--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 14/04/2009 Mes : 02 / 2009 Pagina 1 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |02.00.00| | |CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | | | | | | |02.01.00| | |GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7011 | |MANUTENCAO DA CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | |7011.240-7 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 130.346,77 | 131.759,68 | 160.939,16 | 990.000,00| 00001 | | |7011.240-7 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 21.378,81 | 39.427,31 | 18.150,93 | 166.000,00| 00002 | | |7011.240-7 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 6.445,22 | 3.413,28 | 6.335,95 | 40.000,00| 00003 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | 158.170,80 | 174.600,27 | 185.426,04 | 1.196.000,00| | | | | | | | | | | | |02.02.00| | |FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | |7011 | |MANUTENCAO DA CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | |7011.240-7 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 03 5000004| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00004 | | |7011.240-7 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 03 5000004| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00005 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 158.170,80 | 174.600,27 | 185.426,04 | 1.236.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 14/04/2009 Mes : 02 / 2009 Pagina 2 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |03.00.00| | |SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | | | | | | |03.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7002 | |MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | |7002.119-8 |04.122 4.4.90.52.00 |reestruturacao da secretaria de governo 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00039 | | |7002.146-1 |04.122 4.4.90.52.00 |manut.dos servicos administrativos das secretarias 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.515.000,00| 00040 | | |7002.146-1 |04.122 4.4.90.52.00 |manut.dos servicos administrativos das secretarias 01 1200000| 0,00 | 79.900,00 | 79.900,00 | 80.000,00| 00854 | | |7002.240-8 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 108.950,07 | 125.852,57 | 643.826,90 | 3.100.000,00| 00006 | | |7002.240-8 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 81.586,91 | 54.535,16 | 27.051,75 | 270.000,00| 00008 | | |7002.240-8 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 54.859,06 | 38.377,00 | 78.952,51 | 330.000,00| 00011 | | |7002.240-8 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 3.900,00 | 3.900,00 | 3.500,00 | 50.000,00| 00013 | | |7002.240-8 |04.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00021 | | |7002.240-8 |04.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 22.440,00 | 6.050,00 | 6.200,00 | 30.000,00| 00023 | | |7002.240-8 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 45.070,47 | 24.108,75 | 33.056,95 | 2.068.000,00| 00026 | | |7002.259-9 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao da casa do cidadao 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00014 | | |7002.259-9 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao da casa do cidadao 01 1100000| 269.300,00 | 44.294,30 | 44.294,30 | 800.000,00| 00027 | | | | | | | | | | | | |7010 | |IMPLEMENTAR A INTEGRACAO DA INFORMACAO | | | | | | | |7010.141-5 |04.122 4.4.90.52.00 |certificacao digital 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00041 | | |7010.141-5 |04.122 4.4.90.52.00 |certificacao digital 07 1000005| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00| 00042 | | |7010.119-5 |04.126 4.4.90.39.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00| 00034 | | |7010.119-5 |04.126 4.4.90.39.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 07 1000005| 331.833,34 | 28.648,04 | 28.648,04 | 360.000,00| 00035 | | |7010.119-5 |04.126 4.4.90.51.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00036 | | |7010.119-5 |04.126 4.4.90.51.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 07 1000005| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00| 00037 | | |7010.119-5 |04.126 4.4.90.52.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 01 1100000| 0,00 | 738,00 | 738,00 | 225.000,00| 00043 | | |7010.119-5 |04.126 4.4.90.52.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 07 1000005| 87.153,00 | 0,00 | 0,00 | 2.140.000,00| 00044 | | |7010.236-7 |04.126 3.3.90.30.00 |integracao dos sistemas administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00015 | | |7010.236-7 |04.126 3.3.90.39.00 |integracao dos sistemas administrativos 01 1100000| 59.818,64 | 23.670,96 | 11.520,96 | 500.000,00| 00028 | | | | | | | | | | | | |8002 | |SEGURANCA PATRIMONIAL | | | | | | | |8002.108-4 |06.181 4.4.90.52.00 |ampliacao da frota 05 1000020| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.200,00| 00045 | | |8002.120-2 |06.181 4.4.90.51.00 |reestruturacao da guarda municipal 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00| 00038 | | |8002.120-2 |06.181 4.4.90.52.00 |reestruturacao da guarda municipal 01 1100000| 2.491,67 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00| 00046 | | |8002.226-7 |06.181 3.1.90.11.00 |manutencao da guarda municipal 01 1100000| 0,00 | 823.026,51 | 823.026,51 | 12.000.000,00| 00007 | | |8002.226-7 |06.181 3.1.90.13.00 |manutencao da guarda municipal 01 1100000| 2.129,31 | 2.129,31 | 0,00 | 32.000,00| 00009 | | |8002.226-7 |06.181 3.1.90.16.00 |manutencao da guarda municipal 01 1100000| 0,00 | 245.054,73 | 404.416,68 | 600.000,00| 00010 | | |8002.226-7 |06.181 3.1.91.13.00 |manutencao da guarda municipal 01 1100000| 156.715,80 | 28.947,25 | 68.226,17 | 2.140.000,00| 00012 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.30.00 |manutencao da guarda municipal 01 1100000| 41.020,46 | 57.103,50 | 57.503,50 | 245.000,00| 00017 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.30.00 |manutencao da guarda municipal 95 1000020| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.240,78| 00873 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.33.00 |manutencao da guarda municipal 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00022 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao da guarda municipal 01 1100000| 68.183,46 | 8.931,25 | 9.596,72 | 215.000,00| 00030 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao da guarda municipal 95 1000020| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.280,00| 00874 | | | | | | | | | | | | |8004 | |DEFESA CIVIL | | | | | | | |8004.119-9 |06.182 4.4.90.52.00 |aqusicao de equipamentos p/avaliacao e mapeamento 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00| 00047 | | | | | de areas de risco | | | | | | | |8004.120-1 |06.182 4.4.90.52.00 |aquisicao de meios p/assistencia em emergencias 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00| 00048 | | |8004.227-2 |06.182 3.3.90.30.00 |desenvolvimento cultural em prevencao de acidentes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00018 | | |8004.227-2 |06.182 3.3.90.39.00 |desenvolvimento cultural em prevencao de acidentes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00032 | | |8004.227-4 |06.182 3.3.90.30.00 |monit. e planos prevent. de vulnerab. em areas 01 1100000| 897,20 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00019 | | | | | urbanas e rurais | | | | | | | |8004.227-5 |06.182 3.3.90.30.00 |socorro e assitencia em emergencias 01 1100000| 16.247,40 | 10.951,00 | 5.211,00 | 75.000,00| 00020 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 14/04/2009 Mes : 02 / 2009 Pagina 3 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |03.00.00| | |SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | | | | | | |03.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |8004.227-5 |06.182 3.3.90.36.00 |socorro e assitencia em emergencias 01 1100000| 208,70 | 320,87 | 3.750,43 | 100.000,00| 00025 | | |8004.227-5 |06.182 3.3.90.39.00 |socorro e assitencia em emergencias 01 1100000| 26.890,00 | 3.767,03 | 3.872,68 | 45.000,00| 00033 | | | | | | | | | | | | |8005 | |GESTAO DE SEGURANCA | | | | | | | |8005.227-6 |06.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 2.600,00 | 2.600,00 | 1.800,00 | 15.000,00| 00016 | | |8005.227-6 |06.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00024 | | |8005.227-6 |06.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 1.400,00 | 1.400,00 | 1.344,35 | 350.000,00| 00029 | | | | | | | | | | | | |8007 | |SISTEMA DE SEGURANCA URBANA | | | | | | | |8007.244-0 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao do servico de videomonitoramento 01 1100000| 9.648,00 | 10.395,17 | 10.395,17 | 250.000,00| 00031 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 1.393.343,49 | 1.624.701,40 | 2.346.832,62 | 29.399.720,78| | | | | | | | | | | | |03.05.00| | |UNIDADE DE EXECUCAO DE PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | |5015 | |SOROCABA TOTAL | | | | | | | |5015.255-3 |04.122 4.4.90.39.00 |sorocaba total 07 1000012| 0,00 | 74.231,83 | 0,00 | 2.500.000,00| 00049 | | |5015.138-4 |15.782 4.4.90.51.00 |obras do sistema viario 01 1100000| 670.000,00 | 12.530,43 | 12.530,43 | 8.923.000,00| 00050 | | |5015.138-4 |15.782 4.4.90.51.00 |obras do sistema viario 07 1000012| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500.000,00| 00051 | | |5015.138-4 |15.782 4.4.90.52.00 |obras do sistema viario 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00| 00052 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |UNIDADE DE EXECUCAO DE PROGRAMA | 670.000,00 | 86.762,26 | 12.530,43 | 27.051.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | 2.063.343,49 | 1.711.463,66 | 2.359.363,05 | 56.450.720,78| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 14/04/2009 Mes : 02 / 2009 Pagina 4 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |04.00.00| | |SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | | | | | | |04.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7003 | |ADVOCACIA MUNICIPAL | | | | | | | |7003.226-3 |03.122 3.3.90.30.00 |consultoria juridica e contencioso judicial e 01 1100000| 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100.000,00| 00056 | | | | | extra-judicial | | | | | | | |7003.226-3 |03.122 3.3.90.36.00 |consultoria juridica e contencioso judicial e 01 1100000| 22.473,12 | 17.973,12 | 20.766,01 | 300.000,00| 00057 | | | | | extra-judicial | | | | | | | |7003.243-2 |03.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 554.230,76 | 535.973,78 | 536.444,66 | 7.000.000,00| 00053 | | |7003.243-2 |03.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 4.615,64 | 4.615,64 | 2.958,82 | 50.000,00| 00054 | | |7003.243-2 |03.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 113.295,31 | 34.886,29 | 98.281,25 | 1.150.000,00| 00055 | | |7003.243-2 |03.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 57.606,31 | 65.400,44 | 62.351,74 | 900.000,00| 00058 | |04.01.02| | |AREA DE PROTECAO AO CONSUMIDOR - PROCON | | | | | | | | | | | | | | | | | |7003 | |ADVOCACIA MUNICIPAL | | | | | | | |7003.119-6 |03.122 4.4.90.52.00 |reestruturacao do procon 03 1000006| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00060 | | |7003.243-3 |03.122 3.3.90.39.00 |manutencao do procon 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00| 00059 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |AREA DE PROTECAO AO CONSUMIDOR - PROCON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 752.721,14 | 659.349,27 | 721.302,48 | 9.550.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 752.721,14 | 659.349,27 | 721.302,48 | 9.550.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 14/04/2009 Mes : 02 / 2009 Pagina 5 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |05.00.00| | |SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | | | | | | |05.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7007 | |ADMINISTRACAO | | | | | | | |7007.119-7 |04.122 4.4.90.51.00 |modernizacao, ampliacao e adequacao administrativa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00| 00074 | | |7007.119-7 |04.122 4.4.90.52.00 |modernizacao, ampliacao e adequacao administrativa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00| 00076 | | |7007.119-7 |04.122 4.4.90.52.00 |modernizacao, ampliacao e adequacao administrativa 01 1200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00077 | | |7007.240-0 |04.122 3.1.90.11.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| 532.194,12 | 532.194,12 | 652.109,13 | 8.442.500,00| 00061 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.1.90.13.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| 13.479,41 | 13.479,41 | 6.727,97 | 260.000,00| 00062 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.1.90.16.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| 0,00 | 40.331,09 | 40.331,09 | 200.000,00| 00063 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.1.90.34.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| 29.800,47 | 3.841,48 | 3.841,48 | 57.500,00| 00856 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.1.91.13.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| 124.744,80 | 40.842,49 | 103.252,89 | 1.380.000,00| 00064 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.3.90.30.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| 207.673,13 | 142.611,39 | 123.058,30 | 5.791.000,00| 00066 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.3.90.35.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00| 00069 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.3.90.39.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| 487.654,29 | 229.295,57 | 193.822,44 | 5.740.000,00| 00071 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | | | | | | | | | | | |8003 | |APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV | | | | | | | |8003.126-6 |06.181 4.4.90.51.00 |manutencao do servico publico estadual e federal 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00075 | | |8003.126-6 |06.181 4.4.90.52.00 |manutencao do servico publico estadual e federal 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00078 | | |8003.226-8 |06.181 3.3.30.41.00 |colaboracao para o custeio e investimento do corpo 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00| 00065 | | | | | de bombeiros | | | | | | | |8003.226-8 |06.181 3.3.90.30.00 |colaboracao para o custeio e investimento do corpo 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.000,00| 00067 | | | | | de bombeiros | | | | | | | |8003.232-8 |06.181 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 01 1100000| 288,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00068 | | | | | l | | | | | | | |8003.232-8 |06.181 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 01 1100000| 0,00 | 5.191,20 | 47.111,56 | 682.000,00| 00070 | | | | | l | | | | | | | |8003.232-8 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 01 1100000| 124.009,00 | 36.827,74 | 47.856,66 | 1.204.000,00| 00072 | | | | | l | | | | | | | |8003.232-8 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 02 1000013| 0,00 | 380,00 | 380,00 | 38.000,00| 00073 | | | | | l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 1.519.843,22 | 1.044.994,49 | 1.218.491,52 | 25.442.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 1.519.843,22 | 1.044.994,49 | 1.218.491,52 | 25.442.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 14/04/2009 Mes : 02 / 2009 Pagina 6 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |06.00.00| | |SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | | | | | | |06.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7001 | |ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | | | | | | | |7001.120-6 |04.122 4.4.90.51.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00| 00130 | | |7001.120-6 |04.122 4.4.90.52.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00131 | | |7001.223-4 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 97.809,47 | 97.809,47 | 107.809,47 | 780.000,00| 00079 | | |7001.223-4 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 11.434,21 | 11.434,21 | 5.178,65 | 80.000,00| 00085 | | |7001.223-4 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 10.584,02 | 3.640,72 | 8.167,59 | 80.000,00| 00093 | | |7001.223-4 |04.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00107 | | |7001.230-7 |04.122 3.1.90.11.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 207.819,97 | 203.551,81 | 344.307,25 | 3.240.000,00| 00080 | | |7001.230-7 |04.122 3.1.90.16.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 560.000,00| 00087 | | |7001.230-7 |04.122 3.1.91.13.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 56.459,27 | 18.183,68 | 46.528,45 | 470.000,00| 00094 | | |7001.230-7 |04.122 3.3.90.30.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00102 | | |7001.230-7 |04.122 3.3.90.33.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00| 00108 | | |7001.230-7 |04.122 3.3.90.36.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 5.167,65 | 65.000,00| 00113 | | |7001.230-7 |04.122 3.3.90.39.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 39.259,46 | 3.869,17 | 3.869,17 | 69.000,00| 00115 | | |7001.230-7 |04.122 3.3.90.39.00 |fiscalizacao de posturas 02 1000018| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00116 | | |7001.230-7 |04.122 3.3.90.39.00 |fiscalizacao de posturas 05 1000018| 121.753,60 | 127.681,39 | 127.681,39 | 740.000,00| 00117 | | |7001.224-3 |04.124 3.1.90.11.00 |controle interno 01 1100000| 97.948,62 | 97.948,62 | 152.948,62 | 1.350.000,00| 00081 | | |7001.224-3 |04.124 3.1.90.16.00 |controle interno 01 1100000| 0,00 | 2.287,70 | 2.287,70 | 30.000,00| 00088 | | |7001.224-3 |04.124 3.1.91.13.00 |controle interno 01 1100000| 15.967,38 | 4.765,38 | 13.840,59 | 170.000,00| 00095 | | |7001.224-3 |04.124 3.3.90.30.00 |controle interno 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00103 | | |7001.224-3 |04.124 3.3.90.33.00 |controle interno 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00109 | | |7001.224-3 |04.124 3.3.90.35.00 |controle interno 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00| 00111 | | |7001.224-3 |04.124 3.3.90.39.00 |controle interno 01 1100000| 14.439,60 | 58.339,60 | 58.339,60 | 1.900.000,00| 00118 | | |7001.224-3 |04.124 3.3.90.47.00 |controle interno 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00| 00123 | | |7001.224-4 |04.129 3.1.90.11.00 |fiscalizacao tributaria 01 1100000| 108.092,71 | 108.092,71 | 203.092,71 | 1.450.000,00| 00082 | | |7001.224-4 |04.129 3.1.90.16.00 |fiscalizacao tributaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00089 | | |7001.224-4 |04.129 3.1.91.13.00 |fiscalizacao tributaria 01 1100000| 24.565,59 | 7.276,36 | 20.910,08 | 200.000,00| 00096 | | |7001.224-4 |04.129 3.3.90.30.00 |fiscalizacao tributaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00104 | | |7001.224-4 |04.129 3.3.90.39.00 |fiscalizacao tributaria 01 1100000| 92.780,76 | 18.886,36 | 18.886,36 | 2.050.000,00| 00119 | | |7001.224-5 |04.129 3.1.90.11.