--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/04/2009 Mes : 03 / 2009 Pagina 1 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |02.00.00| | |CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | | | | | | |02.01.00| | |GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7011 | |MANUTENCAO DA CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | |7011.2407 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 110.874,03 | 110.874,03 | 110.874,03 | 990.000,00| 00001 | | |7011.2407 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 21.342,01 | 21.342,01 | 21.378,81 | 166.000,00| 00002 | | |7011.2407 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 3.769,34 | 6.801,28 | 4.889,23 | 40.000,00| 00003 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | 135.985,38 | 139.017,32 | 137.142,07 | 1.196.000,00| | | | | | | | | | | | |02.02.00| | |FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | |7011 | |MANUTENCAO DA CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | |7011.2407 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 03 5000004| 3.616,40 | 3.616,40 | 3.616,40 | 20.000,00| 00004 | | |7011.2407 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 03 5000004| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00005 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 3.616,40 | 3.616,40 | 3.616,40 | 40.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 139.601,78 | 142.633,72 | 140.758,47 | 1.236.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/04/2009 Mes : 03 / 2009 Pagina 2 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |03.00.00| | |SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | | | | | | |03.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7002 | |MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | |7002.1198 |04.122 4.4.90.52.00 |reestruturacao da secretaria de governo 01 1100000| 13.875,15 | 5.097,33 | 5.097,33 | 30.000,00| 00039 | | |7002.1461 |04.122 4.4.90.52.00 |manut.dos servicos administrativos das secretarias 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.515.000,00| 00040 | | |7002.1461 |04.122 4.4.90.52.00 |manut.dos servicos administrativos das secretarias 01 1200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00| 00854 | | |7002.2408 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 548.293,12 | 550.683,92 | 550.683,92 | 3.100.000,00| 00006 | | |7002.2408 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 25.610,61 | 25.610,61 | 27.483,41 | 270.000,00| 00008 | | |7002.2408 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 23.557,73 | 40.039,79 | 22.087,14 | 330.000,00| 00011 | | |7002.2408 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 2.976,00 | 2.600,00 | 2.100,00 | 50.000,00| 00013 | | |7002.2408 |04.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 9.485,28 | 8.799,24 | 8.799,24 | 50.000,00| 00021 | | |7002.2408 |04.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 1.260,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 30.000,00| 00023 | | |7002.2408 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 41.997,66 | 46.466,03 | 39.866,03 | 2.068.000,00| 00026 | | |7002.2599 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao da casa do cidadao 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00014 | | |7002.2599 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao da casa do cidadao 01 1100000| 0,00 | 64.752,51 | 53.890,44 | 800.000,00| 00027 | | | | | | | | | | | | |7010 | |IMPLEMENTAR A INTEGRACAO DA INFORMACAO | | | | | | | |7010.1415 |04.122 4.4.90.52.00 |certificacao digital 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00041 | | |7010.1415 |04.122 4.4.90.52.00 |certificacao digital 07 1000005| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00| 00042 | | |7010.1195 |04.126 4.4.90.39.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00| 00034 | | |7010.1195 |04.126 4.4.90.39.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 07 1000005| 47.164,61 | 0,00 | 0,00 | 410.500,00| 00035 | | |7010.1195 |04.126 4.4.90.51.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00036 | | |7010.1195 |04.126 4.4.90.51.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 07 1000005| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00| 00037 | | |7010.1195 |04.126 4.4.90.52.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 01 1100000| 0,00 | 900,00 | 900,00 | 225.000,00| 00043 | | |7010.1195 |04.126 4.4.90.52.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 07 1000005| 13.289,15 | 87.153,00 | 265,00 | 2.089.500,00| 00044 | | |7010.2367 |04.126 3.3.90.30.00 |integracao dos sistemas administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00015 | | |7010.2367 |04.126 3.3.90.39.00 |integracao dos sistemas administrativos 01 1100000| 108.853,24 | 85.497,98 | 97.550,27 | 500.000,00| 00028 | | | | | | | | | | | | |8002 | |SEGURANCA PATRIMONIAL | | | | | | | |8002.1084 |06.181 4.4.90.52.00 |ampliacao da frota 05 1000020| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.200,00| 00045 | | |8002.1202 |06.181 4.4.90.51.00 |reestruturacao da guarda municipal 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.000,00| 00038 | | |8002.1202 |06.181 4.4.90.52.00 |reestruturacao da guarda municipal 01 1100000| 19.138,33 | 5.266,00 | 576,00 | 450.000,00| 00046 | | |8002.2267 |06.181 3.1.90.11.00 |manutencao da guarda municipal 01 1100000| 744.603,33 | 750.044,57 | 750.044,57 | 12.000.000,00| 00007 | | |8002.2267 |06.181 3.1.90.13.00 |manutencao da guarda municipal 01 1100000| 2.630,52 | 2.630,52 | 2.129,31 | 32.000,00| 00009 | | |8002.2267 |06.181 3.1.90.16.00 |manutencao da guarda municipal 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00| 00010 | | |8002.2267 |06.181 3.1.91.13.00 |manutencao da guarda municipal 01 1100000| 154.512,68 | 282.281,23 | 156.715,80 | 2.140.000,00| 00012 | | |8002.2267 |06.181 3.3.90.30.00 |manutencao da guarda municipal 01 1100000| 500,00 | 60.019,80 | 42.496,80 | 241.500,00| 00017 | | |8002.2267 |06.181 3.3.90.30.00 |manutencao da guarda municipal 95 1000020| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.240,78| 00873 | | |8002.2267 |06.181 3.3.90.33.00 |manutencao da guarda municipal 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00022 | | |8002.2267 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao da guarda municipal 01 1100000| 43.117,63 | 26.862,65 | 12.963,32 | 223.500,00| 00030 | | |8002.2267 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao da guarda municipal 95 1000020| 24.596,00 | 0,00 | 0,00 | 35.280,00| 00874 | | | | | | | | | | | | |8004 | |DEFESA CIVIL | | | | | | | |8004.1199 |06.182 4.4.90.52.00 |aqusicao de equipamentos p/avaliacao e mapeamento 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00| 00047 | | | | | de areas de risco | | | | | | | |8004.1201 |06.182 4.4.90.52.00 |aquisicao de meios p/assistencia em emergencias 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00| 00048 | | |8004.2272 |06.182 3.3.90.30.00 |desenvolvimento cultural em prevencao de acidentes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00018 | | |8004.2272 |06.182 3.3.90.39.00 |desenvolvimento cultural em prevencao de acidentes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00032 | | |8004.2274 |06.182 3.3.90.30.00 |monit. e planos prevent. de vulnerab. em areas 01 1100000| 4.480,00 | 1.559,60 | 0,00 | 6.000,00| 00019 | | | | | urbanas e rurais | | | | | | | |8004.2275 |06.182 3.3.90.30.00 |socorro e assitencia em emergencias 01 1100000| 30.827,50 | 25.086,40 | 14.203,00 | 75.000,00| 00020 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/04/2009 Mes : 03 / 2009 Pagina 3 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |03.00.00| | |SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | | | | | | |03.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |8004.2275 |06.182 3.3.90.36.00 |socorro e assitencia em emergencias 01 1100000| 0,00 | 3.750,43 | 3.750,43 | 100.000,00| 00025 | | |8004.2275 |06.182 3.3.90.39.00 |socorro e assitencia em emergencias 01 1100000| 500,00 | 4.092,87 | 4.092,87 | 45.000,00| 00033 | | | | | | | | | | | | |8005 | |GESTAO DE SEGURANCA | | | | | | | |8005.2276 |06.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 800,00 | 800,00 | 800,00 | 15.000,00| 00016 | | |8005.2276 |06.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00024 | | |8005.2276 |06.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 7.700,00 | 32.252,00 | 24.752,00 | 350.000,00| 00029 | | | | | | | | | | | | |8007 | |SISTEMA DE SEGURANCA URBANA | | | | | | | |8007.2440 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao do servico de videomonitoramento 01 1100000| 19.296,00 | 20.060,25 | 20.060,25 | 250.000,00| 00031 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 1.889.064,54 | 2.138.506,73 | 1.847.507,13 | 29.399.720,78| | | | | | | | | | | | |03.05.00| | |UNIDADE DE EXECUCAO DE PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | |5015 | |SOROCABA TOTAL | | | | | | | |5015.2553 |04.122 4.4.90.39.00 |sorocaba total 07 1000012| 168.900,00 | 100.045,96 | 174.277,79 | 2.500.000,00| 00049 | | |5015.1384 |15.782 4.4.90.51.00 |obras do sistema viario 01 1100000| 1.367.598,47 | 940.185,14 | 940.185,14 | 6.223.000,00| 00050 | | |5015.1384 |15.782 4.4.90.51.00 |obras do sistema viario 07 1000012| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500.000,00| 00051 | | |5015.1384 |15.782 4.4.90.52.00 |obras do sistema viario 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00| 00052 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |UNIDADE DE EXECUCAO DE PROGRAMA | 1.536.498,47 | 1.040.231,10 | 1.114.462,93 | 24.351.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | 3.425.563,01 | 3.178.737,83 | 2.961.970,06 | 53.750.720,78| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/04/2009 Mes : 03 / 2009 Pagina 4 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |04.00.00| | |SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | | | | | | |04.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7003 | |ADVOCACIA MUNICIPAL | | | | | | | |7003.2263 |03.122 3.3.90.30.00 |consultoria juridica e contencioso judicial e 01 1100000| 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100.000,00| 00056 | | | | | extra-judicial | | | | | | | |7003.2263 |03.122 3.3.90.36.00 |consultoria juridica e contencioso judicial e 01 1100000| 44.509,12 | 31.122,45 | 31.122,45 | 300.000,00| 00057 | | | | | extra-judicial | | | | | | | |7003.2432 |03.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 613.960,14 | 618.618,70 | 618.618,70 | 7.000.000,00| 00053 | | |7003.2432 |03.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 1.130,54 | 1.130,54 | 1.656,82 | 50.000,00| 00054 | | |7003.2432 |03.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 94.401,77 | 172.810,79 | 95.939,18 | 1.150.000,00| 00055 | | |7003.2432 |03.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 167.401,18 | 44.805,83 | 43.826,42 | 900.000,00| 00058 | |04.01.02| | |AREA DE PROTECAO AO CONSUMIDOR - PROCON | | | | | | | | | | | | | | | | | |7003 | |ADVOCACIA MUNICIPAL | | | | | | | |7003.1196 |03.122 4.4.90.52.00 |reestruturacao do procon 03 1000006| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00060 | | |7003.2433 |03.122 3.3.90.39.00 |manutencao do procon 01 1100000| 0,00 | 1.608,47 | 1.608,47 | 45.000,00| 00059 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |AREA DE PROTECAO AO CONSUMIDOR - PROCON | 0,00 | 1.608,47 | 1.608,47 | 50.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 921.902,75 | 870.596,78 | 793.272,04 | 9.550.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 921.902,75 | 870.596,78 | 793.272,04 | 9.550.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/04/2009 Mes : 03 / 2009 Pagina 5 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |05.00.00| | |SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | | | | | | |05.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7007 | |ADMINISTRACAO | | | | | | | |7007.1197 |04.122 4.4.90.51.00 |modernizacao, ampliacao e adequacao administrativa 01 1100000| -0,05 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00| 00074 | | |7007.1197 |04.122 4.4.90.52.00 |modernizacao, ampliacao e adequacao administrativa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00| 00076 | | |7007.1197 |04.122 4.4.90.52.00 |modernizacao, ampliacao e adequacao administrativa 01 1200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00077 | | |7007.2400 |04.122 3.1.90.11.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| 571.914,53 | 569.484,42 | 566.596,22 | 8.442.500,00| 00061 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.2400 |04.122 3.1.90.13.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| 6.826,69 | 6.826,69 | 6.751,44 | 260.000,00| 00062 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.2400 |04.122 3.1.90.16.