |1006.202-8 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00| 00488 | | |1006.202-8 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 05 | 100.938,88 | 907.139,92 | 671.062,10 | 7.581.954,00| 00489 | | |1006.202-8 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00| 00797 | | |1006.202-9 |10.303 3.3.90.39.00 |distribuicao de medicamentos recebidos, gerencia- 01 | 7.810,00 | 24.355,00 | 24.355,00 | 169.000,00| 00498 | | | | | mento para conservacao, controle e seguranca | | | | | | | | | | | | | | | | | |1009 | |GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | | | | | | | |1009.109-8 |10.301 4.4.90.52.00 |renovacao da frota de veiculos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00| 00524 | | |1009.109-9 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de moveis e equipamento medicos, odonto- 01 | 11.353,85 | 4.787,20 | 33.437,20 | 739.900,00| 00525 | | | | | logicos de informatica e outros | | | | | | | |1009.109-9 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de moveis e equipamento medicos, odonto- 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.268,00| 00526 | | | | | logicos de informatica e outros | | | | | | | |1009.109-9 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de moveis e equipamento medicos, odonto- 95 | 19.245,60 | 5.394,00 | 5.394,00 | 50.500,00| 00805 | | | | | logicos de informatica e outros | | | | | | | |1009.141-1 |10.301 4.4.90.51.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 18.776,62 | 18.776,62 | 133.000,00| 00513 | | |1009.141-2 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de equipamentos para o conselho municipa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00527 | | | | | l de saude | | | | | | | |1009.203-9 |10.301 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 36.612,56 | 36.612,56 | 2.669.105,75| 00463 | | |1009.203-9 |10.301 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.102.000,00| 00464 | | |1009.203-9 |10.301 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 6.996,94 | 6.996,94 | 8.445,27 | 348.300,00| 00468 | | |1009.203-9 |10.301 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.376.000,00| 00470 | | |1009.203-9 |10.301 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 115.878,59 | 160.359,74 | 497.417,40 | 6.281.652,00| 00471 | | |1009.203-9 |10.301 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00| 00472 | | |1009.203-9 |10.301 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 25.543,43 | 55.409,04 | 20.962,28 | 957.708,00| 00481 | | |1009.203-9 |10.301 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 | 124.697,92 | 9.826,40 | 14.171,84 | 324.278,00| 00482 | | |1009.203-9 |10.301 3.3.90.35.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00492 | | |1009.203-9 |10.301 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 31.917,28 | 22.541,44 | 511.320,00| 00767 | | |1009.203-9 |10.301 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 61.241,02 | 745.781,27 | 630.491,13 | 7.114.893,75| 00493 | | |1009.203-9 |10.301 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 | 46.922,00 | 10.114,00 | 13.553,50 | 648.200,00| 00782 | | |1009.237-9 |10.301 3.3.90.30.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00| 00483 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1009.237-9 |10.301 3.3.90.33.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00| 00491 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1009.237-9 |10.301 3.3.90.39.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 | 5.212,00 | 10.859,50 | 7.804,00 | 121.500,00| 00494 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1009.238-0 |10.301 3.3.90.30.00 |conselho municipal de saude 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00484 | | | | | | | | | | | | |1010 | |ACOES DE SAUDE COLETIVA | | | | | | | |1010.255-1 |10.301 3.3.90.30.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00812 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.255-1 |10.301 3.3.90.36.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 05 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 17.120,00| 00769 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/09/2008 Mes : 08 / 2008 Pagina 24 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |11.00.00| | |SECRETARIA DA SAUDE (SES) | | | | | | |11.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |1010.255-1 |10.301 3.3.90.39.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00| 00495 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.255-1 |10.301 3.3.90.39.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 05 | 3.220,00 | 3.220,00 | 3.515,00 | 35.000,00| 00768 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.255-1 |10.301 3.3.90.39.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 95 | 2.767,74 | 3.285,00 | 3.285,00 | 275.365,37| 00786 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.109-7 |10.304 4.4.90.51.00 |acoes de vigilancia sanitaria, epidemiologica e 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00516 | | | | | zoonoses (repasse vigisus) | | | | | | | |1010.109-7 |10.304 4.4.90.51.00 |acoes de vigilancia sanitaria, epidemiologica e 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784.000,00| 00517 | | | | | zoonoses (repasse vigisus) | | | | | | | |1010.109-7 |10.304 4.4.90.51.00 |acoes de vigilancia sanitaria, epidemiologica e 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.268,91| 00787 | | | | | zoonoses (repasse vigisus) | | | | | | | |1010.141-3 |10.305 4.4.90.51.00 |construcao e ampliacao de predios 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00518 | | |1010.141-3 |10.305 4.4.90.51.00 |construcao e ampliacao de predios 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00| 00519 | | |1010.141-3 |10.305 4.4.90.51.00 |construcao e ampliacao de predios 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641.010,12| 00794 | | |1010.141-4 |10.305 4.4.90.52.00 |renovacao da frota de veiculos 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00530 | | |1010.141-4 |10.305 4.4.90.52.00 |renovacao da frota de veiculos 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00| 00788 | | |1010.141-7 |10.305 4.4.90.52.00 |aq. de moveis e equip. medicos em geral 05 | 728,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00| 00531 | | |1010.141-7 |10.305 4.4.90.52.00 |aq. de moveis e equip. medicos em geral 95 | 7.289,00 | 0,00 | 0,00 | 513.000,00| 00789 | | |1010.202-7 |10.305 3.3.90.39.00 |vigilancia, prevencao e controle doencas transmit. 