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 1100000| 78.727,38 | 78.727,38 | 78.727,38 | 620.000,00| 00083 | | |7001.224-5 |04.129 3.1.90.16.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00090 | | |7001.224-5 |04.129 3.1.90.34.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00092 | | |7001.224-5 |04.129 3.1.91.13.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 1100000| 12.355,43 | 3.671,40 | 10.598,28 | 95.000,00| 00097 | | |7001.224-5 |04.129 3.3.90.30.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00105 | | |7001.224-5 |04.129 3.3.90.39.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 1100000| 90.109,39 | 109.751,00 | 110.611,36 | 622.500,00| 00120 | | |7001.224-5 |04.129 3.3.90.92.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 1100000| 123.349,15 | 123.349,15 | 122.202,88 | 637.500,00| 00128 | | |7001.224-7 |04.129 3.1.90.11.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 72.781,54 | 75.055,12 | 125.055,12 | 1.260.000,00| 00084 | | |7001.224-7 |04.129 3.1.90.13.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 996,57 | 996,57 | 498,28 | 2.000,00| 00086 | | |7001.224-7 |04.129 3.1.90.16.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 0,00 | 293,47 | 293,47 | 20.000,00| 00091 | | |7001.224-7 |04.129 3.1.91.13.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 18.161,02 | 5.866,53 | 15.378,67 | 135.000,00| 00098 | | |7001.224-7 |04.129 3.3.90.30.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 300,00 | 300,00 | 300,00 | 40.000,00| 00106 | | |7001.224-7 |04.129 3.3.90.33.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00110 | | |7001.224-7 |04.129 3.3.90.35.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00| 00112 | | |7001.224-7 |04.129 3.3.90.36.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 5.705,62 | 70.000,00| 00114 | | |7001.224-7 |04.129 3.3.90.39.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 61.580,00 | 14.237,57 | 14.189,57 | 650.000,00| 00121 | | | | | | | | | | | | |9001 | |CONTRIBUICOES A UNIAO | | | | | | | |9001.000-1 |04.122 3.3.90.47.00 |pasep - geral 01 1100000| 278.656,56 | 268.301,18 | 258.419,09 | 2.733.000,00| 00122 | | |9001.000-5 |10.301 3.3.90.47.00 |pasep - saude 01 3100000| 222.344,85 | 222.344,85 | 222.344,85 | 2.733.000,00| 00124 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 14/04/2009 Mes : 02 / 2009 Pagina 7 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |06.00.00| | |SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | | | | | | |06.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |9001.002-1 |12.361 3.3.90.47.00 |pasep - educacao 01 2200000| 256.718,65 | 256.718,65 | 508.505,69 | 2.572.000,00| 00125 | | | | | | | | | | | | |9002 | |SERVICO DA DIVIDA | | | | | | | |9002.000-6 |28.843 3.2.80.21.00 |servico da divida interna - geral 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980.000,00| 00099 | | |9002.000-6 |28.843 3.2.90.21.00 |servico da divida interna - geral 01 1100000| 514.449,55 | 514.449,55 | 514.449,55 | 6.977.000,00| 00100 | | |9002.000-6 |28.843 3.2.90.22.00 |servico da divida interna - geral 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.052.000,00| 00101 | | |9002.000-6 |28.843 4.6.90.71.00 |servico da divida interna - geral 01 1100000| 7.526.991,94 | 7.526.991,94 | 7.216.345,72 | 16.709.000,00| 00133 | | |9002.000-6 |28.843 4.6.90.91.00 |servico da divida interna - geral 01 1100000| 30.325,08 | 30.325,08 | 30.325,08 | 1.800.000,00| 00134 | | | | | | | | | | | | |9003 | |INDENIZACOES | | | | | | | |9003.001-2 |28.846 3.3.90.93.00 |indenizacoes 01 1100000| 3.566,68 | 11.009,66 | 3.494,66 | 50.000,00| 00129 | | | | | | | | | | | | |9004 | |PRECATORIOS JUDICIAIS | | | | | | | |9004.001-4 |28.846 3.3.90.91.00 |precatorios judiciais de natureza alimenticia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.847.000,00| 00126 | | |9004.001-5 |28.846 3.3.90.91.00 |precatorios judiciais de natureza nao alimenticia 01 1100000| 5.081,55 | 5.081,55 | 5.081,55 | 1.426.000,00| 00127 | | |9004.001-5 |28.846 4.5.90.91.00 |precatorios judiciais de natureza nao alimenticia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975.000,00| 00132 | | | | | | | | | | | | |9999 | |RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |9999.900-1 |99.999 9.9.90.99.00 |para suplementacoes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00| 00135 | | |9999.900-2 |99.999 9.9.90.99.00 |para passivos contingentes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00| 00136 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 10.195.410,00 | 10.011.237,83 | 10.401.542,10 | 64.617.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 10.195.410,00 | 10.011.237,83 | 10.401.542,10 | 64.617.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 14/04/2009 Mes : 02 / 2009 Pagina 8 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4001 | |ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | |4001.124-2 |08.243 4.4.90.51.00 |projeto educarte 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00| 00254 | | |4001.238-5 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.000,00| 00168 | | |4001.238-5 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 05 5000021| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615.000,00| 00169 | | |4001.238-5 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 05 5000022| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00| 00170 | | |4001.238-5 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 95 5000021| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.410,00| 00901 | | |4001.238-5 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 95 5000022| 3.778,56 | 3.778,56 | 0,00 | 16.790,00| 00900 | | |4001.238-6 |08.243 3.3.50.43.00 |apoio as entidades de atendimento a juventude 01 1100000| 1.394.664,00 | 232.444,00 | 215.782,00 | 1.525.000,00| 00171 | | |4001.246-0 |08.243 3.3.90.39.00 |peti - prog.erradicacao do trabalho infantil 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00| 00239 | | |4001.246-1 |08.243 3.3.50.43.00 |projeto travessia 01 1100000| 375.000,00 | 31.250,00 | 31.250,00 | 375.000,00| 00172 | | |4001.246-1 |08.243 3.3.90.30.00 |projeto travessia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00203 | | |4001.246-1 |08.243 3.3.90.39.00 |projeto travessia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00240 | | |4001.246-2 |08.243 3.3.90.30.00 |medida de prestacao de servico a comunidade 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00204 | | |4001.246-2 |08.243 3.3.90.36.00 |medida de prestacao de servico a comunidade 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00225 | | |4001.246-2 |08.243 3.3.90.39.00 |medida de prestacao de servico a comunidade 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00241 | | |4001.246-3 |08.243 3.3.90.30.00 |projeto educarte 01 1100000| 1.296,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00| 00205 | | |4001.246-3 |08.243 3.3.90.33.00 |projeto educarte 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00217 | | |4001.246-3 |08.243 3.3.90.36.00 |projeto educarte 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00| 00226 | | |4001.246-3 |08.243 3.3.90.39.00 |projeto educarte 01 1100000| 13.939,20 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00242 | | |4001.246-8 |08.243 3.3.50.43.00 |centro de referencia especializada de assistencia 05 5000020| 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 43.000,00| 00173 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.246-8 |08.243 3.3.90.30.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00206 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.246-8 |08.243 3.3.90.33.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00218 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.246-8 |08.243 3.3.90.36.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00| 00227 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.246-8 |08.243 3.3.90.39.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00243 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.252-2 |08.243 3.3.90.36.00 |protagonismo juvenil 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00228 | | |4001.252-2 |08.243 3.3.90.39.00 |protagonismo juvenil 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00| 00244 | | |4001.263-3 |08.243 3.3.50.43.00 |emenda 121 - subvencao ao inst. humberto de campos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00174 | | |4001.264-0 |08.243 3.3.50.43.00 |emenda 133 - subvencao assoc.beneficente de amurt 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00175 | | | | | amurtel | | | | | | | |4001.269-0 |08.243 3.3.50.43.00 |emenda 212 - subvencao lar escola monteiro lobato 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00176 | | |4001.264-6 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 143 - aumentar subvencao centro social sao 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00177 | | | | | jose | | | | | | | | | | | | | | | | | |4004 | |ATENCAO AO IDOSO | | | | | | | |4004.213-6 |08.241 3.3.90.30.00 |atendimento a pessoa idosa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00200 | | |4004.213-6 |08.241 3.3.90.33.00 |atendimento a pessoa idosa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00| 00215 | | |4004.213-6 |08.241 3.3.90.36.00 |atendimento a pessoa idosa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00222 | | |4004.213-6 |08.241 3.3.90.39.00 |atendimento a pessoa idosa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00236 | | |4004.213-9 |08.241 3.3.50.43.00 |apoio a entidades de atendimento ao idoso 01 1100000| 194.124,00 | 26.788,00 | 21.118,00 | 195.000,00| 00142 | | |4004.264-5 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 142 - aumentar subvencao vl.dos velhinhos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00143 | | | | | de sorocaba | | | | | | | |4004.264-7 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 144 - aumentar subvencao ao lar sao vicente 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00144 | | | | | de paulo | | | | | | | |4004.264-8 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 145 - subvencao a profissionalizacao e soci 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00145 | | | | | abilizacao do deficiente auditivo - integra | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 14/04/2009 Mes : 02 / 2009 Pagina 9 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4004.264-9 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 146 - subvencao a inst.terapeutica de grupo 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00146 | | | | | de reabilitacao - integrar | | | | | | | |4004.265-0 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 147 - subvencao a afissore 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00147 | | |4004.265-1 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 148 - subvencao assoc. de pacientes,doadore 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00148 | | | | | s e transplantados renais - transdoresso | | | | | | | |4004.265-7 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 154 - subvencao assoc.sorocabana de amparo 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00149 | | | | | ao cegos - asac | | | | | | | |4004.265-8 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 155 - subvencao assoc. 4 de julho 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00150 | | |4004.266-0 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 157 - subvencao grupo de cidadania reviver 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00151 | | |4004.268-9 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 211 - subvencao ao grupo cidadania reviver 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00152 | | | | | 3 idade | | | | | | | |4004.268-8 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 210 - subvencao a casa das maes e das crian 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00| 00178 | | | | | cas de sorocaba | | | | | | | | | | | | | | | | | |4005 | |ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | | | | | | | |4005.214-0 |08.242 3.3.90.30.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 500,00 | 5.000,00| 00201 | | |4005.214-0 |08.242 3.3.90.33.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00216 | | |4005.214-0 |08.242 3.3.90.36.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00223 | | |4005.214-0 |08.242 3.3.90.39.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00237 | | |4005.214-6 |08.242 3.3.50.43.00 |apoio a entidade de atendimento as pessoas porta- 01 1100000| 507.940,00 | 84.490,00 | 84.490,00 | 510.000,00| 00153 | | | | | dora de deficiencia | | | | | | | |4005.214-6 |08.242 3.3.50.43.00 |apoio a entidade de atendimento as pessoas porta- 05 5000012| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00| 00154 | | | | | dora de deficiencia | | | | | | | |4005.214-6 |08.242 3.3.50.43.00 |apoio a entidade de atendimento as pessoas porta- 05 5000016| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00| 00155 | | | | | dora de deficiencia | | | | | | | |4005.214-6 |08.242 3.3.50.43.00 |apoio a entidade de atendimento as pessoas porta- 95 5000012| 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 44.660,00| 00903 | | | | | dora de deficiencia | | | | | | | |4005.214-6 |08.242 3.3.50.43.00 |apoio a entidade de atendimento as pessoas porta- 95 5000016| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.240,00| 00904 | | | | | dora de deficiencia | | | | | | | |4005.246-4 |08.242 3.3.90.30.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00202 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.246-4 |08.242 3.3.90.36.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00224 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.246-4 |08.242 3.3.90.39.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00| 00238 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.261-8 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 46 - aumento da subvencao para apadas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00156 | | |4005.263-2 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 120 - recursos a assoc. beneficente 4 de 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00| 00157 | | | | | julho | | | | | | | |4005.263-4 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 122 - subvencao a asac 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00158 | | |4005.263-9 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 132 - subvencao a associacao beneficente 4 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00159 | | | | | de julho | | | | | | | |4005.266-3 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 160 - subvencao a apadas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00160 | | |4005.266-4 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 161 - subvencao ao gpaci 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00161 | | |4005.266-9 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 172 - subvencao assoc. 4 de julho banco de 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00162 | | | | | cadeira de rodas | | | | | | | |4005.267-7 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 191 - subvencao afissore 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00163 | | |4005.267-8 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 192 - subvencao a apadas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00164 | | |4005.268-0 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 194 - subvencao assoc. sorocabana de amparo 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00165 | | | | | aos cegos | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 14/04/2009 Mes : 02 / 2009 Pagina 10 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4005.268-4 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 206 - subvencao assoc.pacientes doadores e 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00166 | | | | | transplantados renais de sorocaba | | | | | | | |4005.268-5 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 207 - subvencao centro de integracao social 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00167 | | | | | de pais e amigos de sorocaba - cispas | | | | | | | | | | | | | | | | | |4007 | |GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |4007.215-2 |08.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 354.910,09 | 354.910,09 | 624.910,09 | 5.599.283,30| 00137 | | |4007.215-2 |08.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 29.837,73 | 29.837,73 | 13.243,80 | 115.000,00| 00138 | | |4007.215-2 |08.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 39.265,81 | 89.265,81 | 100.000,00| 00139 | | |4007.215-2 |08.122 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 716,70 | 13.416,67 | 12.700,00 | 100.716,70| 00140 | | |4007.215-2 |08.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 77.420,78 | 27.135,39 | 67.777,67 | 880.000,00| 00141 | | |4007.215-2 |08.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 1.500,00 | 1.500,00 | 9.400,00 | 60.000,00| 00198 | | |4007.215-2 |08.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00214 | | |4007.215-2 |08.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 27.359,51 | 18.086,18 | 27.784,74 | 186.000,00| 00220 | | |4007.215-2 |08.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 217.622,12 | 52.355,53 | 60.972,56 | 1.450.000,00| 00234 | | |4007.246-5 |08.122 3.3.90.30.00 |manutencao e apoio aos conselhos municipais 01 1100000| 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00| 00199 | | |4007.246-5 |08.122 3.3.90.36.00 |manutencao e apoio aos conselhos municipais 01 1100000| -2.826,67 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00221 | | |4007.246-5 |08.122 3.3.90.39.00 |manutencao e apoio aos conselhos municipais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00235 | | |4007.215-7 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao do conselho tutelar 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00207 | | |4007.215-7 |08.244 3.3.90.36.00 |manutencao do conselho tutelar 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00| 00229 | | |4007.215-7 |08.244 3.3.90.47.00 |manutencao do conselho tutelar 01 1100000| 18.917,57 | 18.917,57 | 15.015,33 | 60.000,00| 00253 | | |4007.215-8 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao do conselho de assistencia social 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00208 | | |4007.260-3 |08.244 3.3.90.30.00 |amigo da familia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00| 00209 | | |4007.260-3 |08.244 3.3.90.39.00 |amigo da familia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00| 00245 | | | | | | | | | | | | |4009 | |ENFRENTAMENTO A POBREZA | | | | | | | |4009.230-9 |08.244 3.3.50.43.00 |apoio a entidades de atendimento a pessoas de baix 01 1100000| 389.928,00 | 64.988,00 | 31.410,00 | 400.000,00| 00179 | | | | | a renda | | | | | | | |4009.230-9 |08.244 3.3.50.43.00 |apoio a entidades de atendimento a pessoas de baix 05 5000019| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00872 | | | | | a renda | | | | | | | |4009.247-8 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a municipes em situacao de emergencia 05 5000019| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00| 00246 | | |4009.247-8 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a municipes em situacao de emergencia 95 5000019| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.600,00| 00899 | | | | | | | | | | | | |4012 | |IMPLANT.CENTRO REF.ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | | | | | | | |4012.125-9 |08.244 4.4.90.51.00 |atendimento a familias carentes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00| 00255 | | |4012.125-9 |08.244 4.4.90.52.00 |atendimento a familias carentes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00| 00256 | | |4012.125-9 |08.244 4.4.90.52.00 |atendimento a familias carentes 95 5000010| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00| 00905 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.30.00 |atendimento a familias carentes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00210 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.33.00 |atendimento a familias carentes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00219 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.36.00 |atendimento a familias carentes 01 1100000| 2.898,84 | 15.761,57 | 23.141,39 | 220.000,00| 00230 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.36.00 |atendimento a familias carentes 95 5000010| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00906 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a familias carentes 01 1100000| 15.416,68 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00247 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a familias carentes 05 5000023| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00| 00248 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a familias carentes 05 5000024| 28.655,98 | 28.655,98 | 28.655,98 | 360.000,00| 00249 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a familias carentes 95 5000010| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00| 00907 | | | | | | | | | | | | |4022 | |CAMARA DE MEDIACAO | | | | | | | |4022.247-0 |08.244 3.3.90.30.00 |mediacao de conflitos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00211 | | |4022.247-0 |08.244 3.3.90.36.00 |mediacao de conflitos 01 1100000| 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 40.000,00| 00231 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 14/04/2009 Mes : 02 / 2009 Pagina 11 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4022.247-0 |08.244 3.3.90.39.00 |mediacao de conflitos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00250 | | | | | | | | | | | | |4023 | |PROGRAMA DE ATENCAO AO MUNICIPE | | | | | | | |4023.247-1 |08.244 3.3.90.32.00 |material de distribuicao gratuita 01 1100000| 5.208,00 | 19.228,54 | 19.228,54 | 1.000.000,00| 00213 | | |4023.247-2 |08.244 3.3.90.36.00 |lei 1005 - prole gemelar 01 1100000| 0,00 | 65.844,00 | 58.764,00 | 960.000,00| 00232 | | |4023.247-3 |08.244 3.3.90.39.00 |plantao de atendimento ao municipe 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00251 | | | | | | | | | | | | |4024 | |PROGAMA DE ATENDIMENTO A MULHER | | | | | | | |4024.247-5 |08.244 3.3.50.43.00 |atendimento a entidades de defesa da mulher 01 1100000| 223.056,00 | 37.176,00 | 37.176,00 | 290.000,00| 00180 | | |4024.262-8 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 109 - verba assoc. beneficente 4 de julho 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00181 | | |4024.263-6 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 125 - subvencao centro de integracao da mu- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00182 | | | | | lher | | | | | | | |4024.264-3 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 140 - aumentar subvencao ao dispensario ir- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00183 | | | | | ma sheila | | | | | | | |4024.264-4 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 141 - subvencao assoc.benefic. 4 de julho 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00184 | | | | | | | | | | | | |4025 | |PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIA | | | | | | | |4025.247-6 |08.244 3.3.50.43.00 |atendimento a entidades de apoio a familias carent 01 1100000| 153.744,00 | 25.624,00 | 27.424,00 | 350.000,00| 00185 | | | | | es | | | | | | | |4025.247-6 |08.244 3.3.50.43.00 |atendimento a entidades de apoio a familias carent 05 5000018| 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 216.000,00| 00186 | | | | | es | | | | | | | |4025.247-6 |08.244 3.3.50.43.00 |atendimento a entidades de apoio a familias carent 95 5000018| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00902 | | | | | es | | | | | | | |4025.262-5 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 88 - projeto atendimento as familias negras 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00187 | | | | | carentes associacao raizes - sorocaba | | | | | | | |4025.263-5 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 123 - subvencao sociedade whashington luiz 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00188 | | |4025.265-3 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 150 - subvencao casa das maes e das crianca 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00189 | | | | | | | | | | | | |4026 | |PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA DEP.QUIMICA | | | | | | | |4026.247-7 |08.244 3.3.50.43.00 |arendimento a entidades de apoio ao dependente qui 01 1100000| 180.672,00 | 30.112,00 | 30.112,00 | 181.000,00| 00190 | | | | | mico | | | | | | | | | | | | | | | | | |4027 | |TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO | | | | | | | |4027.247-9 |08.244 3.3.50.43.00 |programa de atencao social basica 02 5000006| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.000,00| 00191 | | |4027.248-0 |08.244 3.3.50.43.00 |programa de atencao social especial 02 5000007| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.000,00| 00192 | | |4027.248-1 |08.244 3.3.90.30.00 |beneficio de prestacao continuada - bpc 02 5000008| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00212 | | |4027.248-1 |08.244 3.3.90.36.00 |beneficio de prestacao continuada - bpc 02 5000008| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00233 | | |4027.248-1 |08.244 3.3.90.39.00 |beneficio de prestacao continuada - bpc 02 5000008| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00252 | | |4027.262-0 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 55 - aumentar subvencao da coeso 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00193 | | |4027.265-2 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 149 - subvencao centro regional de registro 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00194 | | | | | e atencao aos maus tratos na infancia - crami | | | | | | | |4027.265-5 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 152 - subvencao assoc. bethel casa lares 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00195 | | | | | bethel lar igreja | | | | | | | |4027.266-2 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 159 - subvencao a obra social e oratorio 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00196 | | | | | dom bosco | | | | | | | |4027.268-3 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 200 - subvencao centro social sao jose 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00197 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 14/04/2009 Mes : 02 / 2009 Pagina 12 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 4.223.079,09 | 1.233.865,62 | 1.545.121,91 | 21.841.300,00| | | | | | | | | | | | |07.04.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |4001 | |ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | |4001.238-5 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00| 00258 | | |4001.238-5 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 05 5000001| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00259 | | |4001.246-0 |08.243 3.3.50.43.00 |peti - prog.erradicacao do trabalho infantil 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00871 | | |4001.246-0 |08.243 3.3.50.43.00 |peti - prog.erradicacao do trabalho infantil 05 5000017| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00| 00260 | | | | | | | | | | | | |4004 | |ATENCAO AO IDOSO | | | | | | | |4004.213-6 |08.241 3.3.50.43.00 |atendimento a pessoa idosa 05 5000002| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00| 00257 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989.000,00| | | | | | | | | | | | |07.06.00| | |FDO.MUN.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |4001 | |ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | |4001.248-4 |04.243 3.3.90.39.00 |repasse de doacao do fundo municipal dos diretos d 03 1000015| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260.000,00| 00261 | | | | | a crianca e adolescente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FDO.MUN.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 4.223.079,09 | 1.233.865,62 | 1.545.121,91 | 24.090.300,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 14/04/2009 Mes : 02 / 2009 Pagina 13 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |08.00.00| | |SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | | | | | | |08.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5005 | |HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | |5005.104-3 |16.482 4.4.90.51.00 |infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00| 00298 | | |5005.104-3 |16.482 4.4.90.51.00 |infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais 02 1000009| 121.550,40 | 1.152.135,94 | 1.152.135,94 | 5.500.000,00| 00299 | | |5005.104-3 |16.482 4.4.90.51.00 |infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais 05 1000014| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.481.000,00| 00300 | | |5005.104-3 |16.482 4.4.90.51.00 |infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais 05 1000026| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00| 00301 | | |5005.243-4 |16.482 3.3.90.30.00 |estudos de projetos habitacionais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00265 | | |5005.243-4 |16.482 3.3.90.33.00 |estudos de projetos habitacionais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00| 00271 | | |5005.243-4 |16.482 3.3.90.35.00 |estudos de projetos habitacionais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00277 | | |5005.243-4 |16.482 3.3.90.36.00 |estudos de projetos habitacionais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00282 | | |5005.243-4 |16.482 3.3.90.39.00 |estudos de projetos habitacionais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00288 | | |5005.243-4 |16.482 3.3.90.47.00 |estudos de projetos habitacionais 01 1100000| 1.902,00 | 1.902,00 | 1.562,00 | 5.000,00| 00296 | | | | | | | | | | | | |5012 | |REGULARIZACAO FUNDIARIA | | | | | | | |5012.109-1 |16.482 4.4.90.51.00 |implantacao da urbanizacao 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00302 | | |5012.149-3 |16.482 4.4.90.51.00 |emenda 98 - regularizacao fundiaria no jacutinga 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00303 | | |5012.234-4 |16.482 3.3.90.33.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00272 | | | | | familias | | | | | | | |5012.234-4 |16.482 3.3.90.35.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00278 | | | | | familias | | | | | | | |5012.234-4 |16.482 3.3.90.36.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00283 | | | | | familias | | | | | | | |5012.234-4 |16.482 3.3.90.39.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00289 | | | | | familias | | | | | | | |5012.234-5 |16.482 3.3.90.36.00 |levantamento topografico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00284 | | |5012.234-5 |16.482 3.3.90.39.00 |levantamento topografico 01 1100000| 7.125,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00290 | | |5012.234-6 |16.482 3.3.90.30.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00266 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | |5012.234-6 |16.482 3.3.90.33.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00273 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | |5012.234-6 |16.482 3.3.90.35.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00279 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | |5012.234-6 |16.482 3.3.90.39.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00291 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | | | | | | | | | | | |5013 | |PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | |5013.234-8 |04.128 3.3.90.33.00 |desenvolvimento de recursos humanos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00270 | | |5013.234-8 |04.128 3.3.90.39.00 |desenvolvimento de recursos humanos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00287 | | |5013.109-2 |16.482 4.4.90.39.00 |implantacao do sistema de informacao georeferencia 07 1000005| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00| 00297 | | | | | da (geoprocessamento) | | | | | | | |5013.109-2 |16.482 4.4.90.51.00 |implantacao do sistema de informacao georeferencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00304 | | | | | da (geoprocessamento) | | | | | | | |5013.109-2 |16.482 4.4.90.52.00 |implantacao do sistema de informacao georeferencia 07 1000005| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00306 | | | | | da (geoprocessamento) | | | | | | | |5013.234-7 |16.482 3.3.90.30.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00267 | | |5013.234-7 |16.482 3.3.90.33.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00274 | | |5013.234-7 |16.482 3.3.90.35.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00280 | | |5013.234-7 |16.482 3.3.90.39.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 1100000| 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 60.000,00| 00292 | | |5013.234-9 |16.482 3.3.90.30.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00268 | | |5013.234-9 |16.482 3.3.90.33.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00275 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 14/04/2009 Mes : 02 / 2009 Pagina 14 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |08.00.00| | |SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | | | | | | |08.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5013.234-9 |16.482 3.3.90.35.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00281 | | |5013.234-9 |16.482 3.3.90.36.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00285 | | |5013.234-9 |16.482 3.3.90.39.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 1100000| 0,00 | 7.554,00 | 7.554,00 | 100.000,00| 00293 | | | | | | | | | | | | |5014 | |GESTAO DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL | | | | | | | |5014.235-0 |16.482 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 469.133,26 | 469.133,26 | 739.603,52 | 6.810.000,00| 00262 | | |5014.235-0 |16.482 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 11.184,48 | 11.184,48 | 80.000,00| 00263 | | |5014.235-0 |16.482 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 105.321,06 | 32.528,42 | 85.957,45 | 1.100.000,00| 00264 | | |5014.235-0 |16.482 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| -308,12 | 0,00 | 431,88 | 20.000,00| 00269 | | |5014.235-0 |16.482 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00276 | | |5014.235-0 |16.482 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00286 | | |5014.235-0 |16.482 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 375,11 | 43.835,40 | 44.280,38 | 240.000,00| 00294 | | |5014.126-7 |18.541 4.4.90.51.00 |fundo municipal do meio ambiente 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00305 | | |5014.126-7 |18.541 4.4.90.52.00 |fundo municipal do meio ambiente 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00857 | | |5014.254-1 |18.541 3.3.90.39.00 |arborizacao urbana 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00295 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 705.098,71 | 1.719.773,50 | 2.044.209,65 | 29.461.000,00| | | | | | | | | | | | |08.07.00| | |FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |5014 | |GESTAO DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL | | | | | | | |5014.126-7 |18.541 4.4.90.52.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 1000003| 1.259,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00| 00313 | | |5014.235-1 |18.541 3.3.90.30.00 |fundo municipal do meio ambiente 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00| 00307 | | |5014.235-1 |18.541 3.3.90.30.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 1000003| 2.277,12 | 748,75 | 3.248,75 | 292.000,00| 00308 | | |5014.235-1 |18.541 3.3.90.33.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 1000003| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00| 00309 | | |5014.235-1 |18.541 3.3.90.36.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 1000003| 27.976,32 | 3.928,00 | 3.928,00 | 228.000,00| 00310 | | |5014.235-1 |18.541 3.3.90.39.00 |fundo municipal do meio ambiente 01 1100000| 48.807,00 | 3.562,61 | 3.212,61 | 700.000,00| 00311 | | |5014.235-1 |18.541 3.3.90.39.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 1000003| 9.399,00 | 9.352,36 | 8.852,36 | 122.000,00| 00312 | | |5014.235-1 |18.541 3.3.90.47.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 1000003| 290,00 | 290,00 | 0,00 | 10.000,00| 00853 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 90.008,44 | 17.881,72 | 19.241,72 | 2.160.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | 795.107,15 | 1.737.655,22 | 2.063.451,37 | 31.621.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 14/04/2009 Mes : 02 / 2009 Pagina 15 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |09.00.00| | |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | | | | | | |09.