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| 44.327,06 | 44.327,06 | 44.327,06 | 200.000,00| 00063 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.2400 |04.122 3.1.90.34.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| 0,00 | 13.374,45 | 13.374,45 | 57.500,00| 00856 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.2400 |04.122 3.1.91.13.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| 104.041,38 | 187.943,69 | 105.969,64 | 1.380.000,00| 00064 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.2400 |04.122 3.3.90.30.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| 463.825,84 | 349.641,46 | 314.692,54 | 5.791.000,00| 00066 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.2400 |04.122 3.3.90.35.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00| 00069 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.2400 |04.122 3.3.90.39.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| 135.604,95 | 314.251,29 | 310.104,37 | 5.740.000,00| 00071 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | | | | | | | | | | | |8003 | |APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV | | | | | | | |8003.1266 |06.181 4.4.90.51.00 |manutencao do servico publico estadual e federal 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00075 | | |8003.1266 |06.181 4.4.90.52.00 |manutencao do servico publico estadual e federal 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00078 | | |8003.2268 |06.181 3.3.30.41.00 |colaboracao para o custeio e investimento do corpo 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00| 00065 | | | | | de bombeiros | | | | | | | |8003.2268 |06.181 3.3.90.30.00 |colaboracao para o custeio e investimento do corpo 01 1100000| 31.523,78 | 234,50 | 0,00 | 173.000,00| 00067 | | | | | de bombeiros | | | | | | | |8003.2328 |06.181 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 01 1100000| 1.501,00 | 276,60 | 107,10 | 60.000,00| 00068 | | | | | l | | | | | | | |8003.2328 |06.181 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 01 1100000| 1.561,20 | 49.580,56 | 52.049,56 | 682.000,00| 00070 | | | | | l | | | | | | | |8003.2328 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 01 1100000| 103.457,10 | 41.568,51 | 41.568,51 | 1.204.000,00| 00072 | | | | | l | | | | | | | |8003.2328 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 02 1000013| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00| 00073 | | | | | l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 1.464.583,48 | 1.577.509,23 | 1.455.540,89 | 25.442.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 1.464.583,48 | 1.577.509,23 | 1.455.540,89 | 25.442.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/04/2009 Mes : 03 / 2009 Pagina 6 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |06.00.00| | |SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | | | | | | |06.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7001 | |ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | | | | | | | |7001.1206 |04.122 4.4.90.51.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00| 00130 | | |7001.1206 |04.122 4.4.90.52.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00131 | | |7001.2234 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 117.220,89 | 117.220,89 | 117.220,89 | 780.000,00| 00079 | | |7001.2234 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 5.427,37 | 5.427,37 | 6.255,56 | 80.000,00| 00085 | | |7001.2234 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 8.984,10 | 15.927,40 | 8.721,16 | 80.000,00| 00093 | | |7001.2234 |04.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00107 | | |7001.2307 |04.122 3.1.90.11.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 238.323,88 | 238.323,88 | 238.323,88 | 3.240.000,00| 00080 | | |7001.2307 |04.122 3.1.90.16.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 48.380,64 | 48.380,64 | 48.380,64 | 560.000,00| 00087 | | |7001.2307 |04.122 3.1.91.13.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 50.842,82 | 89.118,41 | 48.430,38 | 470.000,00| 00094 | | |7001.2307 |04.122 3.3.90.30.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 10.333,85 | 2.973,60 | 1.973,60 | 50.000,00| 00102 | | |7001.2307 |04.122 3.3.90.33.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00| 00108 | | |7001.2307 |04.122 3.3.90.36.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 0,00 | 5.167,65 | 5.167,65 | 65.000,00| 00113 | | |7001.2307 |04.122 3.3.90.39.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 1.995,05 | 5.938,24 | 5.938,24 | 69.000,00| 00115 | | |7001.2307 |04.122 3.3.90.39.00 |fiscalizacao de posturas 02 1000018| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00116 | | |7001.2307 |04.122 3.3.90.39.00 |fiscalizacao de posturas 05 1000018| 178,00 | 130.260,28 | 6.760,28 | 740.000,00| 00117 | | |7001.2243 |04.124 3.1.90.11.00 |controle interno 01 1100000| 87.331,52 | 87.331,52 | 87.331,52 | 1.350.000,00| 00081 | | |7001.2243 |04.124 3.1.90.16.00 |controle interno 01 1100000| 4.383,92 | 4.383,92 | 4.383,92 | 30.000,00| 00088 | | |7001.2243 |04.124 3.1.91.13.00 |controle interno 01 1100000| 13.776,72 | 24.978,72 | 13.560,32 | 170.000,00| 00095 | | |7001.2243 |04.124 3.3.90.30.00 |controle interno 01 1100000| 500,00 | 500,00 | 500,00 | 20.000,00| 00103 | | |7001.2243 |04.124 3.3.90.33.00 |controle interno 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00109 | | |7001.2243 |04.124 3.3.90.35.00 |controle interno 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00| 00111 | | |7001.2243 |04.124 3.3.90.39.00 |controle interno 01 1100000| 235.446,65 | 97.486,65 | 97.486,65 | 1.900.000,00| 00118 | | |7001.2243 |04.124 3.3.90.47.00 |controle interno 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00| 00123 | | |7001.2244 |04.129 3.1.90.11.00 |fiscalizacao tributaria 01 1100000| 159.124,04 | 159.124,04 | 159.124,04 | 1.450.000,00| 00082 | | |7001.2244 |04.129 3.1.90.16.00 |fiscalizacao tributaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00089 | | |7001.2244 |04.129 3.1.91.13.00 |fiscalizacao tributaria 01 1100000| 20.962,18 | 38.251,41 | 20.929,06 | 200.000,00| 00096 | | |7001.2244 |04.129 3.3.90.30.00 |fiscalizacao tributaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00104 | | |7001.2244 |04.129 3.3.90.39.00 |fiscalizacao tributaria 01 1100000| 781.597,34 | 73.308,14 | 69.769,14 | 2.050.000,00| 00119 | | |7001.2245 |04.129 3.1.90.11.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 1100000| 84.762,91 | 84.762,91 | 83.794,04 | 620.000,00| 00083 | | |7001.2245 |04.129 3.1.90.16.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00090 | | |7001.2245 |04.129 3.1.90.34.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00092 | | |7001.2245 |04.129 3.1.91.13.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 1100000| 10.837,38 | 19.521,41 | 10.512,25 | 95.000,00| 00097 | | |7001.2245 |04.129 3.3.90.30.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00105 | | |7001.2245 |04.129 3.3.90.39.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 1100000| 52.095,90 | 110.408,09 | 122.958,93 | 622.500,00| 00120 | | |7001.2245 |04.129 3.3.90.92.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 1100000| 244.016,24 | 215.438,92 | 11.721,10 | 637.500,00| 00128 | | |7001.2247 |04.129 3.1.90.11.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 79.080,19 | 81.051,15 | 81.051,15 | 1.260.000,00| 00084 | | |7001.2247 |04.129 3.1.90.13.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 498,29 | 498,29 | 498,29 | 2.000,00| 00086 | | |7001.2247 |04.129 3.1.90.16.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 389,15 | 389,15 | 389,15 | 20.000,00| 00091 | | |7001.2247 |04.129 3.1.91.13.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 15.389,48 | 27.683,97 | 15.356,57 | 135.000,00| 00098 | | |7001.2247 |04.129 3.3.90.30.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 0,00 | 83,20 | 383,20 | 40.000,00| 00106 | | |7001.2247 |04.129 3.3.90.33.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00110 | | |7001.2247 |04.129 3.3.90.35.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00| 00112 | | |7001.2247 |04.129 3.3.90.36.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 0,00 | 5.705,62 | 5.705,62 | 70.000,00| 00114 | | |7001.2247 |04.129 3.3.90.39.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 2.649,11 | 7.939,81 | 7.392,81 | 650.000,00| 00121 | | | | | | | | | | | | |9001 | |CONTRIBUICOES A UNIAO | | | | | | | |9001.0001 |04.122 3.3.90.47.00 |pasep - geral 01 1100000| 225.898,09 | 236.253,47 | 246.135,56 | 2.733.000,00| 00122 | | |9001.0005 |10.301 3.3.90.47.00 |pasep - saude 01 3100000| 216.411,73 | 216.411,73 | 216.411,73 | 2.733.000,00| 00124 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/04/2009 Mes : 03 / 2009 Pagina 7 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |06.00.00| | |SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | | | | | | |06.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |9001.0021 |12.361 3.3.90.47.00 |pasep - educacao 01 2200000| 171.472,55 | 171.472,55 | 171.472,55 | 2.572.000,00| 00125 | | | | | | | | | | | | |9002 | |SERVICO DA DIVIDA | | | | | | | |9002.0006 |28.843 3.2.80.21.00 |servico da divida interna - geral 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980.000,00| 00099 | | |9002.0006 |28.843 3.2.90.21.00 |servico da divida interna - geral 01 1100000| 831.146,83 | 831.146,83 | 831.146,83 | 6.977.000,00| 00100 | | |9002.0006 |28.843 3.2.90.22.00 |servico da divida interna - geral 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.052.000,00| 00101 | | |9002.0006 |28.843 4.6.90.71.00 |servico da divida interna - geral 01 1100000| 301.160,49 | 301.160,49 | 611.806,71 | 16.709.000,00| 00133 | | |9002.0006 |28.843 4.6.90.91.00 |servico da divida interna - geral 01 1100000| 766.277,71 | 766.277,71 | 766.277,71 | 1.800.000,00| 00134 | | | | | | | | | | | | |9003 | |INDENIZACOES | | | | | | | |9003.0012 |28.846 3.3.90.93.00 |indenizacoes 01 1100000| -1.704,94 | 1.510,37 | 3.613,00 | 50.000,00| 00129 | | | | | | | | | | | | |9004 | |PRECATORIOS JUDICIAIS | | | | | | | |9004.0014 |28.846 3.3.90.91.00 |precatorios judiciais de natureza alimenticia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.847.000,00| 00126 | | |9004.0015 |28.846 3.3.90.91.00 |precatorios judiciais de natureza nao alimenticia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.426.000,00| 00127 | | |9004.0015 |28.846 4.5.90.91.00 |precatorios judiciais de natureza nao alimenticia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975.000,00| 00132 | | | | | | | | | | | | |9999 | |RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |9999.9001 |99.999 9.9.90.99.00 |para suplementacoes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00| 00135 | | |9999.9002 |99.999 9.9.90.99.00 |para passivos contingentes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00| 00136 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 4.786.290,08 | 4.221.818,43 | 4.126.884,13 | 64.617.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 4.786.290,08 | 4.221.818,43 | 4.126.884,13 | 64.617.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/04/2009 Mes : 03 / 2009 Pagina 8 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4001 | |ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | |4001.1242 |08.243 4.4.90.51.00 |projeto educarte 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00| 00254 | | |4001.2385 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.000,00| 00168 | | |4001.2385 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 05 5000021| 43.875,00 | 43.875,00 | 43.875,00 | 615.000,00| 00169 | | |4001.2385 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 05 5000022| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00| 00170 | | |4001.2385 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 95 5000021| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.410,00| 00901 | | |4001.2385 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 95 5000022| 600,00 | 600,00 | 4.378,56 | 16.790,00| 00900 | | |4001.2386 |08.243 3.3.50.43.00 |apoio as entidades de atendimento a juventude 01 1100000| 0,00 | 128.571,00 | 143.127,00 | 1.525.000,00| 00171 | | |4001.2460 |08.243 3.3.90.39.00 |peti - prog.erradicacao do trabalho infantil 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00| 00239 | | |4001.2461 |08.243 3.3.50.43.00 |projeto travessia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00| 00172 | | |4001.2461 |08.243 3.3.90.30.00 |projeto travessia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00203 | | |4001.2461 |08.243 3.3.90.39.00 |projeto travessia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00240 | | |4001.2462 |08.243 3.3.90.30.00 |medida de prestacao de servico a comunidade 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00204 | | |4001.2462 |08.243 3.3.90.36.00 |medida de prestacao de servico a comunidade 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00225 | | |4001.2462 |08.243 3.3.90.39.00 |medida de prestacao de servico a comunidade 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00241 | | |4001.2463 |08.243 3.3.90.30.00 |projeto educarte 01 1100000| -315,90 | 1.085,60 | 1.085,60 | 35.000,00| 00205 | | |4001.2463 |08.243 3.3.90.33.00 |projeto educarte 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00217 | | |4001.2463 |08.243 3.3.90.36.00 |projeto educarte 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00| 00226 | | |4001.2463 |08.243 3.3.90.39.00 |projeto educarte 01 1100000| 470,00 | 1.267,20 | 0,00 | 100.000,00| 00242 | | |4001.2468 |08.243 3.3.50.43.00 |centro de referencia especializada de assistencia 05 5000020| 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 43.000,00| 00173 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.2468 |08.243 3.3.90.30.