05 | 600,00 | 0,00 | 3.720,00 | 648.000,00| 00499 | | | | | por vetores e zoonoses | | | | | | | |1010.254-9 |10.305 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 8.091,96 | 200.396,24 | 200.396,24 | 2.668.837,75| 00466 | | |1010.254-9 |10.305 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 16.491,48 | 17.529,98 | 17.529,98 | 292.327,00| 00490 | | |1010.254-9 |10.305 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 | 17.765,55 | 4.610,60 | 203,80 | 171.038,27| 00795 | | |1010.254-9 |10.305 3.3.90.35.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00| 00796 | | |1010.254-9 |10.305 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 | 2.670,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | 25.020,00| 00819 | | |1010.254-9 |10.305 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 3.500,20 | 2.025,00 | 35,00 | 42.300,00| 00500 | | |1010.254-9 |10.305 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 41.700,00| 00790 | | |1010.255-0 |10.305 3.3.90.39.00 |campanhas educativas 01 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 84.322,00| 00501 | | |1010.255-0 |10.305 3.3.90.39.00 |campanhas educativas 95 | 25.396,54 | 16.665,56 | 15.230,36 | 150.000,00| 00791 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 12.643.638,57 | 12.749.649,77 | 12.081.553,40 | 140.880.502,67| | | | | | | | | | | | |11.11.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |1003 | |ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | | | |1003.237-2 |10.302 3.3.90.39.00 |atendimento ambulatorial, hospitalar e apoio diag- 05 | 3.706.412,67 | 5.085.159,11 | 5.062.627,50 | 67.170.000,00| 00532 | | | | | nostico (repasse) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.706.412,67 | 5.085.159,11 | 5.062.627,50 | 67.170.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 16.350.051,24 | 17.834.808,88 | 17.144.180,90 | 208.050.502,67| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/09/2008 Mes : 08 / 2008 Pagina 25 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |12.00.00| | |SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | | | | | | |12.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |3007 | |ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | |3007.102-9 |27.812 4.4.90.51.00 |modernizacao da infra-estrutura esportiva 01 | 274.832,23 | 14.973,90 | 0,00 | 546.516,84| 00547 | | |3007.102-9 |27.812 4.4.90.51.00 |modernizacao da infra-estrutura esportiva 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00827 | | |3007.102-9 |27.812 4.4.90.51.00 |modernizacao da infra-estrutura esportiva 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00| 00548 | | |3007.102-9 |27.812 4.4.90.52.00 |modernizacao da infra-estrutura esportiva 01 | 2.306,37 | 62.880,40 | 65.340,40 | 119.700,00| 00550 | | |3007.143-3 |27.812 4.4.90.51.00 |em 149-construcao quadra poliesportiva jd.santa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00549 | | | | | esmeralda | | | | | | | |3007.210-8 |27.812 3.3.90.30.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 | 4.865,00 | 6.399,00 | 7.111,60 | 85.760,00| 00539 | | |3007.210-8 |27.812 3.3.90.33.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00541 | | |3007.210-8 |27.812 3.3.90.35.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00| 00542 | | |3007.210-8 |27.812 3.3.90.36.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 | 0,00 | 2.720,00 | 3.170,00 | 26.701,00| 00820 | | |3007.210-8 |27.812 3.3.90.39.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 | 0,00 | 11.093,40 | 9.493,40 | 27.239,00| 00759 | | |3007.210-9 |27.812 3.3.90.30.00 |promocao de eventos esportivos 01 | 0,00 | 4.105,00 | 4.105,00 | 26.110,00| 00540 | | |3007.210-9 |27.812 3.3.90.36.00 |promocao de eventos esportivos 01 | 16.687,56 | 1.750,00 | 1.750,00 | 61.800,00| 00776 | | |3007.210-9 |27.812 3.3.90.39.00 |promocao de eventos esportivos 01 | 49.856,00 | 64.476,09 | 59.716,09 | 1.718.346,00| 00544 | | |3007.255-7 |27.812 3.3.90.39.00 |em 04-reforma de campo de bocha 01 | -12.864,66 | 0,00 | 0,00 | 13.048,16| 00545 | | |3007.257-6 |27.812 3.3.90.39.00 |em 199-apoio a realizacao de provas de rua (atle- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.935,00| 00546 | | | | | tismo) | | | | | | | | | | | | | | | | | |3008 | |GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | |3008.211-2 |27.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 505.697,80 | 260.247,49 | 260.247,49 | 3.464.086,00| 00533 | | |3008.211-2 |27.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 3.719,99 | 3.719,99 | 3.784,99 | 83.232,00| 00534 | | |3008.211-2 |27.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 33.435,84 | 20.533,56 | 20.533,56 | 240.000,00| 00535 | | |3008.211-2 |27.122 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 102.600,00| 00536 | | |3008.211-2 |27.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 45.786,16 | 45.786,16 | 47.981,91 | 573.918,00| 00537 | | |3008.211-4 |27.122 3.3.90.30.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 | 11.704,78 | 9.028,60 | 9.916,60 | 263.737,00| 00538 | | |3008.211-4 |27.122 3.3.90.39.