--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/01/2009 Mes : 12 / 2008 Pagina 1 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |02.00.00| | |CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | | | | | | |02.01.00| | |GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7011 | |MANUTENCAO DA CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | |7011.240-7 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 101.513,04 | 101.513,04 | 101.513,04 | 884.743,75| 00001 | | |7011.240-7 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 21.747,78 | 21.658,33 | 21.360,27 | 156.652,00| 00002 | | |7011.240-7 |04.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 21,09 | 21,09 | 21,09 | 45.000,00| 00770 | | |7011.240-7 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 5.496,59 | 5.496,59 | 5.696,37 | 35.659,25| 00003 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | 128.778,50 | 128.689,05 | 128.590,77 | 1.122.055,00| | | | | | | | | | | | |02.02.00| | |FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | |7011 | |MANUTENCAO DA CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | |7011.240-7 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00004 | | |7011.240-7 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00| 00005 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 128.778,50 | 128.689,05 | 128.590,77 | 1.161.055,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/01/2009 Mes : 12 / 2008 Pagina 2 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |03.00.00| | |SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | | | | | | |03.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7002 | |MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | |7002.119-8 |04.122 4.4.90.52.00 |reestruturacao da secretaria de governo 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.424,39| 00035 | | |7002.240-8 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 108.293,51 | 234.284,16 | 234.284,16 | 2.197.658,17| 00006 | | |7002.240-8 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 35.463,95 | 35.463,95 | 32.885,91 | 257.492,00| 00008 | | |7002.240-8 |04.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -749,11 | 211,59 | 211,59 | 65.300,00| 00771 | | |7002.240-8 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 14.776,83 | 14.776,83 | 5.119,51 | 166.876,83| 00011 | | |7002.240-8 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -164,67 | 1.264,90 | 209,91 | 40.030,43| 00013 | | |7002.240-8 |04.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 229,62 | 463,05 | 463,05 | 37.770,00| 00020 | | |7002.240-8 |04.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 20.200,00| 00022 | | |7002.240-8 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 25.696,59 | 31.455,18 | 10.773,10 | 1.054.875,18| 00025 | | | | | | | | | | | | |7010 | |IMPLEMENTAR A INTEGRACAO DA INFORMACAO | | | | | | | |7010.141-5 |04.122 4.4.90.52.00 |certificacao digital 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00036 | | |7010.119-5 |04.126 4.4.90.39.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 07 | -22.732,14 | 162.760,57 | 132.291,37 | 1.005.135,00| 00032 | | |7010.119-5 |04.126 4.4.90.51.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.334,00| 00033 | | |7010.119-5 |04.126 4.4.90.52.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.895,60| 00037 | | |7010.119-5 |04.126 4.4.90.52.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 07 | 7.596,00 | 15.096,00 | 31.216,12 | 1.038.931,00| 00038 | | |7010.236-7 |04.126 3.3.90.30.00 |integracao dos sistemas administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.200,00| 00014 | | |7010.236-7 |04.126 3.3.90.39.00 |integracao dos sistemas administrativos 01 | 29.227,73 | 40.356,92 | 40.994,54 | 400.104,40| 00026 | | | | | | | | | | | | |8002 | |SEGURANCA PATRIMONIAL | | | | | | | |8002.108-4 |06.181 4.4.90.52.00 |ampliacao da frota 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000,00| 00039 | | |8002.108-4 |06.181 4.4.90.52.00 |ampliacao da frota 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.500,00| 00762 | | |8002.120-2 |06.181 4.4.90.51.00 |reestruturacao da guarda municipal 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.031,90| 00034 | | |8002.120-2 |06.181 4.4.90.52.00 |reestruturacao da guarda municipal 01 | 576,00 | 1.049,80 | 0,00 | 161.537,45| 00040 | | |8002.120-2 |06.181 4.4.90.52.00 |reestruturacao da guarda municipal 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.020,00| 00763 | | |8002.226-7 |06.181 3.1.90.11.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 1.217.459,33 | 1.217.459,33 | 1.217.459,33 | 9.568.440,83| 00007 | | |8002.226-7 |06.181 3.1.90.13.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 6.461,42 | 6.461,42 | 6.461,42 | 32.616,00| 00009 | | |8002.226-7 |06.181 3.1.90.16.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 326.749,61 | 326.749,61 | 326.749,61 | 1.728.800,00| 00010 | | |8002.226-7 |06.181 3.1.91.13.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 288.213,70 | 288.213,70 | 294.557,42 | 1.831.336,82| 00012 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.30.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 143,24 | 85.649,24 | 60.779,74 | 206.317,00| 00016 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.30.00 |manutencao da guarda municipal 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.347,00| 00764 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.33.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00021 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.36.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00765 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.36.00 |manutencao da guarda municipal 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00766 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 13.182,28 | 21.354,56 | 19.862,03 | 239.341,00| 00028 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao da guarda municipal 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.836,00| 00808 | | | | | | | | | | | | |8004 | |DEFESA CIVIL | | | | | | | |8004.119-9 |06.182 4.4.90.52.00 |aqusicao de equipamentos p/avaliacao e mapeamento 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.456,00| 00041 | | | | | de areas de risco | | | | | | | |8004.120-1 |06.182 4.4.90.52.00 |aquisicao de meios p/assistencia em emergencias 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.416,90| 00042 | | |8004.227-2 |06.182 3.3.90.30.00 |desenvolvimento cultural em prevencao de acidentes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00017 | | |8004.227-2 |06.182 3.3.90.39.00 |desenvolvimento cultural em prevencao de acidentes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,88| 00030 | | |8004.227-4 |06.182 3.3.90.30.00 |monit. e planos prevent. de vulnerab. em areas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.692,00| 00018 | | | | | urbanas e rurais | | | | | | | |8004.227-5 |06.182 3.3.90.30.00 |socorro e assitencia em emergencias 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.309,19| 00019 | | |8004.227-5 |06.182 3.3.90.36.00 |socorro e assitencia em emergencias 01 | 3.818,14 | 3.818,14 | 3.160,32 | 46.180,00| 00024 | | |8004.227-5 |06.182 3.3.90.39.00 |socorro e assitencia em emergencias 01 | 4.021,88 | 41.282,04 | 10.495,12 | 139.039,15| 00031 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/01/2009 Mes : 12 / 2008 Pagina 3 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |03.00.00| | |SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | | | | | | |03.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |8005 | |GESTAO DE SEGURANCA | | | | | | | |8005.227-6 |06.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 1.000,00| 00015 | | |8005.227-6 |06.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00023 | | |8005.227-6 |06.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 13.590,08 | 22.606,08 | 22.284,48 | 320.000,00| 00027 | | | | | | | | | | | | |8007 | |SISTEMA DE SEGURANCA URBANA | | | | | | | |8007.244-0 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao do servico de videomonitoramento 01 | -9.449,28 | 18.480,10 | 11.680,94 | 179.251,88| 00029 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 2.062.524,71 | 2.569.377,17 | 2.465.359,67 | 21.899.651,00| | | | | | | | | | | | |03.05.00| | |UNIDADE DE EXECUCAO DE PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | |5015 | |SOROCABA TOTAL | | | | | | | |5015.255-3 |04.122 3.3.90.35.00 |sorocaba total 01 | 5.144,78 | 6.993,65 | 0,00 | 530.350,00| 00043 | | |5015.255-3 |04.122 3.3.90.39.00 |sorocaba total 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00044 | | |5015.255-3 |04.122 3.3.90.39.00 |sorocaba total 91 | 0,00 | 98.214,60 | 0,00 | 273.000,00| 00784 | | |5015.138-4 |15.782 4.4.90.51.00 |obras do sistema viario 01 | -236,10 | 1.962.564,66 | 1.511.354,63 | 16.778.000,00| 00045 | | |5015.138-4 |15.782 4.4.90.51.00 |obras do sistema viario 02 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00| 00828 | | |5015.138-4 |15.782 4.4.90.51.00 |obras do sistema viario 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.950,00| 00046 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |UNIDADE DE EXECUCAO DE PROGRAMA | 1.004.908,68 | 2.067.772,91 | 1.511.354,63 | 19.607.300,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | 3.067.433,39 | 4.637.150,08 | 3.976.714,30 | 41.506.951,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/01/2009 Mes : 12 / 2008 Pagina 4 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |04.00.00| | |SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | | | | | | |04.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7003 | |ADVOCACIA MUNICIPAL | | | | | | | |7003.108-1 |02.061 4.4.90.52.00 |reestruturacao fisica, sistemas e capacitacao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00054 | | |7003.108-1 |02.061 4.4.90.52.00 |reestruturacao fisica, sistemas e capacitacao 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.300,00| 00813 | | |7003.226-3 |03.122 3.3.90.30.00 |consultoria juridica e contencioso judicial e 01 | -5,00 | 57,28 | 57,28 | 46.800,00| 00051 | | | | | extra-judicial | | | | | | | |7003.226-3 |03.122 3.3.90.36.00 |consultoria juridica e contencioso judicial e 01 | 18.168,14 | 20.168,74 | 31.971,87 | 368.500,00| 00052 | | | | | extra-judicial | | | | | | | |7003.243-2 |03.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 598.897,97 | 768.203,87 | 768.203,87 | 6.526.473,00| 00047 | | |7003.243-2 |03.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 8.563,74 | 8.563,74 | 5.553,66 | 44.489,78| 00048 | | |7003.243-2 |03.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 2.998,33 | 2.998,33 | 2.998,33 | 79.000,00| 00049 | | |7003.243-2 |03.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 156.064,73 | 156.064,73 | 156.747,51 | 1.045.086,22| 00050 | | |7003.243-2 |03.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -29.996,41 | 28.026,49 | 27.961,91 | 894.400,00| 00053 | |04.01.02| | |AREA DE PROTECAO AO CONSUMIDOR - PROCON | | | | | | | | | | | | | | | | | |7003 | |ADVOCACIA MUNICIPAL | | | | | | | |7003.119-6 |03.122 4.4.90.52.00 |reestruturacao do procon 03 | 0,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 47.000,00| 00056 | | |7003.243-3 |03.122 3.3.90.39.00 |manutencao do procon 01 | -79,43 | 90,87 | -79,43 | 35.000,00| 00055 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |AREA DE PROTECAO AO CONSUMIDOR - PROCON | -79,43 | 1.250,87 | 1.080,57 | 82.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 754.612,07 | 985.334,05 | 994.575,00 | 9.302.049,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 754.612,07 | 985.334,05 | 994.575,00 | 9.302.049,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/01/2009 Mes : 12 / 2008 Pagina 5 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |05.00.00| | |SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | | | | | | |05.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7007 | |ADMINISTRACAO | | | | | | | |7007.119-7 |04.122 4.4.90.51.00 |modernizacao, ampliacao e adequacao administrativa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.023,05| 00072 | | |7007.119-7 |04.122 4.4.90.52.00 |modernizacao, ampliacao e adequacao administrativa 01 | 3.500,00 | 5.800,00 | 2.300,00 | 22.077,00| 00074 | | |7007.240-0 |04.122 3.1.90.11.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 903.133,79 | 904.843,98 | 904.843,98 | 7.489.346,00| 00057 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.1.90.13.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 20.151,16 | 20.151,16 | 30.308,14 | 222.868,00| 00058 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.1.90.16.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 6.306,11 | 6.306,11 | 6.306,11 | 488.600,00| 00059 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.1.90.34.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | -44.829,53 | 22.888,30 | 30.346,53 | 588.529,17| 00758 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.1.91.13.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 186.177,03 | 186.177,03 | 184.906,37 | 1.214.330,95| 00060 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.3.90.30.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 61.453,08 | 160.463,97 | 104.243,93 | 1.614.885,66| 00062 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.3.90.35.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00| 00065 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.3.90.36.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | -7.769,92 | 1.320,00 | 18.010,00 | 391.310,00| 00066 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.3.90.39.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 135.274,98 | 488.002,44 | 362.943,43 | 3.408.912,17| 00068 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | | | | | | | | | | | |8003 | |APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV | | | | | | | |8003.126-6 |06.181 4.4.90.51.00 |manutencao do servico publico estadual e federal 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00073 | | |8003.126-6 |06.181 4.4.90.51.00 |manutencao do servico publico estadual e federal 02 | 0,00 | 88.949,69 | 88.949,69 | 469.068,63| 00800 | | |8003.126-6 |06.181 4.4.90.52.00 |manutencao do servico publico estadual e federal 01 | 0,00 | 10.887,00 | 6.787,00 | 78.063,61| 00075 | | |8003.226-8 |06.181 3.3.30.41.00 |colaboracao para o custeio e investimento do corpo 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.846,00| 00061 | | | | | de bombeiros | | | | | | | |8003.226-8 |06.181 3.3.90.30.00 |colaboracao para o custeio e investimento do corpo 01 | 7.679,50 | 7.680,00 | 402,00 | 137.914,05| 00063 | | | | | de bombeiros | | | | | | | |8003.226-8 |06.181 3.3.90.39.00 |colaboracao para o custeio e investimento do corpo 01 | -12.115,63 | 23.657,10 | 12.407,91 | 158.525,95| 00069 | | | | | de bombeiros | | | | | | | |8003.232-8 |06.181 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 01 | 0,00 | 575,55 | 249,90 | 30.988,35| 00064 | | | | | l | | | | | | | |8003.232-8 |06.181 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 01 | 2.467,00 | 2.467,00 | 31.875,73 | 286.773,13| 00067 | | | | | l | | | | | | | |8003.232-8 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 01 | -38.391,21 | 210.505,89 | 89.446,22 | 977.219,86| 00070 | | | | | l | | | | | | | |8003.232-8 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 02 | 67.715,00 | 44.952,60 | 22.476,30 | 103.715,05| 00071 | | | | | l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 1.290.751,36 | 2.185.627,82 | 1.896.803,24 | 17.782.211,63| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 1.290.751,36 | 2.185.627,82 | 1.896.803,24 | 17.782.211,63| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/01/2009 Mes : 12 / 2008 Pagina 6 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |06.00.00| | |SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | | | | | | |06.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7001 | |ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | | | | | | | |7001.120-6 |04.122 4.4.90.52.00 |fiscalizacao de posturas 01 | 0,00 | 0,00 | 83.150,00 | 97.000,00| 00121 | | |7001.223-4 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -3.814,29 | 81.261,12 | 81.261,12 | 745.323,53| 00076 | | |7001.223-4 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 15.583,69 | 15.583,69 | 15.612,18 | 146.159,50| 00088 | | |7001.223-4 |04.