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00206 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.2468 |08.243 3.3.90.33.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00218 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.2468 |08.243 3.3.90.36.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00| 00227 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.2468 |08.243 3.3.90.39.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00243 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.2522 |08.243 3.3.90.36.00 |protagonismo juvenil 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00228 | | |4001.2522 |08.243 3.3.90.39.00 |protagonismo juvenil 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00| 00244 | | |4001.2633 |08.243 3.3.50.43.00 |emenda 121 - subvencao ao inst. humberto de campos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00174 | | |4001.2640 |08.243 3.3.50.43.00 |emenda 133 - subvencao assoc.beneficente de amurt 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00175 | | | | | amurtel | | | | | | | |4001.2690 |08.243 3.3.50.43.00 |emenda 212 - subvencao lar escola monteiro lobato 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00176 | | |4001.2646 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 143 - aumentar subvencao centro social sao 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00177 | | | | | jose | | | | | | | | | | | | | | | | | |4004 | |ATENCAO AO IDOSO | | | | | | | |4004.2136 |08.241 3.3.90.30.00 |atendimento a pessoa idosa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00200 | | |4004.2136 |08.241 3.3.90.33.00 |atendimento a pessoa idosa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00| 00215 | | |4004.2136 |08.241 3.3.90.36.00 |atendimento a pessoa idosa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00222 | | |4004.2136 |08.241 3.3.90.39.00 |atendimento a pessoa idosa 01 1100000| 950,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00236 | | |4004.2139 |08.241 3.3.50.43.00 |apoio a entidades de atendimento ao idoso 01 1100000| 0,00 | 18.908,00 | 24.578,00 | 195.000,00| 00142 | | |4004.2645 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 142 - aumentar subvencao vl.dos velhinhos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00143 | | | | | de sorocaba | | | | | | | |4004.2647 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 144 - aumentar subvencao ao lar sao vicente 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00144 | | | | | de paulo | | | | | | | |4004.2648 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 145 - subvencao a profissionalizacao e soci 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00145 | | | | | abilizacao do deficiente auditivo - integra | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/04/2009 Mes : 03 / 2009 Pagina 9 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4004.2649 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 146 - subvencao a inst.terapeutica de grupo 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00146 | | | | | de reabilitacao - integrar | | | | | | | |4004.2650 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 147 - subvencao a afissore 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00147 | | |4004.2651 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 148 - subvencao assoc. de pacientes,doadore 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00148 | | | | | s e transplantados renais - transdoresso | | | | | | | |4004.2657 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 154 - subvencao assoc.sorocabana de amparo 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00149 | | | | | ao cegos - asac | | | | | | | |4004.2658 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 155 - subvencao assoc. 4 de julho 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00150 | | |4004.2660 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 157 - subvencao grupo de cidadania reviver 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00151 | | |4004.2689 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 211 - subvencao ao grupo cidadania reviver 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00152 | | | | | 3 idade | | | | | | | |4004.2688 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 210 - subvencao a casa das maes e das crian 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00| 00178 | | | | | cas de sorocaba | | | | | | | | | | | | | | | | | |4005 | |ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | | | | | | | |4005.2140 |08.242 3.3.90.30.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00201 | | |4005.2140 |08.242 3.3.90.33.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00216 | | |4005.2140 |08.242 3.3.90.36.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00223 | | |4005.2140 |08.242 3.3.90.39.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00237 | | |4005.2146 |08.242 3.3.50.43.00 |apoio a entidade de atendimento as pessoas porta- 01 1100000| 0,00 | 42.245,00 | 39.216,00 | 510.000,00| 00153 | | | | | dora de deficiencia | | | | | | | |4005.2146 |08.242 3.3.50.43.00 |apoio a entidade de atendimento as pessoas porta- 05 5000012| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00| 00154 | | | | | dora de deficiencia | | | | | | | |4005.2146 |08.242 3.3.50.43.00 |apoio a entidade de atendimento as pessoas porta- 05 5000016| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00| 00155 | | | | | dora de deficiencia | | | | | | | |4005.2146 |08.242 3.3.50.43.00 |apoio a entidade de atendimento as pessoas porta- 95 5000012| 25.200,00 | 25.200,00 | 27.000,00 | 44.660,00| 00903 | | | | | dora de deficiencia | | | | | | | |4005.2146 |08.242 3.3.50.43.00 |apoio a entidade de atendimento as pessoas porta- 95 5000016| 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.240,00| 00904 | | | | | dora de deficiencia | | | | | | | |4005.2464 |08.242 3.3.90.30.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 01 1100000| 500,00 | 500,00 | 500,00 | 3.000,00| 00202 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.2464 |08.242 3.3.90.36.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00224 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.2464 |08.242 3.3.90.39.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00| 00238 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.2618 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 46 - aumento da subvencao para apadas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00156 | | |4005.2632 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 120 - recursos a assoc. beneficente 4 de 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00| 00157 | | | | | julho | | | | | | | |4005.2634 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 122 - subvencao a asac 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00158 | | |4005.2639 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 132 - subvencao a associacao beneficente 4 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00159 | | | | | de julho | | | | | | | |4005.2663 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 160 - subvencao a apadas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00160 | | |4005.2664 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 161 - subvencao ao gpaci 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00161 | | |4005.2669 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 172 - subvencao assoc. 4 de julho banco de 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00162 | | | | | cadeira de rodas | | | | | | | |4005.2677 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 191 - subvencao afissore 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00163 | | |4005.2678 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 192 - subvencao a apadas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00164 | | |4005.2680 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 194 - subvencao assoc. sorocabana de amparo 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00165 | | | | | aos cegos | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/04/2009 Mes : 03 / 2009 Pagina 10 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4005.2684 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 206 - subvencao assoc.pacientes doadores e 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00166 | | | | | transplantados renais de sorocaba | | | | | | | |4005.2685 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 207 - subvencao centro de integracao social 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00167 | | | | | de pais e amigos de sorocaba - cispas | | | | | | | | | | | | | | | | | |4007 | |GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |4007.2152 |08.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 459.974,59 | 459.974,59 | 457.147,92 | 5.599.283,30| 00137 | | |4007.2152 |08.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 17.798,73 | 17.798,73 | 16.593,93 | 115.000,00| 00138 | | |4007.2152 |08.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00139 | | |4007.2152 |08.122 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 12.700,00 | 13.416,67 | 100.716,70| 00140 | | |4007.2152 |08.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 64.969,50 | 115.254,89 | 64.441,87 | 880.000,00| 00141 | | |4007.2152 |08.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 8.024,17 | 8.024,17 | 9.024,17 | 60.000,00| 00198 | | |4007.2152 |08.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00214 | | |4007.2152 |08.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 15.259,45 | 22.454,75 | 22.454,75 | 186.000,00| 00220 | | |4007.2152 |08.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 89.791,00 | 53.145,06 | 60.220,23 | 1.450.000,00| 00234 | | |4007.2465 |08.122 3.3.90.30.00 |manutencao e apoio aos conselhos municipais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00199 | | |4007.2465 |08.122 3.3.90.36.00 |manutencao e apoio aos conselhos municipais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00221 | | |4007.2465 |08.122 3.3.90.39.00 |manutencao e apoio aos conselhos municipais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00235 | | |4007.2157 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao do conselho tutelar 01 1100000| 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00| 00207 | | |4007.2157 |08.244 3.3.90.36.00 |manutencao do conselho tutelar 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00| 00229 | | |4007.2157 |08.244 3.3.90.47.00 |manutencao do conselho tutelar 01 1100000| 4.753,33 | 4.753,33 | 3.902,24 | 60.000,00| 00253 | | |4007.2158 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao do conselho de assistencia social 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00208 | | |4007.2603 |08.244 3.3.90.30.00 |amigo da familia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00| 00209 | | |4007.2603 |08.244 3.3.90.39.00 |amigo da familia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00| 00245 | | | | | | | | | | | | |4009 | |ENFRENTAMENTO A POBREZA | | | | | | | |4009.2309 |08.244 3.3.50.43.00 |apoio a entidades de atendimento a pessoas de baix 01 1100000| 0,00 | 32.494,00 | 66.072,00 | 400.000,00| 00179 | | | | | a renda | | | | | | | |4009.2309 |08.244 3.3.50.43.00 |apoio a entidades de atendimento a pessoas de baix 05 5000019| 32.642,00 | 32.642,00 | 32.642,00 | 77.600,00| 00872 | | | | | a renda | | | | | | | |4009.2478 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a municipes em situacao de emergencia 05 5000019| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00| 00246 | | |4009.2478 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a municipes em situacao de emergencia 95 5000019| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00899 | | | | | | | | | | | | |4012 | |IMPLANT.CENTRO REF.ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | | | | | | | |4012.1259 |08.244 4.4.90.51.00 |atendimento a familias carentes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00| 00255 | | |4012.1259 |08.244 4.4.90.52.00 |atendimento a familias carentes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00| 00256 | | |4012.1259 |08.244 4.4.90.52.00 |atendimento a familias carentes 95 5000010| 7.967,70 | 1.304,70 | 1.304,70 | 280.000,00| 00905 | | |4012.2312 |08.244 3.3.90.30.00 |atendimento a familias carentes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00210 | | |4012.2312 |08.244 3.3.90.33.00 |atendimento a familias carentes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00219 | | |4012.2312 |08.244 3.3.90.36.00 |atendimento a familias carentes 01 1100000| 0,00 | 7.862,96 | 8.104,53 | 220.000,00| 00230 | | |4012.2312 |08.244 3.3.90.36.00 |atendimento a familias carentes 95 5000010| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00906 | | |4012.2312 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a familias carentes 01 1100000| 1.610,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00247 | | |4012.2312 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a familias carentes 05 5000023| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00| 00248 | | |4012.2312 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a familias carentes 05 5000024| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00| 00249 | | |4012.2312 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a familias carentes 95 5000010| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00| 00907 | | | | | | | | | | | | |4022 | |CAMARA DE MEDIACAO | | | | | | | |4022.2470 |08.244 3.3.90.30.00 |mediacao de conflitos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00211 | | |4022.2470 |08.244 3.3.90.36.00 |mediacao de conflitos 01 1100000| 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00231 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/04/2009 Mes : 03 / 2009 Pagina 11 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4022.2470 |08.244 3.3.90.39.00 |mediacao de conflitos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00250 | | | | | | | | | | | | |4023 | |PROGRAMA DE ATENCAO AO MUNICIPE | | | | | | | |4023.2471 |08.244 3.3.90.32.00 |material de distribuicao gratuita 01 1100000| 563.125,74 | 113.129,31 | 84.278,78 | 1.000.000,00| 00213 | | |4023.2472 |08.244 3.3.90.36.00 |lei 1005 - prole gemelar 01 1100000| 0,00 | 66.774,00 | 65.844,00 | 960.000,00| 00232 | | |4023.2473 |08.244 3.3.90.39.00 |plantao de atendimento ao municipe 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00251 | | | | | | | | | | | | |4024 | |PROGAMA DE ATENDIMENTO A MULHER | | | | | | | |4024.2475 |08.244 3.3.50.43.00 |atendimento a entidades de defesa da mulher 01 1100000| 66.944,00 | 82.948,00 | 76.948,00 | 290.000,00| 00180 | | |4024.2628 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 109 - verba assoc. beneficente 4 de julho 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00181 | | |4024.2636 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 125 - subvencao centro de integracao da mu- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00182 | | | | | lher | | | | | | | |4024.2643 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 140 - aumentar subvencao ao dispensario ir- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00183 | | | | | ma sheila | | | | | | | |4024.2644 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 141 - subvencao assoc.benefic. 4 de julho 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00184 | | | | | | | | | | | | |4025 | |PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIA | | | | | | | |4025.2476 |08.244 3.3.50.43.00 |atendimento a entidades de apoio a familias carent 01 1100000| 15.883,39 | 28.695,39 | 28.695,39 | 350.000,00| 00185 | | | | | es | | | | | | | |4025.2476 |08.244 3.3.50.43.00 |atendimento a entidades de apoio a familias carent 05 5000018| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00| 00186 | | | | | es | | | | | | | |4025.2476 |08.244 3.3.50.43.00 |atendimento a entidades de apoio a familias carent 95 5000018| 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 20.000,00| 00902 | | | | | es | | | | | | | |4025.2625 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 88 - projeto atendimento as familias negras 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00187 | | | | | carentes associacao raizes - sorocaba | | | | | | | |4025.2635 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 123 - subvencao sociedade whashington luiz 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00188 | | |4025.2653 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 150 - subvencao casa das maes e das crianca 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00189 | | | | | | | | | | | | |4026 | |PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA DEP.QUIMICA | | | | | | | |4026.2477 |08.244 3.3.50.43.00 |arendimento a entidades de apoio ao dependente qui 01 1100000| 0,00 | 15.056,00 | 15.056,00 | 181.000,00| 00190 | | | | | mico | | | | | | | | | | | | | | | | | |4027 | |TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO | | | | | | | |4027.2479 |08.244 3.3.50.43.00 |programa de atencao social basica 02 5000006| 22.225,40 | 21.088,74 | 21.088,74 | 254.000,00| 00191 | | |4027.2480 |08.244 3.3.50.43.00 |programa de atencao social especial 02 5000007| 32.481,25 | 32.481,25 | 32.481,25 | 264.000,00| 00192 | | |4027.2481 |08.244 3.3.90.30.00 |beneficio de prestacao continuada - bpc 02 5000008| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00212 | | |4027.2481 |08.244 3.3.90.36.00 |beneficio de prestacao continuada - bpc 02 5000008| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00233 | | |4027.2481 |08.244 3.3.90.39.00 |beneficio de prestacao continuada - bpc 02 5000008| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00252 | | |4027.2620 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 55 - aumentar subvencao da coeso 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00193 | | |4027.2652 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 149 - subvencao centro regional de registro 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00194 | | | | | e atencao aos maus tratos na infancia - crami | | | | | | | |4027.2655 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 152 - subvencao assoc. bethel casa lares 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00195 | | | | | bethel lar igreja | | | | | | | |4027.2662 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 159 - subvencao a obra social e oratorio 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00196 | | | | | dom bosco | | | | | | | |4027.2683 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 200 - subvencao centro social sao jose 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00197 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/04/2009 Mes : 03 / 2009 Pagina 12 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 1.509.729,35 | 1.425.333,67 | 1.397.977,33 | 21.841.300,00| | | | | | | | | | | | |07.04.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |4001 | |ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | |4001.2385 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 01 1100000| 9.599,99 | 9.599,99 | 9.599,99 | 890.000,00| 00258 | | |4001.2385 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 05 5000001| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00259 | | |4001.2460 |08.243 3.3.50.43.00 |peti - prog.erradicacao do trabalho infantil 01 1100000| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00| 00871 | | |4001.2460 |08.243 3.3.50.43.00 |peti - prog.erradicacao do trabalho infantil 05 5000017| 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00| 00260 | | | | | | | | | | | | |4004 | |ATENCAO AO IDOSO | | | | | | | |4004.2136 |08.241 3.3.50.43.00 |atendimento a pessoa idosa 05 5000002| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00| 00257 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 14.599,99 | 14.599,99 | 14.599,99 | 989.000,00| | | | | | | | | | | | |07.06.00| | |FDO.MUN.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |4001 | |ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | |4001.2484 |04.243 3.3.90.39.00 |repasse de doacao do fundo municipal dos diretos d 03 1000015| 3.766,00 | 266,00 | 0,00 | 1.260.000,00| 00261 | | | | | a crianca e adolescente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FDO.MUN.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE | 3.766,00 | 266,00 | 0,00 | 1.260.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 1.528.095,34 | 1.440.199,66 | 1.412.577,32 | 24.090.300,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/04/2009 Mes : 03 / 2009 Pagina 13 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |08.00.00| | |SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | | | | | | |08.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5005 | |HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | |5005.1043 |16.482 4.4.90.51.00 |infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00| 00298 | | |5005.1043 |16.482 4.4.90.51.00 |infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais 02 1000009| 0,00 | 539.647,97 | 539.647,97 | 5.500.000,00| 00299 | | |5005.1043 |16.482 4.4.90.51.00 |infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais 05 1000014| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.481.000,00| 00300 | | |5005.1043 |16.482 4.4.90.51.00 |infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais 05 1000026| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00| 00301 | | |5005.2434 |16.482 3.3.90.30.00 |estudos de projetos habitacionais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00265 | | |5005.2434 |16.482 3.3.90.33.00 |estudos de projetos habitacionais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00| 00271 | | |5005.2434 |16.482 3.3.90.35.00 |estudos de projetos habitacionais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00277 | | |5005.2434 |16.482 3.3.90.36.00 |estudos de projetos habitacionais 01 1100000| 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 30.000,00| 00282 | | |5005.2434 |16.482 3.3.90.39.00 |estudos de projetos habitacionais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00288 | | |5005.2434 |16.482 3.3.90.47.00 |estudos de projetos habitacionais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 340,00 | 5.000,00| 00296 | | | | | | | | | | | | |5012 | |REGULARIZACAO FUNDIARIA | | | | | | | |5012.1091 |16.482 4.4.90.51.00 |implantacao da urbanizacao 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00302 | | |5012.1493 |16.482 4.4.90.51.00 |emenda 98 - regularizacao fundiaria no jacutinga 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00303 | | |5012.2344 |16.482 3.3.90.33.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00272 | | | | | familias | | | | | | | |5012.2344 |16.482 3.3.90.35.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00278 | | | | | familias | | | | | | | |5012.2344 |16.482 3.3.90.36.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00283 | | | | | familias | | | | | | | |5012.2344 |16.482 3.3.90.39.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 1100000| 7.191,36 | 4.000,00 | 4.000,00 | 50.000,00| 00289 | | | | | familias | | | | | | | |5012.2345 |16.482 3.3.90.36.00 |levantamento topografico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00284 | | |5012.2345 |16.482 3.3.90.39.00 |levantamento topografico 01 1100000| 28.149,04 | 3.666,40 | 3.666,40 | 50.000,00| 00290 | | |5012.2346 |16.482 3.3.90.30.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00266 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | |5012.2346 |16.482 3.3.90.33.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00273 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | |5012.2346 |16.482 3.3.90.35.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00279 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | |5012.2346 |16.482 3.3.90.39.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00291 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | | | | | | | | | | | |5013 | |PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | |5013.2348 |04.128 3.3.90.33.00 |desenvolvimento de recursos humanos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00270 | | |5013.2348 |04.128 3.3.90.39.00 |desenvolvimento de recursos humanos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00287 | | |5013.1092 |16.482 4.4.90.39.00 |implantacao do sistema de informacao georeferencia 07 1000005| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00| 00297 | | | | | da (geoprocessamento) | | | | | | | |5013.1092 |16.482 4.4.90.51.00 |implantacao do sistema de informacao georeferencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00304 | | | | | da (geoprocessamento) | | | | | | | |5013.1092 |16.482 4.4.90.52.00 |implantacao do sistema de informacao georeferencia 07 1000005| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00306 | | | | | da (geoprocessamento) | | | | | | | |5013.2347 |16.482 3.3.90.30.