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5001 | |CIDADE LIMPA | | | | | | | |5001.103-4 |15.452 4.4.90.51.00 |implantacao de aterro sanitario 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00| 00420 | | |5001.140-4 |15.452 4.4.90.52.00 |manutencao do aterro sanitario 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00423 | | |5001.216-4 |15.452 3.3.90.30.00 |limpeza publica domiciliar 01 1100000| 2.744,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00| 00325 | | |5001.216-4 |15.452 3.3.90.39.00 |limpeza publica domiciliar 01 1100000| 0,00 | 1.194.994,60 | 1.194.994,60 | 11.300.000,00| 00352 | | |5001.216-5 |15.452 3.3.90.39.00 |recolhimento do lixo hospitalar 01 1100000| 0,00 | 98.554,50 | 98.554,50 | 1.368.000,00| 00353 | | |5001.216-8 |15.452 3.3.90.39.00 |varricao de ruas 01 1100000| 0,00 | 360.634,13 | 360.634,13 | 4.200.000,00| 00354 | | |5001.216-9 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao de aterro sanitario 01 1100000| 277.724,79 | 12.580,25 | 12.254,80 | 651.000,00| 00326 | | |5001.216-9 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao de aterro sanitario 01 1100000| 5.078,19 | 310.300,77 | 310.300,77 | 5.569.000,00| 00355 | | |5001.254-2 |15.452 3.3.90.30.00 |operacao do aterro de inertes 01 1100000| 600,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00327 | | |5001.254-2 |15.452 3.3.90.39.00 |operacao do aterro de inertes 01 1100000| 0,00 | 88.596,23 | 87.836,23 | 1.800.000,00| 00356 | | | | | | | | | | | | |5002 | |CIDADE BONITA E PROMOTORA DE QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | |5002.103-6 |15.451 4.4.90.51.00 |construcao de pracas, parques e jardins 01 1100000| 488.000,00 | 488.000,00 | 488.000,00 | 675.000,00| 00362 | | |5002.111-4 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de pistas de caminhada 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00363 | | |5002.111-5 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de iluminacao publica 01 1100000| 2.760,00 | 109.195,48 | 2.160,00 | 1.257.000,00| 00364 | | |5002.146-3 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 07 - pavimentacao no bairro ouro fino 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00365 | | |5002.146-4 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao do parque das cachoeiras wanel ville 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00366 | | |5002.146-5 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 25 - implantacao de praca, vl. sao joao 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00367 | | |5002.146-6 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 26 - construcao de coreto em praca, largo 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00368 | | | | | do divino | | | | | | | |5002.147-6 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 44 - implantacao de praca jd. estados 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00369 | | |5002.147-9 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 48 - implantacao de calcada na praca waldyr 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00370 | | | | | de magalhaes almeida | | | | | | | |5002.148-4 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 54 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00371 | | |5002.149-1 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 93 - implantacao de pista de caminhada 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00372 | | |5002.149-4 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 99 - iluminacao na estrada do mato dentro 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00373 | | |5002.149-5 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 100 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00374 | | |5002.149-9 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 104 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00375 | | |5002.150-0 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 105 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00376 | | |5002.150-1 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 108 - implementacao de area de lazer nova 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00377 | | | | | sorocaba | | | | | | | |5002.150-2 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 110 - implementacao de area de lazer nova 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00378 | | | | | sorocaba | | | | | | | |5002.150-5 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 116 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00379 | | |5002.150-7 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 119 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00380 | | |5002.150-8 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 128 - pista de caminhada 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00381 | | |5002.151-5 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 170 - implantacao de praca em julio de mes- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00382 | | | | | quita filho | | | | | | | |5002.151-8 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 176 - instalacao de 3 postes de rede domici 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00383 | | | | | liar | | | | | | | |5002.152-5 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 188 - instalacao de 2 postes de rede domici 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00384 | | | | | liar na rua mario ruiz numero 80 | | | | | | | |5002.152-7 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 197 - implantacao de transformador de ener- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00385 | | | | | gia em brigadeiro tobias | | | | | | | |5002.230-6 |15.451 3.3.90.30.00 |manutencao paisagistica 01 1100000| 14.471,74 | 7.450,20 | 7.052,20 | 129.000,00| 00322 | | |5002.230-6 |15.451 3.3.90.39.00 |manutencao paisagistica 01 1100000| 900.899,58 | 236.838,26 | 244.828,26 | 4.135.000,00| 00334 | | |5002.260-5 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 04 - reurbanizacao de praca vl.hortencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00335 | | |5002.262-4 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 81 - reforma e revitalizacao da praca dr. 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00336 | | | | | ferreira braga | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 14/04/2009 Mes : 02 / 2009 Pagina 16 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |09.00.00| | |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | | | | | | |09.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5002.262-7 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 107 - revitalizacao de praca 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00337 | | |5002.262-9 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 111 - revitalizacao da praca antonio teixei 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00338 | | | | | ra | | | | | | | |5002.263-8 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 127 - manutencao de poda de arvores na cida 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00339 | | | | | de | | | | | | | |5002.266-8 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 171 - reurbanizacao de praca jd. magnolia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00340 | | |5002.267-0 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 173 - reforma do casarao no aparecidinha 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00341 | | |5002.267-1 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 177 - revitalizacao de praca 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00342 | | |5002.267-4 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 186 - remocao de 3 palmeiras do centro de 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00343 | | | | | saude vl barao | | | | | | | |5002.267-6 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda - 190 revitalizacao de praca maria dolores 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00344 | | | | | pq. 3 meninos | | | | | | | |5002.152-1 |15.452 4.4.90.51.00 |emenda 181 - calcada em torno da praca olga ribeir 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00421 | | | | | o de lucena vl. barao | | | | | | | |5002.217-0 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao da iluminacao publica 01 1100000| 128.629,00 | 169,76 | 169,76 | 254.940,00| 00328 | | |5002.217-0 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao da iluminacao publica 01 1100000| 0,00 | 825.541,18 | 821.105,29 | 10.120.000,00| 00357 | | |5002.217-2 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao de calcadas 01 1100000| 5.210,00 | 0,00 | 0,00 | 261.060,00| 00329 | | | | | | | | | | | | |5003 | |INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES | | | | | | | |5003.110-9 |15.451 4.4.90.51.00 |obras no sistema viario 01 1100000| 450.000,00 | 182.528,16 | 625.444,26 | 4.140.000,00| 00386 | | |5003.110-9 |15.451 4.4.90.51.00 |obras no sistema viario 01 1300000| 267.612,93 | 0,00 | 0,00 | 860.000,00| 00387 | | |5003.111-0 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de calcadas 01 1100000| 99.750,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00| 00388 | | |5003.146-7 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 29 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00389 | | |5003.146-8 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 30 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00390 | | |5003.146-9 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 31 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00391 | | |5003.147-0 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 32 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00392 | | |5003.147-1 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 33 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00393 | | |5003.147-2 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 34 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00394 | | |5003.147-3 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 39 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00395 | | |5003.147-5 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 43 - implantacao de pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00396 | | |5003.147-7 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 45 - prolongamento da rua corrientes no jd 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00397 | | | | | estados | | | | | | | |5003.147-8 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 47 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00398 | | |5003.148-0 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 49 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00399 | | |5003.148-1 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 50 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00400 | | |5003.148-2 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 51 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00401 | | |5003.148-3 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 52 - implantacao de ponte de ligacao entre 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00402 | | | | | os bairros sta cecilia e sao guilherme | | | | | | | |5003.148-8 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 77 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00403 | | |5003.148-9 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 78 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00404 | | |5003.150-6 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 118 - gregorio de oliveira, localizado en- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00405 | | | | | tre o jd. sta. barbara e c.h.julio de mesquita | | | | | | | |5003.150-9 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 129 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00406 | | |5003.151-0 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 130 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00407 | | |5003.151-6 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 174 - construcao de 2 canaletoes na rua 9 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00408 | | | | | de julho jd. nova esperanca | | | | | | | |5003.151-7 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 175 - construcao de 2 canaletoes na rua hum 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00409 | | | | | berto de campos jd. nova esperanca | | | | | | | |5003.152-0 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 180 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00410 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 14/04/2009 Mes : 02 / 2009 Pagina 17 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |09.00.00| | |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | | | | | | |09.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5003.152-2 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 183 - abertura de 5m de canteiro na av. 9 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00411 | | | | | de julho com a manoel ruiz vl. barao | | | | | | | |5003.152-3 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 184 - abertua da rua mario fazzio ligando a 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00412 | | | | | o jd. maria cristina ao jd. hungares | | | | | | | |5003.152-4 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 185 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00413 | | |5003.152-6 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 189 - abertura de rua continuacao do jd. 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00414 | | | | | nova esperanca | | | | | | | |5003.152-8 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 201 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00415 | | |5003.152-9 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 202 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00416 | | |5003.217-3 |15.451 3.3.90.30.00 |conservacao de vias publicas 01 1100000| 312.000,00 | 203.649,56 | 31.830,82 | 2.330.000,00| 00323 | | |5003.217-3 |15.451 3.3.90.39.00 |conservacao de vias publicas 01 1100000| 2.073.047,62 | 758.172,59 | 758.172,59 | 3.423.000,00| 00345 | | |5003.217-4 |15.451 3.3.90.39.00 |recapeamento de vias publicas 01 1100000| 0,00 | 379.695,06 | 344.555,22 | 3.080.000,00| 00346 | | |5003.262-3 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 80 - recapeamento asfaltico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00347 | | |5003.263-0 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 115 - revitalizacao de area publica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00348 | | |5003.263-1 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 117 - revitalizacao de area publica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00349 | | |5003.264-1 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 135 - recapeamento rua eugenio g. de souza 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00350 | | |5003.267-3 |15.451 3.3.90.30.00 |emenda 182 - implantacao de tachoes entre as esco- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00324 | | | | | las edmir digiampietri e o sesi 126 vl barao | | | | | | | |5003.268-1 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 198 - recape de ruas no jd. magnolia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00351 | | | | | | | | | | | | |5008 | |SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS | | | | | | | |5008.105-2 |15.452 4.4.90.51.00 |reforma e ampliacao do cemiterio 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00| 00422 | | |5008.218-2 |15.452 3.3.90.39.00 |administracao de cemiterio 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00358 | | |5008.218-4 |15.452 3.3.90.30.00 |conservacao do cemiterio 01 1100000| 0,00 | 880,00 | 2.110,00 | 60.000,00| 00330 | | |5008.218-4 |15.452 3.3.90.39.00 |conservacao do cemiterio 01 1100000| 0,00 | 849,36 | 9.266,86 | 30.000,00| 00359 | | | | | | | | | | | | |5010 | |GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | |5010.219-0 |15.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 438.769,58 | 438.769,58 | 738.769,58 | 6.500.000,00| 00314 | | |5010.219-0 |15.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 14.319,32 | 14.319,32 | 6.319,02 | 90.000,00| 00315 | | |5010.219-0 |15.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 48.931,67 | 48.931,67 | 270.000,00| 00316 | | |5010.219-0 |15.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 88.404,42 | 29.577,83 | 46.541,82 | 1.000.000,00| 00317 | | |5010.219-0 |15.122 3.3.60.41.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00| 00318 | | |5010.219-0 |15.122 3.3.71.41.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 55.000,00| 00319 | | |5010.219-0 |15.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 7.500,00 | 7.771,70 | 5.271,70 | 200.000,00| 00320 | | |5010.219-0 |15.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00852 | | |5010.219-0 |15.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 425.372,63 | 266.074,82 | 267.574,82 | 985.000,00| 00331 | | |5010.219-0 |15.122 3.3.90.47.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 188,00 | 188,00 | 188,00 | 6.000,00| 00360 | | |5010.219-2 |15.122 3.3.90.30.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00| 00321 | | |5010.219-2 |15.122 3.3.90.39.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 1100000| 122.684,81 | 25.963,58 | 7.630,00 | 150.000,00| 00332 | | |5010.219-2 |15.122 4.4.90.51.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.778,26| 00361 | | |5010.266-5 |15.122 3.3.90.39.00 |emenda 163 - base policia militar do eden 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00333 | | |5010.145-9 |15.451 4.4.90.51.00 |construcao de banheiro publico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.221,74| 00417 | | |5010.147-4 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 41 - reforma do predio da estacao ferrovia- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00418 | | | | | ria sorocabana | | | | | | | | | | | | | | | | | |5011 | |IMPLANTACAO DE CICLOVIA | | | | | | | |5011.110-6 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de ciclovia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.000,00| 00419 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 14/04/2009 Mes : 02 / 2009 Pagina 18 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 6.125.766,61 | 6.092.026,59 | 6.522.296,90 | 68.732.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | 6.125.766,61 | 6.092.026,59 | 6.522.296,90 | 68.732.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 14/04/2009 Mes : 02 / 2009 Pagina 19 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |2013 | |IMPL.PROG.EXTRACUR.ESC.-OFICINA DO SABER/PROJ.GURI | | | | | | | |2013.139-6 |12.122 4.4.90.51.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00| 00441 | | | | | nos | | | | | | | |2013.139-6 |12.122 4.4.90.51.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 96 2620000| 597.525,98 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00| 00908 | | | | | nos | | | | | | | |2013.139-6 |12.122 4.4.90.52.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621.000,00| 00444 | | | | | nos | | | | | | | |2013.253-5 |12.122 3.3.90.30.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 1100000| 96.596,00 | 605,20 | 605,20 | 830.000,00| 00427 | | | | | nos | | | | | | | |2013.253-5 |12.122 3.3.90.36.