--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2008 Mes : 11 / 2008 Pagina 1 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |02.00.00| | |CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | | | | | | |02.01.00| | |GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7011 | |MANUTENCAO DA CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | |7011.240-7 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 57.851,61 | 57.851,61 | 57.851,61 | 782.915,00| 00001 | | |7011.240-7 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 15.661,78 | 15.661,78 | 15.358,86 | 150.652,00| 00002 | | |7011.240-7 |04.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 43.159,02 | 43.159,02 | 43.159,02 | 45.000,00| 00770 | | |7011.240-7 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 4.865,14 | 4.865,14 | 3.357,28 | 32.488,00| 00003 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | 121.537,55 | 121.537,55 | 119.726,77 | 1.011.055,00| | | | | | | | | | | | |02.02.00| | |FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | |7011 | |MANUTENCAO DA CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | |7011.240-7 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00004 | | |7011.240-7 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00005 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 121.537,55 | 121.537,55 | 119.726,77 | 1.056.055,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2008 Mes : 11 / 2008 Pagina 2 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |03.00.00| | |SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | | | | | | |03.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7002 | |MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | |7002.119-8 |04.122 4.4.90.52.00 |reestruturacao da secretaria de governo 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.424,39| 00035 | | |7002.240-8 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 147.687,08 | 216.833,36 | 216.833,36 | 2.120.735,00| 00006 | | |7002.240-8 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 17.758,32 | 17.758,32 | 17.758,32 | 237.492,00| 00008 | | |7002.240-8 |04.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 198,75 | 198,75 | 198,75 | 66.000,00| 00771 | | |7002.240-8 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 5.119,01 | 15.516,75 | 14.459,05 | 152.100,00| 00011 | | |7002.240-8 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 6.105,37 | 7.102,87 | 7.102,87 | 39.530,43| 00013 | | |7002.240-8 |04.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 2.003,88 | 2.438,43 | 2.438,43 | 37.270,00| 00020 | | |7002.240-8 |04.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 3.328,28 | 20.200,00| 00022 | | |7002.240-8 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 12.148,49 | 25.755,84 | 35.478,45 | 1.054.875,18| 00025 | | | | | | | | | | | | |7010 | |IMPLEMENTAR A INTEGRACAO DA INFORMACAO | | | | | | | |7010.141-5 |04.122 4.4.90.52.00 |certificacao digital 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00036 | | |7010.119-5 |04.126 4.4.90.39.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 07 | 23.380,00 | 46.905,02 | 82.954,34 | 1.228.135,00| 00032 | | |7010.119-5 |04.126 4.4.90.51.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 07 | 0,00 | 69.681,10 | 69.681,10 | 185.334,00| 00033 | | |7010.119-5 |04.126 4.4.90.52.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.895,60| 00037 | | |7010.119-5 |04.126 4.4.90.52.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 07 | 0,00 | 274.453,36 | 286.137,24 | 1.173.931,00| 00038 | | |7010.236-7 |04.126 3.3.90.30.00 |integracao dos sistemas administrativos 01 | 0,00 | 729,00 | 729,00 | 30.200,00| 00014 | | |7010.236-7 |04.126 3.3.90.39.00 |integracao dos sistemas administrativos 01 | -34.794,37 | 40.719,05 | 48.720,57 | 400.104,40| 00026 | | | | | | | | | | | | |8002 | |SEGURANCA PATRIMONIAL | | | | | | | |8002.108-4 |06.181 4.4.90.52.00 |ampliacao da frota 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000,00| 00039 | | |8002.108-4 |06.181 4.4.90.52.00 |ampliacao da frota 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.500,00| 00762 | | |8002.120-2 |06.181 4.4.90.51.00 |reestruturacao da guarda municipal 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.031,90| 00034 | | |8002.120-2 |06.181 4.4.90.52.00 |reestruturacao da guarda municipal 01 | 0,00 | 1.296,00 | 1.296,00 | 187.396,10| 00040 | | |8002.120-2 |06.181 4.4.90.52.00 |reestruturacao da guarda municipal 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.020,00| 00763 | | |8002.226-7 |06.181 3.1.90.11.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 951.183,14 | 994.067,81 | 994.067,81 | 8.350.931,00| 00007 | | |8002.226-7 |06.181 3.1.90.13.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 2.232,99 | 2.232,99 | 2.233,00 | 41.616,00| 00009 | | |8002.226-7 |06.181 3.1.90.16.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412.000,00| 00010 | | |8002.226-7 |06.181 3.1.91.13.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 147.251,24 | 147.251,24 | 140.257,14 | 1.624.788,00| 00012 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.30.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 2.188,00 | 1.678,57 | 1.678,57 | 203.817,00| 00016 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.30.00 |manutencao da guarda municipal 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.347,00| 00764 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.33.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00021 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.36.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00765 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.36.00 |manutencao da guarda municipal 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00766 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 6.540,00 | 30.291,99 | 30.291,99 | 321.591,00| 00028 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao da guarda municipal 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.836,00| 00808 | | | | | | | | | | | | |8004 | |DEFESA CIVIL | | | | | | | |8004.119-9 |06.182 4.4.90.52.00 |aqusicao de equipamentos p/avaliacao e mapeamento 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.456,00| 00041 | | | | | de areas de risco | | | | | | | |8004.120-1 |06.182 4.4.90.52.00 |aquisicao de meios p/assistencia em emergencias 01 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 63.416,90| 00042 | | |8004.227-2 |06.182 3.3.90.30.00 |desenvolvimento cultural em prevencao de acidentes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00017 | | |8004.227-2 |06.182 3.3.90.39.00 |desenvolvimento cultural em prevencao de acidentes 01 | -55,83 | -55,83 | -55,83 | 954,88| 00030 | | |8004.227-4 |06.182 3.3.90.30.00 |monit. e planos prevent. de vulnerab. em areas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.692,00| 00018 | | | | | urbanas e rurais | | | | | | | |8004.227-5 |06.182 3.3.90.30.00 |socorro e assitencia em emergencias 01 | -1,70 | 0,00 | 0,00 | 19.309,19| 00019 | | |8004.227-5 |06.182 3.3.90.36.00 |socorro e assitencia em emergencias 01 | 3.383,48 | 3.383,48 | 3.610,00 | 46.180,00| 00024 | | |8004.227-5 |06.182 3.3.90.39.00 |socorro e assitencia em emergencias 01 | 11.900,00 | 3.278,86 | 3.278,86 | 139.039,15| 00031 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2008 Mes : 11 / 2008 Pagina 3 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |03.00.00| | |SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | | | | | | |03.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |8005 | |GESTAO DE SEGURANCA | | | | | | | |8005.227-6 |06.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00015 | | |8005.227-6 |06.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00023 | | |8005.227-6 |06.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -24.552,00 | 12.276,00 | 12.276,00 | 320.000,00| 00027 | | | | | | | | | | | | |8007 | |SISTEMA DE SEGURANCA URBANA | | | | | | | |8007.244-0 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao do servico de videomonitoramento 01 | 0,00 | 687,39 | 687,39 | 179.251,88| 00029 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 1.279.674,95 | 1.914.480,35 | 1.975.440,69 | 20.629.401,00| | | | | | | | | | | | |03.05.00| | |UNIDADE DE EXECUCAO DE PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | |5015 | |SOROCABA TOTAL | | | | | | | |5015.255-3 |04.122 3.3.90.35.00 |sorocaba total 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526.500,00| 00043 | | |5015.255-3 |04.122 3.3.90.39.00 |sorocaba total 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00044 | | |5015.255-3 |04.122 3.3.90.39.00 |sorocaba total 91 | 0,00 | 49.607,06 | 49.607,06 | 598.000,00| 00784 | | |5015.138-4 |15.782 4.4.90.51.00 |obras do sistema viario 01 | 99.866,43 | 1.158.414,60 | 951.868,28 | 16.778.000,00| 00045 | | |5015.138-4 |15.782 4.4.90.51.00 |obras do sistema viario 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00| 00828 | | |5015.138-4 |15.782 4.4.90.51.00 |obras do sistema viario 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.800,00| 00046 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |UNIDADE DE EXECUCAO DE PROGRAMA | 99.866,43 | 1.208.021,66 | 1.001.475,34 | 18.932.300,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | 1.379.541,38 | 3.122.502,01 | 2.976.916,03 | 39.561.701,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2008 Mes : 11 / 2008 Pagina 4 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |04.00.00| | |SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | | | | | | |04.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7003 | |ADVOCACIA MUNICIPAL | | | | | | | |7003.108-1 |02.061 4.4.90.52.00 |reestruturacao fisica, sistemas e capacitacao 01 | 1.950,00 | 18.870,10 | 18.870,10 | 100.000,00| 00054 | | |7003.108-1 |02.061 4.4.90.52.00 |reestruturacao fisica, sistemas e capacitacao 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.300,00| 00813 | | |7003.226-3 |03.122 3.3.90.30.00 |consultoria juridica e contencioso judicial e 01 | 500,00 | 2.995,00 | 3.495,00 | 46.800,00| 00051 | | | | | extra-judicial | | | | | | | |7003.226-3 |03.122 3.3.90.36.00 |consultoria juridica e contencioso judicial e 01 | 21.866,88 | 29.366,88 | 25.149,53 | 368.500,00| 00052 | | | | | extra-judicial | | | | | | | |7003.243-2 |03.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -142,65 | 683.343,51 | 686.239,54 | 5.880.473,00| 00047 | | |7003.243-2 |03.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 2.776,83 | 2.776,83 | 2.776,82 | 67.828,00| 00048 | | |7003.243-2 |03.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 5.081,91 | 7.715,42 | 7.715,42 | 79.000,00| 00049 | | |7003.243-2 |03.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 78.799,86 | 78.799,86 | 78.236,87 | 967.748,00| 00050 | | |7003.243-2 |03.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -23.363,23 | 39.738,61 | 40.879,24 | 894.400,00| 00053 | |04.01.02| | |AREA DE PROTECAO AO CONSUMIDOR - PROCON | | | | | | | | | | | | | | | | | |7003 | |ADVOCACIA MUNICIPAL | | | | | | | |7003.119-6 |03.122 4.4.90.52.00 |reestruturacao do procon 03 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00| 00056 | | |7003.243-3 |03.122 3.3.90.39.00 |manutencao do procon 01 | -7.541,50 | 1.350,00 | 1.350,00 | 35.000,00| 00055 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |AREA DE PROTECAO AO CONSUMIDOR - PROCON | -6.381,50 | 1.350,00 | 1.350,00 | 82.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 81.088,10 | 864.956,21 | 864.712,52 | 8.602.049,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 81.088,10 | 864.956,21 | 864.712,52 | 8.602.049,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2008 Mes : 11 / 2008 Pagina 5 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |05.00.00| | |SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | | | | | | |05.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7007 | |ADMINISTRACAO | | | | | | | |7007.119-7 |04.122 4.4.90.51.00 |modernizacao, ampliacao e adequacao administrativa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.023,05| 00072 | | |7007.119-7 |04.122 4.4.90.52.00 |modernizacao, ampliacao e adequacao administrativa 01 | 2.954,00 | 0,00 | 0,00 | 27.077,00| 00074 | | |7007.240-0 |04.122 3.1.90.11.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 659.469,48 | 817.675,72 | 817.675,72 | 6.584.246,00| 00057 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.1.90.13.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 25.848,84 | 25.848,84 | 15.749,19 | 218.868,00| 00058 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.1.90.16.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 51.322,03 | 51.322,03 | 51.322,03 | 488.600,00| 00059 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.1.90.34.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 23.490,32 | 25.516,70 | 18.058,47 | 602.740,12| 00758 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.1.91.13.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 97.425,82 | 97.425,82 | 96.315,10 | 1.138.120,00| 00060 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.3.90.30.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 21.207,35 | 69.586,14 | 92.023,66 | 1.766.885,66| 00062 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.3.90.35.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00| 00065 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.3.90.36.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 0,00 | 0,00 | 20.810,00 | 391.310,00| 00066 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.3.90.39.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 36.701,18 | 206.320,17 | 186.870,40 | 3.420.212,17| 00068 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | | | | | | | | | | | |8003 | |APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV | | | | | | | |8003.126-6 |06.181 4.4.90.51.00 |manutencao do servico publico estadual e federal 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00073 | | |8003.126-6 |06.181 4.4.90.51.00 |manutencao do servico publico estadual e federal 02 | 0,00 | 71.545,79 | 71.545,79 | 469.068,63| 00800 | | |8003.126-6 |06.181 4.4.90.52.00 |manutencao do servico publico estadual e federal 01 | 10.887,00 | 0,00 | 0,00 | 78.063,61| 00075 | | |8003.226-8 |06.181 3.3.30.41.00 |colaboracao para o custeio e investimento do corpo 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.846,00| 00061 | | | | | de bombeiros | | | | | | | |8003.226-8 |06.181 3.3.90.30.00 |colaboracao para o custeio e investimento do corpo 01 | 402,00 | 4.676,06 | 9.426,62 | 145.914,05| 00063 | | | | | de bombeiros | | | | | | | |8003.226-8 |06.181 3.3.90.39.00 |colaboracao para o custeio e investimento do corpo 01 | -3.042,00 | 4.619,98 | 4.619,98 | 158.525,95| 00069 | | | | | de bombeiros | | | | | | | |8003.232-8 |06.181 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 01 | 0,00 | 365,25 | 436,65 | 30.988,35| 00064 | | | | | l | | | | | | | |8003.232-8 |06.181 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 01 | 9.000,00 | 9.000,00 | 28.775,73 | 283.773,13| 00067 | | | | | l | | | | | | | |8003.232-8 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 01 | 99.629,68 | 18.275,06 | 62.697,06 | 1.137.219,86| 00070 | | | | | l | | | | | | | |8003.232-8 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.715,05| 00071 | | | | | l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 1.035.295,70 | 1.402.177,56 | 1.476.326,40 | 17.104.411,63| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 1.035.295,70 | 1.402.177,56 | 1.476.326,40 | 17.104.411,63| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2008 Mes : 11 / 2008 Pagina 6 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |06.00.00| | |SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | | | | | | |06.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7001 | |ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | | | | | | | |7001.120-6 |04.122 4.4.90.52.00 |fiscalizacao de posturas 01 | -2.325,00 | 83.150,00 | 0,00 | 97.000,00| 00121 | | |7001.223-4 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 32.276,90 | 61.000,59 | 61.000,59 | 797.624,00| 00076 | | |7001.223-4 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 55.804,03 | 55.804,03 | 56.356,18 | 140.527,00| 00088 | | |7001.223-4 |04.