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00267 | | |5013.2347 |16.482 3.3.90.33.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00274 | | |5013.2347 |16.482 3.3.90.35.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00280 | | |5013.2347 |16.482 3.3.90.39.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 1100000| 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 60.000,00| 00292 | | |5013.2349 |16.482 3.3.90.30.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00268 | | |5013.2349 |16.482 3.3.90.33.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00275 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/04/2009 Mes : 03 / 2009 Pagina 14 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |08.00.00| | |SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | | | | | | |08.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5013.2349 |16.482 3.3.90.35.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00281 | | |5013.2349 |16.482 3.3.90.36.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00285 | | |5013.2349 |16.482 3.3.90.39.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 1100000| -391,65 | 525,00 | 525,00 | 100.000,00| 00293 | | | | | | | | | | | | |5014 | |GESTAO DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL | | | | | | | |5014.2350 |16.482 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 665.861,17 | 665.861,17 | 665.861,17 | 6.810.000,00| 00262 | | |5014.2350 |16.482 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 14.709,62 | 14.709,62 | 14.709,62 | 80.000,00| 00263 | | |5014.2350 |16.482 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 115.089,97 | 187.882,61 | 89.655,16 | 1.100.000,00| 00264 | | |5014.2350 |16.482 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 3.216,00 | 470,00 | 470,00 | 20.000,00| 00269 | | |5014.2350 |16.482 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00276 | | |5014.2350 |16.482 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00286 | | |5014.2350 |16.482 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 131.491,63 | 41.152,66 | 41.188,66 | 240.000,00| 00294 | | |5014.1267 |18.541 4.4.90.51.00 |fundo municipal do meio ambiente 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00305 | | |5014.1267 |18.541 4.4.90.52.00 |fundo municipal do meio ambiente 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00857 | | |5014.2541 |18.541 3.3.90.39.00 |arborizacao urbana 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00295 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 970.117,14 | 1.464.215,43 | 1.361.563,98 | 29.461.000,00| | | | | | | | | | | | |08.07.00| | |FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |5014 | |GESTAO DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL | | | | | | | |5014.1267 |18.541 4.4.90.52.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 1000003| 4.695,60 | 1.259,00 | 1.259,00 | 300.000,00| 00313 | | |5014.2351 |18.541 3.3.90.30.00 |fundo municipal do meio ambiente 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00| 00307 | | |5014.2351 |18.541 3.3.90.30.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 1000003| 12.229,02 | 11.048,94 | 8.879,03 | 292.000,00| 00308 | | |5014.2351 |18.541 3.3.90.33.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 1000003| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00| 00309 | | |5014.2351 |18.541 3.3.90.36.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 1000003| 20.510,00 | 23.200,00 | 0,00 | 208.000,00| 00310 | | |5014.2351 |18.541 3.3.90.39.00 |fundo municipal do meio ambiente 01 1100000| 16.349,50 | 112.281,20 | 112.631,20 | 700.000,00| 00311 | | |5014.2351 |18.541 3.3.90.39.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 1000003| 31.764,04 | 25.047,25 | 18.987,25 | 142.000,00| 00312 | | |5014.2351 |18.541 3.3.90.47.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 1000003| 0,00 | 0,00 | 290,00 | 10.000,00| 00853 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 85.548,16 | 172.836,39 | 142.046,48 | 2.160.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | 1.055.665,30 | 1.637.051,82 | 1.503.610,46 | 31.621.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/04/2009 Mes : 03 / 2009 Pagina 15 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |09.00.00| | |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | | | | | | |09.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5001 | |CIDADE LIMPA | | | | | | | |5001.1034 |15.452 4.4.90.51.00 |implantacao de aterro sanitario 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00| 00420 | | |5001.1404 |15.452 4.4.90.52.00 |manutencao do aterro sanitario 01 1100000| 0,00 | 788,00 | 788,00 | 200.000,00| 00423 | | |5001.2164 |15.452 3.3.90.30.00 |limpeza publica domiciliar 01 1100000| 0,00 | 392,00 | 392,00 | 120.000,00| 00325 | | |5001.2164 |15.452 3.3.90.39.00 |limpeza publica domiciliar 01 1100000| 0,00 | 1.136.281,69 | 1.136.281,69 | 11.300.000,00| 00352 | | |5001.2165 |15.452 3.3.90.39.00 |recolhimento do lixo hospitalar 01 1100000| 0,00 | 108.048,93 | 108.048,93 | 1.368.000,00| 00353 | | |5001.2168 |15.452 3.3.90.39.00 |varricao de ruas 01 1100000| 1.100.000,00 | 345.895,06 | 345.895,06 | 4.200.000,00| 00354 | | |5001.2169 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao de aterro sanitario 01 1100000| 27.969,62 | 101.083,75 | 92.069,20 | 651.000,00| 00326 | | |5001.2169 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao de aterro sanitario 01 1100000| 493.520,00 | 308.959,28 | 62.203,28 | 5.569.000,00| 00355 | | |5001.2542 |15.452 3.3.90.30.00 |operacao do aterro de inertes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00327 | | |5001.2542 |15.452 3.3.90.39.00 |operacao do aterro de inertes 01 1100000| 172.436,00 | 88.516,98 | 3.062,48 | 1.800.000,00| 00356 | | | | | | | | | | | | |5002 | |CIDADE BONITA E PROMOTORA DE QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | |5002.1036 |15.451 4.4.90.51.00 |construcao de pracas, parques e jardins 01 1100000| 302.925,00 | 302.925,00 | 302.925,00 | 965.000,00| 00362 | | |5002.1114 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de pistas de caminhada 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00363 | | |5002.1115 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de iluminacao publica 01 1100000| -7.170,97 | 46.474,92 | 151.289,17 | 1.257.000,00| 00364 | | |5002.1463 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 07 - pavimentacao no bairro ouro fino 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00365 | | |5002.1464 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao do parque das cachoeiras wanel ville 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00366 | | |5002.1465 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 25 - implantacao de praca, vl. sao joao 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00367 | | |5002.1466 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 26 - construcao de coreto em praca, largo 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00368 | | | | | do divino | | | | | | | |5002.1476 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 44 - implantacao de praca jd. estados 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00369 | | |5002.1479 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 48 - implantacao de calcada na praca waldyr 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00370 | | | | | de magalhaes almeida | | | | | | | |5002.1484 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 54 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00371 | | |5002.1491 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 93 - implantacao de pista de caminhada 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00372 | | |5002.1494 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 99 - iluminacao na estrada do mato dentro 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00373 | | |5002.1495 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 100 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00374 | | |5002.1499 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 104 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00375 | | |5002.1500 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 105 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00376 | | |5002.1501 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 108 - implementacao de area de lazer nova 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00377 | | | | | sorocaba | | | | | | | |5002.1502 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 110 - implementacao de area de lazer nova 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00378 | | | | | sorocaba | | | | | | | |5002.1505 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 116 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00379 | | |5002.1507 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 119 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00380 | | |5002.1508 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 128 - pista de caminhada 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00381 | | |5002.1515 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 170 - implantacao de praca em julio de mes- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00382 | | | | | quita filho | | | | | | | |5002.1518 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 176 - instalacao de 3 postes de rede domici 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00383 | | | | | liar | | | | | | | |5002.1525 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 188 - instalacao de 2 postes de rede domici 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00384 | | | | | liar na rua mario ruiz numero 80 | | | | | | | |5002.1527 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 197 - implantacao de transformador de ener- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00385 | | | | | gia em brigadeiro tobias | | | | | | | |5002.2306 |15.451 3.3.90.30.00 |manutencao paisagistica 01 1100000| 50.007,58 | 15.590,22 | 10.749,24 | 131.600,00| 00322 | | |5002.2306 |15.451 3.3.90.39.00 |manutencao paisagistica 01 1100000| -65.126,27 | 894.210,66 | 891.685,16 | 4.137.400,00| 00334 | | |5002.2605 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 04 - reurbanizacao de praca vl.hortencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00335 | | |5002.2624 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 81 - reforma e revitalizacao da praca dr. 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00336 | | | | | ferreira braga | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/04/2009 Mes : 03 / 2009 Pagina 16 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |09.00.00| | |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | | | | | | |09.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5002.2627 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 107 - revitalizacao de praca 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00337 | | |5002.2629 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 111 - revitalizacao da praca antonio teixei 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00338 | | | | | ra | | | | | | | |5002.2638 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 127 - manutencao de poda de arvores na cida 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00339 | | | | | de | | | | | | | |5002.2668 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 171 - reurbanizacao de praca jd. magnolia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00340 | | |5002.2670 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 173 - reforma do casarao no aparecidinha 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00341 | | |5002.2671 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 177 - revitalizacao de praca 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00342 | | |5002.2674 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 186 - remocao de 3 palmeiras do centro de 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00343 | | | | | saude vl barao | | | | | | | |5002.2676 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda - 190 revitalizacao de praca maria dolores 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00344 | | | | | pq. 3 meninos | | | | | | | |5002.1521 |15.452 4.4.90.51.00 |emenda 181 - calcada em torno da praca olga ribeir 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00421 | | | | | o de lucena vl. barao | | | | | | | |5002.2170 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao da iluminacao publica 01 1100000| 0,00 | 74.706,00 | 26.221,00 | 254.940,00| 00328 | | |5002.2170 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao da iluminacao publica 01 1100000| 0,00 | 824.700,31 | 829.136,20 | 10.120.000,00| 