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00101 | | |7001.230-7 |04.122 3.1.90.11.00 |fiscalizacao de posturas 01 | 165.394,13 | 344.426,99 | 344.426,99 | 3.063.011,52| 00077 | | |7001.230-7 |04.122 3.1.90.16.00 |fiscalizacao de posturas 01 | 33.518,84 | 33.518,84 | 33.518,84 | 560.000,00| 00082 | | |7001.230-7 |04.122 3.1.91.13.00 |fiscalizacao de posturas 01 | 60.450,99 | 60.450,99 | 49.593,41 | 562.317,48| 00089 | | |7001.230-7 |04.122 3.3.90.30.00 |fiscalizacao de posturas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00| 00096 | | |7001.230-7 |04.122 3.3.90.36.00 |fiscalizacao de posturas 01 | 0,00 | 0,00 | 67,65 | 24.600,00| 00106 | | |7001.230-7 |04.122 3.3.90.36.00 |fiscalizacao de posturas 05 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 61.200,00| 00773 | | |7001.230-7 |04.122 3.3.90.39.00 |fiscalizacao de posturas 01 | 2.594,09 | 3.197,26 | 55,28 | 157.700,00| 00107 | | |7001.230-7 |04.122 3.3.90.39.00 |fiscalizacao de posturas 05 | -32.271,86 | 5.420,70 | 4.161,39 | 491.800,00| 00108 | | |7001.120-3 |04.124 4.4.90.52.00 |controle interno 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.855,00| 00122 | | |7001.224-3 |04.124 3.1.90.11.00 |controle interno 01 | 443,40 | 45.938,08 | 45.938,08 | 1.061.840,00| 00078 | | |7001.224-3 |04.124 3.1.90.16.00 |controle interno 01 | -20,96 | 413,01 | 413,01 | 23.000,00| 00083 | | |7001.224-3 |04.124 3.1.91.13.00 |controle interno 01 | 57.560,88 | 57.560,88 | 57.674,02 | 219.796,13| 00090 | | |7001.224-3 |04.124 3.3.90.30.00 |controle interno 01 | -525,86 | 2.756,77 | 2.225,77 | 26.200,00| 00097 | | |7001.224-3 |04.124 3.3.90.33.00 |controle interno 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00| 00102 | | |7001.224-3 |04.124 3.3.90.35.00 |controle interno 01 | -0,37 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00| 00104 | | |7001.224-3 |04.124 3.3.90.39.00 |controle interno 01 | 57.735,70 | 154.493,16 | 155.168,96 | 1.264.800,00| 00109 | | |7001.224-3 |04.124 3.3.90.47.00 |controle interno 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.400,00| 00114 | | |7001.120-4 |04.129 4.4.90.52.00 |fiscalizacao tributaria 01 | -0,76 | 4.254,00 | 85.404,00 | 151.000,00| 00123 | | |7001.120-4 |04.129 4.4.90.52.00 |fiscalizacao tributaria 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00| 00124 | | |7001.120-5 |04.129 4.4.90.52.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00125 | | |7001.224-4 |04.129 3.1.90.11.00 |fiscalizacao tributaria 01 | 19.623,06 | 202.787,95 | 202.787,95 | 1.622.371,00| 00079 | | |7001.224-4 |04.129 3.1.90.16.00 |fiscalizacao tributaria 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00084 | | |7001.224-4 |04.129 3.1.91.13.00 |fiscalizacao tributaria 01 | 40.371,57 | 40.371,57 | 38.598,93 | 256.091,00| 00091 | | |7001.224-4 |04.129 3.3.90.30.00 |fiscalizacao tributaria 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.900,00| 00098 | | |7001.224-4 |04.129 3.3.90.39.00 |fiscalizacao tributaria 01 | 41.899,57 | 168.751,26 | 36.453,65 | 1.878.011,00| 00110 | | |7001.224-5 |04.129 3.1.90.11.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 36.570,41 | 143.339,10 | 143.339,10 | 727.873,35| 00080 | | |7001.224-5 |04.129 3.1.90.16.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00085 | | |7001.224-5 |04.129 3.1.90.34.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 0,00 | 7.940,00 | 7.940,00 | 85.367,50| 00087 | | |7001.224-5 |04.129 3.1.91.13.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 9.746,71 | 9.746,71 | 18.959,18 | 101.243,00| 00092 | | |7001.224-5 |04.129 3.3.90.30.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 3.978,98 | 4.712,48 | 8.233,60 | 78.720,13| 00099 | | |7001.224-5 |04.129 3.3.90.39.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 9.730,98 | 71.149,95 | 64.320,47 | 637.800,00| 00111 | | |7001.224-5 |04.129 3.3.90.92.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 16.628,89 | 17.735,53 | 17.735,53 | 448.600,00| 00119 | | |7001.224-7 |04.129 3.1.90.11.00 |cobranca da divida ativa 01 | -45.291,22 | 164.933,86 | 164.933,86 | 1.183.331,00| 00081 | | |7001.224-7 |04.129 3.1.90.13.00 |cobranca da divida ativa 01 | 8.837,28 | 8.837,28 | 0,00 | 10.000,00| 00802 | | |7001.224-7 |04.129 3.1.90.16.00 |cobranca da divida ativa 01 | -43,34 | 229,66 | 229,66 | 20.000,00| 00086 | | |7001.224-7 |04.129 3.1.91.13.00 |cobranca da divida ativa 01 | 28.411,05 | 28.411,05 | 27.624,81 | 180.145,86| 00093 | | |7001.224-7 |04.129 3.3.90.30.00 |cobranca da divida ativa 01 | 0,00 | 0,00 | 9.780,92 | 36.000,00| 00100 | | |7001.224-7 |04.129 3.3.90.33.00 |cobranca da divida ativa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.357,24| 00103 | | |7001.224-7 |04.129 3.3.90.35.00 |cobranca da divida ativa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00105 | | |7001.224-7 |04.129 3.3.90.36.00 |cobranca da divida ativa 01 | 0,00 | 0,00 | 5.705,62 | 66.200,00| 00774 | | |7001.224-7 |04.129 3.3.90.39.00 |cobranca da divida ativa 01 | 41.038,23 | 20.703,84 | 21.517,39 | 283.642,76| 00112 | | | | | | | | | | | | |9001 | |CONTRIBUICOES A UNIAO | | | | | | | |9001.000-1 |04.122 3.3.90.47.00 |pasep - geral 01 | 420.866,83 | 420.866,83 | 409.268,60 | 2.940.000,00| 00113 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/01/2009 Mes : 12 / 2008 Pagina 7 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |06.00.00| | |SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | | | | | | |06.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |9001.000-5 |10.301 3.3.90.47.00 |pasep - saude 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.064.000,00| 00115 | | |9001.002-1 |12.361 3.3.90.47.00 |pasep - educacao 01 | 188.126,53 | 188.126,53 | 188.126,53 | 2.396.000,00| 00116 | | | | | | | | | | | | |9002 | |SERVICO DA DIVIDA | | | | | | | |9002.000-6 |28.843 3.2.90.21.00 |servico da divida interna - geral 01 | 696.067,18 | 696.067,18 | 696.067,18 | 6.910.889,00| 00094 | | |9002.000-6 |28.843 3.2.90.22.00 |servico da divida interna - geral 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00| 00095 | | |9002.000-6 |28.843 4.6.90.71.00 |servico da divida interna - geral 01 | 620.977,49 | 620.977,49 | 620.977,49 | 7.886.668,00| 00127 | | |9002.000-6 |28.843 4.6.90.91.00 |servico da divida interna - geral 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.743.877,00| 00128 | | | | | | | | | | | | |9003 | |INDENIZACOES | | | | | | | |9003.001-2 |28.846 3.3.90.93.00 |indenizacoes 01 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 274.900,00| 00120 | | | | | | | | | | | | |9004 | |PRECATORIOS JUDICIAIS | | | | | | | |9004.001-4 |28.846 3.3.90.91.00 |precatorios judiciais de natureza alimenticia 01 | 776,24 | 776,24 | 5.672,94 | 773.900,00| 00117 | | |9004.001-5 |28.846 3.3.90.91.00 |precatorios judiciais de natureza nao alimenticia 01 | 4.164,84 | 4.164,84 | 4.164,84 | 165.800,00| 00118 | | |9004.001-5 |28.846 4.5.90.91.00 |precatorios judiciais de natureza nao alimenticia 01 | 2.200,42 | 2.200,42 | 2.200,42 | 465.000,00| 00126 | | | | | | | | | | | | |9999 | |RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |9999.900-1 |99.999 9.9.90.99.00 |para suplementacoes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00129 | | |9999.900-2 |99.999 9.9.90.99.00 |para passivos contingentes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00130 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 2.501.329,32 | 3.632.105,26 | 3.658.824,37 | 42.513.791,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 2.501.329,32 | 3.632.105,26 | 3.658.824,37 | 42.513.791,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/01/2009 Mes : 12 / 2008 Pagina 8 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4001 | |ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | |4001.124-0 |08.243 4.4.90.52.00 |cursos de iniciacao profissional 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00228 | | |4001.124-2 |08.243 4.4.90.51.00 |projeto educarte 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00224 | | |4001.124-2 |08.243 4.4.90.52.00 |projeto educarte 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00| 00229 | | |4001.238-5 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 05 | 63.150,00 | 54.250,00 | 53.730,00 | 315.250,00| 00140 | | |4001.238-6 |08.243 3.3.50.43.00 |apoio as entidades de atendimento a juventude 01 | 0,00 | 127.851,00 | 127.851,00 | 1.517.412,00| 00141 | | |4001.245-9 |08.243 3.3.90.30.00 |cursos de iniciacao profissional 01 | -606,81 | 1.061,19 | 216,74 | 24.000,00| 00169 | | |4001.245-9 |08.243 3.3.90.36.00 |cursos de iniciacao profissional 01 | 0,00 | 3.500,00 | 3.630,00 | 26.000,00| 00193 | | |4001.245-9 |08.243 3.3.90.39.00 |cursos de iniciacao profissional 01 | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 20.000,00| 00210 | | |4001.246-0 |08.243 3.3.50.43.00 |peti - prog.erradicacao do trabalho infantil 01 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 15.800,00| 00142 | | |4001.246-0 |08.243 3.3.90.39.00 |peti - prog.erradicacao do trabalho infantil 01 | 4.906,19 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00| 00211 | | |4001.246-1 |08.243 3.3.50.43.00 |projeto travessia 01 | -93.750,00 | 31.250,00 | 31.250,00 | 230.000,00| 00809 | | |4001.246-1 |08.243 3.3.90.30.00 |projeto travessia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00170 | | |4001.246-1 |08.243 3.3.90.39.00 |projeto travessia 01 | 34.165,03 | 34.165,03 | 34.165,03 | 52.000,00| 00212 | | |4001.246-2 |08.243 3.3.90.30.00 |medida de prestacao de servico a comunidade 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00171 | | |4001.246-2 |08.243 3.3.90.36.00 |medida de prestacao de servico a comunidade 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00| 00194 | | |4001.246-2 |08.243 3.3.90.39.00 |medida de prestacao de servico a comunidade 01 | 1.229,72 | 1.207,28 | 0,00 | 2.500,00| 00213 | | |4001.246-3 |08.243 3.3.90.30.00 |projeto educarte 01 | 0,00 | 375,40 | 292,90 | 11.000,00| 00172 | | |4001.246-3 |08.243 3.3.90.33.00 |projeto educarte 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00185 | | |4001.246-3 |08.243 3.3.90.36.00 |projeto educarte 01 | 0,00 | 14.830,00 | 28.300,00 | 180.000,00| 00195 | | |4001.246-3 |08.243 3.3.90.39.00 |projeto educarte 01 | 0,00 | 1.267,20 | 1.267,20 | 40.000,00| 00214 | | |4001.246-8 |08.243 3.3.50.43.00 |centro de referencia especializada de assistencia 05 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 43.000,00| 00143 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.246-8 |08.243 3.3.90.30.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00173 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.246-8 |08.243 3.3.90.33.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00186 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.246-8 |08.243 3.3.90.36.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 12.000,00| 00196 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.246-8 |08.243 3.3.90.39.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00215 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.252-2 |08.243 3.3.90.36.00 |protagonismo juvenil 01 | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 65.000,00| 00792 | | |4001.252-2 |08.243 3.3.90.39.00 |protagonismo juvenil 01 | 0,00 | 4.291,95 | 4.291,95 | 40.000,00| 00216 | | |4001.256-3 |08.243 3.3.50.43.00 |em 90-incluir subvencao entidade "projeto esperan- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00144 | | | | | ca de acao e integracao social - peais" | | | | | | | |4001.256-7 |08.243 3.3.50.43.00 |em 98-incluir subvencao entidade "associacao da ig 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00145 | | | | | reja restaurando vidas" | | | | | | | |4001.257-2 |08.243 3.3.50.43.00 |em 192-incluir subvencao entidade "centro apoio e 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00146 | | | | | aprendizado ao jovem - zeca camargo" | | | | | | | |4001.257-5 |08.243 3.3.50.43.00 |em 195-aumento subvencao "lar educandario bezerra 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00147 | | | | | de menezes" | | | | | | | |4001.257-8 |08.243 3.3.50.43.00 |em 201-incluir subvencao entidade "associacao des- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00148 | | | | | portiva bandeirantes sorocaba" | | | | | | | |4001.258-1 |08.243 3.3.50.43.00 |em 216-aumento subvencao entidade "amor em cristo" 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00149 | | |4001.258-3 |08.243 3.3.50.43.00 |em 218-aumentar subvencao entidade "instituto hum- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00150 | | | | | berto de campos" | | | | | | | | | | | | | | | | | |4004 | |ATENCAO AO IDOSO | | | | | | | |4004.141-6 |08.241 4.4.90.52.00 |atencao ao idoso 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00227 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/01/2009 Mes : 12 / 2008 Pagina 9 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4004.213-6 |08.241 3.3.90.30.00 |atendimento a pessoa idosa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00166 | | |4004.213-6 |08.241 3.3.90.33.00 |atendimento a pessoa idosa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00183 | | |4004.213-6 |08.241 3.3.90.36.00 |atendimento a pessoa idosa 01 | 0,00 | 6.530,00 | 8.070,00 | 31.000,00| 00190 | | |4004.213-6 |08.241 3.3.90.39.00 |atendimento a pessoa idosa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00207 | | |4004.213-9 |08.241 3.3.50.43.00 |apoio a entidades de atendimento ao idoso 01 | 0,00 | 16.177,00 | 16.177,00 | 194.124,00| 00136 | | | | | | | | | | | | |4005 | |ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | | | | | | | |4005.214-0 |08.242 3.3.90.30.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00167 | | |4005.214-0 |08.242 3.3.90.33.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00184 | | |4005.214-0 |08.242 3.3.90.36.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 | 0,00 | 4.560,00 | 4.560,00 | 25.000,00| 00191 | | |4005.214-0 |08.242 3.3.90.39.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 | 16.369,53 | 16.369,53 | 15.200,13 | 30.000,00| 00208 | | |4005.214-6 |08.242 3.3.50.43.00 |apoio a entidade de atendimento as pessoas porta- 01 | 0,00 | 42.245,00 | 42.245,00 | 506.940,00| 00137 | | | | | dora de deficiencia | | | | | | | |4005.214-6 |08.242 3.3.50.43.00 |apoio a entidade de atendimento as pessoas porta- 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.100,00| 00138 | | | | | dora de deficiencia | | | | | | | |4005.246-4 |08.242 3.3.90.30.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00168 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.246-4 |08.242 3.3.90.30.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00779 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.246-4 |08.242 3.3.90.36.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00| 00192 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.246-4 |08.242 3.3.90.36.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00778 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.246-4 |08.242 3.3.90.39.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 01 | 12.775,64 | 4.780,64 | -139,63 | 24.000,00| 00209 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.258-5 |08.242 3.3.50.43.00 |em 220-aumentar subvencao entidade "asac" 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00139 | | | | | | | | | | | | |4007 | |GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |4007.123-9 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656,00| 00226 | | |4007.123-9 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00781 | | |4007.215-2 |08.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 161.499,98 | 563.328,53 | 563.328,53 | 4.432.037,00| 00131 | | |4007.215-2 |08.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 16.647,74 | 16.647,74 | 14.862,98 | 109.060,00| 00132 | | |4007.215-2 |08.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 16.119,74 | 16.119,74 | 16.119,74 | 370.000,00| 00133 | | |4007.215-2 |08.122 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -2.115,30 | 28.298,19 | 28.298,19 | 285.000,00| 00134 | | |4007.215-2 |08.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 113.897,73 | 113.897,73 | 112.598,40 | 748.880,04| 00135 | | |4007.215-2 |08.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 758,69 | 780,88 | 780,88 | 43.791,56| 00164 | | |4007.215-2 |08.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.484,70| 00182 | | |4007.215-2 |08.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 4.595,38 | 41.358,33| 00189 | | |4007.215-2 |08.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 9.501,52 | 55.730,24 | 61.505,19 | 927.288,85| 00205 | | |4007.215-2 |08.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 03 | 3.639,20 | 69.506,00 | 50.902,00 | 83.995,31| 00780 | | |4007.246-5 |08.122 3.3.90.30.00 |manutencao e apoio aos conselhos municipais 01 | -186,92 | -186,92 | -186,92 | 4.550,00| 00165 | | |4007.246-5 |08.122 3.3.90.36.00 |manutencao e apoio aos conselhos municipais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00804 | | |4007.246-5 |08.122 3.3.90.39.00 |manutencao e apoio aos conselhos municipais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.527,94| 00206 | | |4007.215-7 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao do conselho tutelar 01 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 2.951,30| 00174 | | |4007.215-7 |08.244 3.3.90.36.00 |manutencao do conselho tutelar 01 | 15.201,11 | 15.201,11 | 15.201,11 | 243.000,00| 00197 | | |4007.215-7 |08.244 3.3.90.47.00 |manutencao do conselho tutelar 01 | 9.282,23 | 9.282,23 | 10.562,23 | 89.710,97| 00223 | | |4007.215-8 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao do conselho de assistencia social 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00| 00175 | | | | | | | | | | | | |4009 | |ENFRENTAMENTO A POBREZA | | | | | | | |4009.230-9 |08.244 3.3.50.43.00 |apoio a entidades de atendimento a pessoas de baix 01 | 0,00 | 32.494,00 | 32.494,00 | 389.928,00| 00151 | | | | | a renda | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/01/2009 Mes : 12 / 2008 Pagina 10 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4009.246-7 |08.244 3.3.90.30.00 |programa esmola nao da futuro 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00176 | | |4009.246-7 |08.244 3.3.90.36.00 |programa esmola nao da futuro 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00198 | | |4009.246-7 |08.244 3.3.90.39.00 |programa esmola nao da futuro 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044,00| 00217 | | |4009.247-8 |08.244 3.3.90.36.00 |atendimento a municipes em situacao de emergencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00199 | | |4009.247-8 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a municipes em situacao de emergencia 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.000,00| 00218 | | | | | | | | | | | | |4012 | |IMPLANT.CENTRO REF.ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | | | | | | | |4012.125-9 |08.244 4.4.90.51.00 |atendimento a familias carentes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00225 | | |4012.125-9 |08.244 4.4.90.52.00 |atendimento a familias carentes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.885,50| 00230 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.30.00 |atendimento a familias carentes 01 | -70,00 | 1.489,20 | -70,00 | 29.888,83| 00177 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.30.00 |atendimento a familias carentes 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00815 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.33.00 |atendimento a familias carentes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00187 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.36.00 |atendimento a familias carentes 01 | 16.533,25 | 653,25 | 7.740,00 | 195.830,00| 00200 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.36.00 |atendimento a familias carentes 05 | 13.650,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 77.160,00| 00760 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a familias carentes 01 | 945,90 | 16.205,86 | 23.914,20 | 112.295,67| 00219 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a familias carentes 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.645,00| 00761 | | | | | | | | | | | | |4013 | |ACAO CIDADA | | | | | | | |4013.231-3 |08.244 3.3.90.30.00 |atendimento a municipes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00| 00178 | | |4013.231-3 |08.244 3.3.90.33.00 |atendimento a municipes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00188 | | |4013.231-3 |08.244 3.3.90.36.00 |atendimento a municipes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00201 | | |4013.231-3 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a municipes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00| 00220 | | | | | | | | | | | | |4022 | |CAMARA DE MEDIACAO | | | | | | | |4022.247-0 |08.244 3.3.90.30.00 |mediacao de conflitos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00| 00179 | | |4022.247-0 |08.244 3.3.90.36.00 |mediacao de conflitos 01 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 35.208,30| 00202 | | |4022.247-0 |08.244 3.3.90.39.00 |mediacao de conflitos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.291,70| 00221 | | | | | | | | | | | | |4023 | |PROGRAMA DE ATENCAO AO MUNICIPE | | | | | | | |4023.247-1 |08.244 3.3.90.32.00 |material de distribuicao gratuita 01 | -148.306,99 | 92.731,04 | 85.687,88 | 879.056,00| 00181 | | |4023.247-2 |08.244 3.3.90.36.00 |lei 1005 - prole gemelar 01 | -26.386,44 | 64.517,56 | 64.185,56 | 800.000,00| 00203 | | |4023.247-3 |08.244 3.3.90.39.00 |plantao de atendimento ao municipe 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00222 | | | | | | | | | | | | |4024 | |PROGAMA DE ATENDIMENTO A MULHER | | | | | | | |4024.247-5 |08.244 3.3.50.43.00 |atendimento a entidades de defesa da mulher 01 | 0,00 | 23.851,00 | 23.851,00 | 286.212,00| 00152 | | |4024.259-0 |08.244 3.3.50.43.00 |em 249-incluir subvencao entidade "sociedade ami- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00153 | | | | | gos do bairro vila maria dos prazeres" | | | | | | | | | | | | | | | | | |4025 | |PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIA | | | | | | | |4025.247-6 |08.244 3.3.50.43.00 |atendimento a entidades de apoio a familias carent 01 | 11.400,00 | 22.945,00 | 22.945,00 | 362.062,00| 00154 | | | | | es | | | | | | | |4025.247-6 |08.244 3.3.50.43.00 |atendimento a entidades de apoio a familias carent 05 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 119.258,00| 00155 | | | | | es | | | | | | | |4025.256-9 |08.244 3.3.50.43.00 |em 183-incluir subvencao entidade "fap assistencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00156 | | | | | social e filantropia amor ao proximo | | | | | | | |4025.257-7 |08.244 3.3.50.43.00 |em 200-incluir subvencao entidade "vocacao futura" 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00157 | | |4025.258-6 |08.244 3.3.50.43.00 |em 221-incluir subvencao entidade "sociedade 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00158 | | | | | washington luiz" | | | | | | | |4025.258-9 |08.244 3.3.50.43.00 |em 246-aumentar subvencao entidade "movimento re- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00159 | | | | | novacao pela paz" | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/01/2009 Mes : 12 / 2008 Pagina 11 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4025.259-2 |08.244 3.3.50.43.00 |em 253-aumentar subvencao entidade "fundacao bom 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00160 | | | | | pastor" | | | | | | | | | | | | | | | | | |4026 | |PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA DEP.QUIMICA | | | | | | | |4026.247-7 |08.244 3.3.50.43.00 |arendimento a entidades de apoio ao dependente qui 01 | 0,00 | 15.056,00 | 15.056,00 | 180.672,00| 00161 | | | | | mico | | | | | | | | | | | | | | | | | |4027 | |TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO | | | | | | | |4027.247-9 |08.244 3.3.50.43.00 |programa de atencao social basica 02 | 42.177,48 | 42.177,48 | 42.177,48 | 254.000,00| 00162 | | |4027.248-0 |08.244 3.3.50.43.00 |programa de atencao social especial 02 | 54.462,50 | 64.962,50 | 64.962,50 | 406.940,00| 00163 | | |4027.248-1 |08.244 3.3.90.30.00 |beneficio de prestacao continuada - bpc 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00| 00180 | | |4027.248-1 |08.244 3.3.90.36.00 |beneficio de prestacao continuada - bpc 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00204 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 357.890,72 | 1.711.599,58 | 1.715.818,65 | 15.754.995,00| | | | | | | | | | | | |07.04.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |4001 | |ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | |4001.238-5 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 01 | 7.630,00 | 7.630,00 | 7.630,00 | 124.500,00| 00232 | | |4001.238-5 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00| 00233 | | |4001.246-0 |08.243 3.3.50.43.00 |peti - prog.erradicacao do trabalho infantil 05 | 3.950,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 54.000,00| 00234 | | | | | | | | | | | | |4004 | |ATENCAO AO IDOSO | | | | | | | |4004.213-6 |08.241 3.3.50.43.00 |atendimento a pessoa idosa 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00| 00231 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 11.580,00 | 8.930,00 | 8.930,00 | 241.500,00| | | | | | | | | | | | |07.06.00| | |FDO.MUN.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |4001 | |ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | |4001.248-4 |04.243 3.3.50.43.00 |repasse de doacao do fundo municipal dos diretos d 03 | 84.494,99 | 84.494,99 | 84.494,99 | 812.000,00| 00235 | | | | | a crianca e adolescente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FDO.MUN.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE | 84.494,99 | 84.494,99 | 84.494,99 | 812.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 453.965,71 | 1.805.024,57 | 1.809.243,64 | 16.808.495,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/01/2009 Mes : 12 / 2008 Pagina 12 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |08.00.00| | |SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | | | | | | |08.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5005 | |HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | |5005.104-3 |16.482 4.4.90.51.00 |infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais 01 | -385.513,35 | 1.740.234,80 | 1.740.234,80 | 5.664.000,00| 00272 | | |5005.104-3 |16.482 4.4.90.51.00 |infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais 02 | 0,00 | 23.538,68 | 0,00 | 7.012.000,00| 00273 | | |5005.104-3 |16.482 4.4.90.51.00 |infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais 05 | 0,00 | 59.449,09 | 59.449,09 | 3.949.000,00| 00274 | | |5005.140-0 |16.482 4.4.90.52.00 |estudos de projetos habitacionais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00280 | | |5005.243-4 |16.482 3.3.90.30.00 |estudos de projetos habitacionais 01 | 0,00 | 984,00 | 984,00 | 15.000,00| 00239 | | |5005.243-4 |16.482 3.3.90.33.00 |estudos de projetos habitacionais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00| 00245 | | |5005.243-4 |16.482 3.3.90.35.00 |estudos de projetos habitacionais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00251 | | |5005.243-4 |16.482 3.3.90.36.00 |estudos de projetos habitacionais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00256 | | |5005.243-4 |16.482 3.3.90.39.00 |estudos de projetos habitacionais 01 | 0,00 | 51.333,34 | 51.333,34 | 100.000,00| 00262 | | |5005.243-4 |16.482 3.3.90.47.00 |estudos de projetos habitacionais 01 | 1.338,00 | 1.338,00 | 3.062,00 | 19.500,00| 00270 | | | | | | | | | | | | |5012 | |REGULARIZACAO FUNDIARIA | | | | | | | |5012.109-1 |16.482 4.4.90.51.00 |implantacao da urbanizacao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00275 | | |5012.109-1 |16.482 4.4.90.52.00 |implantacao da urbanizacao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00281 | | |5012.234-4 |16.482 3.3.90.33.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00| 00246 | | | | | familias | | | | | | | |5012.234-4 |16.482 3.3.90.35.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00252 | | | | | familias | | | | | | | |5012.234-4 |16.482 3.3.90.36.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00257 | | | | | familias | | | | | | | |5012.234-4 |16.482 3.3.90.39.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00263 | | | | | familias | | | | | | | |5012.234-5 |16.482 3.3.90.36.00 |levantamento topografico 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00258 | | |5012.234-5 |16.482 3.3.90.39.00 |levantamento topografico 01 | 0,00 | 35.947,50 | 35.127,50 | 150.000,00| 00264 | | |5012.234-6 |16.482 3.3.90.30.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 | -10,80 | -10,80 | -10,80 | 10.000,00| 00240 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | |5012.234-6 |16.482 3.3.90.33.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00| 00247 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | |5012.234-6 |16.482 3.3.90.35.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00253 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | |5012.234-6 |16.482 3.3.90.39.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 | 0,00 | 3.356,50 | 3.158,50 | 150.000,00| 00265 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | | | | | | | | | | | |5013 | |PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | |5013.234-8 |04.128 3.3.90.33.00 |desenvolvimento de recursos humanos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00244 | | |5013.234-8 |04.128 3.3.90.39.00 |desenvolvimento de recursos humanos 01 | -99,08 | 13.900,92 | 13.900,92 | 40.000,00| 00261 | | |5013.109-2 |16.482 4.4.90.39.00 |implantacao do sistema de informacao georeferencia 07 | 0,00 | 24.294,13 | 0,00 | 459.000,00| 00271 | | | | | da (geoprocessamento) | | | | | | | |5013.109-2 |16.482 4.4.90.51.00 |implantacao do sistema de informacao georeferencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00| 00276 | | | | | da (geoprocessamento) | | | | | | | |5013.109-2 |16.482 4.4.90.51.00 |implantacao do sistema de informacao georeferencia 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00| 00277 | | | | | da (geoprocessamento) | | | | | | | |5013.109-2 |16.482 4.4.90.52.00 |implantacao do sistema de informacao georeferencia 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.000,00| 00282 | | | | | da (geoprocessamento) | | | | | | | |5013.140-1 |16.482 4.4.90.51.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00278 | | |5013.140-1 |16.482 4.4.90.52.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00283 | | |5013.234-7 |16.482 3.3.90.30.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00241 | | |5013.234-7 |16.482 3.3.90.33.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00248 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/01/2009 Mes : 12 / 2008 Pagina 13 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |08.00.00| | |SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | | | | | | |08.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5013.234-7 |16.482 3.3.90.35.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00254 | | |5013.234-7 |16.482 3.3.90.39.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 | 14.500,00 | 4.972,00 | 4.972,00 | 60.000,00| 00266 | | |5013.234-9 |16.482 3.3.90.30.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 | 0,00 | 1.485,00 | 1.485,00 | 60.000,00| 00242 | | |5013.234-9 |16.482 3.3.90.33.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00249 | | |5013.234-9 |16.482 3.3.90.35.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00255 | | |5013.234-9 |16.482 3.3.90.36.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00259 | | |5013.234-9 |16.482 3.3.90.39.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 | 388,00 | 8.757,00 | 8.990,00 | 95.000,00| 00267 | | | | | | | | | | | | |5014 | |GESTAO DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL | | | | | | | |5014.140-2 |16.482 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00| 00284 | | |5014.235-0 |16.482 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 365.207,16 | 638.534,21 | 638.534,21 | 5.875.826,00| 00236 | | |5014.235-0 |16.482 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 13.522,56 | 13.522,56 | 13.522,56 | 171.000,00| 00237 | | |5014.235-0 |16.482 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 148.601,89 | 148.601,89 | 143.966,87 | 981.847,39| 00238 | | |5014.235-0 |16.482 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00| 00243 | | |5014.235-0 |16.482 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00250 | | |5014.235-0 |16.482 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00260 | | |5014.235-0 |16.482 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -183,22 | 6.037,08 | 5.796,78 | 160.000,00| 00268 | | |5014.126-7 |18.541 4.4.90.51.00 |fundo municipal do meio ambiente 01 | -0,21 | 28.915,36 | 28.915,36 | 192.000,00| 00279 | | |5014.254-1 |18.541 3.3.90.39.00 |arborizacao urbana 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.471,61| 00269 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 157.750,95 | 2.805.191,26 | 2.753.422,13 | 25.846.045,00| | | | | | | | | | | | |08.07.00| | |FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |5014 | |GESTAO DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL | | | | | | | |5014.126-7 |18.541 4.4.90.52.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 | 2.503,96 | 35.714,00 | 23.954,00 | 195.000,00| 00290 | | |5014.235-1 |18.541 3.3.90.30.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 | 7.421,67 | 15.405,17 | 15.118,31 | 136.000,00| 00285 | | |5014.235-1 |18.541 3.3.90.33.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00| 00286 | | |5014.235-1 |18.541 3.3.90.36.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 | 10.480,00 | 4.020,00 | 6.948,00 | 135.000,00| 00287 | | |5014.235-1 |18.541 3.3.90.39.00 |fundo municipal do meio ambiente 01 | 6.214,64 | 101.191,40 | 99.836,62 | 1.572.500,00| 00288 | | |5014.235-1 |18.541 3.3.90.39.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 | 9.267,35 | 35.665,47 | 16.741,17 | 366.500,00| 00289 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 35.887,62 | 191.996,04 | 162.598,10 | 2.405.500,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | 193.638,57 | 2.997.187,30 | 2.916.020,23 | 28.251.545,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/01/2009 Mes : 12 / 2008 Pagina 14 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |09.00.00| | |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | | | | | | |09.