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 | 330,00 | 65.226,76 | 65.226,76 | 799.408,00| 00543 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 936.357,07 | 579.240,35 | 564.677,80 | 8.343.637,00| | | | | | | | | | | | |12.04.00| | |FUNDO APOIO DESPORTO AMADOR DE SOROCABA | | | | | | | | | | | | | | | | | |3007 | |ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | |3007.241-0 |27.811 3.3.90.39.00 |fundo de apoio ao desporto amador de sorocaba - 01 | 10.000,00 | 47.298,00 | 49.298,00 | 614.000,00| 00551 | | | | | fadas | | | | | | | |3007.241-0 |27.811 3.3.90.39.00 |fundo de apoio ao desporto amador de sorocaba - 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00| 00552 | | | | | fadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO APOIO DESPORTO AMADOR DE SOROCABA | 10.000,00 | 47.298,00 | 49.298,00 | 700.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | 946.357,07 | 626.538,35 | 613.975,80 | 9.043.637,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/09/2008 Mes : 08 / 2008 Pagina 26 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |13.00.00| | |SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | | | | | | |13.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |8001 | |SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL | | | | | | | |8001.243-9 |15.452 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 17.341,99 | 132.183,32 | 132.183,32 | 1.804.628,00| 00553 | | |8001.243-9 |15.452 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 1.616,03 | 1.616,03 | 1.686,89 | 52.020,00| 00554 | | |8001.243-9 |15.452 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 2.409,44 | 2.409,44 | 70.000,00| 00555 | | |8001.243-9 |15.452 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 22.462,84 | 22.462,84 | 22.745,52 | 394.700,00| 00556 | | |8001.243-9 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 1.450,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 70.000,00| 00772 | | |8001.243-9 |15.452 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 888,62 | 0,00 | 0,00 | 18.808,40| 00557 | | |8001.243-9 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 100.260,78 | 5.191,88 | 5.191,88 | 170.397,20| 00558 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 144.020,26 | 164.863,51 | 166.217,05 | 2.580.553,60| | | | | | | | | | | | |13.05.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |5004 | |TRANSPORTE COLETIVO | | | | | | | |5004.121-5 |15.453 4.4.90.51.00 |modernizacao dos servicos de transporte 01 | 235.313,80 | 140.517,59 | 36.268,65 | 3.685.994,43| 00563 | | |5004.217-8 |15.453 3.3.90.39.00 |subsidios as empresas concessionarias de transpor- 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.510.000,00| 00560 | | | | | tes coletivos | | | | | | | |5004.243-8 |15.453 3.3.90.35.00 |modernizacao dos servicos de transporte 01 | 0,00 | 23.833,33 | 23.833,33 | 442.869,20| 00559 | | |5004.248-2 |26.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos de transporte 01 | 0,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 11.814.450,57| 00561 | | |5004.248-3 |26.131 3.3.90.39.00 |campanhas pula catraca / uso transporte coletivo 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00562 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 235.313,80 | 1.124.350,92 | 1.020.101,98 | 18.503.314,20| | | | | | | | | | | | |13.06.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |8001 | |SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL | | | | | | | |8001.108-3 |15.452 4.4.90.52.00 |aquisicao de meios e equipamentos 03 | 24.099,00 | 120.368,24 | 120.368,24 | 620.000,00| 00571 | | |8001.138-9 |15.452 4.4.90.52.00 |fiscalizacao, operacao e sinalizacao 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00| 00572 | | |8001.253-2 |15.452 3.3.90.30.00 |fiscalizazao, operacao e sinalizacao 03 | 3.333,26 | 297.953,90 | 291.126,10 | 1.762.500,00| 00565 | | |8001.253-2 |15.452 3.3.90.36.00 |fiscalizazao, operacao e sinalizacao 03 | 0,00 | 3.563,19 | 3.563,19 | 42.500,00| 00566 | | |8001.253-2 |15.452 3.3.90.39.00 |fiscalizazao, operacao e sinalizacao 01 | 7.041,79 | 83.001,09 | 5.664,05 | 520.397,20| 00567 | | |8001.253-2 |15.452 3.3.90.39.00 |fiscalizazao, operacao e sinalizacao 03 | 19.725,00 | 329.539,14 | 305.829,75 | 4.377.500,00| 00568 | | |8001.256-2 |15.452 3.3.90.39.00 |em 89-implantaca de semaforo av.eng.carlos reinal- 03 | 0,00 | 14.305,00 | 14.305,00 | 15.000,00| 00569 | | | | | do medes x rudolf dafferner | | | | | | | |8001.256-5 |15.452 3.3.90.39.00 |em 92-implantacao de semaforo av.gen.osorio x rua 03 | 0,00 | 14.305,00 | 14.305,00 | 15.000,00| 00570 | | | | | saturno jd.santa clara | | | | | | | |8001.002-0 |28.846 3.3.20.41.00 |repasse ao funset 03 | 6.191,96 | 6.191,96 | 6.191,96 | 60.000,00| 00564 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | 60.391,01 | 869.227,52 | 761.353,29 | 7.420.397,20| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | 439.725,07 | 2.158.441,95 | 1.947.672,32 | 28.504.265,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/09/2008 Mes : 08 / 2008 Pagina 27 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |14.00.00| | |SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | | | | | | |14.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4003 | |ATENCAO AO TRABALHADOR | | | | | | | |4003.139-0 |11.333 4.4.90.51.00 |identificao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | 2.747,75 | 0,00 | 0,00 | 102.800,00| 00595 | | |4003.139-0 |11.333 4.4.90.52.00 |identificao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00596 | | |4003.144-9 |11.333 4.4.50.42.00 |repasse para realizacao de reforma do predio 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00| 00756 | | |4003.213-2 |11.333 3.3.90.30.00 |qualificacao do trabalhador 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00| 00576 | | |4003.213-2 |11.333 3.3.90.33.00 |qualificacao do trabalhador 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00578 | | |4003.213-2 |11.333 3.3.90.35.00 |qualificacao do trabalhador 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00| 00582 | | |4003.213-2 |11.333 3.3.90.36.00 |qualificacao do trabalhador 01 | 62.405,00 | 19.350,00 | 20.650,00 | 200.000,00| 00584 | | |4003.213-2 |11.333 3.3.90.39.00 |qualificacao do trabalhador 01 | 68.179,20 | 48.908,00 | 9.368,00 | 400.000,00| 00588 | | |4003.213-2 |11.333 3.3.90.47.00 |qualificacao do trabalhador 01 | 3.704,00 | 3.704,00 | 2.360,00 | 17.600,00| 00593 | | |4003.213-3 |11.333 3.3.90.30.