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00101 | | |7001.230-7 |04.122 3.1.90.11.00 |fiscalizacao de posturas 01 | 123.756,55 | 309.491,68 | 309.491,68 | 2.988.959,00| 00077 | | |7001.230-7 |04.122 3.1.90.16.00 |fiscalizacao de posturas 01 | 41.830,33 | 41.830,33 | 41.830,33 | 560.000,00| 00082 | | |7001.230-7 |04.122 3.1.91.13.00 |fiscalizacao de posturas 01 | 43.313,41 | 43.313,41 | 47.236,78 | 508.147,00| 00089 | | |7001.230-7 |04.122 3.3.90.30.00 |fiscalizacao de posturas 01 | -156,50 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00| 00096 | | |7001.230-7 |04.122 3.3.90.36.00 |fiscalizacao de posturas 01 | 0,00 | 0,00 | 67,65 | 24.600,00| 00106 | | |7001.230-7 |04.122 3.3.90.36.00 |fiscalizacao de posturas 05 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 61.200,00| 00773 | | |7001.230-7 |04.122 3.3.90.39.00 |fiscalizacao de posturas 01 | -1.479,00 | 15.996,79 | 15.996,79 | 157.700,00| 00107 | | |7001.230-7 |04.122 3.3.90.39.00 |fiscalizacao de posturas 05 | 0,00 | 4.068,23 | 4.068,23 | 491.800,00| 00108 | | |7001.120-3 |04.124 4.4.90.52.00 |controle interno 01 | 0,00 | 2.456,37 | 2.456,37 | 78.855,00| 00122 | | |7001.224-3 |04.124 3.1.90.11.00 |controle interno 01 | 840,68 | 118.273,16 | 118.273,16 | 1.061.840,00| 00078 | | |7001.224-3 |04.124 3.1.90.16.00 |controle interno 01 | 0,00 | 427,86 | 427,86 | 23.000,00| 00083 | | |7001.224-3 |04.124 3.1.91.13.00 |controle interno 01 | 13.263,36 | 13.263,36 | 12.921,01 | 202.722,00| 00090 | | |7001.224-3 |04.124 3.3.90.30.00 |controle interno 01 | -1.421,56 | 863,62 | 1.863,62 | 26.200,00| 00097 | | |7001.224-3 |04.124 3.3.90.33.00 |controle interno 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00| 00102 | | |7001.224-3 |04.124 3.3.90.35.00 |controle interno 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00| 00104 | | |7001.224-3 |04.124 3.3.90.39.00 |controle interno 01 | 10.057,77 | 98.303,69 | 97.945,19 | 1.295.800,00| 00109 | | |7001.224-3 |04.124 3.3.90.47.00 |controle interno 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.400,00| 00114 | | |7001.120-4 |04.129 4.4.90.52.00 |fiscalizacao tributaria 01 | 4.254,00 | 135.250,00 | 54.100,00 | 151.000,00| 00123 | | |7001.120-4 |04.129 4.4.90.52.00 |fiscalizacao tributaria 07 | 7.990,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 135.000,00| 00124 | | |7001.120-5 |04.129 4.4.90.52.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00125 | | |7001.224-4 |04.129 3.1.90.11.00 |fiscalizacao tributaria 01 | 127.438,58 | 174.232,83 | 174.232,83 | 1.622.371,00| 00079 | | |7001.224-4 |04.129 3.1.90.16.00 |fiscalizacao tributaria 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00084 | | |7001.224-4 |04.129 3.1.91.13.00 |fiscalizacao tributaria 01 | 19.557,37 | 19.557,37 | 29.165,20 | 235.291,00| 00091 | | |7001.224-4 |04.129 3.3.90.30.00 |fiscalizacao tributaria 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.900,00| 00098 | | |7001.224-4 |04.129 3.3.90.39.00 |fiscalizacao tributaria 01 | -43.542,88 | 171.883,38 | 172.683,38 | 1.878.011,00| 00110 | | |7001.224-5 |04.129 3.1.90.11.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 93.909,15 | 71.179,41 | 71.179,41 | 741.000,00| 00080 | | |7001.224-5 |04.129 3.1.90.16.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00085 | | |7001.224-5 |04.129 3.1.90.34.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 7.940,00 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00| 00087 | | |7001.224-5 |04.129 3.1.91.13.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 9.653,29 | 9.653,29 | 0,00 | 101.243,00| 00092 | | |7001.224-5 |04.129 3.3.90.30.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 6.371,65 | 8.299,43 | 4.187,19 | 93.000,00| 00099 | | |7001.224-5 |04.129 3.3.90.39.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 7.150,50 | 56.561,06 | 48.519,30 | 637.800,00| 00111 | | |7001.224-5 |04.129 3.3.90.92.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 9.535,18 | 9.535,18 | 9.721,57 | 583.600,00| 00119 | | |7001.224-7 |04.129 3.1.90.11.00 |cobranca da divida ativa 01 | 150.836,72 | 105.059,92 | 105.059,92 | 1.183.331,00| 00081 | | |7001.224-7 |04.129 3.1.90.13.00 |cobranca da divida ativa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00802 | | |7001.224-7 |04.129 3.1.90.16.00 |cobranca da divida ativa 01 | 0,00 | 261,57 | 261,57 | 20.000,00| 00086 | | |7001.224-7 |04.129 3.1.91.13.00 |cobranca da divida ativa 01 | 14.493,65 | 14.493,65 | 14.651,11 | 157.536,00| 00093 | | |7001.224-7 |04.129 3.3.90.30.00 |cobranca da divida ativa 01 | 9.477,00 | 10.010,52 | 229,60 | 36.000,00| 00100 | | |7001.224-7 |04.129 3.3.90.33.00 |cobranca da divida ativa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.357,24| 00103 | | |7001.224-7 |04.129 3.3.90.35.00 |cobranca da divida ativa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00105 | | |7001.224-7 |04.129 3.3.90.36.00 |cobranca da divida ativa 01 | 0,00 | 0,00 | 5.705,62 | 66.200,00| 00774 | | |7001.224-7 |04.129 3.3.90.39.00 |cobranca da divida ativa 01 | -73.750,96 | 14.513,11 | 9.850,88 | 283.642,76| 00112 | | | | | | | | | | | | |9001 | |CONTRIBUICOES A UNIAO | | | | | | | |9001.000-1 |04.122 3.3.90.47.00 |pasep - geral 01 | 246.635,10 | 246.635,10 | 246.635,10 | 2.940.000,00| 00113 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2008 Mes : 11 / 2008 Pagina 7 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |06.00.00| | |SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | | | | | | |06.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |9001.000-5 |10.301 3.3.90.47.00 |pasep - saude 01 | 217.778,52 | 217.778,52 | 217.778,52 | 2.064.000,00| 00115 | | |9001.002-1 |12.361 3.3.90.47.00 |pasep - educacao 01 | 194.383,13 | 194.383,13 | 194.383,13 | 2.396.000,00| 00116 | | | | | | | | | | | | |9002 | |SERVICO DA DIVIDA | | | | | | | |9002.000-6 |28.843 3.2.90.21.00 |servico da divida interna - geral 01 | 525.462,34 | 525.462,34 | 525.462,34 | 6.740.889,00| 00094 | | |9002.000-6 |28.843 3.2.90.22.00 |servico da divida interna - geral 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.400,00| 00095 | | |9002.000-6 |28.843 4.6.90.71.00 |servico da divida interna - geral 01 | 580.677,96 | 580.677,96 | 580.677,96 | 7.266.668,00| 00127 | | |9002.000-6 |28.843 4.6.90.91.00 |servico da divida interna - geral 01 | 304.061,74 | 304.061,74 | 304.061,74 | 1.773.877,00| 00128 | | | | | | | | | | | | |9003 | |INDENIZACOES | | | | | | | |9003.001-2 |28.846 3.3.90.93.00 |indenizacoes 01 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 274.900,00| 00120 | | | | | | | | | | | | |9004 | |PRECATORIOS JUDICIAIS | | | | | | | |9004.001-4 |28.846 3.3.90.91.00 |precatorios judiciais de natureza alimenticia 01 | 4.181,61 | 4.181,61 | 4.513,61 | 773.900,00| 00117 | | |9004.001-5 |28.846 3.3.90.91.00 |precatorios judiciais de natureza nao alimenticia 01 | 1.598,84 | 1.598,84 | 1.598,84 | 165.800,00| 00118 | | |9004.001-5 |28.846 4.5.90.91.00 |precatorios judiciais de natureza nao alimenticia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.055.000,00| 00126 | | | | | | | | | | | | |9999 | |RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |9999.900-1 |99.999 9.9.90.99.00 |para suplementacoes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00129 | | |9999.900-2 |99.999 9.9.90.99.00 |para passivos contingentes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.000,00| 00130 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 2.745.503,46 | 3.734.763,08 | 3.560.944,26 | 43.985.791,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 2.745.503,46 | 3.734.763,08 | 3.560.944,26 | 43.985.791,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2008 Mes : 11 / 2008 Pagina 8 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4001 | |ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | |4001.124-0 |08.243 4.4.90.52.00 |cursos de iniciacao profissional 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00228 | | |4001.124-2 |08.243 4.4.90.51.00 |projeto educarte 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00224 | | |4001.124-2 |08.243 4.4.90.52.00 |projeto educarte 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00| 00229 | | |4001.238-5 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.000,00| 00140 | | |4001.238-6 |08.243 3.3.50.43.00 |apoio as entidades de atendimento a juventude 01 | 0,00 | 121.819,00 | 121.819,00 | 1.517.412,00| 00141 | | |4001.245-9 |08.243 3.3.90.30.00 |cursos de iniciacao profissional 01 | 9.268,00 | 7.600,00 | 7.100,00 | 41.000,00| 00169 | | |4001.245-9 |08.243 3.3.90.36.00 |cursos de iniciacao profissional 01 | 4.800,00 | 1.480,00 | 0,00 | 26.000,00| 00193 | | |4001.245-9 |08.243 3.3.90.39.00 |cursos de iniciacao profissional 01 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00210 | | |4001.246-0 |08.243 3.3.50.43.00 |peti - prog.erradicacao do trabalho infantil 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00| 00142 | | |4001.246-0 |08.243 3.3.90.39.00 |peti - prog.erradicacao do trabalho infantil 01 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 11.000,00| 00211 | | |4001.246-1 |08.243 3.3.50.43.00 |projeto travessia 01 | 0,00 | 31.250,00 | 31.250,00 | 250.000,00| 00809 | | |4001.246-1 |08.243 3.3.90.30.00 |projeto travessia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00170 | | |4001.246-1 |08.243 3.3.90.39.00 |projeto travessia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00212 | | |4001.246-2 |08.243 3.3.90.30.00 |medida de prestacao de servico a comunidade 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00171 | | |4001.246-2 |08.243 3.3.90.36.00 |medida de prestacao de servico a comunidade 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00| 00194 | | |4001.246-2 |08.243 3.3.90.39.00 |medida de prestacao de servico a comunidade 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00| 00213 | | |4001.246-3 |08.243 3.3.90.30.00 |projeto educarte 01 | 0,00 | 81,00 | 81,00 | 11.000,00| 00172 | | |4001.246-3 |08.243 3.3.90.33.00 |projeto educarte 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00185 | | |4001.246-3 |08.243 3.3.90.36.00 |projeto educarte 01 | 1.350,00 | 33.260,00 | 19.790,00 | 180.000,00| 00195 | | |4001.246-3 |08.243 3.3.90.39.00 |projeto educarte 01 | 1.267,20 | 3.617,20 | 3.617,20 | 40.000,00| 00214 | | |4001.246-8 |08.243 3.3.50.43.00 |centro de referencia especializada de assistencia 05 | 6.200,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 43.000,00| 00143 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.246-8 |08.243 3.3.90.30.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00173 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.246-8 |08.243 3.3.90.33.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00186 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.246-8 |08.243 3.3.90.36.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 12.000,00| 00196 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.246-8 |08.243 3.3.90.39.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00215 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.252-2 |08.243 3.3.90.36.00 |protagonismo juvenil 01 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 65.000,00| 00792 | | |4001.252-2 |08.243 3.3.90.39.00 |protagonismo juvenil 01 | 10.000,00 | 5.708,05 | 5.708,05 | 40.000,00| 00216 | | |4001.256-3 |08.243 3.3.50.43.00 |em 90-incluir subvencao entidade "projeto esperan- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00144 | | | | | ca de acao e integracao social - peais" | | | | | | | |4001.256-7 |08.243 3.3.50.43.00 |em 98-incluir subvencao entidade "associacao da ig 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00145 | | | | | reja restaurando vidas" | | | | | | | |4001.257-2 |08.243 3.3.50.43.00 |em 192-incluir subvencao entidade "centro apoio e 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00146 | | | | | aprendizado ao jovem - zeca camargo" | | | | | | | |4001.257-5 |08.243 3.3.50.43.00 |em 195-aumento subvencao "lar educandario bezerra 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00147 | | | | | de menezes" | | | | | | | |4001.257-8 |08.243 3.3.50.43.00 |em 201-incluir subvencao entidade "associacao des- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00148 | | | | | portiva bandeirantes sorocaba" | | | | | | | |4001.258-1 |08.243 3.3.50.43.00 |em 216-aumento subvencao entidade "amor em cristo" 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00149 | | |4001.258-3 |08.243 3.3.50.43.00 |em 218-aumentar subvencao entidade "instituto hum- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00150 | | | | | berto de campos" | | | | | | | | | | | | | | | | | |4004 | |ATENCAO AO IDOSO | | | | | | | |4004.141-6 |08.241 4.4.90.52.00 |atencao ao idoso 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00227 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2008 Mes : 11 / 2008 Pagina 9 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4004.213-6 |08.241 3.3.90.30.00 |atendimento a pessoa idosa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00166 | | |4004.213-6 |08.241 3.3.90.33.00 |atendimento a pessoa idosa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00183 | | |4004.213-6 |08.241 3.3.90.36.00 |atendimento a pessoa idosa 01 | 5.000,00 | 3.630,00 | 2.090,00 | 28.000,00| 00190 | | |4004.213-6 |08.241 3.3.90.39.00 |atendimento a pessoa idosa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00207 | | |4004.213-9 |08.241 3.3.50.43.00 |apoio a entidades de atendimento ao idoso 01 | 0,00 | 16.177,00 | 16.177,00 | 194.124,00| 00136 | | | | | | | | | | | | |4005 | |ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | | | | | | | |4005.214-0 |08.242 3.3.90.30.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00167 | | |4005.214-0 |08.242 3.3.90.33.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00184 | | |4005.214-0 |08.242 3.3.90.36.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 | 0,00 | 3.000,00 | 8.788,31 | 25.000,00| 00191 | | |4005.214-0 |08.242 3.3.90.39.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 | 4.230,02 | 12.130,02 | 8.400,00 | 30.000,00| 00208 | | |4005.214-6 |08.242 3.3.50.43.00 |apoio a entidade de atendimento as pessoas porta- 01 | 0,00 | 42.245,00 | 42.245,00 | 506.940,00| 00137 | | | | | dora de deficiencia | | | | | | | |4005.214-6 |08.242 3.3.50.43.00 |apoio a entidade de atendimento as pessoas porta- 05 | 11.880,00 | 11.880,00 | 11.880,00 | 259.000,00| 00138 | | | | | dora de deficiencia | | | | | | | |4005.246-4 |08.242 3.3.90.30.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 01 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 3.000,00| 00168 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.246-4 |08.242 3.3.90.30.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00779 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.246-4 |08.242 3.3.90.36.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00| 00192 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.246-4 |08.242 3.3.90.36.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00778 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.246-4 |08.242 3.3.90.39.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 01 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 24.000,00| 00209 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.258-5 |08.242 3.3.50.43.00 |em 220-aumentar subvencao entidade "asac" 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00139 | | | | | | | | | | | | |4007 | |GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |4007.123-9 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 656,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00226 | | |4007.123-9 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00781 | | |4007.215-2 |08.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 218.861,35 | 489.274,64 | 489.274,64 | 4.272.037,00| 00131 | | |4007.215-2 |08.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 7.628,79 | 7.628,79 | 7.628,79 | 156.060,00| 00132 | | |4007.215-2 |08.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 362.000,00| 00133 | | |4007.215-2 |08.122 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 25.400,00 | 39.670,47 | 39.670,47 | 290.000,00| 00134 | | |4007.215-2 |08.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 59.318,26 | 59.318,26 | 58.689,65 | 693.391,00| 00135 | | |4007.215-2 |08.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 800,00 | 1.102,00 | 1.102,00 | 44.000,00| 00164 | | |4007.215-2 |08.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00182 | | |4007.215-2 |08.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 4.595,38 | 42.000,00| 00189 | | |4007.215-2 |08.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 8.152,32 | 24.790,86 | 36.774,66 | 933.504,00| 00205 | | |4007.215-2 |08.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 03 | 71.506,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 90.000,00| 00780 | | |4007.246-5 |08.122 3.3.90.30.00 |manutencao e apoio aos conselhos municipais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00165 | | |4007.246-5 |08.122 3.3.90.36.00 |manutencao e apoio aos conselhos municipais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00804 | | |4007.246-5 |08.122 3.3.90.39.00 |manutencao e apoio aos conselhos municipais 01 | -33,80 | -33,80 | -33,80 | 7.000,00| 00206 | | |4007.215-7 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao do conselho tutelar 01 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 3.000,00| 00174 | | |4007.215-7 |08.244 3.3.90.36.00 |manutencao do conselho tutelar 01 | 20.456,67 | 20.456,67 | 20.456,67 | 243.000,00| 00197 | | |4007.215-7 |08.244 3.3.90.47.00 |manutencao do conselho tutelar 01 | 19.792,46 | 19.792,46 | 9.230,23 | 90.600,00| 00223 | | |4007.215-8 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao do conselho de assistencia social 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00175 | | | | | | | | | | | | |4009 | |ENFRENTAMENTO A POBREZA | | | | | | | |4009.230-9 |08.244 3.3.50.43.00 |apoio a entidades de atendimento a pessoas de baix 01 | 0,00 | 32.494,00 | 32.494,00 | 389.928,00| 00151 | | | | | a renda | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2008 Mes : 11 / 2008 Pagina 10 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4009.246-7 |08.244 3.3.90.30.00 |programa esmola nao da futuro 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00176 | | |4009.246-7 |08.244 3.3.90.36.00 |programa esmola nao da futuro 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00198 | | |4009.246-7 |08.244 3.3.90.39.00 |programa esmola nao da futuro 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044,00| 00217 | | |4009.247-8 |08.244 3.3.90.36.00 |atendimento a municipes em situacao de emergencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00199 | | |4009.247-8 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a municipes em situacao de emergencia 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.000,00| 00218 | | | | | | | | | | | | |4012 | |IMPLANT.CENTRO REF.ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | | | | | | | |4012.125-9 |08.244 4.4.90.51.00 |atendimento a familias carentes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00225 | | |4012.125-9 |08.244 4.4.90.52.00 |atendimento a familias carentes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.885,50| 00230 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.30.00 |atendimento a familias carentes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.888,83| 00177 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.30.00 |atendimento a familias carentes 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00815 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.33.00 |atendimento a familias carentes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00187 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.36.00 |atendimento a familias carentes 01 | 0,00 | 0,00 | 7.740,00 | 191.830,00| 00200 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.36.00 |atendimento a familias carentes 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00| 00760 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a familias carentes 01 | 2.000,00 | 16.141,17 | 8.432,83 | 111.295,67| 00219 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a familias carentes 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486.000,00| 00761 | | | | | | | | | | | | |4013 | |ACAO CIDADA | | | | | | | |4013.231-3 |08.244 3.3.90.30.00 |atendimento a municipes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00| 00178 | | |4013.231-3 |08.244 3.3.90.33.00 |atendimento a municipes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00188 | | |4013.231-3 |08.244 3.3.90.36.00 |atendimento a municipes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00201 | | |4013.231-3 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a municipes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00| 00220 | | | | | | | | | | | | |4022 | |CAMARA DE MEDIACAO | | | | | | | |4022.247-0 |08.244 3.3.90.30.00 |mediacao de conflitos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00| 00179 | | |4022.247-0 |08.244 3.3.90.36.00 |mediacao de conflitos 01 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 35.208,30| 00202 | | |4022.247-0 |08.244 3.3.90.39.00 |mediacao de conflitos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.291,70| 00221 | | | | | | | | | | | | |4023 | |PROGRAMA DE ATENCAO AO MUNICIPE | | | | | | | |4023.247-1 |08.244 3.3.90.32.00 |material de distribuicao gratuita 01 | 115.444,50 | 140.692,85 | 128.125,62 | 995.056,00| 00181 | | |4023.247-2 |08.244 3.3.90.36.00 |lei 1005 - prole gemelar 01 | -61.708,00 | 59.096,00 | 0,00 | 800.000,00| 00203 | | |4023.247-3 |08.244 3.3.90.39.00 |plantao de atendimento ao municipe 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00222 | | | | | | | | | | | | |4024 | |PROGAMA DE ATENDIMENTO A MULHER | | | | | | | |4024.247-5 |08.244 3.3.50.43.00 |atendimento a entidades de defesa da mulher 01 | 0,00 | 23.851,00 | 23.851,00 | 286.212,00| 00152 | | |4024.259-0 |08.244 3.3.50.43.00 |em 249-incluir subvencao entidade "sociedade ami- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00153 | | | | | gos do bairro vila maria dos prazeres" | | | | | | | | | | | | | | | | | |4025 | |PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIA | | | | | | | |4025.247-6 |08.244 3.3.50.43.00 |atendimento a entidades de apoio a familias carent 01 | 0,00 | 17.160,00 | 17.160,00 | 373.320,00| 00154 | | | | | es | | | | | | | |4025.247-6 |08.244 3.3.50.43.00 |atendimento a entidades de apoio a familias carent 05 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 108.000,00| 00155 | | | | | es | | | | | | | |4025.256-9 |08.244 3.3.50.43.00 |em 183-incluir subvencao entidade "fap assistencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00156 | | | | | social e filantropia amor ao proximo | | | | | | | |4025.257-7 |08.244 3.3.50.43.00 |em 200-incluir subvencao entidade "vocacao futura" 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00157 | | |4025.258-6 |08.244 3.3.50.43.00 |em 221-incluir subvencao entidade "sociedade 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00158 | | | | | washington luiz" | | | | | | | |4025.258-9 |08.244 3.3.50.43.00 |em 246-aumentar subvencao entidade "movimento re- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00159 | | | | | novacao pela paz" | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2008 Mes : 11 / 2008 Pagina 11 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4025.259-2 |08.244 3.3.50.43.00 |em 253-aumentar subvencao entidade "fundacao bom 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00160 | | | | | pastor" | | | | | | | | | | | | | | | | | |4026 | |PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA DEP.QUIMICA | | | | | | | |4026.247-7 |08.244 3.3.50.43.00 |arendimento a entidades de apoio ao dependente qui 01 | 0,00 | 15.056,00 | 15.056,00 | 180.672,00| 00161 | | | | | mico | | | | | | | | | | | | | | | | | |4027 | |TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO | | | | | | | |4027.247-9 |08.244 3.3.50.43.00 |programa de atencao social basica 02 | 0,00 | 21.088,74 | 21.088,74 | 254.000,00| 00162 | | |4027.248-0 |08.244 3.3.50.43.00 |programa de atencao social especial 02 | 25.800,00 | 32.481,25 | 32.481,25 | 370.950,00| 00163 | | |4027.248-1 |08.244 3.3.90.30.00 |beneficio de prestacao continuada - bpc 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00| 00180 | | |4027.248-1 |08.244 3.3.90.36.00 |beneficio de prestacao continuada - bpc 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00| 00204 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 601.569,77 | 1.373.888,63 | 1.293.713,69 | 16.172.350,00| | | | | | | | | | | | |07.04.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |4001 | |ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | |4001.238-5 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 01 | 0,00 | 6.790,00 | 6.790,00 | 124.500,00| 00232 | | |4001.238-5 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 05 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 52.000,00| 00233 | | |4001.246-0 |08.243 3.3.50.43.00 |peti - prog.erradicacao do trabalho infantil 05 | 0,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 54.000,00| 00234 | | | | | | | | | | | | |4004 | |ATENCAO AO IDOSO | | | | | | | |4004.213-6 |08.241 3.3.50.43.00 |atendimento a pessoa idosa 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00| 00231 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 12.820,00 | 12.820,00 | 241.500,00| | | | | | | | | | | | |07.06.00| | |FDO.MUN.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |4001 | |ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | |4001.248-4 |04.243 3.3.50.43.00 |repasse de doacao do fundo municipal dos diretos d 03 | 95.017,75 | 104.449,15 | 104.449,15 | 742.000,00| 00235 | | | | | a crianca e adolescente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FDO.MUN.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE | 95.017,75 | 104.449,15 | 104.449,15 | 742.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 696.587,52 | 1.491.157,78 | 1.410.982,84 | 17.155.850,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2008 Mes : 11 / 2008 Pagina 12 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |08.00.00| | |SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | | | | | | |08.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5005 | |HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | |5005.104-3 |16.482 4.4.90.51.00 |infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais 01 | 38.604,38 | 1.217.855,23 | 1.217.855,23 | 6.404.000,00| 00272 | | |5005.104-3 |16.482 4.4.90.51.00 |infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.012.000,00| 00273 | | |5005.104-3 |16.482 4.4.90.51.00 |infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.261.000,00| 00274 | | |5005.140-0 |16.482 4.4.90.52.00 |estudos de projetos habitacionais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00280 | | |5005.243-4 |16.482 3.3.90.30.00 |estudos de projetos habitacionais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00239 | | |5005.243-4 |16.482 3.3.90.33.00 |estudos de projetos habitacionais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00| 00245 | | |5005.243-4 |16.482 3.3.90.35.00 |estudos de projetos habitacionais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00251 | | |5005.243-4 |16.482 3.3.90.36.00 |estudos de projetos habitacionais 01 | 0,00 | 0,00 | 9.450,00 | 30.000,00| 00256 | | |5005.243-4 |16.482 3.3.90.39.00 |estudos de projetos habitacionais 01 | 0,01 | -23.166,67 | 0,00 | 100.000,00| 00262 | | |5005.243-4 |16.482 3.3.90.47.00 |estudos de projetos habitacionais 01 | 3.062,00 | 3.062,00 | 4.482,00 | 19.500,00| 00270 | | | | | | | | | | | | |5012 | |REGULARIZACAO FUNDIARIA | | | | | | | |5012.109-1 |16.482 4.4.90.51.00 |implantacao da urbanizacao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00275 | | |5012.109-1 |16.482 4.4.90.52.00 |implantacao da urbanizacao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00281 | | |5012.234-4 |16.482 3.3.90.33.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00| 00246 | | | | | familias | | | | | | | |5012.234-4 |16.482 3.3.90.35.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00252 | | | | | familias | | | | | | | |5012.234-4 |16.482 3.3.90.36.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00257 | | | | | familias | | | | | | | |5012.234-4 |16.482 3.3.90.39.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 100.000,00| 00263 | | | | | familias | | | | | | | |5012.234-5 |16.482 3.3.90.36.00 |levantamento topografico 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00258 | | |5012.234-5 |16.482 3.3.90.39.00 |levantamento topografico 01 | 35.947,50 | 3.352,00 | 6.260,62 | 150.000,00| 00264 | | |5012.234-6 |16.482 3.3.90.30.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 10.000,00| 00240 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | |5012.234-6 |16.482 3.3.90.33.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00| 00247 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | |5012.234-6 |16.482 3.3.90.35.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00253 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | |5012.234-6 |16.482 3.3.90.39.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 | 0,00 | 7.079,55 | 7.079,55 | 150.000,00| 00265 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | | | | | | | | | | | |5013 | |PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | |5013.234-8 |04.128 3.3.90.33.00 |desenvolvimento de recursos humanos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00244 | | |5013.234-8 |04.128 3.3.90.39.00 |desenvolvimento de recursos humanos 01 | 93,28 | 93,28 | 93,28 | 40.000,00| 00261 | | |5013.109-2 |16.482 4.4.90.39.00 |implantacao do sistema de informacao georeferencia 07 | -8.004,80 | 23.715,00 | 23.715,00 | 459.000,00| 00271 | | | | | da (geoprocessamento) | | | | | | | |5013.109-2 |16.482 4.4.90.51.00 |implantacao do sistema de informacao georeferencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00| 00276 | | | | | da (geoprocessamento) | | | | | | | |5013.109-2 |16.482 4.4.90.51.00 |implantacao do sistema de informacao georeferencia 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00| 00277 | | | | | da (geoprocessamento) | | | | | | | |5013.109-2 |16.482 4.4.90.52.00 |implantacao do sistema de informacao georeferencia 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.000,00| 00282 | | | | | da (geoprocessamento) | | | | | | | |5013.140-1 |16.482 4.4.90.51.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00278 | | |5013.140-1 |16.482 4.4.90.52.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00283 | | |5013.234-7 |16.482 3.3.90.30.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00241 | | |5013.234-7 |16.482 3.3.90.33.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00248 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2008 Mes : 11 / 2008 Pagina 13 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |08.00.00| | |SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | | | | | | |08.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5013.234-7 |16.482 3.3.90.35.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00254 | | |5013.234-7 |16.482 3.3.90.39.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 | -28.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 60.000,00| 00266 | | |5013.234-9 |16.482 3.3.90.30.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 | 1.485,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 60.000,00| 00242 | | |5013.234-9 |16.482 3.3.90.33.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00249 | | |5013.234-9 |16.482 3.3.90.35.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00255 | | |5013.234-9 |16.482 3.3.90.36.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00259 | | |5013.234-9 |16.482 3.3.90.39.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 | -7.573,65 | 9.363,00 | 9.405,00 | 95.000,00| 00267 | | | | | | | | | | | | |5014 | |GESTAO DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL | | | | | | | |5014.140-2 |16.482 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00| 00284 | | |5014.235-0 |16.482 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 161.078,61 | 582.754,07 | 582.754,07 | 5.548.626,00| 00236 | | |5014.235-0 |16.482 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 12.605,13 | 12.605,13 | 12.605,13 | 254.000,00| 00237 | | |5014.235-0 |16.482 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 72.965,28 | 74.980,26 | 73.097,42 | 1.005.419,00| 00238 | | |5014.235-0 |16.482 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400,00| 00243 | | |5014.235-0 |16.482 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00| 00250 | | |5014.235-0 |16.482 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00260 | | |5014.235-0 |16.482 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -7.303,41 | 12.000,00 | 22.420,00 | 160.000,00| 00268 | | |5014.126-7 |18.541 4.4.90.51.00 |fundo municipal do meio ambiente 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.000,00| 00279 | | |5014.254-1 |18.541 3.3.90.39.00 |arborizacao urbana 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00| 00269 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 276.619,33 | 1.928.772,85 | 1.974.297,30 | 26.698.045,00| | | | | | | | | | | | |08.07.00| | |FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |5014 | |GESTAO DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL | | | | | | | |5014.126-7 |18.541 4.4.90.52.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 | 17.705,00 | 15.372,00 | 15.372,00 | 195.000,00| 00290 | | |5014.235-1 |18.541 3.3.90.30.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 | 17.977,71 | 13.443,01 | 12.018,81 | 136.000,00| 00285 | | |5014.235-1 |18.541 3.3.90.33.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00| 00286 | | |5014.235-1 |18.541 3.3.90.36.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 | 2.950,00 | 8.280,00 | 7.308,00 | 125.000,00| 00287 | | |5014.235-1 |18.541 3.3.90.39.00 |fundo municipal do meio ambiente 01 | 0,00 | 105.090,11 | 105.090,11 | 1.565.500,00| 00288 | | |5014.235-1 |18.541 3.3.90.39.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 | 14.960,45 | 20.937,52 | 20.937,52 | 383.500,00| 00289 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 53.593,16 | 163.122,64 | 160.726,44 | 2.405.500,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | 330.212,49 | 2.091.895,49 | 2.135.023,74 | 29.103.545,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2008 Mes : 11 / 2008 Pagina 14 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |09.00.00| | |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | | | | | | |09.