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5001 | |CIDADE LIMPA | | | | | | | |5001.103-4 |15.452 4.4.90.51.00 |implantacao de aterro sanitario 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.128,00| 00361 | | |5001.140-4 |15.452 4.4.90.52.00 |manutencao do aterro sanitario 01 | 0,00 | 431,00 | 431,00 | 75.000,00| 00366 | | |5001.216-4 |15.452 3.3.90.30.00 |limpeza publica domiciliar 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.000,00| 00799 | | |5001.216-4 |15.452 3.3.90.39.00 |limpeza publica domiciliar 01 | -91.137,21 | 1.061.050,37 | 1.061.050,37 | 11.136.000,00| 00320 | | |5001.216-5 |15.452 3.3.90.39.00 |recolhimento do lixo hospitalar 01 | 113.520,00 | 87.681,00 | 87.681,00 | 708.000,00| 00321 | | |5001.216-8 |15.452 3.3.90.30.00 |varricao de ruas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00806 | | |5001.216-8 |15.452 3.3.90.39.00 |varricao de ruas 01 | 29.088,88 | 678.845,01 | 705.235,47 | 3.740.451,00| 00322 | | |5001.216-9 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao de aterro sanitario 01 | -0,18 | 42.452,60 | 28.544,20 | 563.600,00| 00302 | | |5001.216-9 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao de aterro sanitario 01 | 34.462,66 | 344.228,75 | 294.868,55 | 3.600.700,00| 00323 | | |5001.254-2 |15.452 3.3.90.30.00 |operacao do aterro de inertes 01 | 0,00 | 88,00 | 88,00 | 30.000,00| 00303 | | |5001.254-2 |15.452 3.3.90.39.00 |operacao do aterro de inertes 01 | -63,51 | 91.137,74 | 90.257,74 | 1.199.796,00| 00324 | | | | | | | | | | | | |5002 | |CIDADE BONITA E PROMOTORA DE QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | |5002.103-6 |15.451 4.4.90.51.00 |construcao de pracas, parques e jardins 01 | 144.422,06 | 119.960,00 | 0,00 | 4.343.825,84| 00330 | | |5002.111-4 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de pistas de caminhada 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.130,00| 00331 | | |5002.111-5 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de iluminacao publica 01 | 50.503,70 | 87.752,43 | 69.589,24 | 1.766.195,85| 00332 | | |5002.111-5 |15.451 4.4.90.52.00 |implantacao de iluminacao publica 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00783 | | |5002.142-0 |15.451 4.4.90.51.00 |em 62-construcao do parque kasato-maru 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00333 | | |5002.142-4 |15.451 4.4.90.51.00 |em 87-construcao de area de lazer - bairro bom 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00334 | | | | | jesus | | | | | | | |5002.142-5 |15.451 4.4.90.51.00 |em 88-construcao de pista de caminhada jd califor- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00335 | | | | | nia | | | | | | | |5002.142-6 |15.451 4.4.90.51.00 |em 96-implantacao de iluminacao publica diversos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00336 | | | | | locais | | | | | | | |5002.142-7 |15.451 4.4.90.51.00 |em 97-constr.campo de futebol jd.tulipa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00337 | | |5002.142-9 |15.451 4.4.90.51.00 |em 100-iluminacao em diversos pontos da cidade 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00338 | | |5002.143-0 |15.451 4.4.90.51.00 |em 101-implant.area lazer jd.maria antonia prado 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00339 | | |5002.143-1 |15.451 4.4.90.51.00 |em 116-implantacao de iluminacao publica e remocao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00340 | | | | | de poste | | | | | | | |5002.143-2 |15.451 4.4.90.51.00 |em 148-implantacao de iluminacao publica 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00341 | | |5002.143-6 |15.451 4.4.90.51.00 |em 189-iluminacao publica rua na vila barao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00342 | | |5002.143-8 |15.451 4.4.90.51.00 |em 194-implant.playground pca laudelino amaral 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00343 | | | | | v.nova sorocaba | | | | | | | |5002.230-6 |15.451 3.3.90.30.00 |manutencao paisagistica 01 | 7.017,75 | 5.112,00 | 4.357,00 | 258.666,01| 00300 | | |5002.230-6 |15.451 3.3.90.39.00 |manutencao paisagistica 01 | 221.824,04 | 626.200,34 | 475.472,94 | 7.095.273,14| 00309 | | |5002.255-9 |15.451 3.3.90.39.00 |em 53-reurbanizacao total de area publica jd.nova 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00310 | | | | | esperanca | | | | | | | |5002.256-0 |15.451 3.3.90.39.00 |em 71-reforma de quadras areia e cimento arco iris 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00311 | | |5002.256-6 |15.451 3.3.90.39.00 |em 95-revitalizacao de area publica piazza de roma 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00312 | | |5002.256-8 |15.451 3.3.90.39.00 |em 110-reurbanizacao da passarela na v.carol 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00313 | | |5002.257-3 |15.451 3.3.90.39.00 |em 193-revitalizacao de area publica v.sao pedro 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00314 | | |5002.258-2 |15.451 3.3.90.39.00 |em 217-revitalizacao pca neyde colli lobo 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00315 | | |5002.258-8 |15.451 3.3.90.39.00 |em 245-realizacao proj.const.centro eventos cult. 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00316 | | | | | lazer eden | | | | | | | |5002.140-6 |15.452 4.4.90.51.00 |manutencao da iluminacao publica 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00362 | | |5002.143-7 |15.452 4.4.90.51.00 |em 190-iluminacao publica ruas jd.abatia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00363 | | |5002.217-0 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao da iluminacao publica 01 | 0,00 | 0,00 | 33.300,00 | 99.170,00| 00807 | | |5002.217-0 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao da iluminacao publica 01 | 62.259,67 | 1.682.780,14 | 857.791,15 | 9.403.519,16| 00325 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/01/2009 Mes : 12 / 2008 Pagina 15 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |09.00.00| | |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | | | | | | |09.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5002.217-2 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao de calcadas 01 | 0,00 | 5.101,49 | 8.181,49 | 967.650,00| 00304 | | | | | | | | | | | | |5003 | |INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES | | | | | | | |5003.141-9 |14.451 4.4.90.51.00 |em 06-pavimentacao asfaltica diversas ruas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00329 | | |5003.110-9 |15.451 4.4.90.51.00 |obras no sistema viario 01 | 69.037,96 | 1.971.874,27 | 665.350,99 | 16.774.580,00| 00344 | | |5003.110-9 |15.451 4.4.90.51.00 |obras no sistema viario 07 | 0,00 | 85.426,02 | 85.426,02 | 1.250.000,00| 00345 | | |5003.111-0 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de calcadas 01 | 139.245,05 | 278.648,45 | 278.648,45 | 1.993.000,00| 00346 | | |5003.142-1 |15.451 4.4.90.51.00 |em 63-pavimentacao asfaltica diversas ruas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00347 | | |5003.142-3 |15.451 4.4.90.51.00 |em 69-pavimentacao de diversas ruas vila barao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00348 | | |5003.142-8 |15.451 4.4.90.51.00 |em 99-pavimentacao diversas ruas jd.botucatu 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00349 | | |5003.143-5 |15.451 4.4.90.51.00 |em 188-pavimentaca asfaltica rua manoel cesar de 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00350 | | | | | camargo v.carol | | | | | | | |5003.143-9 |15.451 4.4.90.51.00 |em 214-pavimentacao asfaltica trecho rua cristobal 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00351 | | | | | martins jd.sto andre | | | | | | | |5003.144-0 |15.451 4.4.90.51.00 |em 215-pavimentacao asfaltica rua connstantino 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00352 | | | | | matucci jd.sao paulo | | | | | | | |5003.144-1 |15.451 4.4.90.51.00 |em 243-pavimentacao asfaltica alameda das dalias 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00353 | | |5003.144-2 |15.451 4.4.90.51.00 |em 244-pavimentacao asfaltica rua joao de camargo 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00354 | | | | | vergueiro | | | | | | | |5003.144-3 |15.451 4.4.90.51.00 |em 247-criacao de pqe municipal no eden em torno 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00355 | | | | | da estacao de tratamento de agua | | | | | | | |5003.144-4 |15.451 4.4.90.51.00 |em 248-pavimentacao asfaltica bairro chacara tres 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00356 | | | | | marias | | | | | | | |5003.144-5 |15.451 4.4.90.51.00 |em 251-criacao de pqe municipal no eden entorno da 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00357 | | | | | estacao de tratamento de agua | | | | | | | |5003.144-6 |15.451 4.4.90.51.00 |em 252-pavimentacao asfaltica bairro chacara tres 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00358 | | | | | marias | | | | | | | |5003.217-3 |15.451 3.3.90.30.00 |conservacao de vias publicas 01 | 5.550,00 | 459.745,27 | 317.154,24 | 2.323.430,00| 00301 | | |5003.217-3 |15.451 3.3.90.39.00 |conservacao de vias publicas 01 | 60.923,50 | 802.735,15 | 802.735,15 | 6.176.130,28| 00317 | | |5003.217-4 |15.451 3.3.90.39.00 |recapeamento de vias publicas 01 | 329.125,34 | 396.183,66 | 396.183,66 | 4.512.269,72| 00318 | | |5003.257-0 |15.451 3.3.90.39.00 |em 187-recapeamento diversas ruas vila hortencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00319 | | | | | | | | | | | | |5008 | |SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS | | | | | | | |5008.105-2 |15.452 4.4.90.51.00 |reforma e ampliacao do cemiterio 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00364 | | |5008.218-2 |15.452 3.3.90.39.00 |administracao de cemiterio 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.417,00| 00326 | | |5008.218-4 |15.452 3.3.90.30.00 |conservacao do cemiterio 01 | -50,31 | 2.325,67 | 4.382,73 | 61.164,00| 00305 | | |5008.218-4 |15.452 3.3.90.39.00 |conservacao do cemiterio 01 | 6.757,60 | 8.450,28 | 868,02 | 49.660,00| 00327 | | | | | | | | | | | | |5010 | |GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | |5010.140-3 |15.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00| 00365 | | |5010.219-0 |15.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 162.334,94 | 641.798,96 | 641.798,96 | 5.343.894,00| 00291 | | |5010.219-0 |15.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 13.217,97 | 13.217,97 | 11.521,61 | 103.252,00| 00292 | | |5010.219-0 |15.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 65.356,77 | 65.356,77 | 65.356,77 | 608.100,00| 00293 | | |5010.219-0 |15.122 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -3.849,02 | 10.208,00 | 10.208,00 | 101.900,00| 00294 | | |5010.219-0 |15.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 133.641,88 | 133.641,88 | 130.739,91 | 911.679,62| 00295 | | |5010.219-0 |15.122 3.3.60.41.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 120.000,00| 00296 | | |5010.219-0 |15.122 3.3.71.41.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 12.368,35 | 14.168,35 | 42.000,00| 00297 | | |5010.219-0 |15.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -222,65 | 42.049,14 | 40.506,74 | 441.926,98| 00298 | | |5010.219-0 |15.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 15.100,00| 00306 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/01/2009 Mes : 12 / 2008 Pagina 16 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |09.00.00| | |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | | | | | | |09.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5010.219-0 |15.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 241.900,22 | 684.438,91 | 536.994,64 | 3.064.945,09| 00307 | | |5010.219-0 |15.122 3.3.90.47.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 188,00 | 188,00 | 388,00 | 5.000,00| 00328 | | |5010.219-2 |15.122 3.3.90.30.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 | 0,00 | 35,10 | 35,10 | 55.060,00| 00299 | | |5010.219-2 |15.122 3.3.90.39.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 | 0,00 | 69.968,06 | 69.968,06 | 307.507,51| 00308 | | |5010.142-2 |15.451 4.4.90.51.00 |em 68-resturacao de imovel publico situado a rua 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.046,78| 00359 | | | | | manoel lopes | | | | | | | | | | | | | | | | | |5011 | |IMPLANTACAO DE CICLOVIA | | | | | | | |5011.110-6 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de ciclovia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.715,00| 00360 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 1.797.575,11 | 10.544.000,78 | 7.791.803,55 | 90.181.882,98| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | 1.797.575,11 | 10.544.000,78 | 7.791.803,55 | 90.181.882,98| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/01/2009 Mes : 12 / 2008 Pagina 17 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |2013 | |IMPL.PROG.EXTRACUR.ESC.-OFICINA DO SABER/PROJ.GURI | | | | | | | |2013.139-6 |12.122 4.4.90.51.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 | 213.000,00 | 213.000,00 | 213.000,00 | 1.325.112,00| 00382 | | | | | nos | | | | | | | |2013.139-6 |12.122 4.4.90.51.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 06 | -226.658,43 | 21.196,70 | 10.729,33 | 2.261.500,00| 00810 | | | | | nos | | | | | | | |2013.139-6 |12.122 4.4.90.52.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00384 | | | | | nos | | | | | | | |2013.253-5 |12.122 3.3.90.30.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 | 36.239,52 | 9.492,60 | 2.121,60 | 105.000,00| 00369 | | | | | nos | | | | | | | |2013.253-5 |12.122 3.3.90.36.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 | 2.231,00 | 30.031,00 | 27.063,50 | 276.000,00| 00375 | | | | | nos | | | | | | | | | | | | | | | | | |2016 | |IMPLEMENTAR POGRAMA CLUBE DA ESCOLA | | | | | | | |2016.253-6 |12.122 3.3.90.36.00 |promover atividades de cultura, esportes, saude, e 01 | 17.890,51 | 53.870,65 | 55.369,75 | 255.600,00| 00376 | | | | | qualificacao profissinal | | | | | | | |2016.253-6 |12.122 3.3.90.39.00 |promover atividades de cultura, esportes, saude, e 01 | 9.333,27 | 102.742,55 | 99.351,74 | 580.400,00| 00378 | | | | | qualificacao profissinal | | | | | | | | | | | | | | | | | |2017 | |INTENSIFICAR PROGRAMA ESCOLA SAUDAVEL | | | | | | | |2017.139-7 |12.122 4.4.90.51.00 |promover ativ.de prev.de doencas e prom.de saude 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,02| 00383 | | |2017.139-7 |12.122 4.4.90.52.00 |promover ativ.de prev.de doencas e prom.de saude 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00385 | | |2017.253-7 |12.122 3.3.90.30.00 |promover atividades de prevencao de doencas e prom 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00| 00370 | | | | | ocao de saude | | | | | | | |2017.253-7 |12.122 3.3.90.33.00 |promover atividades de prevencao de doencas e prom 01 | 979,94 | 979,94 | 979,94 | 26.200,00| 00373 | | | | | ocao de saude | | | | | | | |2017.253-7 |12.122 3.3.90.39.00 |promover atividades de prevencao de doencas e prom 01 | 0,00 | 5.072,50 | 1.821,00 | 10.600,00| 00379 | | | | | ocao de saude | | | | | | | | | | | | | | | | | |2020 | |IMPLEMENTAR GESTAO DE EXCELENCIA EM EDUCACAO | | | | | | | |2020.121-4 |12.122 4.4.90.52.00 |aperfeicoamento de gestores, sup.pedagocico, etc. 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00| 00386 | | |2020.234-3 |12.122 3.3.90.30.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 | 0,00 | 326,16 | 791,08 | 46.005,00| 00371 | | | | | etc | | | | | | | |2020.234-3 |12.122 3.3.90.33.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 | 140,00 | 1.658,78 | 1.658,78 | 4.000,00| 00374 | | | | | etc | | | | | | | |2020.234-3 |12.122 3.3.90.36.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 | 0,00 | 170,00 | 1.214,64 | 16.500,00| 00377 | | | | | etc | | | | | | | |2020.234-3 |12.122 3.3.90.39.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 | -671,64 | 360,48 | 2.053,02 | 247.995,00| 00380 | | | | | etc | | | | | | | |2020.243-5 |12.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 22.704,10 | 142.124,40 | 142.124,40 | 1.066.377,00| 00367 | | |2020.243-5 |12.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 39.640,81 | 15.772,68 | 16.707,43 | 127.103,00| 00368 | | | | | | | | | | | | |2021 | |SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | |2021.139-2 |12.122 4.4.90.51.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00| 00831 | | |2021.139-2 |12.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 48.996,00| 00387 | | |2021.253-3 |12.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 46.871,04 | 43.583,50 | 31.011,00 | 333.000,00| 00372 | | |2021.253-3 |12.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -109.042,02 | 58.048,15 | 57.416,71 | 614.500,00| 00381 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/01/2009 Mes : 12 / 2008 Pagina 18 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 54.058,10 | 698.430,09 | 663.413,92 | 7.409.771,02| | | | | | | | | | | | |10.02.00| | |DIVISAO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | | | | | | |10.02.02| | |SECAO DE APOIO ADM.ALIMENT.,DE MAT.E EQ. | | | | | | | | | | | | | | | | | |2006 | |MERENDA ESCOLAR | | | | | | | |2006.207-4 |12.306 3.1.90.11.00 |administracao da merenda escolar 01 | 29.724,51 | 61.931,43 | 61.931,43 | 638.287,00| 00388 | | |2006.207-4 |12.306 3.1.90.13.00 |administracao da merenda escolar 01 | 813,00 | 813,00 | 0,00 | 813,00| 00389 | | |2006.207-4 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 01 | 0,00 | 77.527,58 | 77.527,58 | 88.000,00| 00390 | | |2006.207-4 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 02 | 168.667,50 | 205.645,16 | 205.645,16 | 1.503.000,00| 00391 | | |2006.207-4 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 05 | 1.926.052,61 | 2.498.035,81 | 2.498.035,81 | 14.413.000,00| 00392 | | |2006.207-4 |12.306 3.3.90.39.00 |administracao da merenda escolar 01 | 1.685.269,49 | 1.685.269,50 | 1.685.269,50 | 16.300.278,62| 00393 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECAO DE APOIO ADM.ALIMENT.,DE MAT.E EQ. | 3.810.527,11 | 4.529.222,48 | 4.528.409,48 | 32.943.378,62| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |DIVISAO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | 3.810.527,11 | 4.529.222,48 | 4.528.409,48 | 32.943.378,62| | | | | | | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | |10.04.01| | |SECAO DE EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | |2002 | |EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE | | | | | | | |2002.120-9 |12.365 4.4.90.51.