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00434 | | | | | nos | | | | | | | |2013.253-5 |12.122 3.3.90.39.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00860 | | | | | nos | | | | | | | | | | | | | | | | | |2016 | |IMPLEMENTAR POGRAMA CLUBE DA ESCOLA | | | | | | | |2016.253-6 |12.122 3.3.90.30.00 |promover atividades de cultura, esportes, saude, e 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00428 | | | | | qualificacao profissinal | | | | | | | |2016.253-6 |12.122 3.3.90.36.00 |promover atividades de cultura, esportes, saude, e 01 1100000| 21.750,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00| 00435 | | | | | qualificacao profissinal | | | | | | | |2016.253-6 |12.122 3.3.90.39.00 |promover atividades de cultura, esportes, saude, e 01 1100000| 0,00 | 41.502,50 | 41.502,50 | 877.000,00| 00437 | | | | | qualificacao profissinal | | | | | | | | | | | | | | | | | |2017 | |INTENSIFICAR PROGRAMA ESCOLA SAUDAVEL | | | | | | | |2017.139-7 |12.122 4.4.90.51.00 |promover ativ.de prev.de doencas e prom.de saude 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00| 00442 | | |2017.139-7 |12.122 4.4.90.52.00 |promover ativ.de prev.de doencas e prom.de saude 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00445 | | |2017.253-7 |12.122 3.3.90.30.00 |promover atividades de prevencao de doencas e prom 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00429 | | | | | ocao de saude | | | | | | | |2017.253-7 |12.122 3.3.90.33.00 |promover atividades de prevencao de doencas e prom 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00432 | | | | | ocao de saude | | | | | | | |2017.253-7 |12.122 3.3.90.39.00 |promover atividades de prevencao de doencas e prom 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00| 00438 | | | | | ocao de saude | | | | | | | | | | | | | | | | | |2020 | |IMPLEMENTAR GESTAO DE EXCELENCIA EM EDUCACAO | | | | | | | |2020.121-4 |12.122 4.4.90.52.00 |aperfeicoamento de gestores, sup.pedagocico, etc. 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00446 | | |2020.234-3 |12.122 3.3.90.30.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00| 00430 | | | | | etc | | | | | | | |2020.234-3 |12.122 3.3.90.33.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00433 | | | | | etc | | | | | | | |2020.234-3 |12.122 3.3.90.36.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 1.044,64 | 130.000,00| 00436 | | | | | etc | | | | | | | |2020.234-3 |12.122 3.3.90.39.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00439 | | | | | etc | | | | | | | |2020.234-3 |12.122 3.3.90.47.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 1100000| 4.835,58 | 4.835,58 | 4.333,58 | 20.000,00| 00851 | | | | | etc | | | | | | | |2020.243-5 |12.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 140.400,76 | 140.400,76 | 190.400,76 | 1.000.000,00| 00424 | | |2020.243-5 |12.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 15.331,72 | 15.331,72 | 7.971,16 | 50.000,00| 00425 | | |2020.243-5 |12.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 45.884,06 | 45.884,06 | 49.765,31 | 50.000,00| 00426 | | | | | | | | | | | | |2021 | |SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | |2021.139-2 |12.122 4.4.90.51.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00| 00443 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 14/04/2009 Mes : 02 / 2009 Pagina 20 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |2021.139-2 |12.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00| 00447 | | |2021.253-3 |12.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 88.557,10 | 180,90 | 116,90 | 900.000,00| 00431 | | |2021.253-3 |12.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 157.750,61 | 2.064,98 | 1.069,48 | 1.000.000,00| 00440 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 1.168.631,81 | 250.805,70 | 296.809,53 | 9.878.000,00| | | | | | | | | | | | |10.02.00| | |DIVISAO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | | | | | | |10.02.02| | |SECAO DE APOIO ADM.ALIMENT.,DE MAT.E EQ. | | | | | | | | | | | | | | | | | |2006 | |MERENDA ESCOLAR | | | | | | | |2006.207-4 |12.306 3.1.90.11.00 |administracao da merenda escolar 01 1100000| 38.608,79 | 38.608,79 | 38.608,79 | 1.000.000,00| 00448 | | |2006.207-4 |12.306 3.1.90.13.00 |administracao da merenda escolar 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00449 | | |2006.207-4 |12.306 3.1.91.13.00 |administracao da merenda escolar 01 1100000| 10.058,52 | 3.121,35 | 9.550,16 | 50.000,00| 00450 | | |2006.207-4 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 02 2000003| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.970.000,00| 00451 | | |2006.207-4 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 05 2000001| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.880.000,00| 00452 | | |2006.207-4 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 05 2000002| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.400,00| 00453 | | |2006.207-4 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 05 2200005| 0,00 | 249.969,13 | 249.858,53 | 12.330.000,00| 00454 | | |2006.207-4 |12.306 3.3.90.39.00 |administracao da merenda escolar 01 1100000| 994.007,88 | 2.464.684,58 | 2.464.684,58 | 18.700.000,00| 00455 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECAO DE APOIO ADM.ALIMENT.,DE MAT.E EQ. | 1.042.675,19 | 2.756.383,85 | 2.762.702,06 | 38.315.400,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |DIVISAO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | 1.042.675,19 | 2.756.383,85 | 2.762.702,06 | 38.315.400,00| | | | | | | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | |10.04.01| | |SECAO DE EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | |2002 | |EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE | | | | | | | |2002.120-9 |12.365 4.4.90.51.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 01 2100000| 240.604,74 | 119.707,13 | 63.108,90 | 2.000.000,00| 00468 | | |2002.120-9 |12.365 4.4.90.52.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 01 2100000| 6.985,92 | 163.535,90 | 123.942,90 | 500.000,00| 00476 | | |2002.121-0 |12.365 4.4.90.52.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 21.804,87 | 123.875,00 | 103.100,00 | 1.150.000,00| 00477 | | |2002.151-9 |12.365 4.4.90.51.00 |emenda 178 - reforma e construcao de banheiros da 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00469 | | | | | cei 73 | | | | | | | |2002.205-2 |12.365 3.3.90.39.00 |aperfeicoamento dos docentes da educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00| 00464 | | |2002.205-3 |12.365 3.3.90.30.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 01 2100000| 19.903,45 | 18.070,00 | 14.840,00 | 1.181.000,00| 00462 | | |2002.205-3 |12.365 3.3.90.39.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 01 2100000| 323.586,98 | 173.417,31 | 169.634,21 | 1.939.000,00| 00465 | | |2002.205-5 |12.365 3.3.50.43.00 |apoio as entidades privadas e filantropicas de 01 2100000| 1.728.000,00 | 221.000,00 | 221.000,00 | 1.882.000,00| 00459 | | | | | educacao infantil | | | | | | | |2002.233-3 |12.365 3.1.90.04.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00847 | | |2002.233-3 |12.365 3.1.90.11.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 837.457,45 | 841.980,55 | 841.943,77 | 4.270.000,00| 00456 | | |2002.233-3 |12.365 3.1.90.16.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 3.826,15 | 3.826,15 | 3.826,15 | 12.000,00| 00457 | | |2002.233-3 |12.365 3.1.90.34.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 1.211,90 | 1.211,90 | 6.954,05 | 2.000.000,00| 00458 | | |2002.233-3 |12.365 3.1.90.94.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00848 | | |2002.233-3 |12.365 3.3.90.30.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 397.592,13 | 0,00 | 0,00 | 405.000,00| 00861 | | |2002.233-3 |12.365 3.3.90.36.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 12.500,00 | 9.890,13 | 95.000,00| 00463 | | |2002.233-3 |12.365 3.3.90.39.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 187.725,10 | 424.600,89 | 422.341,31 | 5.028.000,00| 00466 | | |2002.263-7 |12.365 3.3.50.43.00 |emenda 126 - subvencao centro educacional apascent 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00460 | | | | | ai de acao social | | | | | | | |2002.265-6 |12.365 3.3.50.43.00 |emenda 153 - subvencao a creche deus menino 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00461 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 14/04/2009 Mes : 02 / 2009 Pagina 21 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | |10.04.01| | |SECAO DE EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | |2009 | |AMPLIACAO DE VAGAS NA PRE-ESCOLA | | | | | | | |2009.111-7 |12.365 4.4.90.51.00 |ampliacao de unidades de educacao infantil 01 2100000| 2.829,51 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00470 | | |2009.111-7 |12.365 4.4.90.51.00 |ampliacao de unidades de educacao infantil 96 2620000| 240.179,91 | 54.945,71 | 0,00 | 1.543.178,83| 00909 | | | | | | | | | | | | |2010 | |AMPLIACAO DE VAGAS NA CRECHE | | | | | | | |2010.111-6 |12.365 4.4.90.51.00 |construcao de tres creches 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00| 00471 | | |2010.139-3 |12.365 4.4.90.51.00 |construcao de creches 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00| 00472 | | |2010.139-3 |12.365 4.4.90.52.00 |construcao de creches 01 2100000| 0,00 | 32.561,00 | 28.868,00 | 500.000,00| 00478 | | |2010.139-4 |12.365 4.4.90.51.00 |ampliacao de centros de educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00473 | | |2010.150-3 |12.365 4.4.90.51.00 |emenda 113 - ampliacao de ceis 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00| 00474 | | |2010.150-4 |12.365 4.4.90.51.00 |emenda 114 - construcao de creche 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00| 00475 | | |2010.233-6 |12.365 3.3.90.39.00 |implementacao de parcerias 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00| 00467 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECAO DE EDUCACAO INFANTIL | 4.011.708,11 | 2.191.231,54 | 2.009.449,42 | 29.375.178,83| | | | | | | | | | | | |10.04.02| | |SECAO DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |2001 | |ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | | |2001.120-7 |12.361 4.4.90.51.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 10.431.000,00| 00509 | | |2001.120-7 |12.361 4.4.90.52.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 2200000| 876.653,82 | 60.276,00 | 59.948,00 | 1.500.000,00| 00514 | | |2001.120-8 |12.361 4.4.90.52.00 |cidade educadora 01 2200000| 58.966,60 | 0,00 | 0,00 | 1.635.000,00| 00515 | | |2001.146-2 |12.361 4.4.90.52.00 |musicalizacao 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00| 00516 | | |2001.204-1 |12.361 3.3.90.30.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 2200000| 83.035,50 | 27.515,35 | 21.315,35 | 1.114.000,00| 00488 | | |2001.204-1 |12.361 3.3.90.39.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 2200000| 1.243.440,95 | 428.127,35 | 431.103,01 | 4.886.000,00| 00498 | | |2001.204-5 |12.361 3.3.90.39.00 |conservacao de unidades do ensino fundamental 01 2200000| 0,00 | 19.434,96 | 28.305,76 | 4.000.000,00| 00499 | | |2001.204-7 |12.361 3.3.50.43.00 |apoio as entidades privadas e filantropicas do 01 2200000| 1.365.960,00 | 227.660,00 | 205.755,00 | 1.902.000,00| 00479 | | | | | ensino fundamental | | | | | | | |2001.240-5 |12.361 3.3.90.30.00 |cidade educadora 01 2200000| 332,64 | 32.105,60 | 0,00 | 446.000,00| 00489 | | |2001.240-5 |12.361 3.3.90.36.00 |cidade educadora 01 2200000| 850,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00| 00496 | | |2001.240-5 |12.361 3.3.90.39.00 |cidade educadora 01 2200000| 12.189,00 | 154.080,00 | 154.080,00 | 6.532.000,00| 00500 | | |2001.243-7 |12.361 3.3.90.39.00 |capacitacao e projetos educacionais 01 2200000| 1.690,00 | 1.690,00 | 0,00 | 150.000,00| 00501 | | |2001.260-0 |12.361 3.3.90.30.00 |musicalizacao 01 2200000| 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00490 | | |2001.260-0 |12.361 3.3.90.39.00 |musicalizacao 01 2200000| 8.090,50 | 7.800,00 | 7.800,00 | 1.300.000,00| 00502 | | |2001.261-0 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 20 - aumentar o valor da subvencao a amas - 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00480 | | | | | associacao dos amigos dos autistas | | | | | | | |2001.261-1 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 21 - aumentar a subvencao a creche especial 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00481 | | | | | maria claro | | | | | | | |2001.261-2 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 22 - aumentar subvencao da apae 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00482 | | |2001.261-4 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 37 - aumentar subvencao da apae 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00483 | | |2001.265-9 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 156 - subvencao assoc.amigos dos autistas 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00484 | | | | | de sorocaba - amas | | | | | | | |2001.267-5 |12.361 3.3.90.30.00 |emenda 187 - grafitagem da cei da vl. angelica 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00491 | | |2001.267-9 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 193 - subvencao a apae 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00485 | | |2001.268-6 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 208 - subvencao a integrar 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00486 | | |2001.268-7 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 209 - subvencao a pro-ex 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00487 | | | | | | | | | | | | |2008 | |TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | |2008.238-3 |12.361 3.3.90.39.00 |manter o programa de transporte de aluno ensino 01 2200000| 315.469,85 | 0,00 | 0,00 | 5.800.000,00| 00503 | | | | | fundamental | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 14/04/2009 Mes : 02 / 2009 Pagina 22 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | |10.04.02| | |SECAO DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |2008.238-3 |12.361 3.3.90.39.00 |manter o programa de transporte de aluno ensino 02 2200002| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350.000,00| 00504 | | | | | fundamental | | | | | | | |2008.238-3 |12.361 3.3.90.39.00 |manter o programa de transporte de aluno ensino 05 2200003| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00505 | | | | | fundamental | | | | | | | | | | | | | | | | | |2011 | |MANTER MUNICIPALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |2011.233-8 |12.361 3.3.90.30.00 |despesa de operacao e manutencao das unidades do 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00| 00492 | | | | | ensino fundamental | | | | | | | |2011.233-8 |12.361 3.3.90.39.00 |despesa de operacao e manutencao das unidades do 01 2200000| 523.561,46 | 18.052,33 | 18.052,33 | 1.000.000,00| 00506 | | | | | ensino fundamental | | | | | | | | | | | | | | | | | |2012 | |IMPLEMENTAR CENTRO DE EDUCACAO NUTRICIONAL | | | | | | | |2012.139-5 |12.361 4.4.90.51.00 |construcao de centro de educacao nutricional 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00| 00510 | | |2012.139-5 |12.361 4.4.90.52.00 |construcao de centro de educacao nutricional 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00517 | | |2012.238-1 |12.361 3.3.90.30.00 |capacitacao de docentes 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00493 | | | | | | | | | | | | |2014 | |IMPLEMENTAR PROJETO ESCOLA BONITA | | | | | | | |2014.108-7 |12.361 4.4.90.51.00 |revitalizacao de predios escolares 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.668.000,00| 00511 | | | | | | | | | | | | |2015 | |IMPLEMENTAR O PROJETO SABE TUDO | | | | | | | |2015.110-1 |12.361 4.4.90.51.00 |disponibilizar acesso ao saber atraves de constru- 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00| 00512 | | | | | coes | | | | | | | |2015.110-1 |12.361 4.4.90.52.00 |disponibilizar acesso ao saber atraves de constru- 01 2200000| 3.680,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00| 00518 | | | | | coes | | | | | | | |2015.248-6 |12.361 3.3.90.30.00 |disponibilizar o acesso ao saber atraves de constr 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00| 00494 | | | | | ucoes | | | | | | | |2015.248-6 |12.361 3.3.90.36.00 |disponibilizar o acesso ao saber atraves de constr 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00| 00497 | | | | | ucoes | | | | | | | |2015.248-6 |12.361 3.3.90.39.00 |disponibilizar o acesso ao saber atraves de constr 01 2200000| 71.469,99 | 327.261,87 | 327.261,87 | 3.000.000,00| 00507 | | | | | ucoes | | | | | | | | | | | | | | | | | |2018 | |IMPLEMENTAR CENTRO CAPACITACAO DOS PROFIS.EDUCACAO | | | | | | | |2018.112-0 |12.361 4.4.90.51.00 |desapropriacao e construcao do centro de capacita- 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00| 00513 | | | | | cao | | | | | | | | | | | | | | | | | |2019 | |IMPLEMENTAR CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCACAO | | | | | | | |2019.111-9 |12.361 4.4.90.51.00 |desapropriacao e construcao do centro de referen- 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00862 | | | | | cia da educacao | | | | | | | |2019.111-9 |12.361 4.4.90.52.00 |desapropriacao e construcao do centro de referen- 01 2200000| 47.437,00 | 0,00 | 0,00 | 398.000,00| 00519 | | | | | cia da educacao | | | | | | | |2019.260-1 |12.361 3.3.90.30.00 |funcionamento do centro de referencia 01 2200000| 6.620,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00| 00495 | | |2019.260-1 |12.361 3.3.90.39.00 |funcionamento do centro de referencia 01 2200000| 5.420,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00| 00508 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECAO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 4.632.367,31 | 1.304.003,46 | 1.284.121,32 | 56.747.000,00| | | | | | | | | | | | |10.04.03| | |ENSINO MEDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |2003 | |ENSINO MEDIO E PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | |2003.121-1 |12.362 4.4.90.52.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 2300000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00527 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 14/04/2009 Mes : 02 / 2009 Pagina 23 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | |10.04.03| | |ENSINO MEDIO | | | | | | | |2003.238-4 |12.362 3.1.90.11.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 2300000| 194.805,52 | 194.805,52 | 194.805,52 | 2.800.000,00| 00520 | | |2003.238-4 |12.362 3.1.90.13.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 2300000| 9.082,70 | 9.082,70 | 328,90 | 165.000,00| 00521 | | |2003.238-4 |12.362 3.1.90.34.