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5001 | |CIDADE LIMPA | | | | | | | |5001.103-4 |15.452 4.4.90.51.00 |implantacao de aterro sanitario 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.128,00| 00361 | | |5001.140-4 |15.452 4.4.90.52.00 |manutencao do aterro sanitario 01 | 431,00 | 0,00 | 875,00 | 75.000,00| 00366 | | |5001.216-4 |15.452 3.3.90.30.00 |limpeza publica domiciliar 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.000,00| 00799 | | |5001.216-4 |15.452 3.3.90.39.00 |limpeza publica domiciliar 01 | 1.113.000,00 | 1.180.423,86 | 1.180.423,86 | 11.136.000,00| 00320 | | |5001.216-5 |15.452 3.3.90.39.00 |recolhimento do lixo hospitalar 01 | 0,00 | 106.227,00 | 106.227,00 | 628.000,00| 00321 | | |5001.216-8 |15.452 3.3.90.30.00 |varricao de ruas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00806 | | |5001.216-8 |15.452 3.3.90.39.00 |varricao de ruas 01 | 1.005.477,73 | 356.313,58 | 0,00 | 3.740.451,00| 00322 | | |5001.216-9 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao de aterro sanitario 01 | 1.260,40 | 17.492,20 | 23.800,55 | 583.600,00| 00302 | | |5001.216-9 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao de aterro sanitario 01 | 469.801,22 | 252.194,51 | 252.194,51 | 3.580.700,00| 00323 | | |5001.254-2 |15.452 3.3.90.30.00 |operacao do aterro de inertes 01 | 0,00 | 2.101,20 | 2.101,20 | 30.000,00| 00303 | | |5001.254-2 |15.452 3.3.90.39.00 |operacao do aterro de inertes 01 | 172.000,00 | 86.888,50 | 86.888,50 | 1.199.796,00| 00324 | | | | | | | | | | | | |5002 | |CIDADE BONITA E PROMOTORA DE QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | |5002.103-6 |15.451 4.4.90.51.00 |construcao de pracas, parques e jardins 01 | -268.823,34 | 97.265,67 | 159.933,64 | 7.538.825,84| 00330 | | |5002.111-4 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de pistas de caminhada 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.130,00| 00331 | | |5002.111-5 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de iluminacao publica 01 | 108.119,32 | 120.952,84 | 231.225,36 | 1.978.495,85| 00332 | | |5002.111-5 |15.451 4.4.90.52.00 |implantacao de iluminacao publica 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00783 | | |5002.142-0 |15.451 4.4.90.51.00 |em 62-construcao do parque kasato-maru 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00333 | | |5002.142-4 |15.451 4.4.90.51.00 |em 87-construcao de area de lazer - bairro bom 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00334 | | | | | jesus | | | | | | | |5002.142-5 |15.451 4.4.90.51.00 |em 88-construcao de pista de caminhada jd califor- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00335 | | | | | nia | | | | | | | |5002.142-6 |15.451 4.4.90.51.00 |em 96-implantacao de iluminacao publica diversos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00336 | | | | | locais | | | | | | | |5002.142-7 |15.451 4.4.90.51.00 |em 97-constr.campo de futebol jd.tulipa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00337 | | |5002.142-9 |15.451 4.4.90.51.00 |em 100-iluminacao em diversos pontos da cidade 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00338 | | |5002.143-0 |15.451 4.4.90.51.00 |em 101-implant.area lazer jd.maria antonia prado 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00339 | | |5002.143-1 |15.451 4.4.90.51.00 |em 116-implantacao de iluminacao publica e remocao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00340 | | | | | de poste | | | | | | | |5002.143-2 |15.451 4.4.90.51.00 |em 148-implantacao de iluminacao publica 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00341 | | |5002.143-6 |15.451 4.4.90.51.00 |em 189-iluminacao publica rua na vila barao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00342 | | |5002.143-8 |15.451 4.4.90.51.00 |em 194-implant.playground pca laudelino amaral 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00343 | | | | | v.nova sorocaba | | | | | | | |5002.230-6 |15.451 3.3.90.30.00 |manutencao paisagistica 01 | 3.285,25 | 14.768,02 | 21.393,92 | 286.610,01| 00300 | | |5002.230-6 |15.451 3.3.90.39.00 |manutencao paisagistica 01 | 282.406,68 | 393.472,21 | 393.472,21 | 7.699.329,14| 00309 | | |5002.255-9 |15.451 3.3.90.39.00 |em 53-reurbanizacao total de area publica jd.nova 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00310 | | | | | esperanca | | | | | | | |5002.256-0 |15.451 3.3.90.39.00 |em 71-reforma de quadras areia e cimento arco iris 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00311 | | |5002.256-6 |15.451 3.3.90.39.00 |em 95-revitalizacao de area publica piazza de roma 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00312 | | |5002.256-8 |15.451 3.3.90.39.00 |em 110-reurbanizacao da passarela na v.carol 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00313 | | |5002.257-3 |15.451 3.3.90.39.00 |em 193-revitalizacao de area publica v.sao pedro 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00314 | | |5002.258-2 |15.451 3.3.90.39.00 |em 217-revitalizacao pca neyde colli lobo 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00315 | | |5002.258-8 |15.451 3.3.90.39.00 |em 245-realizacao proj.const.centro eventos cult. 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00316 | | | | | lazer eden | | | | | | | |5002.140-6 |15.452 4.4.90.51.00 |manutencao da iluminacao publica 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00362 | | |5002.143-7 |15.452 4.4.90.51.00 |em 190-iluminacao publica ruas jd.abatia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00363 | | |5002.217-0 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao da iluminacao publica 01 | 0,00 | 89.985,00 | 56.685,00 | 168.000,00| 00807 | | |5002.217-0 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao da iluminacao publica 01 | 0,00 | 882.585,67 | 897.430,71 | 9.346.389,16| 00325 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2008 Mes : 11 / 2008 Pagina 15 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |09.00.00| | |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | | | | | | |09.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5002.217-2 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao de calcadas 01 | -1.447,00 | 21.758,75 | 54.798,75 | 975.650,00| 00304 | | | | | | | | | | | | |5003 | |INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES | | | | | | | |5003.141-9 |14.451 4.4.90.51.00 |em 06-pavimentacao asfaltica diversas ruas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00329 | | |5003.110-9 |15.451 4.4.90.51.00 |obras no sistema viario 01 | 151.542,36 | 296.726,76 | 22.965,71 | 16.894.880,00| 00344 | | |5003.110-9 |15.451 4.4.90.51.00 |obras no sistema viario 07 | 28.612,93 | 328.380,30 | 328.380,30 | 1.250.000,00| 00345 | | |5003.111-0 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de calcadas 01 | 168.000,00 | 72.889,32 | 72.889,32 | 1.853.700,00| 00346 | | |5003.142-1 |15.451 4.4.90.51.00 |em 63-pavimentacao asfaltica diversas ruas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00347 | | |5003.142-3 |15.451 4.4.90.51.00 |em 69-pavimentacao de diversas ruas vila barao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00348 | | |5003.142-8 |15.451 4.4.90.51.00 |em 99-pavimentacao diversas ruas jd.botucatu 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00349 | | |5003.143-5 |15.451 4.4.90.51.00 |em 188-pavimentaca asfaltica rua manoel cesar de 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00350 | | | | | camargo v.carol | | | | | | | |5003.143-9 |15.451 4.4.90.51.00 |em 214-pavimentacao asfaltica trecho rua cristobal 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00351 | | | | | martins jd.sto andre | | | | | | | |5003.144-0 |15.451 4.4.90.51.00 |em 215-pavimentacao asfaltica rua connstantino 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00352 | | | | | matucci jd.sao paulo | | | | | | | |5003.144-1 |15.451 4.4.90.51.00 |em 243-pavimentacao asfaltica alameda das dalias 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00353 | | |5003.144-2 |15.451 4.4.90.51.00 |em 244-pavimentacao asfaltica rua joao de camargo 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00354 | | | | | vergueiro | | | | | | | |5003.144-3 |15.451 4.4.90.51.00 |em 247-criacao de pqe municipal no eden em torno 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00355 | | | | | da estacao de tratamento de agua | | | | | | | |5003.144-4 |15.451 4.4.90.51.00 |em 248-pavimentacao asfaltica bairro chacara tres 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00356 | | | | | marias | | | | | | | |5003.144-5 |15.451 4.4.90.51.00 |em 251-criacao de pqe municipal no eden entorno da 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00357 | | | | | estacao de tratamento de agua | | | | | | | |5003.144-6 |15.451 4.4.90.51.00 |em 252-pavimentacao asfaltica bairro chacara tres 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00358 | | | | | marias | | | | | | | |5003.217-3 |15.451 3.3.90.30.00 |conservacao de vias publicas 01 | 306.127,42 | 88.427,82 | 104.484,63 | 2.548.830,00| 00301 | | |5003.217-3 |15.451 3.3.90.39.00 |conservacao de vias publicas 01 | 656.382,00 | 602.137,92 | 602.137,92 | 6.176.130,28| 00317 | | |5003.217-4 |15.451 3.3.90.39.00 |recapeamento de vias publicas 01 | 0,00 | 422.869,99 | 422.869,99 | 4.185.869,72| 00318 | | |5003.257-0 |15.451 3.3.90.39.00 |em 187-recapeamento diversas ruas vila hortencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00319 | | | | | | | | | | | | |5008 | |SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS | | | | | | | |5008.105-2 |15.452 4.4.90.51.00 |reforma e ampliacao do cemiterio 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00364 | | |5008.218-2 |15.452 3.3.90.39.00 |administracao de cemiterio 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.417,00| 00326 | | |5008.218-4 |15.452 3.3.90.30.00 |conservacao do cemiterio 01 | 5.317,56 | 2.478,73 | 1.253,22 | 61.164,00| 00305 | | |5008.218-4 |15.452 3.3.90.39.00 |conservacao do cemiterio 01 | 0,00 | 2.127,68 | 2.127,68 | 49.660,00| 00327 | | | | | | | | | | | | |5010 | |GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | |5010.140-3 |15.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00| 00365 | | |5010.219-0 |15.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 317.553,84 | 560.225,69 | 560.225,69 | 5.184.894,00| 00291 | | |5010.219-0 |15.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 6.518,34 | 6.518,34 | 6.319,03 | 135.252,00| 00292 | | |5010.219-0 |15.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 45.256,10 | 45.256,10 | 45.256,10 | 546.000,00| 00293 | | |5010.219-0 |15.122 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -3.064,64 | 16.434,31 | 16.434,31 | 185.000,00| 00294 | | |5010.219-0 |15.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 67.116,08 | 67.116,08 | 67.475,01 | 844.509,00| 00295 | | |5010.219-0 |15.122 3.3.60.41.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00| 00296 | | |5010.219-0 |15.122 3.3.71.41.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 55.000,00| 00297 | | |5010.219-0 |15.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 42.951,48 | 84.854,70 | 85.654,70 | 452.926,98| 00298 | | |5010.219-0 |15.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 15.100,00| 00306 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2008 Mes : 11 / 2008 Pagina 16 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |09.00.00| | |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | | | | | | |09.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5010.219-0 |15.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 108.223,08 | 246.141,60 | 292.299,85 | 2.954.115,71| 00307 | | |5010.219-0 |15.122 3.3.90.47.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 388,00 | 388,00 | 0,00 | 5.000,00| 00328 | | |5010.219-2 |15.122 3.3.90.30.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.060,00| 00299 | | |5010.219-2 |15.122 3.3.90.39.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.507,51| 00308 | | |5010.142-2 |15.451 4.4.90.51.00 |em 68-resturacao de imovel publico situado a rua 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.046,78| 00359 | | | | | manoel lopes | | | | | | | | | | | | | | | | | |5011 | |IMPLANTACAO DE CICLOVIA | | | | | | | |5011.110-6 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de ciclovia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.715,00| 00360 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 4.788.955,81 | 6.467.922,35 | 6.102.543,67 | 93.908.882,98| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | 4.788.955,81 | 6.467.922,35 | 6.102.543,67 | 93.908.882,98| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2008 Mes : 11 / 2008 Pagina 17 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |2013 | |IMPL.PROG.EXTRACUR.ESC.-OFICINA DO SABER/PROJ.GURI | | | | | | | |2013.139-6 |12.122 4.4.90.51.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.115.112,00| 00382 | | | | | nos | | | | | | | |2013.139-6 |12.122 4.4.90.51.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 06 | 0,00 | 30.762,35 | 30.762,35 | 2.487.500,00| 00810 | | | | | nos | | | | | | | |2013.139-6 |12.122 4.4.90.52.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 | 8.752,98 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00384 | | | | | nos | | | | | | | |2013.253-5 |12.122 3.3.90.30.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 | 38.489,16 | 34.806,96 | 34.806,96 | 520.000,00| 00369 | | | | | nos | | | | | | | |2013.253-5 |12.122 3.3.90.36.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 | 22.919,38 | 37.059,38 | 33.026,88 | 276.000,00| 00375 | | | | | nos | | | | | | | | | | | | | | | | | |2016 | |IMPLEMENTAR POGRAMA CLUBE DA ESCOLA | | | | | | | |2016.253-6 |12.122 3.3.90.36.00 |promover atividades de cultura, esportes, saude, e 01 | 15.745,90 | 18.728,00 | 13.338,00 | 366.600,00| 00376 | | | | | qualificacao profissinal | | | | | | | |2016.253-6 |12.122 3.3.90.39.00 |promover atividades de cultura, esportes, saude, e 01 | 6.966,80 | 103.306,11 | 112.363,73 | 580.400,00| 00378 | | | | | qualificacao profissinal | | | | | | | | | | | | | | | | | |2017 | |INTENSIFICAR PROGRAMA ESCOLA SAUDAVEL | | | | | | | |2017.139-7 |12.122 4.4.90.51.00 |promover ativ.de prev.de doencas e prom.de saude 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,02| 00383 | | |2017.139-7 |12.122 4.4.90.52.00 |promover ativ.de prev.de doencas e prom.de saude 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00385 | | |2017.253-7 |12.122 3.3.90.30.00 |promover atividades de prevencao de doencas e prom 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00370 | | | | | ocao de saude | | | | | | | |2017.253-7 |12.122 3.3.90.33.00 |promover atividades de prevencao de doencas e prom 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.200,00| 00373 | | | | | ocao de saude | | | | | | | |2017.253-7 |12.122 3.3.90.39.00 |promover atividades de prevencao de doencas e prom 01 | 0,00 | 3.316,00 | 3.316,00 | 139.600,00| 00379 | | | | | ocao de saude | | | | | | | | | | | | | | | | | |2020 | |IMPLEMENTAR GESTAO DE EXCELENCIA EM EDUCACAO | | | | | | | |2020.121-4 |12.122 4.4.90.52.00 |aperfeicoamento de gestores, sup.pedagocico, etc. 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00| 00386 | | |2020.234-3 |12.122 3.3.90.30.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 | 0,00 | 628,00 | 0,00 | 46.005,00| 00371 | | | | | etc | | | | | | | |2020.234-3 |12.122 3.3.90.33.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 | 1.518,78 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00| 00374 | | | | | etc | | | | | | | |2020.234-3 |12.122 3.3.90.36.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 | 0,00 | 2.500,00 | 3.544,64 | 16.500,00| 00377 | | | | | etc | | | | | | | |2020.234-3 |12.122 3.3.90.39.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 | 0,00 | 2.023,93 | 78,55 | 247.995,00| 00380 | | | | | etc | | | | | | | |2020.243-5 |12.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 78.011,79 | 125.359,50 | 125.359,50 | 1.066.377,00| 00367 | | |2020.243-5 |12.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 8.926,56 | 8.926,56 | 7.780,87 | 127.103,00| 00368 | | | | | | | | | | | | |2021 | |SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | |2021.139-2 |12.122 4.4.90.51.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00| 00831 | | |2021.139-2 |12.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 245.000,00| 00387 | | |2021.253-3 |12.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -794,74 | 12.538,46 | 6.119,26 | 995.000,00| 00372 | | |2021.253-3 |12.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 9.378,80 | 9.465,18 | 821.500,00| 00381 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2008 Mes : 11 / 2008 Pagina 18 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 180.536,61 | 420.534,05 | 411.161,92 | 10.329.175,02| | | | | | | | | | | | |10.02.00| | |DIVISAO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | | | | | | |10.02.02| | |SECAO DE APOIO ADM.ALIMENT.,DE MAT.E EQ. | | | | | | | | | | | | | | | | | |2006 | |MERENDA ESCOLAR | | | | | | | |2006.207-4 |12.306 3.1.90.11.00 |administracao da merenda escolar 01 | 1.614,00 | 61.450,14 | 61.450,14 | 778.287,00| 00388 | | |2006.207-4 |12.306 3.1.90.13.00 |administracao da merenda escolar 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.813,00| 00389 | | |2006.207-4 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 01 | 87.668,93 | 10.141,35 | 10.141,35 | 88.000,00| 00390 | | |2006.207-4 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 02 | 0,00 | 170.732,19 | 170.732,19 | 1.333.000,00| 00391 | | |2006.207-4 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 05 | 2.374.643,13 | 2.651.381,23 | 2.651.381,23 | 14.918.000,00| 00392 | | |2006.207-4 |12.306 3.3.90.39.00 |administracao da merenda escolar 01 | 1.473.677,10 | 1.473.677,10 | 1.473.677,10 | 17.650.000,00| 00393 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECAO DE APOIO ADM.ALIMENT.,DE MAT.E EQ. | 3.937.603,16 | 4.367.382,01 | 4.367.382,01 | 34.890.100,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |DIVISAO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | 3.937.603,16 | 4.367.382,01 | 4.367.382,01 | 34.890.100,00| | | | | | | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | |10.04.01| | |SECAO DE EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | |2002 | |EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE | | | | | | | |2002.120-9 |12.365 4.4.90.51.