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | 1.375,00 | 1.375,00 | 1.375,00 | 18.000,00| 00577 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.213-3 |11.333 3.3.90.33.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00579 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.213-3 |11.333 3.3.90.35.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00| 00583 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.213-3 |11.333 3.3.90.36.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00| 00585 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.213-3 |11.333 3.3.90.39.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | 125,00 | 125,00 | 1.325,00 | 10.000,00| 00589 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.213-3 |11.333 3.3.90.47.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00594 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.231-6 |11.333 3.3.90.33.00 |participacao de artesaos em feiras 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00580 | | |4003.231-6 |11.333 3.3.90.36.00 |participacao de artesaos em feiras 01 | 4.350,00 | 2.400,00 | 2.650,00 | 15.000,00| 00586 | | |4003.231-6 |11.333 3.3.90.39.00 |participacao de artesaos em feiras 01 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 15.000,00| 00590 | | |4003.231-7 |11.333 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 9.890,23 | 9.890,23 | 9.923,62 | 111.521,00| 00575 | | |4003.244-4 |11.333 3.3.90.36.00 |fomento para geracao de renda 01 | 0,00 | 0,00 | 6.023,94 | 70.000,00| 00587 | | |4003.244-4 |11.333 3.3.90.39.00 |fomento para geracao de renda 01 | 13.900,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 50.000,00| 00591 | | | | | | | | | | | | |4021 | |MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | |4021.244-3 |11.333 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 15.088,46 | 76.532,35 | 76.532,35 | 934.448,00| 00573 | | |4021.244-3 |11.333 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 3.762,90 | 3.762,90 | 4.159,88 | 52.020,00| 00574 | | |4021.244-3 |11.333 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 679,93 | 679,93 | 679,93 | 10.000,00| 00803 | | |4021.244-3 |11.333 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00| 00581 | | |4021.244-3 |11.333 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 14.000,00 | 8.427,48 | 8.427,48 | 171.200,00| 00592 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 200.207,47 | 196.954,89 | 165.275,20 | 2.412.589,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | 200.207,47 | 196.954,89 | 165.275,20 | 2.412.589,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/09/2008 Mes : 08 / 2008 Pagina 28 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |15.00.00| | |SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | | | | | | |15.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |6009 | |DESENVOLVIMENTO LOCAL | | | | | | | |6009.139-9 |23.691 4.4.90.51.00 |polo de desenvolvimento e inovacao de sorocaba 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00615 | | |6009.139-9 |23.691 4.4.90.52.00 |polo de desenvolvimento e inovacao de sorocaba 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00617 | | |6009.235-5 |23.691 3.3.90.39.00 |criacao de sistema de divulgacao do municipio 01 | 225,00 | 3.205,89 | 3.205,89 | 47.000,00| 00610 | | |6009.235-6 |23.691 3.3.90.33.00 |realizacao de eventos e seminarios no municipio 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00603 | | |6009.235-6 |23.691 3.3.90.36.00 |realizacao de eventos e seminarios no municipio 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050,00| 00606 | | |6009.235-6 |23.691 3.3.90.39.00 |realizacao de eventos e seminarios no municipio 01 | 7.421,68 | 9.965,88 | 9.165,88 | 160.950,00| 00611 | | |6009.240-2 |23.691 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 34.243,68 | 50.876,03 | 50.266,80 | 875.060,00| 00597 | | |6009.240-2 |23.691 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 3.719,99 | 3.719,99 | 4.433,01 | 57.222,00| 00598 | | |6009.240-2 |23.691 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 6.556,23 | 6.556,23 | 6.762,83 | 103.298,00| 00599 | | |6009.240-2 |23.691 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 567,00 | 300,00 | 100,00 | 32.000,00| 00601 | | |6009.240-2 |23.691 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00604 | | |6009.240-2 |23.691 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00607 | | |6009.240-2 |23.691 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 17.891,05 | 9.580,85 | 9.466,92 | 201.000,00| 00612 | | |6009.254-0 |23.691 3.3.90.30.00 |polo de desenvolvimento e inovacao de soricaba 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00| 00602 | | |6009.254-0 |23.691 3.3.90.39.00 |polo de desenvolvimento e inovacao de soricaba 01 | 49.675,61 | 0,00 | 6.324,60 | 342.300,00| 00613 | | | | | | | | | | | | |6010 | |FORTALECENDO O EMPREENDEDORISMO LOCAL | | | | | | | |6010.223-2 |04.126 3.3.90.39.00 |manutencao dos sistemas de informacoes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00609 | | | | | | | | | | | | |6014 | |CASA DO CIDADAO | | | | | | | |6014.138-1 |04.122 4.4.90.51.00 |implantacao da casa do cidadao 01 | 0,00 | 500.347,73 | 500.347,73 | 5.051.000,00| 00614 | | |6014.138-1 |04.122 4.4.90.52.00 |implantacao da casa do cidadao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00| 00616 | | |6014.248-8 |04.122 3.3.90.30.00 |operacao experimental 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00600 | | |6014.248-8 |04.122 3.3.90.36.00 |operacao experimental 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00605 | | |6014.248-8 |04.122 3.3.90.39.00 |operacao experimental 01 | 19.127,80 | 25.080,80 | 29.110,00 | 1.049.000,00| 00608 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 139.428,04 | 609.633,40 | 619.183,66 | 8.531.580,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | 139.428,04 | 609.633,40 | 619.183,66 | 8.531.580,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/09/2008 Mes : 08 / 2008 Pagina 29 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |16.00.00| | |SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | | | | | | |16.01.00| | |AREA DE IMPRENSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |7004 | |COMUNICACAO E PUBLICIDADE | | | | | | | |7004.121-7 |24.