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 2300000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00522 | | |2003.238-4 |12.362 3.1.91.13.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 2300000| 31.940,22 | 12.275,02 | 43.094,58 | 465.000,00| 00523 | | |2003.238-4 |12.362 3.3.90.30.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 2300000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00524 | | |2003.238-4 |12.362 3.3.90.39.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 2300000| 0,00 | 917,40 | 917,40 | 60.000,00| 00525 | | | | | | | | | | | | |2008 | |TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | |2008.253-4 |12.362 3.3.90.39.00 |transporte de alunos do ensino medio 02 2300001| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00526 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |ENSINO MEDIO | 235.828,44 | 217.080,64 | 239.146,40 | 3.790.000,00| | | | | | | | | | | | |10.04.04| | |FDO.MAN.DESEN.ED.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | | | | | |2001 | |ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | | |2001.204-1 |12.361 3.1.90.04.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 2620000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00849 | | |2001.204-1 |12.361 3.1.90.09.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 2620000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00843 | | |2001.204-1 |12.361 3.1.90.11.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 2610000| 182.986,12 | 347.469,93 | 347.458,96 | 28.500.000,00| 00528 | | |2001.204-1 |12.361 3.1.90.11.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 2620000| 472.373,74 | 472.373,74 | 472.373,74 | 15.540.000,00| 00529 | | |2001.204-1 |12.361 3.1.90.13.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 2620000| 17.260,20 | 17.260,20 | 5.740,37 | 655.000,00| 00532 | | |2001.204-1 |12.361 3.1.90.34.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 2620000| 1.710,29 | 1.710,29 | 1.710,29 | 800.000,00| 00534 | | |2001.204-1 |12.361 3.1.90.94.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 2620000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00850 | | |2001.204-1 |12.361 3.1.91.13.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 2620000| 942.042,89 | 295.563,43 | 1.036.524,18 | 8.900.000,00| 00535 | | | | | | | | | | | | |2002 | |EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE | | | | | | | |2002.233-3 |12.365 3.1.90.09.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 06 2620000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00844 | | |2002.233-3 |12.365 3.1.90.11.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 06 2610000| 3.729.404,49 | 3.729.404,49 | 3.729.404,49 | 29.154.000,00| 00530 | | |2002.233-3 |12.365 3.1.90.11.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 06 2620000| 29.992,92 | 29.992,92 | 29.992,92 | 3.117.000,00| 00531 | | |2002.233-3 |12.365 3.1.90.13.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 06 2620000| 55.664,32 | 55.664,32 | 4.735,57 | 954.000,00| 00533 | | |2002.233-3 |12.365 3.1.91.13.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 06 2620000| 464.718,75 | 166.748,49 | 579.623,78 | 8.200.000,00| 00536 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FDO.MAN.DESEN.ED.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO | 5.896.153,72 | 5.116.187,81 | 6.207.564,30 | 96.090.000,00| | | | | | | | | | | | |10.04.05| | |ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |2005 | |ENSINO SUPERIOR | | | | | | | |2005.243-6 |12.364 3.3.90.39.00 |manutencao de unidades de ensino superior 01 1100000| 51.485,00 | 8.374,61 | 8.374,61 | 400.000,00| 00538 | | | | | | | | | | | | |2008 | |TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | |2008.233-2 |12.364 3.3.90.18.00 |transporte de alunos de ensino superior 01 1100000| 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00537 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |ENSINO SUPERIOR | 201.485,00 | 8.374,61 | 8.374,61 | 550.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | 14.977.542,58 | 8.836.878,06 | 9.748.656,05 | 186.552.178,83| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | 17.188.849,58 | 11.844.067,61 | 12.808.167,64 | 234.745.578,83| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 14/04/2009 Mes : 02 / 2009 Pagina 24 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |11.00.00| | |SECRETARIA DA SAUDE (SES) | | | | | | |11.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |1001 | |ATENCAO BASICA A SAUDE | | | | | | | |1001.118-9 |10.301 4.4.90.51.00 |ampliacao do c.s. habiteto 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140.000,00| 00588 | | |1001.140-7 |10.301 4.4.90.51.00 |ampliacao de predios 01 3100000| 2.218,58 | 2.218,58 | 2.218,58 | 460.000,00| 00589 | | |1001.254-4 |10.301 3.3.90.30.00 |promover a saude e estimular as posturas saudaveis 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00552 | | |1001.254-4 |10.301 3.3.90.39.00 |promover a saude e estimular as posturas saudaveis 01 3100000| 0,00 | 575,00 | 0,00 | 40.000,00| 00573 | | |1001.254-5 |10.301 3.3.90.30.00 |orientacao e monitoramento alimentar e nutricional 05 3000033| 254.661,26 | 0,00 | 0,00 | 639.000,00| 00553 | | |1001.254-6 |10.301 3.3.90.30.00 |aquisicao de alimentos para combate as carencias 05 3000033| 30.746,13 | 0,00 | 0,00 | 178.000,00| 00554 | | | | | nutricionais | | | | | | | |1001.261-6 |10.301 3.3.90.39.00 |emenda 40 - semana da medicina tradicional chinesa 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00574 | | |1001.268-2 |10.305 3.3.50.43.00 |emenda 199 - subvenc.a fund.alexandra schlumberger 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00551 | | | | | | | | | | | | |1003 | |ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | | | |1003.126-3 |10.301 4.4.90.51.00 |reforma e ampliacao do centro de esterilizacao 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00590 | | |1003.140-9 |10.302 4.4.90.52.00 |renovacao da frota de veiculos 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00| 00595 | | |1003.201-8 |10.302 3.3.50.43.00 |apoio as entidades privadas e filantropicas 01 3100000| 0,00 | 719.971,75 | 719.971,75 | 8.265.000,00| 00546 | | | | | assistencia hospitalar | | | | | | | |1003.237-2 |10.302 3.3.90.30.00 |atendimento ambulatorial, hospitalar e apoio diag- 05 3000033| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00559 | | | | | nostico (repasse) | | | | | | | |1003.237-3 |10.302 3.3.90.30.00 |projeto samu (repasse federal para custeio de 50% 05 3000031| 14,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00560 | | | | | do rh e investimento) | | | | | | | |1003.237-3 |10.302 3.3.90.39.00 |projeto samu (repasse federal para custeio de 50% 05 3000031| 270,00 | 4.290,65 | 4.290,65 | 50.000,00| 00581 | | | | | do rh e investimento) | | | | | | | |1003.237-4 |10.302 3.3.90.39.00 |compra de servicos e insumos para auxilio diagnos- 05 3000033| 35.002,26 | 21.231,43 | 16.254,00 | 613.000,00| 00582 | | | | | tico | | | | | | | |1003.254-8 |10.302 3.3.90.48.00 |despesa para tratamento fora do municipio 05 3000033| 25.314,00 | 25.314,00 | 26.971,00 | 329.000,00| 00587 | | |1003.260-4 |10.302 3.3.50.43.00 |emenda 03 - aumentar subvencao sta.casa de meseri- 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00547 | | | | | cordia | | | | | | | |1003.264-2 |10.302 3.3.50.43.00 |emenda 138 - subvencao assoc.evangelica benefic. 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00548 | | | | | de sorocaba (hospital evangelico) | | | | | | | |1003.266-1 |10.302 3.3.50.43.00 |emenda 158 - subvencao assoc.beneficente oncologia 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00549 | | | | | de sorocaba - abos | | | | | | | |1003.267-2 |10.302 3.3.50.43.00 |emenda 179 - aumentar subvencao da irmandade sta. 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00550 | | | | | casa de misericordia | | | | | | | | | | | | | | | | | |1006 | |ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | |1006.202-8 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 01 3100000| 457.312,12 | 128.525,78 | 53.288,14 | 6.280.000,00| 00561 | | |1006.202-8 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 02 3000028| 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00| 00562 | | |1006.202-8 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 05 3000030| 171.464,16 | 0,00 | 180,39 | 3.083.000,00| 00563 | | |1006.202-8 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 05 3000031| 0,00 | 34.831,00 | 19.293,00 | 150.000,00| 00564 | | |1006.202-8 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 05 3000033| 228.639,92 | 42.393,44 | 16.337,08 | 6.598.000,00| 00565 | | |1006.202-8 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 05 3000034| 701,50 | 337,50 | 0,00 | 50.000,00| 00566 | | |1006.202-9 |10.303 3.3.90.39.00 |distribuicao de medicamentos recebidos, gerencia- 01 3100000| 19.530,00 | 15.156,25 | 15.156,25 | 208.000,00| 00583 | | | | | mento para conservacao, controle e seguranca | | | | | | | | | | | | | | | | | |1009 | |GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | | | | | | | |1009.109-9 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de moveis e equipamento medicos, odonto- 01 3100000| 71.516,85 | 54,74 | 54,74 | 200.000,00| 00592 | | | | | logicos de informatica e outros | | | | | | | |1009.109-9 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de moveis e equipamento medicos, odonto- 05 3000034| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.000,00| 00593 | | | | | logicos de informatica e outros | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 14/04/2009 Mes : 02 / 2009 Pagina 25 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |11.00.00| | |SECRETARIA DA SAUDE (SES) | | | | | | |11.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |1009.141-1 |10.301 4.4.90.51.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 0,00 | 4.181,52 | 2.867,20 | 1.150.000,00| 00591 | | |1009.141-2 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de equipamentos para o conselho municipa 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.000,00| 00594 | | | | | l de saude | | | | | | | |1009.203-9 |10.301 3.1.90.04.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00845 | | |1009.203-9 |10.301 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 6.214.976,09 | 6.230.507,62 | 6.230.507,62 | 84.998.000,00| 00539 | | |1009.203-9 |10.301 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 3000031| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.102.000,00| 00540 | | |1009.203-9 |10.301 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 162.452,06 | 162.452,06 | 80.393,17 | 900.000,00| 00541 | | |1009.203-9 |10.301 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 590.593,36 | 590.810,01 | 590.810,01 | 2.000.000,00| 00542 | | |1009.203-9 |10.301 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 0,00 | 469.062,69 | 469.062,69 | 3.287.000,00| 00543 | | |1009.203-9 |10.301 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 3000033| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713.000,00| 00544 | | |1009.203-9 |10.301 3.1.90.94.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00846 | | |1009.203-9 |10.301 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 1.440.989,52 | 442.887,65 | 1.230.475,65 | 16.000.000,00| 00545 | | |1009.203-9 |10.301 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 39.743,31 | 54.910,40 | 51.295,40 | 1.300.000,00| 00555 | | |1009.203-9 |10.301 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 3000033| 4.091,50 | 0,00 | 0,00 | 158.000,00| 00556 | | |1009.203-9 |10.301 3.3.90.35.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00| 00570 | | |1009.203-9 |10.301 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 0,00 | 8.255,81 | 23.757,37 | 300.000,00| 00571 | | |1009.203-9 |10.301 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 2.887.518,07 | 736.268,53 | 795.917,20 | 8.855.000,00| 00575 | | |1009.203-9 |10.301 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 3000032| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.500,00| 00576 | | |1009.203-9 |10.301 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 3000033| 8.677,50 | 0,00 | 37,69 | 582.000,00| 00577 | | |1009.237-9 |10.301 3.3.90.30.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00557 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1009.237-9 |10.301 3.3.90.33.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00569 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1009.237-9 |10.301 3.3.90.39.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 3100000| 10.303,65 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00| 00578 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1009.238-0 |10.301 3.3.90.30.00 |conselho municipal de saude 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00558 | | | | | | | | | | | | |1010 | |ACOES DE SAUDE COLETIVA | | | | | | | |1010.255-1 |10.301 3.3.90.36.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 05 3000034| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00572 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.255-1 |10.301 3.3.90.39.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 3100000| 7.261,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 20.000,00| 00579 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.255-1 |10.301 3.3.90.39.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 05 3000034| 25.868,00 | 6.790,00 | 12.820,00 | 60.000,00| 00580 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.141-4 |10.305 4.4.90.52.00 |renovacao da frota de veiculos 05 3000034| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.000,00| 00596 | | |1010.141-7 |10.305 4.4.90.52.00 |aq. de moveis e equip. medicos em geral 05 3000034| 9.079,00 | 0,00 | 0,00 | 427.000,00| 00597 | | |1010.202-7 |10.305 3.3.90.39.00 |vigilancia, prevencao e controle doencas transmit. 05 3000034| 8.616,00 | 0,00 | 0,00 | 496.000,00| 00584 | | | | | por vetores e zoonoses | | | | | | | |1010.254-9 |10.305 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 1.088,60 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00| 00567 | | |1010.254-9 |10.305 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 3000034| 2.491,50 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00| 00568 | | |1010.254-9 |10.305 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 2.706,47 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00585 | | |1010.255-0 |10.305 3.3.90.39.00 |campanhas educativas 01 3100000| 13.440,00 | 2.015,00 | 2.015,00 | 80.000,00| 00586 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 12.783.286,41 | 9.706.041,41 | 10.366.974,58 | 153.767.500,00| | | | | | | | | | | | |11.11.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |1003 | |ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | | | |1003.237-2 |10.302 3.3.90.39.00 |atendimento ambulatorial, hospitalar e apoio diag- 05 3000031| 1.914.388,82 | 4.326.381,29 | 4.002.202,79 | 69.821.000,00| 00598 | | | | | nostico (repasse) | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 14/04/2009 Mes : 02 / 2009 Pagina 26 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.914.388,82 | 4.326.381,29 | 4.002.202,79 | 69.821.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 14.697.675,23 | 14.032.422,70 | 14.369.177,37 | 223.588.500,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 14/04/2009 Mes : 02 / 2009 Pagina 27 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |12.00.00| | |SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | | | | | | |12.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |3007 | |ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | |3007.149-2 |27.811 4.4.90.51.00 |emenda 97 - construcao de centro esportivo no bai- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00| 00618 | | | | | rro aparecidinha | | | | | | | |3007.102-9 |27.812 4.4.90.51.00 |modernizacao da infra-estrutura esportiva 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560.000,00| 00619 | | |3007.102-9 |27.812 4.4.90.51.00 |modernizacao da infra-estrutura esportiva 02 1000025| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00863 | | |3007.102-9 |27.812 4.4.90.51.00 |modernizacao da infra-estrutura esportiva 95 1000010| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.119,90| 00875 | | |3007.102-9 |27.812 4.4.90.52.00 |modernizacao da infra-estrutura esportiva 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00630 | | |3007.148-6 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 60 - construcao de vestiario 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00620 | | |3007.148-7 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 61 - construcao de arquibancada 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00621 | | |3007.149-0 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 84 - reforma e ampliacao campo de futebol 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00| 00622 | | | | | no bairro laranjeiras | | | | | | | |3007.149-6 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 101 - construcao de quadra esportiva briga- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00623 | | | | | deiro tobias | | | | | | | |3007.149-7 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 102 - cobertura da quadra de esportes do jd 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00624 | | | | | guadalajara | | | | | | | |3007.149-8 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 103 - construcao de quadra esportiva no jd. 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00625 | | | | | sao guilherme | | | | | | | |3007.151-1 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 131 - construcao de vestiario 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00626 | | |3007.151-2 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 134 - construcao de quadra poliesportiva 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00| 00627 | | |3007.151-3 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 136 - construcao de quadra poliesportiva 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00| 00628 | | |3007.151-4 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 137 - ampliacao de vestiario e construcao 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00629 | | |3007.210-8 |27.812 3.3.90.30.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00605 | | |3007.210-8 |27.812 3.3.90.33.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00608 | | |3007.210-8 |27.812 3.3.90.35.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00609 | | |3007.210-8 |27.812 3.3.90.36.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 1100000| 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00| 00610 | | |3007.210-8 |27.812 3.3.90.39.