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 01 | 102.363,75 | 337.685,50 | 267.782,32 | 2.788.113,00| 00411 | | |2002.120-9 |12.365 4.4.90.51.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 06 | 30.681,55 | 49.264,63 | 50.559,88 | 1.589.499,00| 00814 | | |2002.120-9 |12.365 4.4.90.52.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 01 | 7.256,00 | 0,00 | 0,00 | 54.001,00| 00837 | | |2002.120-9 |12.365 4.4.90.52.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 06 | 2.595,75 | 52.733,90 | 5.372,10 | 355.500,00| 00821 | | |2002.121-0 |12.365 4.4.90.52.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | 195,80 | 82.410,20 | 131.194,43 | 649.500,00| 00417 | | |2002.205-2 |12.365 3.3.90.39.00 |aperfeicoamento dos docentes da educacao infantil 01 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 70.000,00| 00406 | | |2002.205-3 |12.365 3.3.90.30.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 01 | 36.301,78 | 40.490,78 | 51.889,78 | 739.000,00| 00404 | | |2002.205-3 |12.365 3.3.90.39.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 01 | 130.400,05 | 19.549,70 | 4.629,00 | 774.887,00| 00407 | | |2002.205-5 |12.365 3.3.50.43.00 |apoio as entidades privadas e filantropicas de 01 | 0,00 | 149.979,10 | 149.979,10 | 1.684.549,20| 00400 | | | | | educacao infantil | | | | | | | |2002.233-3 |12.365 3.1.90.11.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | 356.369,51 | 2.094.878,88 | 2.099.449,01 | 8.752.536,00| 00394 | | |2002.233-3 |12.365 3.1.90.11.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 06 | 190.245,27 | 1.909.680,34 | 1.920.582,13 | 21.979.200,00| 00395 | | |2002.233-3 |12.365 3.1.90.13.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | 407.866,09 | 408.873,70 | 55.001,03 | 2.001.800,00| 00396 | | |2002.233-3 |12.365 3.1.90.16.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | 3.722,76 | 3.722,76 | 3.722,76 | 15.700,00| 00397 | | |2002.233-3 |12.365 3.1.90.34.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | 129.929,38 | 129.929,38 | 129.929,38 | 1.575.300,00| 00398 | | |2002.233-3 |12.365 3.1.90.34.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962.500,00| 00830 | | |2002.233-3 |12.365 3.1.91.13.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | 415.270,64 | 415.270,64 | 579.555,79 | 6.085.265,00| 00399 | | |2002.233-3 |12.365 3.3.90.36.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | 5.320,00 | 850,00 | 5.500,00 | 122.000,00| 00405 | | |2002.233-3 |12.365 3.3.90.39.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | 384.392,97 | 651.600,00 | 620.274,35 | 7.543.950,80| 00408 | | |2002.256-4 |12.365 3.3.50.43.00 |em 91-aumento do valor subvencao entidade coeso 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00401 | | |2002.257-1 |12.365 3.3.90.39.00 |em 191-ampliacao da cei 18 sala de aula e banheiro 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00409 | | |2002.259-1 |12.365 3.3.50.43.00 |em 250-aumentar subvencao entidade "lar e creche 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00402 | | | | | jd.ecologico - amurt e amurtel" | | | | | | | | | | | | | | | | | |2009 | |AMPLIACAO DE VAGAS NA PRE-ESCOLA | | | | | | | |2009.111-7 |12.365 4.4.90.51.00 |ampliacao de unidades de educacao infantil 01 | -99,93 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00412 | | | | | | | | | | | | |2010 | |AMPLIACAO DE VAGAS NA CRECHE | | | | | | | |2010.111-6 |12.365 4.4.90.51.00 |construcao de tres creches 01 | -2.292,26 | 0,00 | 2.642,86 | 3.355.540,00| 00413 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2008 Mes : 11 / 2008 Pagina 19 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | |10.04.01| | |SECAO DE EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | |2010.139-3 |12.365 4.4.90.51.00 |construcao de creches 01 | -37,86 | 176.237,70 | 280.753,53 | 1.478.500,00| 00414 | | |2010.139-3 |12.365 4.4.90.52.00 |construcao de creches 01 | 68.431,00 | 21.191,40 | 6.191,40 | 795.000,00| 00418 | | |2010.139-4 |12.365 4.4.90.51.00 |ampliacao de centros de educacao infantil 01 | 0,00 | 46.615,15 | 46.615,15 | 657.632,00| 00415 | | |2010.143-4 |12.365 4.4.90.51.00 |em 185-ampliacao creche cei 76 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00416 | | |2010.233-6 |12.365 3.3.90.39.00 |implementacao de parcerias 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00410 | | |2010.233-7 |12.365 3.3.50.43.00 |ampliacao de convenios 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00403 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECAO DE EDUCACAO INFANTIL | 2.269.078,89 | 6.591.130,40 | 6.411.790,64 | 64.285.973,00| | | | | | | | | | | | |10.04.02| | |SECAO DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |2001 | |ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | | |2001.120-7 |12.361 4.4.90.51.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 | 0,00 | 0,00 | 26.350,00 | 4.682.916,00| 00437 | | |2001.120-7 |12.361 4.4.90.51.00 |funcionamento do ensino fundamental 05 | 0,00 | 202.690,91 | 202.690,91 | 385.001,00| 00833 | | |2001.120-7 |12.361 4.4.90.51.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 | 216.618,54 | 300.697,47 | 293.697,47 | 1.758.000,50| 00822 | | |2001.120-7 |12.361 4.4.90.52.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 | 3.916,83 | 113.652,40 | 113.652,40 | 2.866.000,00| 00443 | | |2001.120-7 |12.361 4.4.90.52.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 | 11.339,00 | 77.120,00 | 42.599,72 | 482.600,50| 00823 | | |2001.120-8 |12.361 4.4.90.52.00 |cidade educadora 01 | 2.849,00 | 48.081,46 | 28.818,96 | 650.000,00| 00444 | | |2001.204-1 |12.361 3.3.90.30.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 | 26.648,98 | 27.812,18 | 63.533,68 | 844.069,00| 00422 | | |2001.204-1 |12.361 3.3.90.30.00 |funcionamento do ensino fundamental 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00423 | | |2001.204-1 |12.361 3.3.90.30.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 | 10.992,62 | 28.735,00 | 0,00 | 192.219,70| 00824 | | |2001.204-1 |12.361 3.3.90.39.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 | 1.192.878,67 | 883.643,84 | 877.287,35 | 9.201.600,00| 00427 | | |2001.204-1 |12.361 3.3.90.39.00 |funcionamento do ensino fundamental 05 | 161.115,27 | 141.521,37 | 146.076,17 | 505.000,00| 00428 | | |2001.204-1 |12.361 3.3.90.39.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 | 6.012,00 | 155.871,84 | 155.871,84 | 1.527.000,00| 00816 | | |2001.204-5 |12.361 3.3.90.39.00 |conservacao de unidades do ensino fundamental 01 | 130.079,98 | 95.287,85 | 65.369,10 | 2.855.000,00| 00429 | | |2001.204-7 |12.361 3.3.50.43.00 |apoio as entidades privadas e filantropicas do 01 | 0,00 | 59.050,00 | 59.050,00 | 708.600,00| 00420 | | | | | ensino fundamental | | | | | | | |2001.240-5 |12.361 3.3.90.30.00 |cidade educadora 01 | 4.869,68 | 17.006,86 | 743,86 | 986.600,00| 00424 | | |2001.240-5 |12.361 3.3.90.39.00 |cidade educadora 01 | 3.727,50 | 379.328,43 | 379.988,43 | 3.100.000,00| 00430 | | |2001.241-1 |12.361 3.1.90.34.00 |inativos e pensionistas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00| 00419 | | |2001.243-7 |12.361 3.3.90.39.00 |capacitacao e projetos educacionais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.130,00| 00431 | | |2001.258-4 |12.361 3.3.50.43.00 |em 219-aumentar subvencao entidade "integrar" 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00421 | | | | | | | | | | | | |2008 | |TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | |2008.238-3 |12.361 3.3.90.39.00 |manter o programa de transporte de aluno ensino 01 | 328.000,00 | 155.898,38 | 155.898,38 | 5.029.000,00| 00432 | | | | | fundamental | | | | | | | |2008.238-3 |12.361 3.3.90.39.00 |manter o programa de transporte de aluno ensino 02 | 99.601,00 | 265.641,27 | 401.984,47 | 2.472.600,00| 00433 | | | | | fundamental | | | | | | | |2008.238-3 |12.361 3.3.90.39.00 |manter o programa de transporte de aluno ensino 05 | -161,25 | 650.334,76 | 650.334,76 | 948.000,00| 00434 | | | | | fundamental | | | | | | | | | | | | | | | | | |2011 | |MANTER MUNICIPALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |2011.233-8 |12.361 3.3.90.30.00 |despesa de operacao e manutencao das unidades do 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00| 00425 | | | | | ensino fundamental | | | | | | | |2011.233-8 |12.361 3.3.90.39.00 |despesa de operacao e manutencao das unidades do 01 | 0,00 | 944,40 | 944,40 | 74.000,00| 00435 | | | | | ensino fundamental | | | | | | | | | | | | | | | | | |2012 | |IMPLEMENTAR CENTRO DE EDUCACAO NUTRICIONAL | | | | | | | |2012.139-5 |12.361 4.4.90.51.00 |construcao de centro de educacao nutricional 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00438 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2008 Mes : 11 / 2008 Pagina 20 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | |10.04.02| | |SECAO DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |2012.139-5 |12.361 4.4.90.52.00 |construcao de centro de educacao nutricional 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00445 | | |2012.238-1 |12.361 3.3.90.30.00 |capacitacao de docentes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00426 | | | | | | | | | | | | |2014 | |IMPLEMENTAR PROJETO ESCOLA BONITA | | | | | | | |2014.108-7 |12.361 4.4.90.51.00 |revitalizacao de predios escolares 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648.950,00| 00439 | | |2014.108-7 |12.361 4.4.90.51.00 |revitalizacao de predios escolares 06 | 0,00 | 43.205,25 | 174.529,19 | 2.810.181,30| 00811 | | | | | | | | | | | | |2015 | |IMPLEMENTAR O PROJETO SABE TUDO | | | | | | | |2015.110-1 |12.361 4.4.90.51.00 |disponibilizar acesso ao saber atraves de constru- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00| 00440 | | | | | coes | | | | | | | |2015.110-1 |12.361 4.4.90.52.00 |disponibilizar acesso ao saber atraves de constru- 01 | 4.400,00 | 60.473,88 | 0,00 | 309.000,00| 00446 | | | | | coes | | | | | | | |2015.248-6 |12.361 3.3.90.39.00 |disponibilizar o acesso ao saber atraves de constr 01 | 0,00 | 39.345,13 | 116.146,63 | 2.410.000,00| 00436 | | | | | ucoes | | | | | | | | | | | | | | | | | |2018 | |IMPLEMENTAR CENTRO CAPACITACAO DOS PROFIS.EDUCACAO | | | | | | | |2018.112-0 |12.361 4.4.90.51.00 |desapropriacao e construcao do centro de capacita- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00| 00441 | | | | | cao | | | | | | | | | | | | | | | | | |2019 | |IMPLEMENTAR CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCACAO | | | | | | | |2019.111-9 |12.361 4.4.90.51.00 |desapropriacao e construcao do centro de referen- 01 | 0,00 | 320.344,81 | 320.344,81 | 2.761.500,00| 00442 | | | | | cia da educacao | | | | | | | |2019.111-9 |12.361 4.4.90.52.00 |desapropriacao e construcao do centro de referen- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00| 00447 | | | | | cia da educacao | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECAO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 2.202.887,82 | 4.066.687,49 | 4.275.912,53 | 49.011.968,00| | | | | | | | | | | | |10.04.03| | |ENSINO MEDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |2003 | |ENSINO MEDIO E PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | |2003.121-1 |12.362 4.4.90.51.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00454 | | |2003.121-1 |12.362 4.4.90.52.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00455 | | |2003.238-4 |12.362 3.1.90.11.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 | 69,50 | 248.587,74 | 248.587,74 | 2.363.320,00| 00448 | | |2003.238-4 |12.362 3.1.90.13.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 | 12.925,08 | 12.925,08 | 12.544,43 | 187.272,00| 00449 | | |2003.238-4 |12.362 3.1.90.34.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 | 8.958,52 | 8.958,52 | 8.958,52 | 79.600,00| 00450 | | |2003.238-4 |12.362 3.1.91.13.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 | 27.273,75 | 27.273,75 | 27.459,10 | 367.738,00| 00451 | | |2003.238-4 |12.362 3.3.90.39.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 | 522,90 | 720,30 | 720,30 | 160.000,00| 00452 | | | | | | | | | | | | |2008 | |TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | |2008.253-4 |12.362 3.3.90.39.00 |transporte de alunos do ensino medio 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00| 00453 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |ENSINO MEDIO | 49.749,75 | 298.465,39 | 298.270,09 | 3.372.930,00| | | | | | | | | | | | |10.04.04| | |FUNDO MUN.DESEN.VALOR.ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |2001 | |ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | | |2001.204-1 |12.361 3.1.90.11.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 | 4.617.131,85 | 4.289.964,28 | 4.290.124,49 | 40.269.400,00| 00456 | | |2001.204-1 |12.361 3.1.90.13.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 | 105.070,13 | 105.339,12 | 86.776,92 | 718.000,00| 00457 | | |2001.204-1 |12.361 3.1.90.34.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 | 102.688,20 | 102.688,20 | 102.688,20 | 270.000,00| 00785 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2008 Mes : 11 / 2008 Pagina 21 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | |10.04.04| | |FUNDO MUN.DESEN.VALOR.ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |2001.204-1 |12.361 3.1.90.34.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543.000,00| 00777 | | |2001.204-1 |12.361 3.1.91.13.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 | 617.494,52 | 617.494,52 | 616.075,71 | 6.697.677,00| 00458 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUN.DESEN.VALOR.ENSINO FUNDAMENTAL | 5.442.384,70 | 5.115.486,12 | 5.095.665,32 | 48.498.077,00| | | | | | | | | | | | |10.04.05| | |ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |2005 | |ENSINO SUPERIOR | | | | | | | |2005.101-3 |12.364 4.4.90.51.00 |manutencao de unidades de ensino superior 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.100,00| 00461 | | |2005.243-6 |12.364 3.3.90.39.00 |manutencao de unidades de ensino superior 01 | 0,00 | 7.905,76 | 7.905,76 | 266.900,00| 00460 | | | | | | | | | | | | |2008 | |TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | |2008.233-2 |12.364 3.3.90.18.00 |transporte de alunos de ensino superior 01 | 0,00 | 13.004,60 | 13.004,60 | 150.000,00| 00459 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 20.910,36 | 20.910,36 | 580.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | 9.964.101,16 | 16.092.679,76 | 16.102.548,94 | 165.748.948,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | 14.082.240,93 | 20.880.595,82 | 20.881.092,87 | 210.968.223,02| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2008 Mes : 11 / 2008 Pagina 22 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |11.00.00| | |SECRETARIA DA SAUDE (SES) | | | | | | |11.