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00624 | | |7004.244-2 |24.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 2.129,18 | 75.053,18 | 73.518,38 | 1.248.480,00| 00618 | | |7004.244-2 |24.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 14.113,38 | 14.113,38 | 17.659,39 | 208.080,00| 00619 | | |7004.244-2 |24.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 1.022,49 | 1.022,49 | 12.000,00| 00620 | | |7004.240-1 |24.131 3.3.90.30.00 |comunicacao interna e externa e divulgacao oficial 01 | -0,16 | 0,00 | 500,00 | 15.000,00| 00621 | | | | | do governo | | | | | | | |7004.240-1 |24.131 3.3.90.33.00 |comunicacao interna e externa e divulgacao oficial 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00622 | | | | | do governo | | | | | | | |7004.240-1 |24.131 3.3.90.39.00 |comunicacao interna e externa e divulgacao oficial 01 | 2.916,00 | 71.317,02 | 89.127,50 | 1.520.000,00| 00623 | | | | | do governo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |AREA DE IMPRENSA | 19.158,40 | 161.506,07 | 181.827,76 | 3.028.560,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 19.158,40 | 161.506,07 | 181.827,76 | 3.028.560,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/09/2008 Mes : 08 / 2008 Pagina 30 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |17.00.00| | |SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | | | | | | |17.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7009 | |GESTAO DE PESSOAS | | | | | | | |7009.121-8 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 26.100,00| 00637 | | |7009.121-9 |04.122 4.4.90.39.00 |implantacao de treinamentos funcionais e comportam 07 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 539.000,00| 00636 | | | | | entais e otimizacao interna | | | | | | | |7009.121-9 |04.122 4.4.90.51.00 |implantacao de treinamentos funcionais e comportam 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448.000,00| 00825 | | | | | entais e otimizacao interna | | | | | | | |7009.121-9 |04.122 4.4.90.52.00 |implantacao de treinamentos funcionais e comportam 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00| 00826 | | | | | entais e otimizacao interna | | | | | | | |7009.126-1 |04.122 4.4.90.52.00 |sistematizacao da arh 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00638 | | |7009.229-9 |04.122 3.1.90.01.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -473,45 | 873.429,06 | 873.429,06 | 10.924.200,00| 00625 | | |7009.229-9 |04.122 3.1.90.03.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 234.833,01 | 234.833,01 | 4.681.800,00| 00626 | | |7009.229-9 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 12.239,81 | 182.507,06 | 182.679,20 | 4.566.058,00| 00627 | | |7009.229-9 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 13.038,15 | 13.038,15 | 16.792,91 | 260.100,00| 00628 | | |7009.229-9 |04.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 9.705,10 | 9.705,10 | 9.705,10 | 72.000,00| 00629 | | |7009.229-9 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 49.659,72 | 49.659,72 | 50.203,01 | 949.804,00| 00630 | | |7009.229-9 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -56,88 | -9,98 | 19.390,02 | 282.000,00| 00631 | | |7009.229-9 |04.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00818 | | |7009.229-9 |04.122 3.3.90.35.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00| 00632 | | |7009.229-9 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 2.367.564,22 | 1.568.004,63 | 1.556.270,87 | 9.602.100,00| 00633 | | |7009.248-7 |04.122 3.3.90.39.00 |saude e seguranca do servidor 01 | 0,00 | 2.765,00 | 2.765,00 | 330.000,00| 00634 | | |7009.237-0 |04.128 3.3.90.39.00 |implantacao de treinamentos funcionais e comporta- 01 | 18.595,75 | 6.489,00 | 6.489,00 | 241.000,00| 00635 | | | | | mentais e otimizacao da comunicacao interna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 2.471.522,42 | 2.946.920,75 | 2.959.057,18 | 33.207.162,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | 2.471.522,42 | 2.946.920,75 | 2.959.057,18 | 33.207.162,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/09/2008 Mes : 08 / 2008 Pagina 31 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |18.00.00| | |SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | | | | | | |18.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009 | |IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA | | | | | | | |3009.122-3 |13.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 14.020,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00| 00696 | | |3009.229-7 |13.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 6.702,17 | 157.711,95 | 157.711,95 | 1.847.317,00| 00639 | | |3009.229-7 |13.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 3.154,34 | 3.154,34 | 3.154,34 | 52.020,00| 00640 | | |3009.229-7 |13.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 274,50 | 17.708,71 | 17.708,71 | 200.000,00| 00641 | | |3009.229-7 |13.122 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 988,04 | 988,04 | 50.000,00| 00642 | | |3009.229-7 |13.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 26.779,13 | 26.779,13 | 26.439,66 | 460.404,00| 00643 | | |3009.229-7 |13.