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 01 | -379.957,46 | 54.063,85 | 127.652,38 | 2.408.113,00| 00411 | | |2002.120-9 |12.365 4.4.90.51.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 06 | -408.329,15 | 89.080,00 | 100.074,00 | 927.785,19| 00814 | | |2002.120-9 |12.365 4.4.90.52.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 01 | 12.051,89 | 12.800,40 | 0,00 | 24.001,00| 00837 | | |2002.120-9 |12.365 4.4.90.52.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 06 | 38.483,91 | 39.574,51 | 79.600,80 | 239.213,81| 00821 | | |2002.121-0 |12.365 4.4.90.52.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | 40.585,46 | 28.977,40 | 1.795,80 | 596.500,00| 00417 | | |2002.205-2 |12.365 3.3.90.39.00 |aperfeicoamento dos docentes da educacao infantil 01 | -8,40 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00| 00406 | | |2002.205-3 |12.365 3.3.90.30.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 01 | 48.392,55 | 63.480,48 | 69.537,58 | 497.000,00| 00404 | | |2002.205-3 |12.365 3.3.90.39.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 01 | 39.115,53 | 130.304,25 | 142.324,95 | 483.887,00| 00407 | | |2002.205-5 |12.365 3.3.50.43.00 |apoio as entidades privadas e filantropicas de 01 | 0,00 | 140.379,10 | 140.379,10 | 1.684.549,20| 00400 | | | | | educacao infantil | | | | | | | |2002.233-3 |12.365 3.1.90.11.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | 4.873.812,68 | 5.837.240,01 | 5.822.882,96 | 12.894.536,00| 00394 | | |2002.233-3 |12.365 3.1.90.11.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 06 | 4.283.414,82 | 4.439.727,04 | 4.440.193,97 | 26.105.200,00| 00395 | | |2002.233-3 |12.365 3.1.90.13.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | 54.335,29 | 54.335,29 | 418.501,87 | 1.161.779,02| 00396 | | |2002.233-3 |12.365 3.1.90.16.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.700,00| 00397 | | |2002.233-3 |12.365 3.1.90.34.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | 18.101,75 | 18.101,75 | 18.101,75 | 1.575.300,00| 00398 | | |2002.233-3 |12.365 3.1.90.34.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 06 | 222.445,74 | 222.445,74 | 221.700,18 | 863.500,00| 00830 | | |2002.233-3 |12.365 3.1.91.13.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | 1.108.750,34 | 1.108.750,34 | 750.200,01 | 6.829.285,98| 00399 | | |2002.233-3 |12.365 3.3.90.36.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | 8.765,00 | 11.585,00 | 10.915,00 | 122.000,00| 00405 | | |2002.233-3 |12.365 3.3.90.39.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | -252.563,88 | 818.091,07 | 630.363,62 | 7.610.950,80| 00408 | | |2002.256-4 |12.365 3.3.50.43.00 |em 91-aumento do valor subvencao entidade coeso 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00401 | | |2002.257-1 |12.365 3.3.90.39.00 |em 191-ampliacao da cei 18 sala de aula e banheiro 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00409 | | |2002.259-1 |12.365 3.3.50.43.00 |em 250-aumentar subvencao entidade "lar e creche 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00402 | | | | | jd.ecologico - amurt e amurtel" | | | | | | | | | | | | | | | | | |2009 | |AMPLIACAO DE VAGAS NA PRE-ESCOLA | | | | | | | |2009.111-7 |12.365 4.4.90.51.00 |ampliacao de unidades de educacao infantil 01 | 1.653,14 | 1.653,14 | 0,00 | 200.000,00| 00412 | | | | | | | | | | | | |2010 | |AMPLIACAO DE VAGAS NA CRECHE | | | | | | | |2010.111-6 |12.365 4.4.90.51.00 |construcao de tres creches 01 | 3.201,27 | 6.890,03 | 6.890,03 | 3.335.543,00| 00413 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/01/2009 Mes : 12 / 2008 Pagina 19 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | |10.04.01| | |SECAO DE EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | |2010.139-3 |12.365 4.4.90.51.00 |construcao de creches 01 | -513.919,55 | 0,00 | 0,00 | 963.200,00| 00414 | | |2010.139-3 |12.365 4.4.90.52.00 |construcao de creches 01 | -74.422,00 | 34.932,30 | 33.794,00 | 503.700,00| 00418 | | |2010.139-4 |12.365 4.4.90.51.00 |ampliacao de centros de educacao infantil 01 | 0,00 | 87.262,16 | 87.262,16 | 746.229,00| 00415 | | |2010.143-4 |12.365 4.4.90.51.00 |em 185-ampliacao creche cei 76 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00416 | | |2010.233-6 |12.365 3.3.90.39.00 |implementacao de parcerias 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00410 | | |2010.233-7 |12.365 3.3.50.43.00 |ampliacao de convenios 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00403 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECAO DE EDUCACAO INFANTIL | 9.123.908,93 | 13.199.673,86 | 13.102.170,16 | 69.873.973,00| | | | | | | | | | | | |10.04.02| | |SECAO DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |2001 | |ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | | |2001.120-7 |12.361 4.4.90.51.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.679.816,00| 00437 | | |2001.120-7 |12.361 4.4.90.51.00 |funcionamento do ensino fundamental 05 | 0,00 | 105.832,40 | 105.832,40 | 385.001,00| 00833 | | |2001.120-7 |12.361 4.4.90.51.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 | 0,00 | 213.604,97 | 220.604,97 | 1.574.000,50| 00822 | | |2001.120-7 |12.361 4.4.90.52.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 | 3.749.993,60 | 3.811.478,60 | 16.819,00 | 4.974.000,00| 00443 | | |2001.120-7 |12.361 4.4.90.52.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 | 6.709,84 | 79.165,00 | 63.828,00 | 252.100,50| 00823 | | |2001.120-8 |12.361 4.4.90.52.00 |cidade educadora 01 | -17.667,60 | 127.876,15 | 106.382,00 | 432.600,00| 00444 | | |2001.204-1 |12.361 3.3.90.30.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 | 294.082,01 | 313.368,62 | 322.843,82 | 949.069,00| 00422 | | |2001.204-1 |12.361 3.3.90.30.00 |funcionamento do ensino fundamental 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00423 | | |2001.204-1 |12.361 3.3.90.30.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 | 52.323,75 | 7.827,22 | 34.952,72 | 139.219,70| 00824 | | |2001.204-1 |12.361 3.3.90.39.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 | 597.678,01 | 1.351.094,57 | 926.253,65 | 8.620.400,00| 00427 | | |2001.204-1 |12.361 3.3.90.39.00 |funcionamento do ensino fundamental 05 | -113.777,92 | 49.819,95 | 29.213,55 | 228.000,00| 00428 | | |2001.204-1 |12.361 3.3.90.39.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 | -81.305,00 | 142.123,84 | 142.123,84 | 1.522.000,00| 00816 | | |2001.204-5 |12.361 3.3.90.39.00 |conservacao de unidades do ensino fundamental 01 | 96.524,54 | 157.678,86 | 162.103,92 | 1.336.200,00| 00429 | | |2001.204-7 |12.361 3.3.50.43.00 |apoio as entidades privadas e filantropicas do 01 | 0,00 | 59.050,00 | 59.050,00 | 708.600,00| 00420 | | | | | ensino fundamental | | | | | | | |2001.240-5 |12.361 3.3.90.30.00 |cidade educadora 01 | 125.268,50 | 145.803,81 | 117.612,60 | 940.600,00| 00424 | | |2001.240-5 |12.361 3.3.90.39.00 |cidade educadora 01 | 31.201,63 | 364.558,11 | 312.681,21 | 2.167.800,00| 00430 | | |2001.241-1 |12.361 3.1.90.34.00 |inativos e pensionistas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.200,00| 00419 | | |2001.243-7 |12.361 3.3.90.39.00 |capacitacao e projetos educacionais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.130,00| 00431 | | |2001.258-4 |12.361 3.3.50.43.00 |em 219-aumentar subvencao entidade "integrar" 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00421 | | | | | | | | | | | | |2008 | |TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | |2008.238-3 |12.361 3.3.90.39.00 |manter o programa de transporte de aluno ensino 01 | -66.822,86 | 758.478,66 | 496.667,41 | 5.029.000,00| 00432 | | | | | fundamental | | | | | | | |2008.238-3 |12.361 3.3.90.39.00 |manter o programa de transporte de aluno ensino 02 | 45.069,97 | 229.825,85 | 229.825,85 | 2.518.600,00| 00433 | | | | | fundamental | | | | | | | |2008.238-3 |12.361 3.3.90.39.00 |manter o programa de transporte de aluno ensino 05 | -146.304,04 | 13.108,78 | 12.400,00 | 784.000,00| 00434 | | | | | fundamental | | | | | | | | | | | | | | | | | |2011 | |MANTER MUNICIPALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |2011.233-8 |12.361 3.3.90.30.00 |despesa de operacao e manutencao das unidades do 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00| 00425 | | | | | ensino fundamental | | | | | | | |2011.233-8 |12.361 3.3.90.39.00 |despesa de operacao e manutencao das unidades do 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00| 00435 | | | | | ensino fundamental | | | | | | | | | | | | | | | | | |2012 | |IMPLEMENTAR CENTRO DE EDUCACAO NUTRICIONAL | | | | | | | |2012.139-5 |12.361 4.4.90.51.00 |construcao de centro de educacao nutricional 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00438 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/01/2009 Mes : 12 / 2008 Pagina 20 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | |10.04.02| | |SECAO DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |2012.139-5 |12.361 4.4.90.52.00 |construcao de centro de educacao nutricional 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00445 | | |2012.238-1 |12.361 3.3.90.30.00 |capacitacao de docentes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00426 | | | | | | | | | | | | |2014 | |IMPLEMENTAR PROJETO ESCOLA BONITA | | | | | | | |2014.108-7 |12.361 4.4.90.51.00 |revitalizacao de predios escolares 01 | -0,10 | 102.607,64 | 0,00 | 648.950,00| 00439 | | |2014.108-7 |12.361 4.4.90.51.00 |revitalizacao de predios escolares 06 | 472.326,34 | 713.186,50 | 447.215,12 | 3.483.181,30| 00811 | | | | | | | | | | | | |2015 | |IMPLEMENTAR O PROJETO SABE TUDO | | | | | | | |2015.110-1 |12.361 4.4.90.51.00 |disponibilizar acesso ao saber atraves de constru- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00| 00440 | | | | | coes | | | | | | | |2015.110-1 |12.361 4.4.90.52.00 |disponibilizar acesso ao saber atraves de constru- 01 | 0,00 | 0,00 | 60.473,88 | 270.000,00| 00446 | | | | | coes | | | | | | | |2015.248-6 |12.361 3.3.90.39.00 |disponibilizar o acesso ao saber atraves de constr 01 | 160.734,10 | 340.258,41 | 340.258,41 | 2.404.000,00| 00436 | | | | | ucoes | | | | | | | | | | | | | | | | | |2018 | |IMPLEMENTAR CENTRO CAPACITACAO DOS PROFIS.EDUCACAO | | | | | | | |2018.112-0 |12.361 4.4.90.51.00 |desapropriacao e construcao do centro de capacita- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00441 | | | | | cao | | | | | | | | | | | | | | | | | |2019 | |IMPLEMENTAR CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCACAO | | | | | | | |2019.111-9 |12.361 4.4.90.51.00 |desapropriacao e construcao do centro de referen- 01 | 690.265,73 | 631.978,38 | 631.978,38 | 3.451.500,00| 00442 | | | | | cia da educacao | | | | | | | |2019.111-9 |12.361 4.4.90.52.00 |desapropriacao e construcao do centro de referen- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00| 00447 | | | | | cia da educacao | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECAO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 5.896.300,50 | 9.718.726,32 | 4.839.120,73 | 47.930.968,00| | | | | | | | | | | | |10.04.03| | |ENSINO MEDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |2003 | |ENSINO MEDIO E PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | |2003.121-1 |12.362 4.4.90.51.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00454 | | |2003.121-1 |12.362 4.4.90.52.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00455 | | |2003.238-4 |12.362 3.1.90.11.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 | 104.229,08 | 228.005,39 | 228.005,39 | 2.402.020,00| 00448 | | |2003.238-4 |12.362 3.1.90.13.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 | 15.061,91 | 15.061,91 | 20.375,91 | 144.572,00| 00449 | | |2003.238-4 |12.362 3.1.90.34.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 | 10.665,43 | 10.665,43 | 10.665,43 | 90.300,00| 00450 | | |2003.238-4 |12.362 3.1.91.13.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 | 55.016,32 | 55.016,32 | 54.895,83 | 398.529,07| 00451 | | |2003.238-4 |12.362 3.3.90.39.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 | -19.497,00 | 0,00 | 0,00 | 122.508,93| 00452 | | | | | | | | | | | | |2008 | |TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | |2008.253-4 |12.362 3.3.90.39.00 |transporte de alunos do ensino medio 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00| 00453 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |ENSINO MEDIO | 165.475,74 | 308.749,05 | 313.942,56 | 3.347.930,00| | | | | | | | | | | | |10.04.04| | |FUNDO MUN.DESEN.VALOR.ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |2001 | |ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | | |2001.204-1 |12.361 3.1.90.11.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 | 1.343.728,07 | 7.319.891,03 | 7.319.891,03 | 38.318.111,81| 00456 | | |2001.204-1 |12.361 3.1.90.13.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 | 95.656,02 | 95.656,02 | 124.306,88 | 747.000,00| 00457 | | |2001.204-1 |12.361 3.1.90.34.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 | 46.796,02 | 46.796,02 | 46.796,02 | 270.000,00| 00785 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/01/2009 Mes : 12 / 2008 Pagina 21 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | |10.04.04| | |FUNDO MUN.DESEN.VALOR.ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |2001.204-1 |12.361 3.1.90.34.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 | 18.009,40 | 18.009,40 | 18.009,40 | 543.000,00| 00777 | | |2001.204-1 |12.361 3.1.91.13.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 | 1.187.060,73 | 1.187.060,73 | 1.185.287,46 | 7.881.965,19| 00458 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUN.DESEN.VALOR.ENSINO FUNDAMENTAL | 2.691.250,24 | 8.667.413,20 | 8.694.290,79 | 47.760.077,00| | | | | | | | | | | | |10.04.05| | |ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |2005 | |ENSINO SUPERIOR | | | | | | | |2005.101-3 |12.364 4.4.90.51.00 |manutencao de unidades de ensino superior 01 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 163.100,00| 00461 | | |2005.243-6 |12.364 3.3.90.39.00 |manutencao de unidades de ensino superior 01 | -28.353,55 | 15.471,20 | 12.580,48 | 266.900,00| 00460 | | | | | | | | | | | | |2008 | |TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | |2008.233-2 |12.364 3.3.90.18.00 |transporte de alunos de ensino superior 01 | 0,00 | 18.915,45 | 13.546,55 | 150.000,00| 00459 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |ENSINO SUPERIOR | -28.354,45 | 34.386,65 | 26.127,03 | 580.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | 17.848.580,96 | 31.928.949,08 | 26.975.651,27 | 169.492.948,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | 21.713.166,17 | 37.156.601,65 | 32.167.474,67 | 209.846.097,64| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/01/2009 Mes : 12 / 2008 Pagina 22 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |11.00.00| | |SECRETARIA DA SAUDE (SES) | | | | | | |11.