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 1100000| 19.725,96 | 500,00 | 500,00 | 400.000,00| 00614 | | |3007.210-9 |27.812 3.3.90.30.00 |promocao de eventos esportivos 01 1100000| 0,00 | 600,00 | 0,00 | 50.000,00| 00606 | | |3007.210-9 |27.812 3.3.90.36.00 |promocao de eventos esportivos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00611 | | |3007.210-9 |27.812 3.3.90.39.00 |promocao de eventos esportivos 01 1100000| 96.654,53 | 75.310,87 | 101.808,27 | 1.880.000,00| 00615 | | |3007.260-7 |27.812 3.3.90.39.00 |emenda 09 - apoio a realizacao de provas de ruas 01 1100000| 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00616 | | |3007.259-6 |27.813 3.3.90.30.00 |pedala sorocaba 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00607 | | |3007.259-6 |27.813 3.3.90.36.00 |pedala sorocaba 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00612 | | |3007.259-6 |27.813 3.3.90.39.00 |pedala sorocaba 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00617 | | | | | | | | | | | | |3008 | |GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | |3008.211-2 |27.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 290.771,47 | 290.193,71 | 440.193,71 | 4.350.000,00| 00599 | | |3008.211-2 |27.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 19.252,94 | 19.252,94 | 9.333,07 | 50.000,00| 00600 | | |3008.211-2 |27.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 10.501,61 | 10.501,61 | 10.501,61 | 100.000,00| 00601 | | |3008.211-2 |27.122 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 6.700,05 | 6.700,05 | 100.000,00| 00602 | | |3008.211-2 |27.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 76.862,16 | 21.222,87 | 32.060,30 | 700.000,00| 00603 | | |3008.211-4 |27.122 3.3.90.30.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 1100000| 11.871,08 | 6.350,00 | 5.850,00 | 100.000,00| 00604 | | |3008.211-4 |27.122 3.3.90.39.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 1100000| 79.151,00 | 32.321,52 | 32.821,52 | 900.000,00| 00613 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 612.770,75 | 462.953,57 | 639.768,53 | 11.838.119,90| | | | | | | | | | | | |12.04.00| | |FUNDO APOIO DESPORTO AMADOR DE SOROCABA | | | | | | | | | | | | | | | | | |3007 | |ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | |3007.241-0 |27.811 3.3.90.39.00 |fundo de apoio ao desporto amador de sorocaba - 03 1000007| 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 96.300,00| 00632 | | | | | fadas | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 14/04/2009 Mes : 02 / 2009 Pagina 28 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |12.00.00| | |SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | | | | | | |12.04.00| | |FUNDO APOIO DESPORTO AMADOR DE SOROCABA | | | | | | | | | | | | | | | | | |3007.261-7 |27.811 3.3.90.36.00 |emenda 42 - programa bolsa-atleta 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00631 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO APOIO DESPORTO AMADOR DE SOROCABA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 116.300,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | 622.770,75 | 472.953,57 | 649.768,53 | 11.954.419,90| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 14/04/2009 Mes : 02 / 2009 Pagina 29 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |13.00.00| | |SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | | | | | | |13.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |8001 | |SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL | | | | | | | |8001.243-9 |15.452 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 145.637,80 | 145.637,80 | 245.637,80 | 1.750.000,00| 00633 | | |8001.243-9 |15.452 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 5.574,70 | 5.574,70 | 2.564,15 | 21.000,00| 00634 | | |8001.243-9 |15.452 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 3.122,38 | 3.122,38 | 3.122,38 | 70.000,00| 00635 | | |8001.243-9 |15.452 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 29.144,12 | 8.935,24 | 24.477,05 | 320.000,00| 00636 | | |8001.243-9 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00| 00637 | | |8001.243-9 |15.452 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00638 | | |8001.243-9 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 25.637,00 | 1.231,63 | 1.231,63 | 180.000,00| 00639 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 209.116,00 | 164.501,75 | 277.033,01 | 2.451.000,00| | | | | | | | | | | | |13.05.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |5004 | |TRANSPORTE COLETIVO | | | | | | | |5004.121-5 |15.453 4.4.90.51.00 |modernizacao dos servicos de transporte 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00644 | | |5004.217-8 |15.453 3.3.90.39.00 |subsidios as empresas concessionarias de transpor- 01 1100000| 0,00 | 1.896.247,00 | 1.896.247,00 | 3.000.000,00| 00641 | | | | | tes coletivos | | | | | | | |5004.243-8 |15.453 3.3.90.35.00 |modernizacao dos servicos de transporte 01 1100000| 143.000,00 | 47.666,66 | 23.833,33 | 500.000,00| 00640 | | |5004.248-2 |26.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos de transporte 01 1100000| 0,00 | 1.003.333,33 | 1.003.333,33 | 13.000.000,00| 00642 | | |5004.248-3 |26.131 3.3.90.39.00 |campanhas pula catraca / uso transporte coletivo 01 1100000| 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00643 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 151.700,00 | 2.947.246,99 | 2.923.413,66 | 16.700.000,00| | | | | | | | | | | | |13.06.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |8001 | |SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL | | | | | | | |8001.108-3 |15.452 4.4.90.52.00 |aquisicao de meios e equipamentos 03 4000001| 0,00 | 5.962,91 | 5.962,91 | 500.000,00| 00649 | | |8001.138-9 |15.452 4.4.90.52.00 |fiscalizacao, operacao e sinalizacao 03 4000001| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00650 | | |8001.253-2 |15.452 3.3.90.30.00 |fiscalizazao, operacao e sinalizacao 03 4000001| 67.456,00 | 29.322,64 | 29.009,32 | 2.000.000,00| 00646 | | |8001.253-2 |15.452 3.3.90.36.00 |fiscalizazao, operacao e sinalizacao 03 4000001| 910,94 | 910,94 | 463,96 | 130.000,00| 00647 | | |8001.253-2 |15.452 3.3.90.39.00 |fiscalizazao, operacao e sinalizacao 03 4000001| 379.104,51 | 166.786,40 | 138.764,10 | 4.880.000,00| 00648 | | |8001.002-0 |28.846 3.3.20.41.00 |repasse ao funset 03 4000001| 0,00 | 0,00 | 9.025,93 | 200.000,00| 00645 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | 447.471,45 | 202.982,89 | 183.226,22 | 7.810.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | 808.287,45 | 3.314.731,63 | 3.383.672,89 | 26.961.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 14/04/2009 Mes : 02 / 2009 Pagina 30 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |14.00.00| | |SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | | | | | | |14.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4003 | |ATENCAO AO TRABALHADOR | | | | | | | |4003.108-0 |11.333 4.4.90.51.00 |construcao e aparelhamento do novo predio da unive 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00| 00675 | | | | | rsidade do trabalhador unit | | | | | | | |4003.122-2 |11.333 4.4.90.51.00 |fomento para geracao de renda 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00676 | | |4003.122-2 |11.333 4.4.90.52.00 |fomento para geracao de renda 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00678 | | |4003.122-2 |11.333 4.4.90.52.00 |fomento para geracao de renda 92 1000031| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00| 00877 | | |4003.139-0 |11.333 4.4.90.51.00 |identificao de vagas e colocacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00677 | | |4003.139-0 |11.333 4.4.90.52.00 |identificao de vagas e colocacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00679 | | |4003.213-2 |11.333 3.3.90.30.00 |qualificacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00654 | | |4003.213-2 |11.333 3.3.90.33.00 |qualificacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00657 | | |4003.213-2 |11.333 3.3.90.35.00 |qualificacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00| 00661 | | |4003.213-2 |11.333 3.3.90.36.00 |qualificacao do trabalhador 01 1100000| 5.787,80 | 1.562,80 | 0,00 | 180.000,00| 00663 | | |4003.213-2 |11.333 3.3.90.39.00 |qualificacao do trabalhador 01 1100000| 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00| 00668 | | |4003.213-2 |11.333 3.3.90.47.00 |qualificacao do trabalhador 01 1100000| 24.934,40 | 24.934,40 | 23.204,80 | 35.000,00| 00674 | | |4003.213-3 |11.333 3.3.90.30.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00655 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.213-3 |11.333 3.3.90.33.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00658 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.213-3 |11.333 3.3.90.35.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00662 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.213-3 |11.333 3.3.90.36.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00| 00664 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.213-3 |11.333 3.3.90.39.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00| 00669 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.231-6 |11.333 3.3.90.33.00 |participacao de artesaos em feiras 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00659 | | |4003.231-6 |11.333 3.3.90.36.00 |participacao de artesaos em feiras 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00665 | | |4003.231-6 |11.333 3.3.90.39.00 |participacao de artesaos em feiras 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00670 | | |4003.231-7 |11.333 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 12.768,87 | 3.959,15 | 11.271,45 | 155.000,00| 00653 | | |4003.244-4 |11.333 3.3.90.30.00 |fomento para geracao de renda 92 1000031| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00876 | | |4003.244-4 |11.333 3.3.90.36.00 |fomento para geracao de renda 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 6.023,94 | 70.000,00| 00666 | | |4003.244-4 |11.333 3.3.90.39.00 |fomento para geracao de renda 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00671 | | |4003.262-2 |11.333 3.3.90.39.00 |emenda 69 - semana municipal de prev. ao acidente 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00672 | | | | | de trabalho - sempat | | | | | | | | | | | | | | | | | |4021 | |MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | |4021.244-3 |11.333 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 78.561,47 | 78.561,47 | 128.561,47 | 1.300.000,00| 00651 | | |4021.244-3 |11.333 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 8.117,79 | 8.117,79 | 3.762,89 | 55.000,00| 00652 | | |4021.244-3 |11.333 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 3.266,00 | 800,00 | 750,00 | 20.000,00| 00656 | | |4021.244-3 |11.333 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00660 | | |4021.244-3 |11.333 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00667 | | |4021.244-3 |11.333 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 36.819,91 | 7.730,59 | 14.939,80 | 125.000,00| 00673 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 171.546,24 | 125.666,20 | 188.514,35 | 7.658.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | 171.546,24 | 125.666,20 | 188.514,35 | 7.658.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 14/04/2009 Mes : 02 / 2009 Pagina 31 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |15.00.00| | |SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | | | | | | |15.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |6009 | |DESENVOLVIMENTO LOCAL | | | | | | | |6009.126-2 |04.122 4.4.90.51.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999.600,00| 00691 | | |6009.126-2 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00| 00859 | | |6009.146-0 |19.573 4.4.90.51.00 |pts - parque tecnologico de sorocaba 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00| 00692 | | |6009.259-7 |19.573 3.3.90.39.00 |pts - parque tecnologico de sorocaba 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00| 00687 | | |6009.235-5 |23.691 3.3.90.39.00 |criacao de sistema de divulgacao do municipio 01 1100000| 3.090,00 | 7.120,00 | 7.120,00 | 100.000,00| 00688 | | |6009.240-2 |23.691 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 74.932,22 | 60.806,10 | 110.806,10 | 660.000,00| 00680 | | |6009.240-2 |23.691 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 15.541,83 | 15.541,83 | 6.275,46 | 55.000,00| 00681 | | |6009.240-2 |23.691 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 5.980,34 | 3.067,84 | 7.744,33 | 105.000,00| 00682 | | |6009.240-2 |23.691 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 298,56 | 298,56 | 298,56 | 30.000,00| 00683 | | |6009.240-2 |23.691 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00685 | | |6009.240-2 |23.691 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 30.604,66 | 4.127,83 | 4.190,33 | 100.000,00| 00689 | | |6009.254-0 |23.691 3.3.90.30.00 |polo de desenvolvimento e inovacao de soricaba 01 1100000| 1.434,36 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00684 | | |6009.254-0 |23.691 3.3.90.33.00 |polo de desenvolvimento e inovacao de soricaba 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00686 | | |6009.254-0 |23.691 3.3.90.39.00 |polo de desenvolvimento e inovacao de soricaba 01 1100000| 3.245,79 | 29.651,53 | 26.203,19 | 700.000,00| 00690 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 135.127,76 | 120.613,69 | 162.637,97 | 9.330.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | 135.127,76 | 120.613,69 | 162.637,97 | 9.330.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 14/04/2009 Mes : 02 / 2009 Pagina 32 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |16.00.00| | |SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | | | | | | |16.01.00| | |AREA DE IMPRENSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |7004 | |COMUNICACAO E PUBLICIDADE | | | | | | | |7004.244-2 |24.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 84.366,81 | 84.366,81 | 154.366,81 | 1.380.000,00| 00693 | | |7004.244-2 |24.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 34.620,16 | 34.620,16 | 17.088,83 | 195.000,00| 00694 | | |7004.240-1 |24.131 3.3.90.30.00 |comunicacao interna e externa e divulgacao oficial 01 1100000| -0,85 | -0,85 | -0,85 | 20.000,00| 00695 | | | | | do governo | | | | | | | |7004.240-1 |24.131 3.3.90.33.00 |comunicacao interna e externa e divulgacao oficial 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00696 | | | | | do governo | | | | | | | |7004.240-1 |24.131 3.3.90.39.00 |comunicacao interna e externa e divulgacao oficial 01 1100000| 12.256,32 | 37.730,36 | 44.511,00 | 1.414.000,00| 00697 | | | | | do governo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |AREA DE IMPRENSA | 131.242,44 | 156.716,48 | 215.965,79 | 3.014.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 131.242,44 | 156.716,48 | 215.965,79 | 3.014.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 14/04/2009 Mes : 02 / 2009 Pagina 33 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |17.00.00| | |SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | | | | | | |17.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7009 | |GESTAO DE PESSOAS | | | | | | | |7009.121-8 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 8.669,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00| 00713 | | |7009.121-8 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 07 1000005| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00| 00714 | | |7009.121-9 |04.122 4.4.90.39.00 |implantacao de treinamentos funcionais e comportam 07 1000005| 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 775.000,00| 00710 | | | | | entais e otimizacao interna | | | | | | | |7009.126-1 |04.122 4.4.90.51.00 |sistematizacao da arh 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00| 00711 | | |7009.126-1 |04.122 4.4.90.51.00 |sistematizacao da arh 07 1000005| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845.000,00| 00712 | | |7009.229-9 |04.122 3.1.90.01.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 857.402,48 | 857.402,48 | 1.167.583,17 | 12.250.000,00| 00698 | | |7009.229-9 |04.122 3.1.90.03.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 225.481,39 | 225.481,39 | 225.481,39 | 3.400.000,00| 00699 | | |7009.229-9 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 242.320,88 | 242.320,88 | 242.146,64 | 3.850.000,00| 00700 | | |7009.229-9 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 15.675,55 | 15.675,55 | 7.392,58 | 225.000,00| 00701 | | |7009.229-9 |04.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 5.541,30 | 5.541,30 | 5.541,30 | 50.000,00| 00702 | | |7009.229-9 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 191.412,22 | 165.345,06 | 137.560,33 | 660.000,00| 00703 | | |7009.229-9 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 500,00 | 500,00 | 500,00 | 300.000,00| 00704 | | |7009.229-9 |04.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00705 | | |7009.229-9 |04.122 3.3.90.35.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00706 | | |7009.229-9 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| -304.903,61 | 1.009.191,95 | 809.394,01 | 7.030.000,00| 00707 | | |7009.248-7 |04.122 3.3.90.39.00 |saude e seguranca do servidor 01 1100000| 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00708 | | |7009.237-0 |04.128 3.3.90.39.00 |implantacao de treinamentos funcionais e comporta- 01 1100000| 6.164,00 | 1.223,60 | 1.603,60 | 1.025.000,00| 00709 | | | | | mentais e otimizacao da comunicacao interna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 1.266.513,21 | 2.527.932,21 | 2.602.453,02 | 32.241.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | 1.266.513,21 | 2.527.932,21 | 2.602.453,02 | 32.241.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 14/04/2009 Mes : 02 / 2009 Pagina 34 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |18.00.00| | |SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | | | | | | |18.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009 | |IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA | | | | | | | |3009.229-7 |13.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 165.307,28 | 163.837,46 | 163.837,46 | 2.420.000,00| 00715 | | |3009.229-7 |13.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 9.105,86 | 9.105,86 | 4.001,00 | 45.000,00| 00716 | | |3009.229-7 |13.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 9.311,99 | 9.311,99 | 9.311,99 | 50.000,00| 00717 | | |3009.229-7 |13.122 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00| 00718 | | |3009.229-7 |13.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 35.722,69 | 11.848,11 | 32.626,18 | 350.000,00| 00719 | | |3009.229-7 |13.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 5.250,00 | 5.250,00 | 3.400,00 | 60.000,00| 00722 | | |3009.229-7 |13.