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 4.751,89 | 3.703,54 | 3.703,54 | 45.000,00| 00646 | | |3009.229-7 |13.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00656 | | |3009.229-7 |13.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00664 | | |3009.229-7 |13.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 6.055,07 | 29.753,74 | 38.498,54 | 1.015.959,00| 00676 | | |3009.229-7 |13.122 3.3.90.47.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 10.000,00 | 25.782,86 | 22.112,56 | 82.000,00| 00694 | | |3009.122-6 |13.392 4.4.90.51.00 |recuperacao do acervo historico 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00| 00695 | | |3009.122-6 |13.392 4.4.90.52.00 |recuperacao do acervo historico 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00697 | | |3009.122-8 |13.392 4.4.90.52.00 |cinearte/cinevida 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00698 | | |3009.122-9 |13.392 4.4.90.52.00 |ampliacao dos acervos das bibliotecas publicas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00699 | | |3009.126-8 |13.392 4.4.90.52.00 |projetos culturais nos bairros 01 | 9.999,00 | 0,00 | 9.900,00 | 30.000,00| 00700 | | |3009.144-7 |13.392 4.4.50.42.00 |repasse ao instituto historico, geografico e genea 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00| 00754 | | | | | logico de sorocaba p/obras do museu e espaco educ. | | | | | | | |3009.144-8 |13.392 4.4.50.42.00 |repasse p/obras de restauracao do complexo do mos- 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00755 | | | | | teiro de sao bento lei 8.337/07 | | | | | | | |3009.236-2 |13.392 3.3.90.30.00 |roteiros historicos culturais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00647 | | |3009.236-2 |13.392 3.3.90.33.00 |roteiros historicos culturais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00657 | | |3009.236-2 |13.392 3.3.90.36.00 |roteiros historicos culturais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00665 | | |3009.236-2 |13.392 3.3.90.39.00 |roteiros historicos culturais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00| 00677 | | |3009.236-4 |13.392 3.3.90.30.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00648 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.236-4 |13.392 3.3.90.33.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00658 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.236-4 |13.392 3.3.90.36.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 | 0,00 | 12.650,00 | 5.200,00 | 30.000,00| 00666 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.236-4 |13.392 3.3.90.39.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 | 0,00 | 15.250,00 | 15.250,00 | 60.000,00| 00678 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.236-5 |13.392 3.3.90.30.00 |recuperacao do acervo historico 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00649 | | |3009.236-5 |13.392 3.3.90.33.00 |recuperacao do acervo historico 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00659 | | |3009.236-5 |13.392 3.3.90.36.00 |recuperacao do acervo historico 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00667 | | |3009.236-5 |13.392 3.3.90.39.00 |recuperacao do acervo historico 01 | 1.456,95 | 4.857,60 | 6.457,60 | 59.000,00| 00679 | | |3009.238-8 |13.392 3.3.90.36.00 |repasse a lei de incentivo a cultura (linc) 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00| 00668 | | |3009.238-8 |13.392 3.3.90.39.00 |repasse a lei de incentivo a cultura (linc) 01 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100.000,00| 00680 | | |3009.238-9 |13.392 3.3.50.43.00 |repasse a fundacao de desenvolvimento cultural de 01 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 1.728.000,00| 00644 | | | | | sorocaba | | | | | | | |3009.239-0 |13.392 3.3.90.30.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 | -1.994,60 | 510,00 | 510,00 | 10.000,00| 00650 | | | | | ivas | | | | | | | |3009.239-0 |13.392 3.3.90.33.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00| 00660 | | | | | ivas | | | | | | | |3009.239-0 |13.392 3.3.90.36.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 | 9.900,00 | 10.450,00 | 10.050,00 | 30.000,00| 00669 | | | | | ivas | | | | | | | |3009.239-0 |13.392 3.3.90.39.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 | 43.780,00 | 32.500,00 | 55.804,00 | 394.000,00| 00681 | | | | | ivas | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/09/2008 Mes : 08 / 2008 Pagina 32 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |18.00.00| | |SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | | | | | | |18.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009.244-5 |13.392 3.3.90.30.00 |caminhos da cultura 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00651 | | |3009.244-5 |13.392 3.3.90.33.00 |caminhos da cultura 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00661 | | |3009.244-5 |13.392 3.3.90.36.00 |caminhos da cultura 01 | 900,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 60.000,00| 00670 | | |3009.244-5 |13.392 3.3.90.39.00 |caminhos da cultura 01 | 5.000,00 | 14.730,00 | 17.730,00 | 90.000,00| 00682 | | |3009.244-6 |13.392 3.3.90.30.00 |cinearte/cinevida 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00652 | | |3009.244-6 |13.392 3.3.90.33.00 |cinearte/cinevida 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00662 | | |3009.244-6 |13.392 3.3.90.36.00 |cinearte/cinevida 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00671 | | |3009.244-6 |13.392 3.3.90.39.00 |cinearte/cinevida 01 | 3.277,01 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00683 | | |3009.244-7 |13.392 3.3.90.36.00 |implantacao de projetos de cultura popular 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00672 | | |3009.244-7 |13.392 3.3.90.39.00 |implantacao de projetos de cultura popular 01 | 0,00 | 18.669,00 | 18.669,00 | 80.000,00| 00684 | | |3009.244-8 |13.392 3.3.90.30.00 |premios