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |1001 | |ATENCAO BASICA A SAUDE | | | | | | | |1001.112-4 |10.301 4.4.90.51.00 |construcao do cs vitoria regia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.392,00| 00504 | | |1001.112-4 |10.301 4.4.90.52.00 |construcao do cs vitoria regia 01 | 10.755,00 | 26.065,07 | 26.065,07 | 46.788,00| 00793 | | |1001.112-5 |10.301 4.4.90.51.00 |construcao do cs jardim paineiras 01 | 0,00 | 7.672,21 | 7.672,21 | 996.130,00| 00505 | | |1001.112-5 |10.301 4.4.90.52.00 |construcao do cs jardim paineiras 01 | 0,00 | 1.619,00 | 2.158,00 | 203.350,00| 00520 | | |1001.118-9 |10.301 4.4.90.51.00 |ampliacao do c.s. habiteto 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.125,00| 00506 | | |1001.119-0 |10.301 4.4.90.51.00 |construcao do c.s. zona oeste 01 | 0,00 | 17.753,87 | 17.753,87 | 2.369.771,00| 00507 | | |1001.119-0 |10.301 4.4.90.52.00 |construcao do c.s. zona oeste 01 | 0,00 | 10.354,70 | 10.564,70 | 114.390,00| 00521 | | |1001.119-1 |10.301 4.4.90.51.00 |ampliacao do c.s. sorocaba i 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.670,00| 00508 | | |1001.119-1 |10.301 4.4.90.52.00 |ampliacao do c.s. sorocaba i 01 | 2.571,30 | 15.659,66 | 15.659,66 | 63.592,74| 00522 | | |1001.119-4 |10.301 4.4.90.51.00 |ampliacao do c.s. vl haro 01 | 0,00 | 26.241,18 | 26.241,18 | 313.657,26| 00509 | | |1001.119-4 |10.301 4.4.90.52.00 |ampliacao do c.s. vl haro 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00523 | | |1001.138-7 |10.301 4.4.50.42.00 |auxilio ao grupo de pesquisa e assistencia ao can- 01 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00| 00503 | | | | | cer infantil - gpaci | | | | | | | |1001.140-7 |10.301 4.4.90.51.00 |ampliacao de predios 01 | 116.835,78 | 16.814,87 | 16.814,87 | 396.685,00| 00510 | | |1001.140-8 |10.301 4.4.90.51.00 |construcao de predios 01 | 0,00 | 7.337,00 | 7.337,00 | 1.448.850,00| 00511 | | |1001.254-3 |10.301 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 2.860,35 | 32.588.892,00| 00462 | | |1001.254-3 |10.301 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 49.016,19 | 49.016,19 | 27.990,08 | 436.500,00| 00467 | | |1001.254-3 |10.301 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00| 00829 | | |1001.254-3 |10.301 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 1.054.943,06 | 1.054.943,06 | 340.359,50 | 4.350.069,00| 00473 | | |1001.254-4 |10.301 3.3.90.30.00 |promover a saude e estimular as posturas saudaveis 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00| 00478 | | |1001.254-4 |10.301 3.3.90.39.00 |promover a saude e estimular as posturas saudaveis 01 | 0,00 | 0,00 | 6.995,30 | 23.080,00| 00801 | | |1001.254-5 |10.301 3.3.90.30.00 |orientacao e monitoramento alimentar e nutricional 05 | 68.000,00 | 61.156,98 | 72.535,15 | 709.000,00| 00479 | | |1001.254-5 |10.301 3.3.90.30.00 |orientacao e monitoramento alimentar e nutricional 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00| 00798 | | |1001.254-6 |10.301 3.3.90.30.00 |aquisicao de alimentos para combate as carencias 05 | 1.919,20 | 15.297,70 | 13.632,30 | 179.000,00| 00480 | | | | | nutricionais | | | | | | | | | | | | | | | | | |1003 | |ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | | | |1003.126-3 |10.301 4.4.90.51.00 |reforma e ampliacao do centro de esterilizacao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00| 00512 | | |1003.112-2 |10.302 4.4.90.51.00 |desap.constr.unid.atencao secudaria e de urgencia/ 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.005.356,76| 00514 | | | | | emergencia hospitalar zona oeste | | | | | | | |1003.112-2 |10.302 4.4.90.52.00 |desap.constr.unid.atencao secudaria e de urgencia/ 01 | 11.542,34 | 44.520,00 | 44.520,00 | 985.543,24| 00528 | | | | | emergencia hospitalar zona oeste | | | | | | | |1003.140-9 |10.302 4.4.90.52.00 |renovacao da frota de veiculos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00529 | | |1003.141-0 |10.302 4.4.90.51.00 |construcao e ampliacao de predios 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00515 | | |1003.145-0 |10.302 4.4.50.42.00 |repasse ao hospital santa lucinda lei 8.333/07 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00| 00757 | | |1003.201-8 |10.302 3.3.50.43.00 |apoio as entidades privadas e filantropicas 01 | 0,00 | 873.370,11 | 873.370,11 | 8.265.000,00| 00475 | | | | | assistencia hospitalar | | | | | | | |1003.237-2 |10.302 3.3.90.30.00 |atendimento ambulatorial, hospitalar e apoio diag- 05 | 4.251,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00| 00485 | | | | | nostico (repasse) | | | | | | | |1003.237-3 |10.302 3.3.90.30.00 |projeto samu (repasse federal para custeio de 50% 05 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 7.000,00| 00486 | | | | | do rh e investimento) | | | | | | | |1003.237-3 |10.302 3.3.90.39.00 |projeto samu (repasse federal para custeio de 50% 05 | 1.961,56 | 3.221,02 | 3.221,02 | 49.000,00| 00496 | | | | | do rh e investimento) | | | | | | | |1003.237-4 |10.302 3.3.90.39.00 |compra de servicos e insumos para auxilio diagnos- 05 | 4.269,74 | 48.913,03 | 44.523,03 | 615.000,00| 00497 | | | | | tico | | | | | | | |1003.254-7 |10.302 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 1.722.224,96 | 8.850.535,38 | 8.853.212,39 | 27.913.341,75| 00465 | | |1003.254-7 |10.302 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 30.000,00 | 30.000,00 | 13.553,38 | 441.660,00| 00469 | | |1003.254-7 |10.302 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.582.000,00| 00832 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2008 Mes : 11 / 2008 Pagina 23 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |11.00.00| | |SECRETARIA DA SAUDE (SES) | | | | | | |11.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |1003.254-7 |10.302 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 54.494,62 | 54.494,62 | 762.168,60 | 7.148.980,00| 00474 | | |1003.254-8 |10.302 3.3.90.48.00 |despesa para tratamento fora do municipio 05 | 30.620,00 | 29.245,00 | 33.181,00 | 330.000,00| 00502 | | |1003.257-9 |10.302 3.3.50.43.00 |em 202-aumentar subvencao entidade "gpaci" 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00476 | | |1003.258-0 |10.302 3.3.50.43.00 |em 203-aumentar subvencao entidade "santa casa de 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00477 | | | | | misericordia" | | | | | | | | | | | | | | | | | |1006 | |ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | |1006.202-8 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 01 | 257.503,58 | 117.168,75 | 130.154,14 | 3.797.500,00| 00487 | | |1006.202-8 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 02 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 758.626,00| 00488 | | |1006.202-8 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 05 | 122.445,35 | 470.169,78 | 484.601,31 | 9.013.954,00| 00489 | | |1006.202-8 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00| 00797 | | |1006.202-9 |10.303 3.3.90.39.00 |distribuicao de medicamentos recebidos, gerencia- 01 | 30.000,00 | 15.595,00 | 15.595,00 | 229.000,00| 00498 | | | | | mento para conservacao, controle e seguranca | | | | | | | | | | | | | | | | | |1009 | |GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | | | | | | | |1009.109-8 |10.301 4.4.90.52.00 |renovacao da frota de veiculos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00| 00524 | | |1009.109-9 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de moveis e equipamento medicos, odonto- 01 | 66.745,96 | 29.996,52 | 28.258,52 | 720.900,00| 00525 | | | | | logicos de informatica e outros | | | | | | | |1009.109-9 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de moveis e equipamento medicos, odonto- 05 | 44.300,00 | 5.864,00 | 0,00 | 56.268,00| 00526 | | | | | logicos de informatica e outros | | | | | | | |1009.109-9 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de moveis e equipamento medicos, odonto- 95 | 6.859,00 | 7.879,00 | 7.879,00 | 50.500,00| 00805 | | | | | logicos de informatica e outros | | | | | | | |1009.141-1 |10.301 4.4.90.51.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -8.513,00 | 938,00 | 938,00 | 133.000,00| 00513 | | |1009.141-2 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de equipamentos para o conselho municipa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00527 | | | | | l de saude | | | | | | | |1009.203-9 |10.301 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -2.866,87 | 1.759,52 | 1.759,52 | 2.669.105,75| 00463 | | |1009.203-9 |10.301 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.102.000,00| 00464 | | |1009.203-9 |10.301 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 6.587,42 | 6.587,42 | 38.433,97 | 348.300,00| 00468 | | |1009.203-9 |10.301 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.376.000,00| 00470 | | |1009.203-9 |10.301 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 5.950,00 | 496.145,21 | 6.281.652,00| 00471 | | |1009.203-9 |10.301 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00| 00472 | | |1009.203-9 |10.301 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -10.330,23 | 88.970,32 | 120.949,01 | 943.908,00| 00481 | | |1009.203-9 |10.301 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 | 11.749,20 | 23.159,96 | 17.367,90 | 256.278,00| 00482 | | |1009.203-9 |10.301 3.3.90.35.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00492 | | |1009.203-9 |10.301 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 31.604,11 | 77.001,56 | 71.476,14 | 560.520,00| 00767 | | |1009.203-9 |10.301 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 16.130,81 | 468.642,92 | 488.821,55 | 7.142.493,75| 00493 | | |1009.203-9 |10.301 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 | 1.484,52 | 44.519,96 | 44.435,26 | 746.500,00| 00782 | | |1009.237-9 |10.301 3.3.90.30.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00| 00483 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1009.237-9 |10.301 3.3.90.33.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00| 00491 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1009.237-9 |10.301 3.3.90.36.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00| 00840 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1009.237-9 |10.301 3.3.90.39.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 | 1.319,39 | 4.219,39 | 4.219,39 | 91.500,00| 00494 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1009.238-0 |10.301 3.3.90.30.00 |conselho municipal de saude 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00| 00484 | | | | | | | | | | | | |1010 | |ACOES DE SAUDE COLETIVA | | | | | | | |1010.255-1 |10.301 3.3.90.30.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00812 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2008 Mes : 11 / 2008 Pagina 24 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |11.00.00| | |SECRETARIA DA SAUDE (SES) | | | | | | |11.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |1010.255-1 |10.301 3.3.90.36.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.120,00| 00769 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.255-1 |10.301 3.3.90.39.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00| 00495 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.255-1 |10.301 3.3.90.39.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 05 | -254,75 | -254,75 | -254,75 | 35.000,00| 00768 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.255-1 |10.301 3.3.90.39.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 95 | 187,23 | 3.497,27 | 3.497,27 | 275.365,37| 00786 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.109-7 |10.304 4.4.90.51.00 |acoes de vigilancia sanitaria, epidemiologica e 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00516 | | | | | zoonoses (repasse vigisus) | | | | | | | |1010.109-7 |10.304 4.4.90.51.00 |acoes de vigilancia sanitaria, epidemiologica e 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00517 | | | | | zoonoses (repasse vigisus) | | | | | | | |1010.109-7 |10.304 4.4.90.51.00 |acoes de vigilancia sanitaria, epidemiologica e 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.268,91| 00787 | | | | | zoonoses (repasse vigisus) | | | | | | | |1010.141-3 |10.305 4.4.90.51.00 |construcao e ampliacao de predios 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00518 | | |1010.141-3 |10.305 4.4.90.51.00 |construcao e ampliacao de predios 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.000,00| 00519 | | |1010.141-3 |10.305 4.4.90.51.00 |construcao e ampliacao de predios 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641.010,12| 00794 | | |1010.141-4 |10.305 4.4.90.52.00 |renovacao da frota de veiculos 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00530 | | |1010.141-4 |10.305 4.4.90.52.00 |renovacao da frota de veiculos 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00| 00788 | | |1010.141-7 |10.305 4.4.90.52.00 |aq. de moveis e equip. medicos em geral 05 | 22.324,75 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00| 00531 | | |1010.141-7 |10.305 4.4.90.52.00 |aq. de moveis e equip. medicos em geral 95 | 26.720,70 | 5.770,00 | 5.770,00 | 513.000,00| 00789 | | |1010.202-7 |10.305 3.3.90.39.00 |vigilancia, prevencao e controle doencas transmit. 05 | 3.130,00 | 248,91 | 248,91 | 59.700,00| 00499 | | | | | por vetores e zoonoses | | | | | | | |1010.254-9 |10.305 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 453.045,45 | 453.045,45 | 453.045,45 | 2.668.837,75| 00466 | | |1010.254-9 |10.305 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 61.062,58 | 35.277,35 | 39.673,13 | 254.327,00| 00490 | | |1010.254-9 |10.305 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 | 1.714,57 | 7.234,80 | 7.737,00 | 171.038,27| 00795 | | |1010.254-9 |10.305 3.3.90.35.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00| 00796 | | |1010.254-9 |10.305 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.020,00| 00819 | | |1010.254-9 |10.305 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 582,99 | 1.210,44 | 1.210,44 | 80.300,00| 00500 | | |1010.254-9 |10.305 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.700,00| 00790 | | |1010.255-0 |10.305 3.3.90.39.00 |campanhas educativas 01 | 8.934,00 | 7.681,31 | 540,00 | 84.322,00| 00501 | | |1010.255-0 |10.305 3.3.90.39.00 |campanhas educativas 95 | 1.300,00 | 1.657,60 | 1.657,60 | 150.000,00| 00791 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 4.399.171,51 | 13.328.241,13 | 13.686.767,74 | 141.557.128,67| | | | | | | | | | | | |11.11.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |1003 | |ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | | | |1003.237-2 |10.302 3.3.90.39.00 |atendimento ambulatorial, hospitalar e apoio diag- 05 | -386.212,12 | 5.898.818,45 | 5.489.996,47 | 67.170.000,00| 00532 | | | | | nostico (repasse) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | -386.212,12 | 5.898.818,45 | 5.489.996,47 | 67.170.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 4.012.959,39 | 19.227.059,58 | 19.176.764,21 | 208.727.128,67| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2008 Mes : 11 / 2008 Pagina 25 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |12.00.00| | |SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | | | | | | |12.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |3007 | |ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | |3007.102-9 |27.812 4.4.90.51.00 |modernizacao da infra-estrutura esportiva 01 | 0,00 | 40.018,49 | 40.018,49 | 640.516,84| 00547 | | |3007.102-9 |27.812 4.4.90.51.00 |modernizacao da infra-estrutura esportiva 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00827 | | |3007.102-9 |27.812 4.4.90.51.00 |modernizacao da infra-estrutura esportiva 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00| 00548 | | |3007.102-9 |27.812 4.4.90.52.00 |modernizacao da infra-estrutura esportiva 01 | 25.314,40 | 53.760,00 | 11.482,00 | 197.384,00| 00550 | | |3007.143-3 |27.812 4.4.90.51.00 |em 149-construcao quadra poliesportiva jd.santa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00549 | | | | | esmeralda | | | | | | | |3007.210-8 |27.812 3.3.90.30.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 | 0,00 | 6.201,40 | 4.635,40 | 50.760,00| 00539 | | |3007.210-8 |27.812 3.3.90.33.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00541 | | |3007.210-8 |27.812 3.3.90.35.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00| 00542 | | |3007.210-8 |27.812 3.3.90.36.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 26.701,00| 00820 | | |3007.210-8 |27.812 3.3.90.39.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 | 90,20 | 90,20 | 440,20 | 27.239,00| 00759 | | |3007.210-9 |27.812 3.3.90.30.00 |promocao de eventos esportivos 01 | 2.140,00 | 700,00 | 700,00 | 26.110,00| 00540 | | |3007.210-9 |27.812 3.3.90.36.00 |promocao de eventos esportivos 01 | 648,00 | 2.968,00 | 2.908,00 | 61.800,00| 00776 | | |3007.210-9 |27.812 3.3.90.39.00 |promocao de eventos esportivos 01 | 59.464,53 | 167.104,33 | 152.064,03 | 1.692.794,00| 00544 | | |3007.255-7 |27.812 3.3.90.39.00 |em 04-reforma de campo de bocha 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.920,16| 00545 | | |3007.257-6 |27.812 3.3.90.39.00 |em 199-apoio a realizacao de provas de rua (atle- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.931,00| 00546 | | | | | tismo) | | | | | | | | | | | | | | | | | |3008 | |GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | |3008.211-2 |27.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 244.603,63 | 373.426,90 | 373.426,90 | 3.458.086,00| 00533 | | |3008.211-2 |27.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 5.352,27 | 5.352,27 | 5.430,15 | 83.232,00| 00534 | | |3008.211-2 |27.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 22.163,84 | 22.163,84 | 22.163,84 | 240.000,00| 00535 | | |3008.211-2 |27.122 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -10.946,04 | 0,00 | 0,00 | 108.600,00| 00536 | | |3008.211-2 |27.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 48.006,52 | 48.006,52 | 46.555,46 | 573.918,00| 00537 | | |3008.211-4 |27.122 3.3.90.30.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 | 10.717,86 | 21.225,75 | 20.525,75 | 191.291,00| 00538 | | |3008.211-4 |27.122 3.3.90.39.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 | 17.304,01 | 42.089,09 | 55.400,69 | 871.854,00| 00543 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 424.859,22 | 786.506,79 | 739.150,91 | 8.458.637,00| | | | | | | | | | | | |12.04.00| | |FUNDO APOIO DESPORTO AMADOR DE SOROCABA | | | | | | | | | | | | | | | | | |3007 | |ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | |3007.241-0 |27.811 3.3.90.39.00 |fundo de apoio ao desporto amador de sorocaba - 01 | 2.341,00 | 39.558,00 | 99.558,00 | 644.000,00| 00551 | | | | | fadas | | | | | | | |3007.241-0 |27.811 3.3.90.39.00 |fundo de apoio ao desporto amador de sorocaba - 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00| 00552 | | | | | fadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO APOIO DESPORTO AMADOR DE SOROCABA | 2.341,00 | 39.558,00 | 99.558,00 | 730.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | 427.200,22 | 826.064,79 | 838.708,91 | 9.188.637,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2008 Mes : 11 / 2008 Pagina 26 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |13.00.00| | |SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | | | | | | |13.