00357 | | |5002.2172 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao de calcadas 01 1100000| 22.820,00 | 3.689,50 | 794,50 | 261.060,00| 00329 | | | | | | | | | | | | |5003 | |INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES | | | | | | | |5003.1109 |15.451 4.4.90.51.00 |obras no sistema viario 01 1100000| 320.000,00 | 479.776,78 | 576.591,12 | 4.410.000,00| 00386 | | |5003.1109 |15.451 4.4.90.51.00 |obras no sistema viario 01 1300000| 121.318,58 | 0,00 | 0,00 | 860.000,00| 00387 | | |5003.1110 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de calcadas 01 1100000| 176.165,00 | 29.827,64 | 29.827,64 | 500.000,00| 00388 | | |5003.1467 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 29 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00389 | | |5003.1468 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 30 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00390 | | |5003.1469 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 31 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00391 | | |5003.1470 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 32 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00392 | | |5003.1471 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 33 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00393 | | |5003.1472 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 34 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00394 | | |5003.1473 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 39 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00395 | | |5003.1475 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 43 - implantacao de pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00396 | | |5003.1477 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 45 - prolongamento da rua corrientes no jd 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00397 | | | | | estados | | | | | | | |5003.1478 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 47 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00398 | | |5003.1480 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 49 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00399 | | |5003.1481 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 50 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00400 | | |5003.1482 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 51 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00401 | | |5003.1483 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 52 - implantacao de ponte de ligacao entre 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00402 | | | | | os bairros sta cecilia e sao guilherme | | | | | | | |5003.1488 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 77 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00403 | | |5003.1489 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 78 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00404 | | |5003.1506 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 118 - gregorio de oliveira, localizado en- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00405 | | | | | tre o jd. sta. barbara e c.h.julio de mesquita | | | | | | | |5003.1509 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 129 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00406 | | |5003.1510 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 130 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00407 | | |5003.1516 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 174 - construcao de 2 canaletoes na rua 9 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00408 | | | | | de julho jd. nova esperanca | | | | | | | |5003.1517 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 175 - construcao de 2 canaletoes na rua hum 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00409 | | | | | berto de campos jd. nova esperanca | | | | | | | |5003.1520 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 180 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00410 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/04/2009 Mes : 03 / 2009 Pagina 17 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |09.00.00| | |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | | | | | | |09.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5003.1522 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 183 - abertura de 5m de canteiro na av. 9 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00411 | | | | | de julho com a manoel ruiz vl. barao | | | | | | | |5003.1523 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 184 - abertua da rua mario fazzio ligando a 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00412 | | | | | o jd. maria cristina ao jd. hungares | | | | | | | |5003.1524 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 185 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00413 | | |5003.1526 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 189 - abertura de rua continuacao do jd. 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00414 | | | | | nova esperanca | | | | | | | |5003.1528 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 201 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00415 | | |5003.1529 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 202 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00416 | | |5003.2173 |15.451 3.3.90.30.00 |conservacao de vias publicas 01 1100000| 17.598,60 | 399.079,94 | 485.185,66 | 2.330.000,00| 00323 | | |5003.2173 |15.451 3.3.90.39.00 |conservacao de vias publicas 01 1100000| 209.574,00 | 574.095,59 | 574.095,59 | 3.423.000,00| 00345 | | |5003.2174 |15.451 3.3.90.39.00 |recapeamento de vias publicas 01 1100000| 358.027,93 | 664.381,49 | 714.314,23 | 3.080.000,00| 00346 | | |5003.2623 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 80 - recapeamento asfaltico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00347 | | |5003.2630 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 115 - revitalizacao de area publica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00348 | | |5003.2631 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 117 - revitalizacao de area publica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00349 | | |5003.2641 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 135 - recapeamento rua eugenio g. de souza 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00350 | | |5003.2673 |15.451 3.3.90.30.00 |emenda 182 - implantacao de tachoes entre as esco- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00324 | | | | | las edmir digiampietri e o sesi 126 vl barao | | | | | | | |5003.2681 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 198 - recape de ruas no jd. magnolia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00351 | | | | | | | | | | | | |5008 | |SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS | | | | | | | |5008.1052 |15.452 4.4.90.51.00 |reforma e ampliacao do cemiterio 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00| 00422 | | |5008.2182 |15.452 3.3.90.39.00 |administracao de cemiterio 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00358 | | |5008.2184 |15.452 3.3.90.30.00 |conservacao do cemiterio 01 1100000| 11.980,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 60.000,00| 00330 | | |5008.2184 |15.452 3.3.90.39.00 |conservacao do cemiterio 01 1100000| 1.895,00 | 790,51 | 790,51 | 30.000,00| 00359 | | | | | | | | | | | | |5010 | |GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | |5010.2190 |15.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 458.090,62 | 454.379,83 | 454.379,83 | 6.500.000,00| 00314 | | |5010.2190 |15.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 8.578,31 | 8.578,31 | 8.000,30 | 90.000,00| 00315 | | |5010.2190 |15.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 53.794,03 | 53.794,03 | 53.794,03 | 270.000,00| 00316 | | |5010.2190 |15.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 76.762,56 | 135.589,15 | 75.204,80 | 1.000.000,00| 00317 | | |5010.2190 |15.122 3.3.60.41.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 120.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 120.000,00| 00318 | | |5010.2190 |15.122 3.3.71.41.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 3.600,00 | 1.800,00 | 55.000,00| 00319 | | |5010.2190 |15.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 744,22 | 636,22 | 3.636,22 | 105.300,00| 00320 | | |5010.2190 |15.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00852 | | |5010.2190 |15.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 238.039,61 | 331.660,69 | 322.684,45 | 1.079.700,00| 00331 | | |5010.2190 |15.122 3.3.90.47.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00360 | | |5010.2192 |15.122 3.3.90.30.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 1100000| 15.610,20 | 35,10 | 0,00 | 85.000,00| 00321 | | |5010.2192 |15.122 3.3.90.39.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 1100000| 13.451,00 | 78.303,25 | 100.756,83 | 150.000,00| 00332 | | |5010.2192 |15.122 4.4.90.51.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.778,26| 00361 | | |5010.2665 |15.122 3.3.90.39.00 |emenda 163 - base policia militar do eden 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00333 | | |5010.1459 |15.451 4.4.90.51.00 |construcao de banheiro publico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.221,74| 00417 | | |5010.1474 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 41 - reforma do predio da estacao ferrovia- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00418 | | | | | ria sorocabana | | | | | | | | | | | | | | | | | |5011 | |IMPLANTACAO DE CICLOVIA | | | | | | | |5011.1106 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de ciclovia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00| 00419 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/04/2009 Mes : 03 / 2009 Pagina 18 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 4.299.010,62 | 7.527.490,83 | 7.423.302,12 | 68.732.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | 4.299.010,62 | 7.527.490,83 | 7.423.302,12 | 68.732.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/04/2009 Mes : 03 / 2009 Pagina 19 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |2013 | |IMPL.PROG.EXTRACUR.ESC.-OFICINA DO SABER/PROJ.GURI | | | | | | | |2013.1396 |12.122 4.4.90.51.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 1100000| 597.525,98 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00| 00441 | | | | | nos | | | | | | | |2013.1396 |12.122 4.4.90.51.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 96 2620000| -599.584,15 | 0,00 | 0,00 | 100.238,77| 00908 | | | | | nos | | | | | | | |2013.1396 |12.122 4.4.90.52.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 1100000| 6.898,98 | 0,00 | 0,00 | 621.000,00| 00444 | | | | | nos | | | | | | | |2013.2535 |12.122 3.3.90.30.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 1100000| 7.929,95 | 60.223,20 | 0,00 | 830.000,00| 00427 | | | | | nos | | | | | | | |2013.2535 |12.122 3.3.90.36.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 1100000| 55.779,98 | 44.324,98 | 44.324,98 | 150.000,00| 00434 | | | | | nos | | | | | | | |2013.2535 |12.122 3.3.90.39.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 1100000| 7.500,00 | 1.250,00 | 0,00 | 50.000,00| 00860 | | | | | nos | | | | | | | | | | | | | | | | | |2016 | |IMPLEMENTAR POGRAMA CLUBE DA ESCOLA | | | | | | | |2016.2536 |12.122 3.3.90.30.00 |promover atividades de cultura, esportes, saude, e 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00428 | | | | | qualificacao profissinal | | | | | | | |2016.2536 |12.122 3.3.90.36.00 |promover atividades de cultura, esportes, saude, e 01 1100000| 129.996,20 | 23.451,20 | 20.310,00 | 500.000,00| 00435 | | | | | qualificacao profissinal | | | | | | | |2016.2536 |12.122 3.3.90.39.00 |promover atividades de cultura, esportes, saude, e 01 1100000| 16.026,74 | 31.412,50 | 31.412,50 | 877.000,00| 00437 | | | | | qualificacao profissinal | | | | | | | | | | | | | | | | | |2017 | |INTENSIFICAR PROGRAMA ESCOLA SAUDAVEL | | | | | | | |2017.1397 |12.122 4.4.90.51.00 |promover ativ.de prev.de doencas e prom.de saude 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00| 00442 | | |2017.1397 |12.122 4.4.90.52.00 |promover ativ.de prev.de doencas e prom.de saude 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00445 | | |2017.2537 |12.122 3.3.90.30.00 |promover atividades de prevencao de doencas e prom 01 1100000| 1.215,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00429 | | | | | ocao de saude | | | | | | | |2017.2537 |12.122 3.3.90.33.00 |promover atividades de prevencao de doencas e prom 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00432 | | | | | ocao de saude | | | | | | | |2017.2537 |12.122 3.3.90.39.00 |promover atividades de prevencao de doencas e prom 01 1100000| 1.282,10 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00| 00438 | | | | | ocao de saude | | | | | | | | | | | | | | | | | |2020 | |IMPLEMENTAR GESTAO DE EXCELENCIA EM EDUCACAO | | | | | | | |2020.1214 |12.122 4.4.90.52.00 |aperfeicoamento de gestores, sup.pedagocico, etc. 