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |1001 | |ATENCAO BASICA A SAUDE | | | | | | | |1001.112-4 |10.301 4.4.90.51.00 |construcao do cs vitoria regia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.392,00| 00504 | | |1001.112-4 |10.301 4.4.90.52.00 |construcao do cs vitoria regia 01 | 1.428,00 | 1.668,47 | 0,00 | 46.788,00| 00793 | | |1001.112-5 |10.301 4.4.90.51.00 |construcao do cs jardim paineiras 01 | -0,01 | 480,00 | 480,00 | 996.130,00| 00505 | | |1001.112-5 |10.301 4.4.90.52.00 |construcao do cs jardim paineiras 01 | 0,00 | 7.544,32 | 7.544,32 | 203.350,00| 00520 | | |1001.118-9 |10.301 4.4.90.51.00 |ampliacao do c.s. habiteto 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.125,00| 00506 | | |1001.119-0 |10.301 4.4.90.51.00 |construcao do c.s. zona oeste 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.369.771,00| 00507 | | |1001.119-0 |10.301 4.4.90.52.00 |construcao do c.s. zona oeste 01 | 16.622,06 | 0,00 | 0,00 | 114.772,62| 00521 | | |1001.119-1 |10.301 4.4.90.51.00 |ampliacao do c.s. sorocaba i 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.670,00| 00508 | | |1001.119-1 |10.301 4.4.90.52.00 |ampliacao do c.s. sorocaba i 01 | 2.800,00 | 17.398,69 | 7.437,39 | 63.592,74| 00522 | | |1001.119-4 |10.301 4.4.90.51.00 |ampliacao do c.s. vl haro 01 | 193.672,53 | 82.544,74 | 82.544,74 | 507.657,26| 00509 | | |1001.119-4 |10.301 4.4.90.52.00 |ampliacao do c.s. vl haro 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00523 | | |1001.138-7 |10.301 4.4.50.42.00 |auxilio ao grupo de pesquisa e assistencia ao can- 01 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 200.000,00| 00503 | | | | | cer infantil - gpaci | | | | | | | |1001.140-7 |10.301 4.4.90.51.00 |ampliacao de predios 01 | 0,00 | 38.390,91 | 38.390,91 | 396.302,38| 00510 | | |1001.140-8 |10.301 4.4.90.51.00 |construcao de predios 01 | -0,99 | 0,00 | 0,00 | 1.448.850,00| 00511 | | |1001.254-3 |10.301 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 8.440.422,24 | 8.440.422,24 | 8.436.757,58 | 41.028.948,53| 00462 | | |1001.254-3 |10.301 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 82.082,46 | 82.082,46 | 57.254,27 | 412.200,00| 00467 | | |1001.254-3 |10.301 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 589.492,86 | 589.492,86 | 589.492,86 | 1.189.600,00| 00829 | | |1001.254-3 |10.301 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 2.209.677,77 | 2.209.677,77 | 2.048.519,11 | 6.284.612,47| 00473 | | |1001.254-4 |10.301 3.3.90.30.00 |promover a saude e estimular as posturas saudaveis 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00| 00478 | | |1001.254-4 |10.301 3.3.90.39.00 |promover a saude e estimular as posturas saudaveis 01 | -3.416,80 | 7.921,80 | 5.527,70 | 23.080,00| 00801 | | |1001.254-5 |10.301 3.3.90.30.00 |orientacao e monitoramento alimentar e nutricional 05 | 13.341,35 | 17.893,24 | 72.043,36 | 704.600,00| 00479 | | |1001.254-5 |10.301 3.3.90.30.00 |orientacao e monitoramento alimentar e nutricional 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00| 00798 | | |1001.254-6 |10.301 3.3.90.30.00 |aquisicao de alimentos para combate as carencias 05 | 18.387,40 | 16.641,00 | 1.905,00 | 179.000,00| 00480 | | | | | nutricionais | | | | | | | | | | | | | | | | | |1003 | |ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | | | |1003.126-3 |10.301 4.4.90.51.00 |reforma e ampliacao do centro de esterilizacao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00| 00512 | | |1003.112-2 |10.302 4.4.90.51.00 |desap.constr.unid.atencao secudaria e de urgencia/ 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.985.843,76| 00514 | | | | | emergencia hospitalar zona oeste | | | | | | | |1003.112-2 |10.302 4.4.90.52.00 |desap.constr.unid.atencao secudaria e de urgencia/ 01 | 1.260,40 | 48.094,78 | 46.228,78 | 945.489,00| 00528 | | | | | emergencia hospitalar zona oeste | | | | | | | |1003.140-9 |10.302 4.4.90.52.00 |renovacao da frota de veiculos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00529 | | |1003.141-0 |10.302 4.4.90.51.00 |construcao e ampliacao de predios 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00515 | | |1003.145-0 |10.302 4.4.50.42.00 |repasse ao hospital santa lucinda lei 8.333/07 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00| 00757 | | |1003.201-8 |10.302 3.3.50.43.00 |apoio as entidades privadas e filantropicas 01 | 266.064,09 | 896.880,52 | 896.880,52 | 8.532.000,00| 00475 | | | | | assistencia hospitalar | | | | | | | |1003.237-2 |10.302 3.3.90.30.00 |atendimento ambulatorial, hospitalar e apoio diag- 05 | 0,00 | 4.251,00 | 0,00 | 4.251,00| 00485 | | | | | nostico (repasse) | | | | | | | |1003.237-3 |10.302 3.3.90.30.00 |projeto samu (repasse federal para custeio de 50% 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.745,10| 00486 | | | | | do rh e investimento) | | | | | | | |1003.237-3 |10.302 3.3.90.39.00 |projeto samu (repasse federal para custeio de 50% 05 | 709,29 | 4.514,05 | 2.300,85 | 36.577,36| 00496 | | | | | do rh e investimento) | | | | | | | |1003.237-4 |10.302 3.3.90.39.00 |compra de servicos e insumos para auxilio diagnos- 05 | -120,36 | 26.996,54 | 21.726,80 | 537.202,69| 00497 | | | | | tico | | | | | | | |1003.254-7 |10.302 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 89.839,59 | 96.584,17 | 96.584,17 | 27.958.341,75| 00465 | | |1003.254-7 |10.302 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 16.446,62 | 441.660,00| 00469 | | |1003.254-7 |10.302 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.582.000,00| 00832 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/01/2009 Mes : 12 / 2008 Pagina 23 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |11.00.00| | |SECRETARIA DA SAUDE (SES) | | | | | | |11.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |1003.254-7 |10.302 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 54.494,62 | 7.148.980,00| 00474 | | |1003.254-8 |10.302 3.3.90.48.00 |despesa para tratamento fora do municipio 05 | 18.076,00 | 19.451,00 | 18.160,00 | 347.523,00| 00502 | | |1003.257-9 |10.302 3.3.50.43.00 |em 202-aumentar subvencao entidade "gpaci" 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00476 | | |1003.258-0 |10.302 3.3.50.43.00 |em 203-aumentar subvencao entidade "santa casa de 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00477 | | | | | misericordia" | | | | | | | | | | | | | | | | | |1006 | |ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | |1006.202-8 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 01 | 145.332,33 | 383.305,96 | 205.946,28 | 1.996.500,00| 00487 | | |1006.202-8 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 02 | 194.686,56 | 276.686,56 | 0,00 | 276.686,56| 00488 | | |1006.202-8 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 05 | 387.865,79 | 715.202,04 | 386.221,21 | 7.808.493,92| 00489 | | |1006.202-8 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 95 | 2.516,00 | 2.516,00 | 2.516,00 | 2.600,00| 00797 | | |1006.202-9 |10.303 3.3.90.39.00 |distribuicao de medicamentos recebidos, gerencia- 01 | 32.830,41 | 79.881,91 | 62.055,10 | 265.000,00| 00498 | | | | | mento para conservacao, controle e seguranca | | | | | | | | | | | | | | | | | |1009 | |GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | | | | | | | |1009.109-8 |10.301 4.4.90.52.00 |renovacao da frota de veiculos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00| 00524 | | |1009.109-9 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de moveis e equipamento medicos, odonto- 01 | 30.444,98 | 69.169,91 | 29.172,01 | 628.900,00| 00525 | | | | | logicos de informatica e outros | | | | | | | |1009.109-9 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de moveis e equipamento medicos, odonto- 05 | 0,00 | 44.300,00 | 5.864,00 | 56.268,00| 00526 | | | | | logicos de informatica e outros | | | | | | | |1009.109-9 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de moveis e equipamento medicos, odonto- 95 | -46,00 | 19.490,60 | 18.540,60 | 50.500,00| 00805 | | | | | logicos de informatica e outros | | | | | | | |1009.141-1 |10.301 4.4.90.51.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 3.077,33 | 2.049,56 | 133.000,00| 00513 | | |1009.141-2 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de equipamentos para o conselho municipa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00527 | | | | | l de saude | | | | | | | |1009.203-9 |10.301 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 423.121,67 | 421.232,08 | 415.613,36 | 3.091.105,75| 00463 | | |1009.203-9 |10.301 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.102.000,00| 00464 | | |1009.203-9 |10.301 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 33.134,58 | 23.894,02 | 23.325,21 | 218.000,00| 00468 | | |1009.203-9 |10.301 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.376.100,00| 00470 | | |1009.203-9 |10.301 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 669.964,50 | 933.972,76 | 392.865,53 | 6.961.952,00| 00471 | | |1009.203-9 |10.301 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 | 179.956,31 | 194.558,78 | 194.558,78 | 720.000,00| 00472 | | |1009.203-9 |10.301 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 202,86 | 122.778,86 | 65.125,84 | 941.408,00| 00481 | | |1009.203-9 |10.301 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 | 225,27 | 21.521,85 | 27.958,86 | 244.765,00| 00482 | | |1009.203-9 |10.301 3.3.90.35.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00492 | | |1009.203-9 |10.301 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 5.261,81 | 40.076,18 | 30.519,18 | 565.020,00| 00767 | | |1009.203-9 |10.301 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 530.266,20 | 522.710,53 | 410.288,54 | 7.590.493,75| 00493 | | |1009.203-9 |10.301 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 | 87.396,51 | 127.499,85 | 125.663,61 | 743.013,00| 00782 | | |1009.237-9 |10.301 3.3.90.30.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00| 00483 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1009.237-9 |10.301 3.3.90.33.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00| 00491 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1009.237-9 |10.301 3.3.90.36.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00| 00840 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1009.237-9 |10.301 3.3.90.39.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 | 27.487,74 | 29.409,74 | 27.777,74 | 91.500,00| 00494 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1009.238-0 |10.301 3.3.90.30.00 |conselho municipal de saude 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00| 00484 | | | | | | | | | | | | |1010 | |ACOES DE SAUDE COLETIVA | | | | | | | |1010.255-1 |10.301 3.3.90.30.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00812 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/01/2009 Mes : 12 / 2008 Pagina 24 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |11.00.00| | |SECRETARIA DA SAUDE (SES) | | | | | | |11.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |1010.255-1 |10.301 3.3.90.36.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.120,00| 00769 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.255-1 |10.301 3.3.90.39.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00| 00495 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.255-1 |10.301 3.3.90.39.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 05 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00| 00768 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.255-1 |10.301 3.3.90.39.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 95 | 1.255,13 | 810,13 | 555,13 | 44.365,37| 00786 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.109-7 |10.304 4.4.90.51.00 |acoes de vigilancia sanitaria, epidemiologica e 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00516 | | | | | zoonoses (repasse vigisus) | | | | | | | |1010.109-7 |10.304 4.4.90.51.00 |acoes de vigilancia sanitaria, epidemiologica e 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00517 | | | | | zoonoses (repasse vigisus) | | | | | | | |1010.109-7 |10.304 4.4.90.51.00 |acoes de vigilancia sanitaria, epidemiologica e 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.268,91| 00787 | | | | | zoonoses (repasse vigisus) | | | | | | | |1010.141-3 |10.305 4.4.90.51.00 |construcao e ampliacao de predios 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00518 | | |1010.141-3 |10.305 4.4.90.51.00 |construcao e ampliacao de predios 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00519 | | |1010.141-3 |10.305 4.4.90.51.00 |construcao e ampliacao de predios 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.010,12| 00794 | | |1010.141-4 |10.305 4.4.90.52.00 |renovacao da frota de veiculos 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00530 | | |1010.141-4 |10.305 4.4.90.52.00 |renovacao da frota de veiculos 95 | 38.700,00 | 38.700,00 | 0,00 | 63.000,00| 00788 | | |1010.141-7 |10.305 4.4.90.52.00 |aq. de moveis e equip. medicos em geral 05 | 2.469,98 | 19.332,67 | 9.826,67 | 104.000,00| 00531 | | |1010.141-7 |10.305 4.4.90.52.00 |aq. de moveis e equip. medicos em geral 95 | 55.321,00 | 105.663,70 | 96.012,00 | 264.629,90| 00789 | | |1010.202-7 |10.305 3.3.90.39.00 |vigilancia, prevencao e controle doencas transmit. 05 | 8.045,00 | 20.425,00 | 18.000,00 | 59.700,00| 00499 | | | | | por vetores e zoonoses | | | | | | | |1010.254-9 |10.305 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 283.926,24 | 283.926,24 | 283.926,24 | 2.668.837,75| 00466 | | |1010.254-9 |10.305 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 20.180,82 | 31.189,93 | 31.065,50 | 254.327,00| 00490 | | |1010.254-9 |10.305 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 | 2.869,91 | 5.447,17 | 3.651,17 | 171.038,27| 00795 | | |1010.254-9 |10.305 3.3.90.35.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00| 00796 | | |1010.254-9 |10.305 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.020,00| 00819 | | |1010.254-9 |10.305 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 1.682,93 | 1.682,93 | 80.300,00| 00500 | | |1010.254-9 |10.305 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 41.700,00| 00790 | | |1010.255-0 |10.305 3.3.90.39.00 |campanhas educativas 01 | 21.845,73 | 7.775,49 | 13.825,40 | 107.322,00| 00501 | | |1010.255-0 |10.305 3.3.90.39.00 |campanhas educativas 95 | 8.417,93 | 11.852,93 | -466,44 | 127.000,00| 00791 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 15.135.617,14 | 16.967.021,71 | 15.384.859,61 | 148.762.390,96| | | | | | | | | | | | |11.11.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |1003 | |ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | | | |1003.237-2 |10.302 3.3.90.39.00 |atendimento ambulatorial, hospitalar e apoio diag- 05 | 1.161.997,12 | 7.128.675,13 | 8.146.718,74 | 67.303.568,09| 00532 | | | | | nostico (repasse) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.161.997,12 | 7.128.675,13 | 8.146.718,74 | 67.303.568,09| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 16.297.614,26 | 24.095.696,84 | 23.531.578,35 | 216.065.959,05| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/01/2009 Mes : 12 / 2008 Pagina 25 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |12.00.00| | |SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | | | | | | |12.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |3007 | |ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | |3007.102-9 |27.812 4.4.90.51.00 |modernizacao da infra-estrutura esportiva 01 | -151.703,78 | 15.610,56 | 15.610,56 | 433.516,84| 00547 | | |3007.102-9 |27.812 4.4.90.51.00 |modernizacao da infra-estrutura esportiva 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00827 | | |3007.102-9 |27.812 4.4.90.51.00 |modernizacao da infra-estrutura esportiva 05 | 150.000,00 | 113.845,36 | 113.845,36 | 150.000,00| 00548 | | |3007.102-9 |27.812 4.4.90.52.00 |modernizacao da infra-estrutura esportiva 01 | 0,00 | 23.675,40 | 51.672,40 | 197.384,00| 00550 | | |3007.143-3 |27.812 4.4.90.51.00 |em 149-construcao quadra poliesportiva jd.santa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00549 | | | | | esmeralda | | | | | | | |3007.210-8 |27.812 3.3.90.30.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 | -67,25 | 27,09 | 1.593,09 | 44.870,00| 00539 | | |3007.210-8 |27.812 3.3.90.33.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00541 | | |3007.210-8 |27.812 3.3.90.35.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00| 00542 | | |3007.210-8 |27.812 3.3.90.36.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 26.701,00| 00820 | | |3007.210-8 |27.812 3.3.90.39.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 | 382,98 | 382,98 | 382,98 | 31.129,00| 00759 | | |3007.210-9 |27.812 3.3.90.30.00 |promocao de eventos esportivos 01 | 0,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | 26.110,00| 00540 | | |3007.210-9 |27.812 3.3.90.36.00 |promocao de eventos esportivos 01 | 484,44 | 4.621,52 | 4.816,00 | 61.800,00| 00776 | | |3007.210-9 |27.812 3.3.90.39.00 |promocao de eventos esportivos 01 | 66.045,53 | 125.022,48 | 146.637,98 | 1.729.794,00| 00544 | | |3007.255-7 |27.812 3.3.90.39.00 |em 04-reforma de campo de bocha 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.920,16| 00545 | | |3007.257-6 |27.812 3.3.90.39.00 |em 199-apoio a realizacao de provas de rua (atle- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.931,00| 00546 | | | | | tismo) | | | | | | | | | | | | | | | | | |3008 | |GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | |3008.211-2 |27.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 91.381,56 | 457.422,09 | 457.422,09 | 3.495.386,00| 00533 | | |3008.211-2 |27.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 13.738,25 | 13.738,25 | 9.538,46 | 60.932,00| 00534 | | |3008.211-2 |27.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 21.827,49 | 21.827,49 | 21.827,49 | 240.000,00| 00535 | | |3008.211-2 |27.122 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 7.509,60 | 7.509,60 | 91.700,00| 00536 | | |3008.211-2 |27.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 97.107,43 | 97.107,43 | 94.357,34 | 612.634,07| 00537 | | |3008.211-4 |27.122 3.3.90.30.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 | 485,73 | 10.422,50 | 10.646,50 | 185.791,00| 00538 | | |3008.211-4 |27.122 3.3.90.39.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 | 8.855,16 | 80.868,59 | 62.577,82 | 862.537,93| 00543 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 298.537,54 | 977.621,34 | 1.003.977,67 | 8.380.637,00| | | | | | | | | | | | |12.04.00| | |FUNDO APOIO DESPORTO AMADOR DE SOROCABA | | | | | | | | | | | | | | | | | |3007 | |ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | |3007.241-0 |27.811 3.3.90.39.00 |fundo de apoio ao desporto amador de sorocaba - 01 | 30.000,00 | 65.073,00 | 65.069,67 | 644.000,00| 00551 | | | | | fadas | | | | | | | |3007.241-0 |27.811 3.3.90.39.00 |fundo de apoio ao desporto amador de sorocaba - 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00| 00552 | | | | | fadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO APOIO DESPORTO AMADOR DE SOROCABA | 30.000,00 | 65.073,00 | 65.069,67 | 730.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | 328.537,54 | 1.042.694,34 | 1.069.047,34 | 9.110.637,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/01/2009 Mes : 12 / 2008 Pagina 26 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |13.00.00| | |SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | | | | | | |13.