anuais de literatura e artes plasticas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00653 | | |3009.244-8 |13.392 3.3.90.36.00 |premios anuais de literatura e artes plasticas 01 | 1.064,10 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00673 | | |3009.244-9 |13.392 3.3.90.30.00 |manutencao dos acervos das bibliotecas publicas 01 | 0,00 | 685,00 | 685,00 | 23.000,00| 00654 | | |3009.244-9 |13.392 3.3.90.39.00 |manutencao dos acervos das bibliotecas publicas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00| 00685 | | |3009.252-7 |13.392 3.3.90.39.00 |manutencao da locomotiva 58 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00686 | | |3009.252-8 |13.392 3.3.90.36.00 |alfabetizacao cultural do jovem 01 | 0,00 | 1.900,00 | 1.000,00 | 40.000,00| 00674 | | |3009.252-8 |13.392 3.3.90.39.00 |alfabetizacao cultural do jovem 01 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 20.000,00| 00687 | | |3009.255-4 |13.392 3.3.90.39.00 |em 01-repasse p/via sacra vila assis 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00| 00688 | | |3009.255-5 |13.392 3.3.50.43.00 |em 02-aumentar o repasse para linc 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00645 | | |3009.255-6 |13.392 3.3.90.39.00 |em 03-financiar preservacao conj.musicais cururu 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00689 | | | | | (repentistas do municipio | | | | | | | |3009.255-8 |13.392 3.3.90.39.00 |em 51-apoio a realizacao de evento popular e 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00690 | | | | | sacro-cultural | | | | | | | |3009.256-1 |13.392 3.3.90.39.00 |em 86-marcha para jesus 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00691 | | |3009.258-7 |13.392 3.3.90.39.00 |em 241-aumentar recursos secretaria cultura apoio 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00692 | | | | | a eventos populares e sacro-cultural | | | | | | | |3009.139-8 |27.813 4.4.90.52.00 |intervencoes de lazer 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00701 | | |3009.253-8 |27.813 3.3.90.30.00 |intervencoes de lazer 01 | 8.637,30 | 8.022,04 | 8.022,04 | 43.500,00| 00655 | | |3009.253-8 |27.813 3.3.90.33.00 |intervencoes de lazer 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00663 | | |3009.253-8 |27.813 3.3.90.36.00 |intervencoes de lazer 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00675 | | |3009.253-8 |27.813 3.3.90.39.00 |intervencoes de lazer 01 | 13.960,00 | 31.667,76 | 26.242,76 | 81.500,00| 00693 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 168.216,86 | 421.873,71 | 594.237,74 | 8.127.700,00| | | | | | | | | | | | |18.03.00| | |FUNDO ASSIST.A CULTURA E EDUCACAO FACED | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009 | |IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA | | | | | | | |3009.122-4 |13.392 4.4.90.52.00 |fundo de assistencia a cultura e educacao - faced 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00| 00705 | | |3009.229-6 |13.392 3.3.90.30.00 |fundo de assistencia a cultura e educacao 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00702 | | |3009.229-6 |13.392 3.3.90.36.00 |fundo de assistencia a cultura e educacao 03 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 110.000,00| 00703 | | |3009.229-6 |13.392 3.3.90.39.00 |fundo de assistencia a cultura e educacao 03 | 1.000,00 | 64.980,00 | 72.652,00 | 200.000,00| 00704 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO ASSIST.A CULTURA E EDUCACAO FACED | 1.000,00 | 64.980,00 | 77.852,00 | 396.000,00| | | | | | | | | | | | |18.04.00| | |FUNDO FESTEJOS POPULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009 | |IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA | | | | | | | |3009.252-1 |13.392 3.3.90.36.00 |fundo municipal para realizacao de festejos popula 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00706 | | | | | res | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/09/2008 Mes : 08 / 2008 Pagina 33 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |18.00.00| | |SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | | | | | | |18.04.00| | |FUNDO FESTEJOS POPULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009.252-1 |13.392 3.3.90.39.00 |fundo municipal para realizacao de festejos popula 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00707 | | | | | res | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO FESTEJOS POPULARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | 169.216,86 | 486.853,71 | 672.089,74 | 8.823.700,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/09/2008 Mes : 08 / 2008 Pagina 34 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |19.00.00| | |SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | | | | | | |19.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4014 | |VALORIZACAO DO JOVEM | | | | | | | |4014.229-8 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 2.911,06 | 30.414,56 | 30.414,56 | 416.160,00| 00708 | | |4014.229-8 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 3.719,99 | 3.719,99 | 4.045,68 | 62.424,00| 00709 | | |4014.229-8 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 2.952,38 | 2.952,38 | 2.947,46 | 38.685,00| 00710 | | |4014.253-1 |04.122 3.3.50.43.00 |primeira chance 01 | 0,00 | 38.300,00 | 38.300,00 | 348.000,00| 00711 | | |4014.240-4 |08.244 3.3.90.33.00 |programa emprego jovem 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00716 | | |4014.240-4 |08.244 3.3.90.36.00 |programa emprego jovem 01 | 32.508,13 | 31.893,13 | 31.893,13 | 251.000,00| 00722 | | |4014.240-4 |08.244 3.3.90.39.00 |programa emprego jovem 01 | 5.222,50 | 1.734,54 | 1.734,54 | 16.000,00| 00728 | | |4014.245-0 |08.244 3.3.90.30.00 |projeto grafite 01 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | 5.000,00| 00713 | | |4014.245-0 |08.244 3.3.90.33.00 |projeto grafite 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00717 | | |4014.245-0 |08.244 3.3.90.36.00 |projeto grafite 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00723 | | |4014.245-0 |08.244 3.3.90.39.00 |projeto grafite 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00729 | | |4014.245-1 |08.244 3.3.90.30.00 |incubadora jovem 01 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 2.000,00| 00714 | | |4014.245-1 |08.244 3.3.90.33.00 |incubadora jovem 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.514,00| 00718 | | |4014.245-1 |08.244 3.3.90.36.00 |incubadora jovem 01 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00| 00724 | | |4014.245-1 |08.244 3.3.90.39.00 |incubadora jovem 01 | 0,00 | 389,87 | 389,87 | 8.986,00| 00730 | | |4014.245-2 |08.244 3.3.90.30.