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |8001 | |SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL | | | | | | | |8001.243-9 |15.452 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 291.630,54 | 171.673,25 | 171.673,25 | 1.804.628,00| 00553 | | |8001.243-9 |15.452 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 1.616,03 | 1.616,03 | 1.616,03 | 52.020,00| 00554 | | |8001.243-9 |15.452 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 1.936,92 | 1.936,92 | 1.936,92 | 70.000,00| 00555 | | |8001.243-9 |15.452 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 22.134,74 | 22.134,74 | 22.669,74 | 394.700,00| 00556 | | |8001.243-9 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -2.134,03 | 6.191,56 | 5.826,54 | 76.000,00| 00772 | | |8001.243-9 |15.452 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 1.502,28 | 0,00 | 0,00 | 12.808,40| 00557 | | |8001.243-9 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 900,00 | 18.573,79 | 19.298,91 | 170.397,20| 00558 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 317.586,48 | 222.126,29 | 223.021,39 | 2.580.553,60| | | | | | | | | | | | |13.05.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |5004 | |TRANSPORTE COLETIVO | | | | | | | |5004.121-5 |15.453 4.4.90.51.00 |modernizacao dos servicos de transporte 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.715.494,42| 00563 | | |5004.121-5 |15.453 4.4.90.52.00 |modernizacao dos servicos de transporte 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,01| 00834 | | |5004.217-8 |15.453 3.3.90.39.00 |subsidios as empresas concessionarias de transpor- 03 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 3.500.000,00| 00560 | | | | | tes coletivos | | | | | | | |5004.243-8 |15.453 3.3.90.35.00 |modernizacao dos servicos de transporte 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.869,20| 00559 | | |5004.248-2 |26.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos de transporte 01 | 0,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 11.814.950,57| 00561 | | |5004.248-3 |26.131 3.3.90.39.00 |campanhas pula catraca / uso transporte coletivo 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00562 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1.000.000,00 | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 | 19.375.314,20| | | | | | | | | | | | |13.06.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |8001 | |SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL | | | | | | | |8001.108-3 |15.452 4.4.90.52.00 |aquisicao de meios e equipamentos 01 | -240,00 | 730,00 | 730,00 | 160.610,01| 00836 | | |8001.108-3 |15.452 4.4.90.52.00 |aquisicao de meios e equipamentos 03 | 38.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 675.499,99| 00571 | | |8001.138-9 |15.452 4.4.90.52.00 |fiscalizacao, operacao e sinalizacao 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00| 00572 | | |8001.253-2 |15.452 3.3.90.30.00 |fiscalizazao, operacao e sinalizacao 01 | 2.000,00 | 9.836,85 | 9.836,85 | 308.100,01| 00835 | | |8001.253-2 |15.452 3.3.90.30.00 |fiscalizazao, operacao e sinalizacao 03 | 1.768,30 | 55.758,37 | 55.758,37 | 1.735.170,38| 00565 | | |8001.253-2 |15.452 3.3.90.36.00 |fiscalizazao, operacao e sinalizacao 03 | 0,00 | 3.416,07 | 3.416,07 | 41.500,00| 00566 | | |8001.253-2 |15.452 3.3.90.39.00 |fiscalizazao, operacao e sinalizacao 01 | 3.458,06 | 31.756,92 | 20.321,92 | 706.687,21| 00567 | | |8001.253-2 |15.452 3.3.90.39.00 |fiscalizazao, operacao e sinalizacao 03 | 1.614,27 | 432.403,33 | 549.868,87 | 4.325.329,60| 00568 | | |8001.256-2 |15.452 3.3.90.39.00 |em 89-implantaca de semaforo av.eng.carlos reinal- 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00569 | | | | | do medes x rudolf dafferner | | | | | | | |8001.256-5 |15.452 3.3.90.39.00 |em 92-implantacao de semaforo av.gen.osorio x rua 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00570 | | | | | saturno jd.santa clara | | | | | | | |8001.002-0 |28.846 3.3.20.41.00 |repasse ao funset 03 | 10.022,22 | 10.022,22 | 10.022,22 | 92.000,00| 00564 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | 57.122,85 | 571.423,76 | 677.454,30 | 8.075.397,20| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | 1.374.709,33 | 2.753.550,05 | 2.860.475,69 | 30.031.265,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2008 Mes : 11 / 2008 Pagina 27 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |14.00.00| | |SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | | | | | | |14.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4003 | |ATENCAO AO TRABALHADOR | | | | | | | |4003.139-0 |11.333 4.4.90.51.00 |identificao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | 0,00 | 15.151,58 | 15.151,58 | 102.500,00| 00595 | | |4003.139-0 |11.333 4.4.90.52.00 |identificao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | 0,00 | 7.196,00 | 7.196,00 | 55.300,00| 00596 | | |4003.144-9 |11.333 4.4.50.42.00 |repasse para realizacao de reforma do predio 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00756 | | |4003.213-2 |11.333 3.3.90.30.00 |qualificacao do trabalhador 01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 18.000,00| 00576 | | |4003.213-2 |11.333 3.3.90.33.00 |qualificacao do trabalhador 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00578 | | |4003.213-2 |11.333 3.3.90.35.00 |qualificacao do trabalhador 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00| 00582 | | |4003.213-2 |11.333 3.3.90.36.00 |qualificacao do trabalhador 01 | 65.540,00 | 37.460,00 | 36.160,00 | 280.500,00| 00584 | | |4003.213-2 |11.333 3.3.90.39.00 |qualificacao do trabalhador 01 | 24.735,46 | 54.708,02 | 54.708,02 | 503.000,00| 00588 | | |4003.213-2 |11.333 3.3.90.47.00 |qualificacao do trabalhador 01 | 18.775,08 | 18.775,08 | 6.693,40 | 60.100,00| 00593 | | |4003.213-3 |11.333 3.3.90.30.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 15.000,00| 00577 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.213-3 |11.333 3.3.90.33.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00579 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.213-3 |11.333 3.3.90.35.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00| 00583 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.213-3 |11.333 3.3.90.36.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00585 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.213-3 |11.333 3.3.90.39.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | -12,52 | 3.281,48 | 3.281,48 | 6.000,00| 00589 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.213-3 |11.333 3.3.90.47.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00594 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.231-6 |11.333 3.3.90.33.00 |participacao de artesaos em feiras 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00580 | | |4003.231-6 |11.333 3.3.90.36.00 |participacao de artesaos em feiras 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00| 00586 | | |4003.231-6 |11.333 3.3.90.39.00 |participacao de artesaos em feiras 01 | 0,00 | 249,00 | 249,00 | 12.000,00| 00590 | | |4003.231-7 |11.333 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 9.941,66 | 9.941,66 | 10.300,22 | 111.521,00| 00575 | | |4003.244-4 |11.333 3.3.90.36.00 |fomento para geracao de renda 01 | 0,00 | 0,00 | 6.023,94 | 70.000,00| 00587 | | |4003.244-4 |11.333 3.3.90.39.00 |fomento para geracao de renda 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00| 00591 | | | | | | | | | | | | |4021 | |MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | |4021.244-3 |11.333 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 50.010,42 | 112.461,04 | 112.461,04 | 979.448,00| 00573 | | |4021.244-3 |11.333 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 3.762,89 | 3.762,89 | 3.762,90 | 52.020,00| 00574 | | |4021.244-3 |11.333 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 198,45 | 198,45 | 198,45 | 10.000,00| 00803 | | |4021.244-3 |11.333 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00581 | | |4021.244-3 |11.333 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 5.987,71 | 7.839,70 | 7.839,70 | 127.200,00| 00592 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 180.239,15 | 272.324,90 | 265.325,73 | 2.477.089,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | 180.239,15 | 272.324,90 | 265.325,73 | 2.477.089,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2008 Mes : 11 / 2008 Pagina 28 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |15.00.00| | |SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | | | | | | |15.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |6009 | |DESENVOLVIMENTO LOCAL | | | | | | | |6009.139-9 |23.691 4.4.90.51.00 |polo de desenvolvimento e inovacao de sorocaba 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00615 | | |6009.139-9 |23.691 4.4.90.52.00 |polo de desenvolvimento e inovacao de sorocaba 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00| 00617 | | |6009.235-5 |23.691 3.3.90.39.00 |criacao de sistema de divulgacao do municipio 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00| 00610 | | |6009.235-6 |23.691 3.3.90.33.00 |realizacao de eventos e seminarios no municipio 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00603 | | |6009.235-6 |23.691 3.3.90.36.00 |realizacao de eventos e seminarios no municipio 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00| 00606 | | |6009.235-6 |23.691 3.3.90.39.00 |realizacao de eventos e seminarios no municipio 01 | 2.000,00 | 770,14 | 300,00 | 139.950,00| 00611 | | |6009.240-2 |23.691 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 81.442,24 | 81.442,24 | 81.442,24 | 874.060,00| 00597 | | |6009.240-2 |23.691 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 3.806,38 | 3.806,38 | 3.622,48 | 57.222,00| 00598 | | |6009.240-2 |23.691 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00838 | | |6009.240-2 |23.691 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 6.637,37 | 6.637,37 | 6.853,68 | 103.298,00| 00599 | | |6009.240-2 |23.691 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00| 00601 | | |6009.240-2 |23.691 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00604 | | |6009.240-2 |23.691 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00607 | | |6009.240-2 |23.691 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 10.965,70 | 6.085,23 | 6.533,42 | 278.000,00| 00612 | | |6009.254-0 |23.691 3.3.90.30.00 |polo de desenvolvimento e inovacao de soricaba 01 | -3,76 | -3,76 | -3,76 | 2.700,00| 00602 | | |6009.254-0 |23.691 3.3.90.39.00 |polo de desenvolvimento e inovacao de soricaba 01 | -6.333,35 | 11.233,33 | 17.557,93 | 387.300,00| 00613 | | | | | | | | | | | | |6010 | |FORTALECENDO O EMPREENDEDORISMO LOCAL | | | | | | | |6010.223-2 |04.126 3.3.90.39.00 |manutencao dos sistemas de informacoes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00609 | | | | | | | | | | | | |6014 | |CASA DO CIDADAO | | | | | | | |6014.138-1 |04.122 4.4.90.51.00 |implantacao da casa do cidadao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.493.500,00| 00614 | | |6014.138-1 |04.122 4.4.90.52.00 |implantacao da casa do cidadao 01 | 0,00 | 0,00 | 2.066,66 | 522.500,00| 00616 | | |6014.248-8 |04.122 3.3.90.30.00 |operacao experimental 01 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 2.000,00| 00600 | | |6014.248-8 |04.122 3.3.90.36.00 |operacao experimental 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00605 | | |6014.248-8 |04.122 3.3.90.39.00 |operacao experimental 01 | -70.722,92 | 103.977,84 | 106.462,84 | 1.088.000,00| 00608 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 28.691,66 | 214.848,77 | 225.735,49 | 9.029.580,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | 28.691,66 | 214.848,77 | 225.735,49 | 9.029.580,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2008 Mes : 11 / 2008 Pagina 29 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |16.00.00| | |SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | | | | | | |16.01.00| | |AREA DE IMPRENSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |7004 | |COMUNICACAO E PUBLICIDADE | | | | | | | |7004.121-7 |24.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00| 00624 | | |7004.244-2 |24.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 115.417,38 | 113.708,83 | 113.708,83 | 1.248.480,00| 00618 | | |7004.244-2 |24.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 16.195,00 | 16.195,00 | 15.417,71 | 208.080,00| 00619 | | |7004.244-2 |24.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 12.000,00| 00620 | | |7004.240-1 |24.131 3.3.90.30.00 |comunicacao interna e externa e divulgacao oficial 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00| 00621 | | | | | do governo | | | | | | | |7004.240-1 |24.131 3.3.90.33.00 |comunicacao interna e externa e divulgacao oficial 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00| 00622 | | | | | do governo | | | | | | | |7004.240-1 |24.131 3.3.90.39.00 |comunicacao interna e externa e divulgacao oficial 01 | -10.761,61 | 63.054,58 | 69.738,42 | 1.343.150,00| 00623 | | | | | do governo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |AREA DE IMPRENSA | 121.690,77 | 193.798,41 | 199.704,96 | 2.843.560,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 121.690,77 | 193.798,41 | 199.704,96 | 2.843.560,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2008 Mes : 11 / 2008 Pagina 30 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |17.00.00| | |SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | | | | | | |17.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7009 | |GESTAO DE PESSOAS | | | | | | | |7009.121-8 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 480,00 | 310,00 | 1.069,60 | 26.100,00| 00637 | | |7009.121-9 |04.122 4.4.90.39.00 |implantacao de treinamentos funcionais e comportam 07 | -57.750,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 539.000,00| 00636 | | | | | entais e otimizacao interna | | | | | | | |7009.121-9 |04.122 4.4.90.51.00 |implantacao de treinamentos funcionais e comportam 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448.000,00| 00825 | | | | | entais e otimizacao interna | | | | | | | |7009.121-9 |04.122 4.4.90.52.00 |implantacao de treinamentos funcionais e comportam 07 | 0,00 | 8.048,00 | 9.038,00 | 102.000,00| 00826 | | | | | entais e otimizacao interna | | | | | | | |7009.126-1 |04.122 4.4.90.52.00 |sistematizacao da arh 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00638 | | |7009.229-9 |04.122 3.1.90.01.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 406.519,84 | 1.295.630,04 | 1.295.630,04 | 10.924.200,00| 00625 | | |7009.229-9 |04.122 3.1.90.03.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 658.477,31 | 358.477,31 | 358.477,31 | 4.421.800,00| 00626 | | |7009.229-9 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 520.290,34 | 576.076,39 | 576.076,39 | 4.057.058,00| 00627 | | |7009.229-9 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 19.148,08 | 19.148,08 | 16.255,97 | 260.100,00| 00628 | | |7009.229-9 |04.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 27.293,37 | 27.353,62 | 27.353,62 | 131.000,00| 00629 | | |7009.229-9 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 55.183,40 | 55.183,40 | 50.396,24 | 949.804,00| 00630 | | |7009.229-9 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -383,48 | 743,91 | 23.190,71 | 262.000,00| 00631 | | |7009.229-9 |04.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00818 | | |7009.229-9 |04.122 3.3.90.35.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00632 | | |7009.229-9 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 532.569,12 | 767.922,47 | 605.237,76 | 10.252.100,00| 00633 | | |7009.248-7 |04.122 3.3.90.39.00 |saude e seguranca do servidor 01 | 0,00 | 3.290,00 | 3.290,00 | 60.000,00| 00634 | | |7009.237-0 |04.128 3.3.90.36.00 |implantacao de treinamentos funcionais e comporta- 01 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 1.000,00| 00841 | | | | | mentais e otimizacao da comunicacao interna | | | | | | | |7009.237-0 |04.128 3.3.90.39.00 |implantacao de treinamentos funcionais e comporta- 01 | 20.805,00 | 1.608,60 | 4.381,10 | 240.000,00| 00635 | | | | | mentais e otimizacao da comunicacao interna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 2.182.632,98 | 3.119.691,82 | 2.976.296,74 | 32.687.162,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | 2.182.632,98 | 3.119.691,82 | 2.976.296,74 | 32.687.162,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2008 Mes : 11 / 2008 Pagina 31 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |18.00.00| | |SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | | | | | | |18.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009 | |IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA | | | | | | | |3009.122-3 |13.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 8.133,00 | 1.012,00 | 1.012,00 | 62.000,00| 00696 | | |3009.229-7 |13.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 91.202,41 | 237.098,27 | 237.098,27 | 1.932.317,00| 00639 | | |3009.229-7 |13.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 2.764,35 | 2.764,35 | 2.764,35 | 52.020,00| 00640 | | |3009.229-7 |13.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 3.546,81 | 3.546,81 | 3.546,81 | 200.000,00| 00641 | | |3009.229-7 |13.122 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 988,04 | 988,04 | 50.000,00| 00642 | | |3009.229-7 |13.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 28.112,90 | 28.112,90 | 27.519,78 | 460.404,00| 00643 | | |3009.229-7 |13.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 46.000,00| 00646 | | |3009.229-7 |13.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00656 | | |3009.229-7 |13.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00664 | | |3009.229-7 |13.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 12.620,51 | 48.662,64 | 55.775,21 | 1.017.959,00| 00676 | | |3009.229-7 |13.122 3.3.90.47.