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00446 | | |2020.2343 |12.122 3.3.90.30.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00| 00430 | | | | | etc | | | | | | | |2020.2343 |12.122 3.3.90.33.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00433 | | | | | etc | | | | | | | |2020.2343 |12.122 3.3.90.36.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 1100000| 0,00 | 1.044,64 | 1.044,64 | 130.000,00| 00436 | | | | | etc | | | | | | | |2020.2343 |12.122 3.3.90.39.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 1100000| -125,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00439 | | | | | etc | | | | | | | |2020.2343 |12.122 3.3.90.47.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 1100000| 252,00 | 252,00 | 502,00 | 20.000,00| 00851 | | | | | etc | | | | | | | |2020.2435 |12.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 98.188,40 | 98.188,40 | 98.188,40 | 1.000.000,00| 00424 | | |2020.2435 |12.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 34.668,28 | 34.668,28 | 7.360,56 | 50.000,00| 00425 | | |2020.2435 |12.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 234,69 | 234,69 | 0,00 | 50.000,00| 00426 | | | | | | | | | | | | |2021 | |SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | |2021.1392 |12.122 4.4.90.51.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00| 00443 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/04/2009 Mes : 03 / 2009 Pagina 20 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |2021.1392 |12.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00| 00447 | | |2021.2533 |12.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 8.028,45 | 65.210,85 | 31.308,65 | 900.000,00| 00431 | | |2021.2533 |12.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 34.669,59 | 29.470,17 | 26.229,67 | 1.000.000,00| 00440 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 400.487,19 | 389.730,91 | 260.681,40 | 8.578.238,77| | | | | | | | | | | | |10.02.00| | |DIVISAO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | | | | | | |10.02.02| | |SECAO DE APOIO ADM.ALIMENT.,DE MAT.E EQ. | | | | | | | | | | | | | | | | | |2006 | |MERENDA ESCOLAR | | | | | | | |2006.2074 |12.306 3.1.90.11.00 |administracao da merenda escolar 01 1100000| 44.315,76 | 44.315,76 | 44.315,76 | 1.000.000,00| 00448 | | |2006.2074 |12.306 3.1.90.13.00 |administracao da merenda escolar 01 1100000| 184.975,03 | 184.975,03 | 0,00 | 200.000,00| 00449 | | |2006.2074 |12.306 3.1.91.13.00 |administracao da merenda escolar 01 1100000| 9.072,24 | 16.009,41 | 8.397,62 | 50.000,00| 00450 | | |2006.2074 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 02 2000003| 1.970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.970.000,00| 00451 | | |2006.2074 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 05 2000001| 3.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.880.000,00| 00452 | | |2006.2074 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 05 2000002| 185.400,00 | 0,00 | 0,00 | 185.400,00| 00453 | | |2006.2074 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 05 2200005| 9.805.000,00 | 1.629.724,47 | 345.286,59 | 12.330.000,00| 00454 | | |2006.2074 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 95 2200005| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.397.863,22| 00896 | | |2006.2074 |12.306 3.3.90.39.00 |administracao da merenda escolar 01 1100000| 13.895.000,00 | 1.470.677,10 | 1.470.677,10 | 18.700.000,00| 00455 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECAO DE APOIO ADM.ALIMENT.,DE MAT.E EQ. | 29.973.763,03 | 3.345.701,77 | 1.868.677,07 | 40.713.263,22| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |DIVISAO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | 29.973.763,03 | 3.345.701,77 | 1.868.677,07 | 40.713.263,22| | | | | | | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | |10.04.01| | |SECAO DE EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | |2002 | |EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE | | | | | | | |2002.1209 |12.365 4.4.90.51.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 01 2100000| 8.948,00 | 73.360,00 | 93.278,23 | 2.000.000,00| 00468 | | |2002.1209 |12.365 4.4.90.52.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 01 2100000| 1.233,40 | 77.142,00 | 39.593,00 | 500.000,00| 00476 | | |2002.1210 |12.365 4.4.90.52.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 66.946,42 | 24.269,80 | 57.744,80 | 1.150.000,00| 00477 | | |2002.1519 |12.365 4.4.90.51.00 |emenda 178 - reforma e construcao de banheiros da 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00469 | | | | | cei 73 | | | | | | | |2002.2052 |12.365 3.3.90.39.00 |aperfeicoamento dos docentes da educacao infantil 01 2100000| 6.344,09 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00| 00464 | | |2002.2053 |12.365 3.3.90.30.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 01 2100000| 43.423,13 | 958.108,48 | 955.310,98 | 1.195.000,00| 00462 | | |2002.2053 |12.365 3.3.90.39.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 01 2100000| 228.700,38 | 154.581,03 | 136.972,85 | 1.925.000,00| 00465 | | |2002.2055 |12.365 3.3.50.43.00 |apoio as entidades privadas e filantropicas de 01 2100000| 57.660,00 | 225.415,00 | 225.415,00 | 1.882.000,00| 00459 | | | | | educacao infantil | | | | | | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.04.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00847 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.11.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 965.701,49 | 966.928,08 | 966.019,66 | 4.270.000,00| 00456 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.16.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00| 00457 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.34.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 44.649,81 | 39.579,81 | 39.579,81 | 2.000.000,00| 00458 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.94.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00848 | | |2002.2333 |12.365 3.3.90.30.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.000,00| 00861 | | |2002.2333 |12.365 3.3.90.36.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 364,00 | 4.990,13 | 11.840,13 | 95.000,00| 00463 | | |2002.2333 |12.365 3.3.90.39.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 54.403,46 | 549.279,88 | 561.459,38 | 5.028.000,00| 00466 | | |2002.2637 |12.365 3.3.50.43.00 |emenda 126 - subvencao centro educacional apascent 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00460 | | | | | ai de acao social | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/04/2009 Mes : 03 / 2009 Pagina 21 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | |10.04.01| | |SECAO DE EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | |2002.2656 |12.365 3.3.50.43.00 |emenda 153 - subvencao a creche deus menino 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00461 | | | | | | | | | | | | |2009 | |AMPLIACAO DE VAGAS NA PRE-ESCOLA | | | | | | | |2009.1117 |12.365 4.4.90.51.00 |ampliacao de unidades de educacao infantil 01 2100000| 99.023,89 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00470 | | |2009.1117 |12.365 4.4.90.51.00 |ampliacao de unidades de educacao infantil 96 2620000| -220.273,81 | 295.058,07 | 350.003,78 | 350.003,78| 00909 | | | | | | | | | | | | |2010 | |AMPLIACAO DE VAGAS NA CRECHE | | | | | | | |2010.1116 |12.365 4.4.90.51.00 |construcao de tres creches 01 2100000| 355.700,00 | 355.700,00 | 355.700,00 | 3.500.000,00| 00471 | | |2010.1393 |12.365 4.4.90.51.00 |construcao de creches 01 2100000| 513.919,55 | 0,00 | 0,00 | 1.964.000,00| 00472 | | |2010.1393 |12.365 4.4.90.52.00 |construcao de creches 01 2100000| 7.217,00 | 9.715,00 | 13.408,00 | 286.000,00| 00478 | | |2010.1394 |12.365 4.4.90.51.00 |ampliacao de centros de educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00473 | | |2010.1503 |12.365 4.4.90.51.00 |emenda 113 - ampliacao de ceis 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00474 | | |2010.1504 |12.365 4.4.90.51.00 |emenda 114 - construcao de creche 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00| 00475 | | |2010.2336 |12.365 3.3.90.39.00 |implementacao de parcerias 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00| 00467 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECAO DE EDUCACAO INFANTIL | 2.233.960,81 | 3.734.127,28 | 3.806.325,62 | 28.182.003,78| | | | | | | | | | | | |10.04.02| | |SECAO DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |2001 | |ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | | |2001.1207 |12.361 4.4.90.51.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 2200000| 0,00 | 30.998,00 | 0,00 | 10.431.000,00| 00509 | | |2001.1207 |12.361 4.4.90.52.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 2200000| 58.851,07 | 368.364,60 | 315.421,71 | 1.500.000,00| 00514 | | |2001.1208 |12.361 4.4.90.52.00 |cidade educadora 01 2200000| 0,00 | 32.105,00 | 32.105,00 | 1.635.000,00| 00515 | | |2001.1462 |12.361 4.4.90.52.00 |musicalizacao 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00| 00516 | | |2001.2041 |12.361 3.3.90.30.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 2200000| 105.538,02 | 18.541,60 | 17.353,25 | 1.121.000,00| 00488 | | |2001.2041 |12.361 3.3.90.39.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 2200000| 841.495,82 | 650.626,53 | 460.648,31 | 4.889.000,00| 00498 | | |2001.2045 |12.361 3.3.90.39.00 |conservacao de unidades do ensino fundamental 01 2200000| 3.437.228,73 | 571.770,22 | 570.995,22 | 3.990.000,00| 00499 | | |2001.2047 |12.361 3.3.50.43.00 |apoio as entidades privadas e filantropicas do 01 2200000| 0,00 | 113.830,00 | 113.830,00 | 1.902.000,00| 00479 | | | | | ensino fundamental | | | | | | | |2001.2405 |12.361 3.3.90.30.00 |cidade educadora 01 2200000| 452,00 | 90.998,34 | 122.319,30 | 446.000,00| 00489 | | |2001.2405 |12.361 3.3.90.36.00 |cidade educadora 01 2200000| 0,00 | 850,00 | 850,00 | 500.000,00| 00496 | | |2001.2405 |12.361 3.3.90.39.00 |cidade educadora 01 2200000| 261.625,60 | 149.593,00 | 148.329,00 | 6.532.000,00| 00500 | | |2001.2437 |12.361 3.3.90.39.00 |capacitacao e projetos educacionais 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 1.690,00 | 150.000,00| 00501 | | |2001.2600 |12.361 3.3.90.30.00 |musicalizacao 01 2200000| 0,00 | 150,00 | 150,00 | 200.000,00| 00490 | | |2001.2600 |12.361 3.3.90.39.00 |musicalizacao 01 2200000| 40.795,00 | 230,50 | 230,50 | 1.300.000,00| 00502 | | |2001.2610 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 20 - aumentar o valor da subvencao a amas - 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00480 | | | | | associacao dos amigos dos autistas | | | | | | | |2001.2611 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 21 - aumentar a subvencao a creche especial 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00481 | | | | | maria claro | | | | | | | |2001.2612 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 22 - aumentar subvencao da apae 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00482 | | |2001.2614 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 37 - aumentar subvencao da apae 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00483 | | |2001.2659 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 156 - subvencao assoc.amigos dos autistas 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00484 | | | | | de sorocaba - amas | | | | | | | |2001.2675 |12.361 3.3.90.30.00 |emenda 187 - grafitagem da cei da vl. angelica 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00491 | | |2001.2679 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 193 - subvencao a apae 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00485 | | |2001.2686 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 208 - subvencao a integrar 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00486 | | |2001.2687 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 209 - subvencao a pro-ex 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00487 | | | | | | | | | | | | |2008 | |TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | |2008.2383 |12.361 3.3.90.39.00 |manter o programa de transporte de aluno ensino 01 2200000| 2.325.907,28 | 354.662,78 | 354.662,78 | 5.800.000,00| 00503 | | | | | fundamental | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/04/2009 Mes : 03 / 2009 Pagina 22 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | |10.04.02| | |SECAO DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |2008.2383 |12.361 3.3.90.39.00 |manter o programa de transporte de aluno ensino 02 2200002| 705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350.000,00| 