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |8001 | |SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL | | | | | | | |8001.243-9 |15.452 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -92.381,47 | 195.044,60 | 195.044,60 | 1.668.662,51| 00553 | | |8001.243-9 |15.452 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 3.232,06 | 3.232,06 | 3.232,06 | 22.020,00| 00554 | | |8001.243-9 |15.452 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 4.581,86 | 4.581,86 | 4.581,86 | 31.000,00| 00555 | | |8001.243-9 |15.452 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 44.569,98 | 44.569,98 | 44.194,78 | 288.665,49| 00556 | | |8001.243-9 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -42,10 | 0,00 | 365,02 | 76.000,00| 00772 | | |8001.243-9 |15.452 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 1.502,28 | 1.502,28 | 12.808,40| 00557 | | |8001.243-9 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -19.355,56 | 22.180,89 | 19.913,02 | 170.397,20| 00558 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | -59.395,23 | 271.111,67 | 268.833,62 | 2.269.553,60| | | | | | | | | | | | |13.05.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |5004 | |TRANSPORTE COLETIVO | | | | | | | |5004.121-5 |15.453 4.4.90.51.00 |modernizacao dos servicos de transporte 01 | -186.404,09 | 0,00 | 0,00 | 3.715.494,42| 00563 | | |5004.121-5 |15.453 4.4.90.52.00 |modernizacao dos servicos de transporte 01 | -63.200,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,01| 00834 | | |5004.217-8 |15.453 3.3.90.39.00 |subsidios as empresas concessionarias de transpor- 03 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 7.400.000,00| 00560 | | | | | tes coletivos | | | | | | | |5004.243-8 |15.453 3.3.90.35.00 |modernizacao dos servicos de transporte 01 | -3.000,02 | 71.499,99 | 47.666,66 | 242.869,20| 00559 | | |5004.248-2 |26.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos de transporte 01 | -188.450,57 | 960.000,00 | 960.000,00 | 11.814.950,57| 00561 | | |5004.248-3 |26.131 3.3.90.39.00 |campanhas pula catraca / uso transporte coletivo 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00562 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 3.458.945,32 | 4.931.499,99 | 4.907.666,66 | 23.275.314,20| | | | | | | | | | | | |13.06.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |8001 | |SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL | | | | | | | |8001.108-3 |15.452 4.4.90.52.00 |aquisicao de meios e equipamentos 01 | 1.067,16 | 154.800,00 | 55.000,00 | 160.610,01| 00836 | | |8001.108-3 |15.452 4.4.90.52.00 |aquisicao de meios e equipamentos 03 | -35.001,00 | 0,00 | 0,00 | 675.499,99| 00571 | | |8001.138-9 |15.452 4.4.90.52.00 |fiscalizacao, operacao e sinalizacao 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00| 00572 | | |8001.253-2 |15.452 3.3.90.30.00 |fiscalizazao, operacao e sinalizacao 01 | -292.700,00 | 1.801,41 | 1.557,01 | 308.100,01| 00835 | | |8001.253-2 |15.452 3.3.90.30.00 |fiscalizazao, operacao e sinalizacao 03 | -172.634,26 | 177.980,55 | 91.634,35 | 1.735.170,38| 00565 | | |8001.253-2 |15.452 3.3.90.36.00 |fiscalizazao, operacao e sinalizacao 03 | 735,60 | 3.416,07 | 3.416,07 | 44.500,00| 00566 | | |8001.253-2 |15.452 3.3.90.39.00 |fiscalizazao, operacao e sinalizacao 01 | -79.020,50 | 107.165,58 | 118.600,58 | 706.687,21| 00567 | | |8001.253-2 |15.452 3.3.90.39.00 |fiscalizazao, operacao e sinalizacao 03 | -117.125,36 | 329.517,41 | 213.862,99 | 4.322.329,60| 00568 | | |8001.256-2 |15.452 3.3.90.39.00 |em 89-implantaca de semaforo av.eng.carlos reinal- 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00569 | | | | | do medes x rudolf dafferner | | | | | | | |8001.256-5 |15.452 3.3.90.39.00 |em 92-implantacao de semaforo av.gen.osorio x rua 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00570 | | | | | saturno jd.santa clara | | | | | | | |8001.002-0 |28.846 3.3.20.41.00 |repasse ao funset 03 | 6.185,73 | 6.185,73 | 6.185,73 | 92.000,00| 00564 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | -688.492,63 | 780.866,75 | 490.256,73 | 8.075.397,20| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | 2.711.057,46 | 5.983.478,41 | 5.666.757,01 | 33.620.265,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/01/2009 Mes : 12 / 2008 Pagina 27 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |14.00.00| | |SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | | | | | | |14.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4003 | |ATENCAO AO TRABALHADOR | | | | | | | |4003.139-0 |11.333 4.4.90.51.00 |identificao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | 15.999,04 | 16.948,20 | 0,00 | 102.500,00| 00595 | | |4003.139-0 |11.333 4.4.90.52.00 |identificao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | 0,00 | 6.269,00 | 6.269,00 | 47.800,00| 00596 | | |4003.144-9 |11.333 4.4.50.42.00 |repasse para realizacao de reforma do predio 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00756 | | |4003.213-2 |11.333 3.3.90.30.00 |qualificacao do trabalhador 01 | -30,77 | 0,00 | 0,00 | 16.321,14| 00576 | | |4003.213-2 |11.333 3.3.90.33.00 |qualificacao do trabalhador 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00578 | | |4003.213-2 |11.333 3.3.90.35.00 |qualificacao do trabalhador 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00582 | | |4003.213-2 |11.333 3.3.90.36.00 |qualificacao do trabalhador 01 | 52.800,00 | 115.690,00 | 115.880,00 | 343.745,19| 00584 | | |4003.213-2 |11.333 3.3.90.39.00 |qualificacao do trabalhador 01 | 15.215,46 | 41.281,49 | 31.933,61 | 511.175,37| 00588 | | |4003.213-2 |11.333 3.3.90.47.00 |qualificacao do trabalhador 01 | 7.216,80 | 7.216,80 | 12.081,68 | 60.100,00| 00593 | | |4003.213-3 |11.333 3.3.90.30.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | -6,21 | -6,21 | -6,21 | 14.800,00| 00577 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.213-3 |11.333 3.3.90.33.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00579 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.213-3 |11.333 3.3.90.35.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00583 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.213-3 |11.333 3.3.90.36.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00585 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.213-3 |11.333 3.3.90.39.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00| 00589 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.213-3 |11.333 3.3.90.47.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00594 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.231-6 |11.333 3.3.90.33.00 |participacao de artesaos em feiras 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00580 | | |4003.231-6 |11.333 3.3.90.36.00 |participacao de artesaos em feiras 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00| 00586 | | |4003.231-6 |11.333 3.3.90.39.00 |participacao de artesaos em feiras 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00| 00590 | | |4003.231-7 |11.333 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 20.031,49 | 20.031,49 | 19.635,21 | 128.779,30| 00575 | | |4003.244-4 |11.333 3.3.90.36.00 |fomento para geracao de renda 01 | 0,00 | 0,00 | 6.023,94 | 70.000,00| 00587 | | |4003.244-4 |11.333 3.3.90.39.00 |fomento para geracao de renda 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00| 00591 | | | | | | | | | | | | |4021 | |MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | |4021.244-3 |11.333 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 86.133,08 | 121.306,92 | 121.306,92 | 1.065.048,00| 00573 | | |4021.244-3 |11.333 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 8.238,80 | 8.238,80 | 7.525,78 | 52.020,00| 00574 | | |4021.244-3 |11.333 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00803 | | |4021.244-3 |11.333 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00581 | | |4021.244-3 |11.333 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 1.830,88 | 14.422,05 | 8.021,10 | 123.600,00| 00592 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 207.428,57 | 351.398,54 | 328.671,03 | 2.627.089,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | 207.428,57 | 351.398,54 | 328.671,03 | 2.627.089,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/01/2009 Mes : 12 / 2008 Pagina 28 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |15.00.00| | |SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | | | | | | |15.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |6009 | |DESENVOLVIMENTO LOCAL | | | | | | | |6009.139-9 |23.691 4.4.90.51.00 |polo de desenvolvimento e inovacao de sorocaba 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00615 | | |6009.139-9 |23.691 4.4.90.52.00 |polo de desenvolvimento e inovacao de sorocaba 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00| 00617 | | |6009.235-5 |23.691 3.3.90.39.00 |criacao de sistema de divulgacao do municipio 01 | -5,50 | 124,50 | 124,50 | 47.000,00| 00610 | | |6009.235-6 |23.691 3.3.90.33.00 |realizacao de eventos e seminarios no municipio 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00603 | | |6009.235-6 |23.691 3.3.90.36.00 |realizacao de eventos e seminarios no municipio 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00| 00606 | | |6009.235-6 |23.691 3.3.90.39.00 |realizacao de eventos e seminarios no municipio 01 | 9.305,29 | 29.804,73 | 19.108,06 | 118.750,00| 00611 | | |6009.240-2 |23.691 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -31.509,60 | 82.761,17 | 82.761,17 | 722.060,00| 00597 | | |6009.240-2 |23.691 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 13.271,36 | 6.580,62 | 7.136,39 | 57.222,00| 00598 | | |6009.240-2 |23.691 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00838 | | |6009.240-2 |23.691 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 12.240,02 | 12.240,02 | 12.180,39 | 70.298,00| 00599 | | |6009.240-2 |23.691 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -30,96 | 24,77 | 24,77 | 24.900,00| 00601 | | |6009.240-2 |23.691 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00604 | | |6009.240-2 |23.691 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00| 00607 | | |6009.240-2 |23.691 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 4.040,46 | 14.848,46 | 13.803,07 | 277.660,00| 00612 | | |6009.254-0 |23.691 3.3.90.30.00 |polo de desenvolvimento e inovacao de soricaba 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00| 00602 | | |6009.254-0 |23.691 3.3.90.39.00 |polo de desenvolvimento e inovacao de soricaba 01 | 17.030,22 | 27.430,22 | 31.088,16 | 171.100,00| 00613 | | | | | | | | | | | | |6010 | |FORTALECENDO O EMPREENDEDORISMO LOCAL | | | | | | | |6010.223-2 |04.126 3.3.90.39.00 |manutencao dos sistemas de informacoes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00609 | | | | | | | | | | | | |6014 | |CASA DO CIDADAO | | | | | | | |6014.138-1 |04.122 4.4.90.51.00 |implantacao da casa do cidadao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.493.500,00| 00614 | | |6014.138-1 |04.122 4.4.90.52.00 |implantacao da casa do cidadao 01 | 0,00 | 11.215,00 | 0,00 | 522.500,00| 00616 | | |6014.248-8 |04.122 3.3.90.30.00 |operacao experimental 01 | -117,23 | -117,23 | -117,23 | 2.000,00| 00600 | | |6014.248-8 |04.122 3.3.90.36.00 |operacao experimental 01 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00| 00605 | | |6014.248-8 |04.122 3.3.90.39.00 |operacao experimental 01 | 3.709,78 | 90.442,13 | 97.622,13 | 882.000,00| 00608 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 28.773,84 | 276.194,39 | 264.571,41 | 8.403.580,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | 28.773,84 | 276.194,39 | 264.571,41 | 8.403.580,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/01/2009 Mes : 12 / 2008 Pagina 29 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |16.00.00| | |SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | | | | | | |16.01.00| | |AREA DE IMPRENSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |7004 | |COMUNICACAO E PUBLICIDADE | | | | | | | |7004.121-7 |24.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00| 00624 | | |7004.244-2 |24.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -8.370,88 | 118.417,94 | 118.417,94 | 1.161.480,00| 00618 | | |7004.244-2 |24.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 35.771,83 | 27.556,43 | 27.658,62 | 208.080,00| 00619 | | |7004.244-2 |24.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 254,45 | 779,45 | 779,45 | 12.000,00| 00620 | | |7004.240-1 |24.131 3.3.90.30.00 |comunicacao interna e externa e divulgacao oficial 01 | 250,00 | 264,96 | 264,96 | 15.000,00| 00621 | | | | | do governo | | | | | | | |7004.240-1 |24.131 3.3.90.33.00 |comunicacao interna e externa e divulgacao oficial 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00| 00622 | | | | | do governo | | | | | | | |7004.240-1 |24.131 3.3.90.36.00 |comunicacao interna e externa e divulgacao oficial 01 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 23.000,00| 00842 | | | | | do governo | | | | | | | |7004.240-1 |24.131 3.3.90.39.00 |comunicacao interna e externa e divulgacao oficial 01 | -29.934,98 | 147.725,43 | 65.587,69 | 1.347.200,00| 00623 | | | | | do governo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |AREA DE IMPRENSA | 20.770,42 | 317.544,21 | 235.508,66 | 2.784.610,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 20.770,42 | 317.544,21 | 235.508,66 | 2.784.610,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/01/2009 Mes : 12 / 2008 Pagina 30 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |17.00.00| | |SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | | | | | | |17.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7009 | |GESTAO DE PESSOAS | | | | | | | |7009.121-8 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 13.100,00| 00637 | | |7009.121-9 |04.122 4.4.90.39.00 |implantacao de treinamentos funcionais e comportam 07 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 47.250,00| 00636 | | | | | entais e otimizacao interna | | | | | | | |7009.121-9 |04.122 4.4.90.51.00 |implantacao de treinamentos funcionais e comportam 07 | 78.800,00 | 0,00 | 0,00 | 78.800,00| 00825 | | | | | entais e otimizacao interna | | | | | | | |7009.121-9 |04.122 4.4.90.52.00 |implantacao de treinamentos funcionais e comportam 07 | 7.118,00 | 14.182,60 | 7.064,60 | 24.300,00| 00826 | | | | | entais e otimizacao interna | | | | | | | |7009.126-1 |04.122 4.4.90.52.00 |sistematizacao da arh 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00| 00638 | | |7009.229-9 |04.122 3.1.90.01.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 540.015,60 | 1.300.255,83 | 1.300.255,83 | 11.458.217,24| 00625 | | |7009.229-9 |04.122 3.1.90.03.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -391.617,46 | 357.325,84 | 357.325,84 | 3.140.682,76| 00626 | | |7009.229-9 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 15.093,41 | 308.061,14 | 308.061,14 | 3.071.758,00| 00627 | | |7009.229-9 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 31.865,38 | 31.456,70 | 31.747,87 | 237.700,00| 00628 | | |7009.229-9 |04.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -1.887,49 | -1.887,49 | -1.887,49 | 116.000,00| 00629 | | |7009.229-9 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 100.071,24 | 100.071,24 | 95.998,21 | 702.804,00| 00630 | | |7009.229-9 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -46,13 | 2.408,12 | 2.579,12 | 236.000,00| 00631 | | |7009.229-9 |04.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00818 | | |7009.229-9 |04.122 3.3.90.35.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00632 | | |7009.229-9 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 646.809,08 | 549.856,82 | 626.919,99 | 9.666.450,00| 00633 | | |7009.248-7 |04.122 3.3.90.39.00 |saude e seguranca do servidor 01 | 6.150,00 | 3.490,00 | 3.490,00 | 38.000,00| 00634 | | |7009.237-0 |04.128 3.3.90.36.00 |implantacao de treinamentos funcionais e comporta- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00| 00841 | | | | | mentais e otimizacao da comunicacao interna | | | | | | | |7009.237-0 |04.128 3.3.90.39.00 |implantacao de treinamentos funcionais e comporta- 01 | 250,00 | 21.168,60 | 21.973,60 | 146.000,00| 00635 | | | | | mentais e otimizacao da comunicacao interna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 1.032.621,63 | 2.692.119,40 | 2.759.258,71 | 28.988.712,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | 1.032.621,63 | 2.692.119,40 | 2.759.258,71 | 28.988.712,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/01/2009 Mes : 12 / 2008 Pagina 31 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |18.00.00| | |SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | | | | | | |18.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009 | |IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA | | | | | | | |3009.122-3 |13.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 2.556,00 | 2.556,00 | 42.000,00| 00696 | | |3009.229-7 |13.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 271.344,78 | 295.100,37 | 295.100,37 | 2.194.682,41| 00639 | | |3009.229-7 |13.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 17.089,78 | 13.193,12 | 5.528,70 | 52.020,00| 00640 | | |3009.229-7 |13.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 45.678,23 | 45.678,23 | 45.678,23 | 245.900,00| 00641 | | |3009.229-7 |13.122 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -3.952,18 | 988,04 | 988,04 | 16.800,00| 00642 | | |3009.229-7 |13.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 55.637,37 | 55.637,37 | 54.603,98 | 353.238,59| 00643 | | |3009.229-7 |13.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -27,87 | 170,23 | 170,23 | 46.000,00| 00646 | | |3009.229-7 |13.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00656 | | |3009.229-7 |13.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 4.500,00 | 2.035,00 | 1.035,00 | 20.000,00| 00664 | | |3009.229-7 |13.