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 | -102,47 | -102,47 | -302,47 | 7.000,00| 00715 | | |4014.245-2 |08.244 3.3.90.33.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00| 00719 | | |4014.245-2 |08.244 3.3.90.36.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00| 00725 | | |4014.245-2 |08.244 3.3.90.39.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 | 13.810,22 | 1.716,40 | 916,40 | 57.000,00| 00731 | | |4014.245-3 |08.244 3.3.90.30.00 |conselho jovem 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00817 | | |4014.245-3 |08.244 3.3.90.33.00 |conselho jovem 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00720 | | |4014.245-3 |08.244 3.3.90.36.00 |conselho jovem 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00726 | | |4014.245-3 |08.244 3.3.90.39.00 |conselho jovem 01 | 690,00 | 1.040,00 | 695,00 | 13.000,00| 00732 | | |4014.245-4 |08.244 3.3.50.43.00 |nucleo de atendimento integrado de sorocaba - nais 01 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 360.000,00| 00712 | | |4014.245-4 |08.244 3.3.90.33.00 |nucleo de atendimento integrado de sorocaba - nais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00721 | | |4014.245-4 |08.244 3.3.90.36.00 |nucleo de atendimento integrado de sorocaba - nais 01 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 99.500,00| 00727 | | |4014.245-4 |08.244 3.3.90.39.00 |nucleo de atendimento integrado de sorocaba - nais 01 | 0,00 | 1.092,54 | 1.092,54 | 10.000,00| 00733 | | |4014.259-3 |08.244 3.3.50.43.00 |jovem cidadao 01 | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 146.200,00| 00775 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 63.253,81 | 151.300,94 | 159.566,71 | 1.890.469,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 63.253,81 | 151.300,94 | 159.566,71 | 1.890.469,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/09/2008 Mes : 08 / 2008 Pagina 35 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |20.00.00| | |SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | | | | | | |20.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4010 | |ACOES SOCIAIS INTEGRADAS - ASI | | | | | | | |4010.235-3 |08.244 3.3.90.39.00 |executar pesquisa de vulnerabilidade 01 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 80.000,00| 00746 | | |4010.253-0 |08.244 3.3.90.39.00 |responsabilidade social do jovem 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00| 00747 | | | | | | | | | | | | |4017 | |ALIANCAS ESTRATEGICAS | | | | | | | |4017.239-5 |08.244 3.3.90.30.00 |parcerias e seminarios 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00738 | | |4017.239-5 |08.244 3.3.90.36.00 |parcerias e seminarios 01 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00| 00743 | | |4017.239-5 |08.244 3.3.90.39.00 |parcerias e seminarios 01 | 68.960,04 | 2.985,00 | 3.051,00 | 104.000,00| 00748 | | | | | | | | | | | | |6012 | |CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS | | | | | | | |6012.245-7 |08.244 3.3.90.30.00 |implantacao centro e forum 01 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1.000,00| 00739 | | |6012.245-7 |08.244 3.3.90.33.00 |implantacao centro e forum 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00| 00741 | | |6012.245-7 |08.244 3.3.90.35.00 |implantacao centro e forum 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00| 00742 | | |6012.245-7 |08.244 3.3.90.36.00 |implantacao centro e forum 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00744 | | |6012.245-7 |08.244 3.3.90.39.00 |implantacao centro e forum 01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 12.000,00| 00749 | | | | | | | | | | | | |6013 | |ADMINISTRACAO DE PARCERIAS | | | | | | | |6013.123-6 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.375,00| 00752 | | |6013.243-0 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 9.723,00 | 20.886,34 | 20.886,34 | 260.100,00| 00734 | | |6013.243-0 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 3.554,21 | 3.554,21 | 5.102,43 | 48.020,00| 00735 | | |6013.243-0 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 1.102,58 | 1.102,58 | 1.095,49 | 9.528,00| 00736 | | |6013.243-0 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 6.000,00| 00737 | | |6013.123-8 |08.244 4.4.90.51.00 |parcerias, tecnologia social 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00751 | | |6013.123-8 |08.244 4.4.90.52.00 |parcerias, tecnologia social 01 | 0,00 | 197.800,00 | 0,00 | 424.770,00| 00753 | | |6013.245-6 |08.244 3.3.90.30.00 |cooperativismo e associativismo 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00740 | | |6013.245-6 |08.244 3.3.90.36.00 |cooperativismo e associativismo 01 | 0,00 | 0,00 | 9.531,20 | 115.000,00| 00745 | | |6013.245-6 |08.244 3.3.90.39.00 |cooperativismo e associativismo 01 | 11.020,64 | 4.211,81 | 4.383,31 | 229.855,00| 00750 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 177.760,47 | 310.039,94 | 123.549,77 | 1.446.648,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 177.760,47 | 310.039,94 | 123.549,77 | 1.446.648,00| | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 64.081.346,90 | 64.450.681,48 | 65.839.189,98 | 763.595.571,30| | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------