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00733 | | |3009.229-7 |13.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00741 | | |3009.229-7 |13.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 84.960,98 | 42.458,99 | 55.850,31 | 1.800.000,00| 00753 | | |3009.229-7 |13.122 3.3.90.47.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 21.547,11 | 21.547,11 | 17.350,73 | 200.000,00| 00774 | | |3009.122-6 |13.392 4.4.90.51.00 |recuperacao do acervo historico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00| 00775 | | |3009.122-6 |13.392 4.4.90.52.00 |recuperacao do acervo historico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00776 | | |3009.122-8 |13.392 4.4.90.52.00 |cinearte/cinevida 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00777 | | |3009.122-9 |13.392 4.4.90.52.00 |ampliacao dos acervos das bibliotecas publicas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00778 | | |3009.126-8 |13.392 4.4.90.52.00 |projetos culturais nos bairros 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00779 | | |3009.236-2 |13.392 3.3.90.30.00 |roteiros historicos culturais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00723 | | |3009.236-2 |13.392 3.3.90.33.00 |roteiros historicos culturais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00734 | | |3009.236-2 |13.392 3.3.90.36.00 |roteiros historicos culturais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00742 | | |3009.236-2 |13.392 3.3.90.39.00 |roteiros historicos culturais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00754 | | |3009.236-4 |13.392 3.3.90.30.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00| 00724 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.236-4 |13.392 3.3.90.33.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00735 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.236-4 |13.392 3.3.90.36.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00743 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.236-4 |13.392 3.3.90.39.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00755 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.236-5 |13.392 3.3.90.30.00 |recuperacao do acervo historico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00725 | | |3009.236-5 |13.392 3.3.90.33.00 |recuperacao do acervo historico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00736 | | |3009.236-5 |13.392 3.3.90.36.00 |recuperacao do acervo historico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00| 00744 | | |3009.236-5 |13.392 3.3.90.39.00 |recuperacao do acervo historico 01 1100000| 9.415,24 | 8.112,99 | 8.112,99 | 75.000,00| 00756 | | |3009.238-8 |13.392 3.3.90.36.00 |repasse a lei de incentivo a cultura (linc) 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00| 00745 | | |3009.238-8 |13.392 3.3.90.39.00 |repasse a lei de incentivo a cultura (linc) 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00757 | | |3009.238-9 |13.392 3.3.50.43.00 |repasse a fundacao de desenvolvimento cultural de 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 1.728.000,00| 00720 | | | | | sorocaba | | | | | | | |3009.239-0 |13.392 3.3.90.30.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00726 | | | | | ivas | | | | | | | |3009.239-0 |13.392 3.3.90.33.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00737 | | | | | ivas | | | | | | | |3009.239-0 |13.392 3.3.90.36.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00746 | | | | | ivas | | | | | | | |3009.239-0 |13.392 3.3.90.39.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00| 00758 | | | | | ivas | | | | | | | |3009.244-5 |13.392 3.3.90.30.00 |caminhos da cultura 01 1100000| 1.275,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00727 | | |3009.244-5 |13.392 3.3.90.33.00 |caminhos da cultura 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00738 | | |3009.244-5 |13.392 3.3.90.36.00 |caminhos da cultura 01 1100000| 850,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00747 | | |3009.244-5 |13.392 3.3.90.39.00 |caminhos da cultura 01 1100000| 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00| 00759 | | |3009.244-6 |13.392 3.3.90.30.00 |cinearte/cinevida 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00728 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 14/04/2009 Mes : 02 / 2009 Pagina 35 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |18.00.00| | |SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | | | | | | |18.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009.244-6 |13.392 3.3.90.33.00 |cinearte/cinevida 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00739 | | |3009.244-6 |13.392 3.3.90.36.00 |cinearte/cinevida 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00748 | | |3009.244-6 |13.392 3.3.90.39.00 |cinearte/cinevida 01 1100000| 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00| 00760 | | |3009.244-7 |13.392 3.3.90.30.00 |implantacao de projetos de cultura popular 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00729 | | |3009.244-7 |13.392 3.3.90.36.00 |implantacao de projetos de cultura popular 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00| 00749 | | |3009.244-7 |13.392 3.3.90.39.00 |implantacao de projetos de cultura popular 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00| 00761 | | |3009.244-8 |13.392 3.3.90.30.00 |premios anuais de literatura e artes plasticas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00| 00730 | | |3009.244-8 |13.392 3.3.90.36.00 |premios anuais de literatura e artes plasticas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00750 | | |3009.244-9 |13.392 3.3.90.30.00 |manutencao dos acervos das bibliotecas publicas 01 1100000| 1.663,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00| 00731 | | |3009.244-9 |13.392 3.3.90.39.00 |manutencao dos acervos das bibliotecas publicas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 239,00 | 50.000,00| 00762 | | |3009.252-7 |13.392 3.3.90.39.00 |manutencao da locomotiva 58 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00763 | | |3009.252-8 |13.392 3.3.90.36.00 |alfabetizacao cultural do jovem 01 1100000| 0,00 | 750,00 | 750,00 | 30.000,00| 00751 | | |3009.252-8 |13.392 3.3.90.39.00 |alfabetizacao cultural do jovem 01 1100000| 250,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00764 | | |3009.260-6 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 06 - evento popular e sacro-cultural 01 1100000| 0,00 | 495,00 | 495,00 | 6.000,00| 00765 | | |3009.260-8 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 10 - projeto socio-cultural fund.joao xxiii 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00766 | | |3009.260-9 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 11 - realizacao de evento popular e sacro- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00767 | | | | | cultural | | | | | | | |3009.261-3 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 28 - realizacao da semana gospel 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00768 | | |3009.261-5 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 38 - realizacao semana munic.dos direitos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00769 | | | | | da mulher | | | | | | | |3009.261-9 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 53 - marcha para jesus 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00770 | | |3009.262-1 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 66 - semana do hip hop 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00771 | | |3009.266-6 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 165 - financiar a preservacao dos conjuntos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00| 00772 | | | | | musicais de cururu (repentistas) do municipio | | | | | | | |3009.266-7 |13.392 3.3.50.43.00 |emenda 166 - via sacra da vila assis 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00| 00721 | | |3009.139-8 |27.813 4.4.90.52.00 |intervencoes de lazer 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00780 | | |3009.253-8 |27.813 3.3.90.30.00 |intervencoes de lazer 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00| 00732 | | |3009.253-8 |27.813 3.3.90.33.00 |intervencoes de lazer 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00| 00740 | | |3009.253-8 |27.813 3.3.90.36.00 |intervencoes de lazer 01 1100000| 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00752 | | |3009.253-8 |27.813 3.3.90.39.00 |intervencoes de lazer 01 1100000| 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00773 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 364.759,15 | 272.717,51 | 439.974,66 | 11.001.000,00| | | | | | | | | | | | |18.03.00| | |FUNDO ASSIST.A CULTURA E EDUCACAO FACED | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009 | |IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA | | | | | | | |3009.122-4 |13.392 4.4.90.52.00 |fundo de assistencia a cultura e educacao - faced 03 1000002| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00| 00783 | | |3009.229-6 |13.392 3.3.90.30.00 |fundo de assistencia a cultura e educacao 03 1000002| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00781 | | |3009.229-6 |13.392 3.3.90.39.00 |fundo de assistencia a cultura e educacao 03 1000002| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00782 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO ASSIST.A CULTURA E EDUCACAO FACED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00| | | | | | | | | | | | |18.04.00| | |FUNDO FESTEJOS POPULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009 | |IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA | | | | | | | |3009.252-1 |13.392 3.3.90.36.00 |fundo municipal para realizacao de festejos popula 03 1000017| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00| 00784 | | | | | res | | | | | | | |3009.252-1 |13.392 3.3.90.39.00 |fundo municipal para realizacao de festejos popula 03 1000017| 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00| 00785 | | | | | res | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 14/04/2009 Mes : 02 / 2009 Pagina 36 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO FESTEJOS POPULARES | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | 494.759,15 | 272.717,51 | 439.974,66 | 11.551.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 14/04/2009 Mes : 02 / 2009 Pagina 37 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |19.00.00| | |SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | | | | | | |19.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4014 | |VALORIZACAO DO JOVEM | | | | | | | |4014.229-8 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 38.284,57 | 38.284,57 | 38.284,57 | 470.000,00| 00786 | | |4014.229-8 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 9.134,70 | 9.134,70 | 4.274,60 | 54.000,00| 00787 | | |4014.229-8 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 2.962,95 | 1.235,54 | 3.681,49 | 45.000,00| 00788 | | |4014.229-8 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00858 | | |4014.229-8 |04.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 10.180,11 | 10.180,11 | 10.180,11 | 24.000,00| 00802 | | |4014.229-8 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 1.599,46 | 1.100,00 | 1.100,00 | 90.000,00| 00809 | | |4014.253-1 |04.122 3.3.50.43.00 |primeira chance 01 1100000| 369.600,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 400.000,00| 00789 | | |4014.253-1 |04.122 3.3.90.39.00 |primeira chance 01 1100000| 530,00 | 66,31 | 66,31 | 12.000,00| 00810 | | |4014.111-1 |08.244 4.4.90.51.00 |implantar o espaco jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00| 00818 | | |4014.111-1 |08.244 4.4.90.52.00 |implantar o espaco jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00819 | | |4014.240-4 |08.244 3.3.90.33.00 |programa emprego jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00797 | | |4014.240-4 |08.244 3.3.90.36.00 |programa emprego jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00| 00803 | | |4014.240-4 |08.244 3.3.90.39.00 |programa emprego jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710.000,00| 00811 | | |4014.245-0 |08.244 3.3.90.30.00 |projeto grafite 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00793 | | |4014.245-0 |08.244 3.3.90.33.00 |projeto grafite 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00798 | | |4014.245-0 |08.244 3.3.90.36.00 |projeto grafite 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00804 | | |4014.245-0 |08.244 3.3.90.39.00 |projeto grafite 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00812 | | |4014.245-2 |08.244 3.3.90.30.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 1100000| 650,00 | 650,00 | 650,00 | 10.000,00| 00794 | | |4014.245-2 |08.244 3.3.90.33.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00799 | | |4014.245-2 |08.244 3.3.90.36.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00805 | | |4014.245-2 |08.244 3.3.90.39.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 1100000| 500,00 | 500,00 | 500,00 | 60.000,00| 00813 | | |4014.245-3 |08.244 3.3.90.30.00 |conselho jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00795 | | |4014.245-3 |08.244 3.3.90.33.00 |conselho jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 1.573,39 | 5.000,00| 00800 | | |4014.245-3 |08.244 3.3.90.36.00 |conselho jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00806 | | |4014.245-3 |08.244 3.3.90.39.00 |conselho jovem 01 1100000| 3.883,66 | 448,00 | 448,00 | 20.000,00| 00814 | | |4014.245-4 |08.244 3.3.50.43.00 |nucleo de atendimento integrado de sorocaba - nais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.000,00| 00790 | | |4014.245-4 |08.244 3.3.90.36.00 |nucleo de atendimento integrado de sorocaba - nais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 8.326,54 | 130.000,00| 00807 | | |4014.245-4 |08.244 3.3.90.39.00 |nucleo de atendimento integrado de sorocaba - nais 01 1100000| 0,00 | 1.172,15 | 1.172,15 | 20.000,00| 00815 | | |4014.259-3 |08.244 3.3.50.43.00 |jovem cidadao 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00| 00791 | | |4014.259-8 |08.244 3.3.90.30.00 |territorio jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00796 | | |4014.259-8 |08.244 3.3.90.33.00 |territorio jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00801 | | |4014.259-8 |08.244 3.3.90.36.00 |territorio jovem 01 1100000| 0,00 | 834,00 | 834,00 | 72.000,00| 00808 | | |4014.259-8 |08.244 3.3.90.39.00 |territorio jovem 01 1100000| 0,00 | 431,46 | 431,46 | 140.000,00| 00816 | | |4014.262-6 |08.244 3.3.90.39.00 |emenda 106 - peais - projeto esperanca de acao e 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00817 | | | | | integracao social | | | | | | | |4014.265-4 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 151 - subvencao a casa do menor 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00792 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 437.325,45 | 70.036,84 | 77.522,62 | 3.354.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 437.325,45 | 70.036,84 | 77.522,62 | 3.354.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 14/04/2009 Mes : 02 / 2009 Pagina 38 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |20.00.00| | |SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | | | | | | |20.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4010 | |ACOES SOCIAIS INTEGRADAS - ASI | | | | | | | |4010.235-3 |08.244 3.3.90.39.00 |executar pesquisa de vulnerabilidade 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00834 | | |4010.253-0 |08.244 3.3.90.39.00 |responsabilidade social do jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00835 | | |4010.259-5 |14.422 3.3.90.30.00 |desenvolvimento do milenio 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00| 00827 | | |4010.259-5 |14.422 3.3.90.33.00 |desenvolvimento do milenio 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00829 | | |4010.259-5 |14.422 3.3.90.39.00 |desenvolvimento do milenio 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00840 | | | | | | | | | | | | |4017 | |ALIANCAS ESTRATEGICAS | | | | | | | |4017.239-5 |08.244 3.3.90.30.00 |parcerias e seminarios 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00824 | | |4017.239-5 |08.244 3.3.90.36.00 |parcerias e seminarios 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00831 | | |4017.239-5 |08.244 3.3.90.39.00 |parcerias e seminarios 01 1100000| 499,46 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00| 00836 | | | | | | | | | | | | |6012 | |CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS | | | | | | | |6012.245-7 |08.244 3.3.90.30.00 |implantacao centro e forum 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00825 | | |6012.245-7 |08.244 3.3.90.33.00 |implantacao centro e forum 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00828 | | |6012.245-7 |08.244 3.3.90.35.00 |implantacao centro e forum 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00| 00830 | | |6012.245-7 |08.244 3.3.90.36.00 |implantacao centro e forum 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00832 | | |6012.245-7 |08.244 3.3.90.39.00 |implantacao centro e forum 01 1100000| -33,18 | 1.472,98 | 1.481,08 | 12.000,00| 00837 | | | | | | | | | | | | |6013 | |ADMINISTRACAO DE PARCERIAS | | | | | | | |6013.243-0 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 72.978,25 | 72.978,25 | 75.339,98 | 360.000,00| 00820 | | |6013.243-0 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 3.161,87 | 3.161,87 | 1.580,93 | 50.000,00| 00821 | | |6013.243-0 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 3.074,67 | 1.119,07 | 652,81 | 15.000,00| 00822 | | |6013.243-0 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 1.934,68 | 1.934,68 | -65,32 | 6.000,00| 00823 | | |6013.123-8 |08.244 4.4.90.51.00 |parcerias, tecnologia social 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00| 00841 | | |6013.123-8 |08.244 4.4.90.52.00 |parcerias, tecnologia social 01 1100000| 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00| 00842 | | |6013.245-6 |08.244 3.3.90.30.00 |cooperativismo e associativismo 01 1100000| 0,00 | 2.340,00 | 0,00 | 50.000,00| 00826 | | |6013.245-6 |08.244 3.3.90.36.00 |cooperativismo e associativismo 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 9.531,20 | 120.000,00| 00833 | | |6013.245-6 |08.244 3.3.90.39.00 |cooperativismo e associativismo 01 1100000| 966,00 | 700,00 | 3.600,00 | 250.000,00| 00838 | | |6013.260-2 |08.244 3.3.90.39.00 |geracoes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00| 00839 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 88.881,75 | 83.706,85 | 92.120,68 | 2.715.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 88.881,75 | 83.706,85 | 92.120,68 | 2.715.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 61.876.420,51 | 55.686.758,24 | 60.006.970,89 | 848.851.519,51| | | | | | | | | | | | 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