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 26.147,13 | 26.147,13 | 12.833,87 | 140.000,00| 00694 | | |3009.122-6 |13.392 4.4.90.51.00 |recuperacao do acervo historico 01 | 14.766,15 | 14.766,15 | 14.766,15 | 149.580,00| 00695 | | |3009.122-6 |13.392 4.4.90.52.00 |recuperacao do acervo historico 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,00| 00697 | | |3009.122-8 |13.392 4.4.90.52.00 |cinearte/cinevida 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00698 | | |3009.122-9 |13.392 4.4.90.52.00 |ampliacao dos acervos das bibliotecas publicas 01 | 431,00 | 431,00 | 0,00 | 20.000,00| 00699 | | |3009.126-8 |13.392 4.4.90.52.00 |projetos culturais nos bairros 01 | 3.969,20 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00700 | | |3009.144-7 |13.392 4.4.50.42.00 |repasse ao instituto historico, geografico e genea 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00| 00754 | | | | | logico de sorocaba p/obras do museu e espaco educ. | | | | | | | |3009.144-8 |13.392 4.4.50.42.00 |repasse p/obras de restauracao do complexo do mos- 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00755 | | | | | teiro de sao bento lei 8.337/07 | | | | | | | |3009.236-2 |13.392 3.3.90.30.00 |roteiros historicos culturais 01 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 6.000,00| 00647 | | |3009.236-2 |13.392 3.3.90.33.00 |roteiros historicos culturais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00657 | | |3009.236-2 |13.392 3.3.90.36.00 |roteiros historicos culturais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00665 | | |3009.236-2 |13.392 3.3.90.39.00 |roteiros historicos culturais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00| 00677 | | |3009.236-4 |13.392 3.3.90.30.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00648 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.236-4 |13.392 3.3.90.33.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00658 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.236-4 |13.392 3.3.90.36.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00666 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.236-4 |13.392 3.3.90.39.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 | 6.070,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00678 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.236-5 |13.392 3.3.90.30.00 |recuperacao do acervo historico 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00649 | | |3009.236-5 |13.392 3.3.90.33.00 |recuperacao do acervo historico 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00659 | | |3009.236-5 |13.392 3.3.90.36.00 |recuperacao do acervo historico 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00667 | | |3009.236-5 |13.392 3.3.90.39.00 |recuperacao do acervo historico 01 | 9.715,20 | 4.857,60 | 4.857,60 | 69.000,00| 00679 | | |3009.238-8 |13.392 3.3.90.36.00 |repasse a lei de incentivo a cultura (linc) 01 | 33.950,00 | 8.487,50 | 8.487,50 | 630.000,00| 00668 | | |3009.238-8 |13.392 3.3.90.39.00 |repasse a lei de incentivo a cultura (linc) 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00| 00680 | | |3009.238-9 |13.392 3.3.50.43.00 |repasse a fundacao de desenvolvimento cultural de 01 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 1.728.000,00| 00644 | | | | | sorocaba | | | | | | | |3009.239-0 |13.392 3.3.90.30.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 | 1.077,00 | 0,00 | 0,00 | 11.120,00| 00650 | | | | | ivas | | | | | | | |3009.239-0 |13.392 3.3.90.33.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.880,00| 00660 | | | | | ivas | | | | | | | |3009.239-0 |13.392 3.3.90.36.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 | 3.420,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00669 | | | | | ivas | | | | | | | |3009.239-0 |13.392 3.3.90.39.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 | 47.701,77 | 29.119,27 | 21.000,00 | 574.000,00| 00681 | | | | | ivas | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2008 Mes : 11 / 2008 Pagina 32 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |18.00.00| | |SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | | | | | | |18.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009.244-5 |13.392 3.3.90.30.00 |caminhos da cultura 01 | 0,00 | 718,00 | 0,00 | 3.000,00| 00651 | | |3009.244-5 |13.392 3.3.90.33.00 |caminhos da cultura 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00661 | | |3009.244-5 |13.392 3.3.90.36.00 |caminhos da cultura 01 | 0,00 | 3.455,00 | 3.455,00 | 53.000,00| 00670 | | |3009.244-5 |13.392 3.3.90.39.00 |caminhos da cultura 01 | 0,00 | 18.085,00 | 16.835,00 | 97.000,00| 00682 | | |3009.244-6 |13.392 3.3.90.30.00 |cinearte/cinevida 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00652 | | |3009.244-6 |13.392 3.3.90.33.00 |cinearte/cinevida 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00662 | | |3009.244-6 |13.392 3.3.90.36.00 |cinearte/cinevida 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00671 | | |3009.244-6 |13.392 3.3.90.39.00 |cinearte/cinevida 01 | 2.600,00 | 1.484,00 | 1.484,00 | 20.000,00| 00683 | | |3009.244-7 |13.392 3.3.90.36.00 |implantacao de projetos de cultura popular 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00672 | | |3009.244-7 |13.392 3.3.90.39.00 |implantacao de projetos de cultura popular 01 | 0,00 | 4.682,00 | 4.682,00 | 80.000,00| 00684 | | |3009.244-8 |13.392 3.3.90.30.00 |premios anuais de literatura e artes plasticas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00653 | | |3009.244-8 |13.392 3.3.90.36.00 |premios anuais de literatura e artes plasticas 01 | 0,00 | 532,05 | 532,05 | 15.000,00| 00673 | | |3009.244-9 |13.392 3.3.90.30.00 |manutencao dos acervos das bibliotecas publicas 01 | -93,80 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00| 00654 | | |3009.244-9 |13.392 3.3.90.39.00 |manutencao dos acervos das bibliotecas publicas 01 | 0,00 | 2.969,04 | 3.065,04 | 17.000,00| 00685 | | |3009.252-7 |13.392 3.3.90.39.00 |manutencao da locomotiva 58 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00686 | | |3009.252-8 |13.392 3.3.90.36.00 |alfabetizacao cultural do jovem 01 | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 40.000,00| 00674 | | |3009.252-8 |13.392 3.3.90.39.00 |alfabetizacao cultural do jovem 01 | 0,00 | 1.225,00 | 1.225,00 | 20.000,00| 00687 | | |3009.255-4 |13.392 3.3.90.39.00 |em 01-repasse p/via sacra vila assis 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00| 00688 | | |3009.255-5 |13.392 3.3.50.43.00 |em 02-aumentar o repasse para linc 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00645 | | |3009.255-6 |13.392 3.3.90.39.00 |em 03-financiar preservacao conj.musicais cururu 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00689 | | | | | (repentistas do municipio | | | | | | | |3009.255-8 |13.392 3.3.90.39.00 |em 51-apoio a realizacao de evento popular e 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00690 | | | | | sacro-cultural | | | | | | | |3009.256-1 |13.392 3.3.90.39.00 |em 86-marcha para jesus 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00691 | | |3009.258-7 |13.392 3.3.90.39.00 |em 241-aumentar recursos secretaria cultura apoio 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00692 | | | | | a eventos populares e sacro-cultural | | | | | | | |3009.139-8 |27.813 4.4.90.52.00 |intervencoes de lazer 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00701 | | |3009.253-8 |27.813 3.3.90.30.00 |intervencoes de lazer 01 | 2.800,00 | 2.845,00 | 2.845,00 | 36.500,00| 00655 | | |3009.253-8 |27.813 3.3.90.33.00 |intervencoes de lazer 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00663 | | |3009.253-8 |27.813 3.3.90.36.00 |intervencoes de lazer 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00675 | | |3009.253-8 |27.813 3.3.90.39.00 |intervencoes de lazer 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.500,00| 00693 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 307.868,63 | 445.138,75 | 571.922,67 | 8.467.700,00| | | | | | | | | | | | |18.03.00| | |FUNDO ASSIST.A CULTURA E EDUCACAO FACED | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009 | |IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA | | | | | | | |3009.122-4 |13.392 4.4.90.52.00 |fundo de assistencia a cultura e educacao - faced 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00| 00705 | | |3009.229-6 |13.392 3.3.90.30.00 |fundo de assistencia a cultura e educacao 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00702 | | |3009.229-6 |13.392 3.3.90.36.00 |fundo de assistencia a cultura e educacao 03 | 5.000,00 | 19.982,00 | 19.982,00 | 72.000,00| 00703 | | |3009.229-6 |13.392 3.3.90.39.00 |fundo de assistencia a cultura e educacao 03 | 0,00 | 106.051,00 | 106.051,00 | 288.000,00| 00704 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO ASSIST.A CULTURA E EDUCACAO FACED | 5.000,00 | 126.033,00 | 126.033,00 | 396.000,00| | | | | | | | | | | | |18.04.00| | |FUNDO FESTEJOS POPULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009 | |IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA | | | | | | | |3009.252-1 |13.392 3.3.90.36.00 |fundo municipal para realizacao de festejos popula 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00706 | | | | | res | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2008 Mes : 11 / 2008 Pagina 33 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |18.00.00| | |SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | | | | | | |18.04.00| | |FUNDO FESTEJOS POPULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009.252-1 |13.392 3.3.90.39.00 |fundo municipal para realizacao de festejos popula 03 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 280.000,00| 00707 | | | | | res | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO FESTEJOS POPULARES | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 300.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | 392.868,63 | 651.171,75 | 777.955,67 | 9.163.700,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2008 Mes : 11 / 2008 Pagina 34 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |19.00.00| | |SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | | | | | | |19.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4014 | |VALORIZACAO DO JOVEM | | | | | | | |4014.229-8 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 30.000,00 | 45.072,53 | 45.072,53 | 416.160,00| 00708 | | |4014.229-8 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 3.719,99 | 3.719,99 | 3.719,99 | 62.424,00| 00709 | | |4014.229-8 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 2.967,12 | 2.967,12 | 2.962,20 | 38.685,00| 00710 | | |4014.253-1 |04.122 3.3.50.43.00 |primeira chance 01 | 0,00 | 37.300,00 | 37.300,00 | 348.000,00| 00711 | | |4014.240-4 |08.244 3.3.90.33.00 |programa emprego jovem 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00716 | | |4014.240-4 |08.244 3.3.90.36.00 |programa emprego jovem 01 | 22.491,01 | 22.491,01 | 22.491,01 | 242.000,00| 00722 | | |4014.240-4 |08.244 3.3.90.39.00 |programa emprego jovem 01 | 6.869,85 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00728 | | |4014.245-0 |08.244 3.3.90.30.00 |projeto grafite 01 | 568,56 | -269,64 | 513,54 | 6.000,00| 00713 | | |4014.245-0 |08.244 3.3.90.33.00 |projeto grafite 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00717 | | |4014.245-0 |08.244 3.3.90.36.00 |projeto grafite 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00723 | | |4014.245-0 |08.244 3.3.90.39.00 |projeto grafite 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00729 | | |4014.245-1 |08.244 3.3.90.30.00 |incubadora jovem 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00714 | | |4014.245-1 |08.244 3.3.90.33.00 |incubadora jovem 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.514,00| 00718 | | |4014.245-1 |08.244 3.3.90.36.00 |incubadora jovem 01 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 11.000,00| 00724 | | |4014.245-1 |08.244 3.3.90.39.00 |incubadora jovem 01 | 1.702,00 | 360,65 | 360,65 | 8.986,00| 00730 | | |4014.245-2 |08.244 3.3.90.30.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 | 71,29 | 71,29 | 71,29 | 7.000,00| 00715 | | |4014.245-2 |08.244 3.3.90.33.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 | 686,04 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00| 00719 | | |4014.245-2 |08.244 3.3.90.36.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00| 00725 | | |4014.245-2 |08.244 3.3.90.39.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 | -2.102,90 | 800,00 | 800,00 | 61.000,00| 00731 | | |4014.245-3 |08.244 3.3.90.30.00 |conselho jovem 01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00| 00817 | | |4014.245-3 |08.244 3.3.90.33.00 |conselho jovem 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00720 | | |4014.245-3 |08.244 3.3.90.36.00 |conselho jovem 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00726 | | |4014.245-3 |08.244 3.3.90.39.00 |conselho jovem 01 | 2.845,00 | 1.595,56 | 1.595,56 | 13.000,00| 00732 | | |4014.245-4 |08.244 3.3.50.43.00 |nucleo de atendimento integrado de sorocaba - nais 01 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 360.000,00| 00712 | | |4014.245-4 |08.244 3.3.90.33.00 |nucleo de atendimento integrado de sorocaba - nais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00721 | | |4014.245-4 |08.244 3.3.90.36.00 |nucleo de atendimento integrado de sorocaba - nais 01 | 0,00 | 0,00 | 8.326,54 | 100.500,00| 00727 | | |4014.245-4 |08.244 3.3.90.39.00 |nucleo de atendimento integrado de sorocaba - nais 01 | 0,00 | 334,61 | 334,61 | 10.000,00| 00733 | | |4014.259-3 |08.244 3.3.50.43.00 |jovem cidadao 01 | 0,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 146.200,00| 00775 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 70.817,96 | 158.983,12 | 168.087,92 | 1.890.469,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 70.817,96 | 158.983,12 | 168.087,92 | 1.890.469,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/12/2008 Mes : 11 / 2008 Pagina 35 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |20.00.00| | |SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | | | | | | |20.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4010 | |ACOES SOCIAIS INTEGRADAS - ASI | | | | | | | |4010.235-3 |08.244 3.3.90.39.00 |executar pesquisa de vulnerabilidade 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00| 00746 | | |4010.253-0 |08.244 3.3.90.39.00 |responsabilidade social do jovem 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00| 00747 | | | | | | | | | | | | |4017 | |ALIANCAS ESTRATEGICAS | | | | | | | |4017.239-5 |08.244 3.3.90.30.00 |parcerias e seminarios 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00738 | | |4017.239-5 |08.244 3.3.90.36.00 |parcerias e seminarios 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00| 00743 | | |4017.239-5 |08.244 3.3.90.39.00 |parcerias e seminarios 01 | -3.018,40 | 1.444,50 | 2.989,30 | 104.000,00| 00748 | | | | | | | | | | | | |6012 | |CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS | | | | | | | |6012.245-7 |08.244 3.3.90.30.00 |implantacao centro e forum 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00739 | | |6012.245-7 |08.244 3.3.90.33.00 |implantacao centro e forum 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00| 00741 | | |6012.245-7 |08.244 3.3.90.35.00 |implantacao centro e forum 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00| 00742 | | |6012.245-7 |08.244 3.3.90.36.00 |implantacao centro e forum 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00744 | | |6012.245-7 |08.244 3.3.90.39.00 |implantacao centro e forum 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00| 00749 | | | | | | | | | | | | |6013 | |ADMINISTRACAO DE PARCERIAS | | | | | | | |6013.123-6 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.375,00| 00752 | | |6013.243-0 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 14.225,81 | 34.895,72 | 34.895,72 | 399.100,00| 00734 | | |6013.243-0 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 4.109,98 | 4.109,98 | 4.109,99 | 47.020,00| 00735 | | |6013.243-0 |04.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00839 | | |6013.243-0 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 1.906,80 | 1.906,80 | 1.102,57 | 12.528,00| 00736 | | |6013.243-0 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00737 | | |6013.123-8 |08.244 4.4.90.51.00 |parcerias, tecnologia social 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00751 | | |6013.123-8 |08.244 4.4.90.52.00 |parcerias, tecnologia social 01 | 12.660,00 | 0,00 | 0,00 | 428.970,00| 00753 | | |6013.245-6 |08.244 3.3.90.30.00 |cooperativismo e associativismo 01 | 0,00 | 1.214,50 | 1.214,50 | 25.000,00| 00740 | | |6013.245-6 |08.244 3.3.90.36.00 |cooperativismo e associativismo 01 | 6.000,00 | 6.000,00 | 9.531,20 | 128.800,00| 00745 | | |6013.245-6 |08.244 3.3.90.39.00 |cooperativismo e associativismo 01 | 7.703,40 | 15.710,35 | 18.286,95 | 231.855,00| 00750 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 43.587,59 | 65.281,85 | 72.130,23 | 1.536.048,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 43.587,59 | 65.281,85 | 72.130,23 | 1.536.048,00| | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 34.096.360,62 | 67.660.282,89 | 67.089.454,65 | 769.021.147,30| | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------