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 42.856,73 | 120.071,96 | 78.021,16 | 1.043.959,00| 00676 | | |3009.229-7 |13.122 3.3.90.47.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 12.196,24 | 12.196,24 | 13.313,26 | 140.000,00| 00694 | | |3009.122-6 |13.392 4.4.90.51.00 |recuperacao do acervo historico 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.580,00| 00695 | | |3009.122-6 |13.392 4.4.90.52.00 |recuperacao do acervo historico 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,00| 00697 | | |3009.122-8 |13.392 4.4.90.52.00 |cinearte/cinevida 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00698 | | |3009.122-9 |13.392 4.4.90.52.00 |ampliacao dos acervos das bibliotecas publicas 01 | 0,00 | 0,00 | 431,00 | 20.000,00| 00699 | | |3009.126-8 |13.392 4.4.90.52.00 |projetos culturais nos bairros 01 | 0,00 | 3.969,20 | 3.969,20 | 30.000,00| 00700 | | |3009.144-7 |13.392 4.4.50.42.00 |repasse ao instituto historico, geografico e genea 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00| 00754 | | | | | logico de sorocaba p/obras do museu e espaco educ. | | | | | | | |3009.144-8 |13.392 4.4.50.42.00 |repasse p/obras de restauracao do complexo do mos- 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00755 | | | | | teiro de sao bento lei 8.337/07 | | | | | | | |3009.236-2 |13.392 3.3.90.30.00 |roteiros historicos culturais 01 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 6.000,00| 00647 | | |3009.236-2 |13.392 3.3.90.33.00 |roteiros historicos culturais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00657 | | |3009.236-2 |13.392 3.3.90.36.00 |roteiros historicos culturais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00665 | | |3009.236-2 |13.392 3.3.90.39.00 |roteiros historicos culturais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00| 00677 | | |3009.236-4 |13.392 3.3.90.30.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00648 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.236-4 |13.392 3.3.90.33.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00658 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.236-4 |13.392 3.3.90.36.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 | 5.000,00 | 11.500,00 | 8.300,00 | 31.200,00| 00666 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.236-4 |13.392 3.3.90.39.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 | -90,00 | 5.980,00 | 5.980,00 | 48.800,00| 00678 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.236-5 |13.392 3.3.90.30.00 |recuperacao do acervo historico 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00649 | | |3009.236-5 |13.392 3.3.90.33.00 |recuperacao do acervo historico 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00659 | | |3009.236-5 |13.392 3.3.90.36.00 |recuperacao do acervo historico 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00667 | | |3009.236-5 |13.392 3.3.90.39.00 |recuperacao do acervo historico 01 | -7.286,40 | 4.857,60 | 4.857,60 | 69.000,00| 00679 | | |3009.238-8 |13.392 3.3.90.36.00 |repasse a lei de incentivo a cultura (linc) 01 | 0,00 | 351.738,25 | 298.785,25 | 630.000,00| 00668 | | |3009.238-8 |13.392 3.3.90.39.00 |repasse a lei de incentivo a cultura (linc) 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00| 00680 | | |3009.238-9 |13.392 3.3.50.43.00 |repasse a fundacao de desenvolvimento cultural de 01 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 1.728.000,00| 00644 | | | | | sorocaba | | | | | | | |3009.239-0 |13.392 3.3.90.30.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 | 1.312,00 | 777,00 | 139,00 | 11.620,00| 00650 | | | | | ivas | | | | | | | |3009.239-0 |13.392 3.3.90.33.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00| 00660 | | | | | ivas | | | | | | | |3009.239-0 |13.392 3.3.90.36.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 | 4.990,00 | 4.870,00 | 4.020,00 | 35.640,00| 00669 | | | | | ivas | | | | | | | |3009.239-0 |13.392 3.3.90.39.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 | 68.573,50 | 72.347,50 | 51.806,77 | 573.860,00| 00681 | | | | | ivas | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/01/2009 Mes : 12 / 2008 Pagina 32 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |18.00.00| | |SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | | | | | | |18.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009.244-5 |13.392 3.3.90.30.00 |caminhos da cultura 01 | -0,80 | 600,00 | 1.318,00 | 3.000,00| 00651 | | |3009.244-5 |13.392 3.3.90.33.00 |caminhos da cultura 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00661 | | |3009.244-5 |13.392 3.3.90.36.00 |caminhos da cultura 01 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 42.000,00| 00670 | | |3009.244-5 |13.392 3.3.90.39.00 |caminhos da cultura 01 | 0,00 | 3.250,00 | 1.250,00 | 97.000,00| 00682 | | |3009.244-6 |13.392 3.3.90.30.00 |cinearte/cinevida 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00652 | | |3009.244-6 |13.392 3.3.90.33.00 |cinearte/cinevida 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00662 | | |3009.244-6 |13.392 3.3.90.36.00 |cinearte/cinevida 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00671 | | |3009.244-6 |13.392 3.3.90.39.00 |cinearte/cinevida 01 | -0,50 | 2.600,00 | 2.600,00 | 20.000,00| 00683 | | |3009.244-7 |13.392 3.3.90.36.00 |implantacao de projetos de cultura popular 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00672 | | |3009.244-7 |13.392 3.3.90.39.00 |implantacao de projetos de cultura popular 01 | 0,00 | 4.682,00 | 4.682,00 | 80.000,00| 00684 | | |3009.244-8 |13.392 3.3.90.30.00 |premios anuais de literatura e artes plasticas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00653 | | |3009.244-8 |13.392 3.3.90.36.00 |premios anuais de literatura e artes plasticas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00673 | | |3009.244-9 |13.392 3.3.90.30.00 |manutencao dos acervos das bibliotecas publicas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00| 00654 | | |3009.244-9 |13.392 3.3.90.39.00 |manutencao dos acervos das bibliotecas publicas 01 | 0,00 | 1.457,60 | 1.457,60 | 17.000,00| 00685 | | |3009.252-7 |13.392 3.3.90.39.00 |manutencao da locomotiva 58 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.100,00| 00686 | | |3009.252-8 |13.392 3.3.90.36.00 |alfabetizacao cultural do jovem 01 | 0,00 | 2.450,00 | 1.500,00 | 40.000,00| 00674 | | |3009.252-8 |13.392 3.3.90.39.00 |alfabetizacao cultural do jovem 01 | 5.400,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 20.000,00| 00687 | | |3009.255-4 |13.392 3.3.90.39.00 |em 01-repasse p/via sacra vila assis 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00| 00688 | | |3009.255-5 |13.392 3.3.50.43.00 |em 02-aumentar o repasse para linc 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00645 | | |3009.255-6 |13.392 3.3.90.39.00 |em 03-financiar preservacao conj.musicais cururu 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00689 | | | | | (repentistas do municipio | | | | | | | |3009.255-8 |13.392 3.3.90.39.00 |em 51-apoio a realizacao de evento popular e 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00690 | | | | | sacro-cultural | | | | | | | |3009.256-1 |13.392 3.3.90.39.00 |em 86-marcha para jesus 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00691 | | |3009.258-7 |13.392 3.3.90.39.00 |em 241-aumentar recursos secretaria cultura apoio 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00692 | | | | | a eventos populares e sacro-cultural | | | | | | | |3009.139-8 |27.813 4.4.90.52.00 |intervencoes de lazer 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00701 | | |3009.253-8 |27.813 3.3.90.30.00 |intervencoes de lazer 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00| 00655 | | |3009.253-8 |27.813 3.3.90.33.00 |intervencoes de lazer 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00663 | | |3009.253-8 |27.813 3.3.90.36.00 |intervencoes de lazer 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00675 | | |3009.253-8 |27.813 3.3.90.39.00 |intervencoes de lazer 01 | 0,00 | 3.800,00 | 750,00 | 83.500,00| 00693 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 524.020,88 | 1.032.005,71 | 1.042.341,39 | 8.587.700,00| | | | | | | | | | | | |18.03.00| | |FUNDO ASSIST.A CULTURA E EDUCACAO FACED | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009 | |IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA | | | | | | | |3009.122-4 |13.392 4.4.90.52.00 |fundo de assistencia a cultura e educacao - faced 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00| 00705 | | |3009.229-6 |13.392 3.3.90.30.00 |fundo de assistencia a cultura e educacao 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00702 | | |3009.229-6 |13.392 3.3.90.36.00 |fundo de assistencia a cultura e educacao 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00| 00703 | | |3009.229-6 |13.392 3.3.90.39.00 |fundo de assistencia a cultura e educacao 03 | 9.150,00 | 9.150,00 | 9.150,00 | 288.000,00| 00704 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO ASSIST.A CULTURA E EDUCACAO FACED | 9.150,00 | 9.150,00 | 9.150,00 | 396.000,00| | | | | | | | | | | | |18.04.00| | |FUNDO FESTEJOS POPULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009 | |IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA | | | | | | | |3009.252-1 |13.392 3.3.90.36.00 |fundo municipal para realizacao de festejos popula 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00706 | | | | | res | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/01/2009 Mes : 12 / 2008 Pagina 33 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |18.00.00| | |SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | | | | | | |18.04.00| | |FUNDO FESTEJOS POPULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009.252-1 |13.392 3.3.90.39.00 |fundo municipal para realizacao de festejos popula 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00| 00707 | | | | | res | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO FESTEJOS POPULARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | 533.170,88 | 1.041.155,71 | 1.051.491,39 | 9.283.700,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/01/2009 Mes : 12 / 2008 Pagina 34 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |19.00.00| | |SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | | | | | | |19.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4014 | |VALORIZACAO DO JOVEM | | | | | | | |4014.229-8 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 12.785,72 | 59.932,69 | 59.932,69 | 419.160,00| 00708 | | |4014.229-8 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 7.975,08 | 7.975,08 | 7.277,48 | 50.424,00| 00709 | | |4014.229-8 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 6.173,31 | 6.173,31 | 5.884,60 | 38.685,00| 00710 | | |4014.253-1 |04.122 3.3.50.43.00 |primeira chance 01 | 14.600,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | 362.600,00| 00711 | | |4014.240-4 |08.244 3.3.90.33.00 |programa emprego jovem 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00716 | | |4014.240-4 |08.244 3.3.90.36.00 |programa emprego jovem 01 | 19.803,00 | 20.523,00 | 20.523,00 | 260.900,00| 00722 | | |4014.240-4 |08.244 3.3.90.39.00 |programa emprego jovem 01 | 1.435,00 | 6.869,85 | 6.869,85 | 25.000,00| 00728 | | |4014.245-0 |08.244 3.3.90.30.00 |projeto grafite 01 | 0,00 | 838,20 | 838,20 | 5.600,00| 00713 | | |4014.245-0 |08.244 3.3.90.33.00 |projeto grafite 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00717 | | |4014.245-0 |08.244 3.3.90.36.00 |projeto grafite 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00| 00723 | | |4014.245-0 |08.244 3.3.90.39.00 |projeto grafite 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00| 00729 | | |4014.245-1 |08.244 3.3.90.30.00 |incubadora jovem 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00| 00714 | | |4014.245-1 |08.244 3.3.90.33.00 |incubadora jovem 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00| 00718 | | |4014.245-1 |08.244 3.3.90.36.00 |incubadora jovem 01 | 0,00 | 1.032,00 | 1.032,00 | 6.100,00| 00724 | | |4014.245-1 |08.244 3.3.90.39.00 |incubadora jovem 01 | -660,10 | 2.530,78 | 2.103,93 | 8.286,00| 00730 | | |4014.245-2 |08.244 3.3.90.30.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 | -16,50 | -16,50 | 183,50 | 6.800,00| 00715 | | |4014.245-2 |08.244 3.3.90.33.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 | 0,00 | 686,04 | 686,04 | 7.900,00| 00719 | | |4014.245-2 |08.244 3.3.90.36.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00| 00725 | | |4014.245-2 |08.244 3.3.90.39.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 | 1.179,55 | 1.179,55 | 1.979,55 | 58.000,00| 00731 | | |4014.245-3 |08.244 3.3.90.30.00 |conselho jovem 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00817 | | |4014.245-3 |08.244 3.3.90.33.00 |conselho jovem 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00| 00720 | | |4014.245-3 |08.244 3.3.90.36.00 |conselho jovem 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00726 | | |4014.245-3 |08.244 3.3.90.39.00 |conselho jovem 01 | 1.498,00 | 2.747,44 | 1.254,58 | 8.900,00| 00732 | | |4014.245-4 |08.244 3.3.50.43.00 |nucleo de atendimento integrado de sorocaba - nais 01 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 360.000,00| 00712 | | |4014.245-4 |08.244 3.3.90.33.00 |nucleo de atendimento integrado de sorocaba - nais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00721 | | |4014.245-4 |08.244 3.3.90.36.00 |nucleo de atendimento integrado de sorocaba - nais 01 | 0,00 | 0,00 | 8.326,54 | 100.400,00| 00727 | | |4014.245-4 |08.244 3.3.90.39.00 |nucleo de atendimento integrado de sorocaba - nais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00733 | | |4014.259-3 |08.244 3.3.50.43.00 |jovem cidadao 01 | 6.600,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 152.800,00| 00775 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 71.373,06 | 197.071,44 | 203.491,96 | 1.898.469,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 71.373,06 | 197.071,44 | 203.491,96 | 1.898.469,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/01/2009 Mes : 12 / 2008 Pagina 35 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |20.00.00| | |SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | | | | | | |20.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4010 | |ACOES SOCIAIS INTEGRADAS - ASI | | | | | | | |4010.235-3 |08.244 3.3.90.39.00 |executar pesquisa de vulnerabilidade 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00| 00746 | | |4010.253-0 |08.244 3.3.90.39.00 |responsabilidade social do jovem 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.394,36| 00747 | | | | | | | | | | | | |4017 | |ALIANCAS ESTRATEGICAS | | | | | | | |4017.239-5 |08.244 3.3.90.30.00 |parcerias e seminarios 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00| 00738 | | |4017.239-5 |08.244 3.3.90.36.00 |parcerias e seminarios 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00| 00743 | | |4017.239-5 |08.244 3.3.90.39.00 |parcerias e seminarios 01 | 0,00 | 124,00 | 24,00 | 97.922,31| 00748 | | | | | | | | | | | | |6012 | |CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS | | | | | | | |6012.245-7 |08.244 3.3.90.30.00 |implantacao centro e forum 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00739 | | |6012.245-7 |08.244 3.3.90.33.00 |implantacao centro e forum 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00| 00741 | | |6012.245-7 |08.244 3.3.90.35.00 |implantacao centro e forum 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00742 | | |6012.245-7 |08.244 3.3.90.36.00 |implantacao centro e forum 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00744 | | |6012.245-7 |08.244 3.3.90.39.00 |implantacao centro e forum 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00| 00749 | | | | | | | | | | | | |6013 | |ADMINISTRACAO DE PARCERIAS | | | | | | | |6013.123-6 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.375,00| 00752 | | |6013.243-0 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 54.358,61 | 54.358,61 | 54.358,61 | 328.189,99| 00734 | | |6013.243-0 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 8.187,46 | 8.187,46 | 8.187,45 | 55.020,00| 00735 | | |6013.243-0 |04.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00839 | | |6013.243-0 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 2.030,74 | 2.030,74 | 2.033,33 | 13.438,01| 00736 | | |6013.243-0 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -8,71 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00| 00737 | | |6013.123-8 |08.244 4.4.90.51.00 |parcerias, tecnologia social 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00751 | | |6013.123-8 |08.244 4.4.90.52.00 |parcerias, tecnologia social 01 | 7.706,10 | 25.410,00 | 19.910,00 | 428.470,00| 00753 | | |6013.245-6 |08.244 3.3.90.30.00 |cooperativismo e associativismo 01 | 7.954,00 | 2.484,93 | 2.107,93 | 33.583,33| 00740 | | |6013.245-6 |08.244 3.3.90.36.00 |cooperativismo e associativismo 01 | 2.458,20 | 2.108,20 | 13.641,51 | 129.100,00| 00745 | | |6013.245-6 |08.244 3.3.90.39.00 |cooperativismo e associativismo 01 | 2.829,77 | 4.173,86 | 5.467,77 | 237.755,00| 00750 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 85.516,17 | 98.877,80 | 105.730,60 | 1.454.048,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 85.516,17 | 98.877,80 | 105.730,60 | 1.454.048,00| | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 53.218.114,03 | 100.167.951,64 | 90.556.156,23 | 771.591.147,30| | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------