00504 | | | | | fundamental | | | | | | | |2008.2383 |12.361 3.3.90.39.00 |manter o programa de transporte de aluno ensino 05 2200003| 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00505 | | | | | fundamental | | | | | | | | | | | | | | | | | |2011 | |MANTER MUNICIPALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |2011.2338 |12.361 3.3.90.30.00 |despesa de operacao e manutencao das unidades do 01 2200000| 8.655,00 | 7.455,00 | 0,00 | 1.300.000,00| 00492 | | | | | ensino fundamental | | | | | | | |2011.2338 |12.361 3.3.90.39.00 |despesa de operacao e manutencao das unidades do 01 2200000| 7.920,00 | 45.552,33 | 45.552,33 | 1.000.000,00| 00506 | | | | | ensino fundamental | | | | | | | | | | | | | | | | | |2012 | |IMPLEMENTAR CENTRO DE EDUCACAO NUTRICIONAL | | | | | | | |2012.1395 |12.361 4.4.90.51.00 |construcao de centro de educacao nutricional 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00| 00510 | | |2012.1395 |12.361 4.4.90.52.00 |construcao de centro de educacao nutricional 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00517 | | |2012.2381 |12.361 3.3.90.30.00 |capacitacao de docentes 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00493 | | | | | | | | | | | | |2014 | |IMPLEMENTAR PROJETO ESCOLA BONITA | | | | | | | |2014.1087 |12.361 4.4.90.51.00 |revitalizacao de predios escolares 01 2200000| 540.014,03 | 0,00 | 0,00 | 1.668.000,00| 00511 | | | | | | | | | | | | |2015 | |IMPLEMENTAR O PROJETO SABE TUDO | | | | | | | |2015.1101 |12.361 4.4.90.51.00 |disponibilizar acesso ao saber atraves de constru- 01 2200000| 451.704,63 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00| 00512 | | | | | coes | | | | | | | |2015.1101 |12.361 4.4.90.52.00 |disponibilizar acesso ao saber atraves de constru- 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00| 00518 | | | | | coes | | | | | | | |2015.2486 |12.361 3.3.90.30.00 |disponibilizar o acesso ao saber atraves de constr 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00| 00494 | | | | | ucoes | | | | | | | |2015.2486 |12.361 3.3.90.36.00 |disponibilizar o acesso ao saber atraves de constr 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00| 00497 | | | | | ucoes | | | | | | | |2015.2486 |12.361 3.3.90.39.00 |disponibilizar o acesso ao saber atraves de constr 01 2200000| 244.345,26 | 220.162,00 | 220.162,00 | 3.000.000,00| 00507 | | | | | ucoes | | | | | | | | | | | | | | | | | |2018 | |IMPLEMENTAR CENTRO CAPACITACAO DOS PROFIS.EDUCACAO | | | | | | | |2018.1120 |12.361 4.4.90.51.00 |desapropriacao e construcao do centro de capacita- 01 2200000| 14.997,82 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00| 00513 | | | | | cao | | | | | | | | | | | | | | | | | |2019 | |IMPLEMENTAR CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCACAO | | | | | | | |2019.1119 |12.361 4.4.90.52.00 |desapropriacao e construcao do centro de referen- 01 2200000| 0,00 | 942,00 | 0,00 | 398.000,00| 00519 | | | | | cia da educacao | | | | | | | |2019.2601 |12.361 3.3.90.30.00 |funcionamento do centro de referencia 01 2200000| 2.286,60 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00| 00495 | | |2019.2601 |12.361 3.3.90.39.00 |funcionamento do centro de referencia 01 2200000| 5.597,20 | 10.197,20 | 4.600,00 | 400.000,00| 00508 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECAO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 9.077.414,06 | 2.667.029,10 | 2.408.899,40 | 56.747.000,00| | | | | | | | | | | | |10.04.03| | |ENSINO MEDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |2003 | |ENSINO MEDIO E PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | |2003.1211 |12.362 4.4.90.52.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 2300000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00527 | | |2003.2384 |12.362 3.1.90.11.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 2300000| 197.089,28 | 197.089,28 | 190.932,43 | 2.800.000,00| 00520 | | |2003.2384 |12.362 3.1.90.13.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 2300000| 10.730,63 | 10.730,63 | 6.926,43 | 165.000,00| 00521 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/04/2009 Mes : 03 / 2009 Pagina 23 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | |10.04.03| | |ENSINO MEDIO | | | | | | | |2003.2384 |12.362 3.1.90.34.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 2300000| 5.931,77 | 5.931,77 | 5.931,77 | 50.000,00| 00522 | | |2003.2384 |12.362 3.1.91.13.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 2300000| 25.522,71 | 45.187,91 | 24.445,51 | 465.000,00| 00523 | | |2003.2384 |12.362 3.3.90.30.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 2300000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00524 | | |2003.2384 |12.362 3.3.90.39.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 2300000| 0,00 | 1.104,66 | 1.104,66 | 60.000,00| 00525 | | | | | | | | | | | | |2008 | |TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | |2008.2534 |12.362 3.3.90.39.00 |transporte de alunos do ensino medio 02 2300001| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00526 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |ENSINO MEDIO | 239.274,39 | 260.044,25 | 229.340,80 | 3.790.000,00| | | | | | | | | | | | |10.04.04| | |FDO.MAN.DESEN.ED.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | | | | | |2001 | |ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.04.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 2620000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00849 | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.09.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 2620000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00843 | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.11.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 2610000| -3.808.388,84 | 1.193.851,32 | 1.181.903,17 | 28.500.000,00| 00528 | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.11.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 2620000| 528.869,77 | 528.170,63 | 528.170,63 | 15.540.000,00| 00529 | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.11.00 |funcionamento do ensino fundamental 96 2610000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00910 | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.11.00 |funcionamento do ensino fundamental 96 2640000| 1.692.936,28 | 1.692.936,28 | 1.692.936,28 | 2.165.319,88| 00912 | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.13.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 2620000| 65.843,65 | 65.843,65 | 11.569,87 | 655.000,00| 00532 | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.34.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 2620000| 134.414,58 | 41.755,43 | 41.755,43 | 800.000,00| 00534 | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.94.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 2620000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00850 | | |2001.2041 |12.361 3.1.91.13.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 2620000| 649.061,08 | 1.294.739,50 | 797.275,82 | 8.900.000,00| 00535 | | | | | | | | | | | | |2002 | |EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE | | | | | | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.09.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 06 2620000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00844 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.11.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 06 2610000| -2.728.866,16 | 1.267.389,53 | 1.257.882,57 | 29.154.000,00| 00530 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.11.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 06 2620000| 44.125,46 | 44.125,46 | 44.125,46 | 3.117.000,00| 00531 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.11.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 96 2610000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00911 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.11.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 96 2640000| 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00| 00913 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.13.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 06 2620000| 29.111,95 | 29.111,95 | 50.928,75 | 954.000,00| 00533 | | |2002.2333 |12.365 3.1.91.13.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 06 2620000| 412.009,06 | 709.979,32 | 363.914,62 | 8.200.000,00| 00536 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FDO.MAN.DESEN.ED.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO | -2.180.883,17 | 7.667.903,07 | 6.770.462,60 | 99.055.319,88| | | | | | | | | | | | |10.04.05| | |ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |2005 | |ENSINO SUPERIOR | | | | | | | |2005.2436 |12.364 3.3.90.39.00 |manutencao de unidades de ensino superior 01 1100000| 0,00 | 10.925,86 | 12.825,86 | 400.000,00| 00538 | | | | | | | | | | | | |2008 | |TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | |2008.2332 |12.364 3.3.90.18.00 |transporte de alunos de ensino superior 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00537 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 10.925,86 | 12.825,86 | 550.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | 9.369.766,09 | 14.340.029,56 | 13.227.854,28 | 188.324.323,66| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/04/2009 Mes : 03 / 2009 Pagina 24 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | TOTAL |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | 39.744.016,31 | 18.075.462,24 | 15.357.212,75 | 237.615.825,65| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/04/2009 Mes : 03 / 2009 Pagina 25 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |11.00.00| | |SECRETARIA DA SAUDE (SES) | | | | | | |11.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |1001 | |ATENCAO BASICA A SAUDE | | | | | | | |1001.1189 |10.301 4.4.90.51.00 |ampliacao do c.s. habiteto 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140.000,00| 00588 | | |1001.1407 |10.301 4.4.90.51.00 |ampliacao de predios 01 3100000| 30.605,90 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00| 00589 | | |1001.2544 |10.301 3.3.90.30.00 |promover a saude e estimular as posturas saudaveis 01 3100000| 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 50.000,00| 00552 | | |1001.2544 |10.301 3.3.90.39.00 |promover a saude e estimular as posturas saudaveis 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 575,00 | 40.000,00| 00573 | | |1001.2545 |10.301 3.3.90.30.00 |orientacao e monitoramento alimentar e nutricional 05 3000033| 203.279,92 | 8.504,40 | 4.464,40 | 639.000,00| 00553 | | |1001.2546 |10.301 3.3.90.30.00 |aquisicao de alimentos para combate as carencias 05 3000033| 2.333,10 | 5.203,50 | 2.870,40 | 178.000,00| 00554 | | | | | nutricionais | | | | | | | |1001.2616 |10.301 3.3.90.39.00 |emenda 40 - semana da medicina tradicional chinesa 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00574 | | |1001.2682 |10.305 3.3.50.43.00 |emenda 199 - subvenc.a fund.alexandra schlumberger 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00551 | | | | | | | | | | | | |1003 | |ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | | | |1003.1263 |10.301 4.4.90.51.00 |reforma e ampliacao do centro de esterilizacao 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00590 | | |1003.1409 |10.302 4.4.90.52.00 |renovacao da frota de veiculos 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00| 00595 | | |1003.2018 |10.302 3.3.50.43.00 |apoio as entidades privadas e filantropicas 01 3100000| 261.345,55 | 793.532,37 | 791.157,30 | 8.265.000,00| 00546 | | | | | assistencia hospitalar | | | | | | | |1003.2372 |10.302 3.3.90.30.00 |atendimento ambulatorial, hospitalar e apoio diag- 05 3000033| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00559 | | | | | nostico (repasse) | | | | | | | |1003.2373 |10.302 3.3.90.30.00 |projeto samu (repasse federal para custeio de 50% 05 3000031| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00560 | | | | | do rh e investimento) | | | | | | | |1003.2373 |10.302 3.3.90.39.00 |projeto samu (repasse federal para custeio de 50% 05 3000031| 2.956,63 | 147,00 | 147,00 | 50.000,00| 00581 | | | | | do rh e investimento) | | | | | | | |1003.2374 |10.302 3.3.90.39.00 |compra de servicos e insumos para auxilio diagnos- 05 3000033| 22.522,74 | 9.130,98 | 14.108,41 | 613.000,00| 00582 | | | | | tico | | | | | | | |1003.2548 |10.302 3.3.90.48.00 |despesa para tratamento fora do municipio 05 3000033| 35.946,06 | 34.767,06 | 33.626,06 | 329.000,00| 00587 | | |1003.2604 |10.302 3.3.50.43.00 |emenda 03 - aumentar subvencao sta.casa de meseri- 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00547 | | | | | cordia | | | | | | | |1003.2642 |10.302 3.3.50.43.00 |emenda 138 - subvencao assoc.evangelica benefic. 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00548 | | | | | de sorocaba (hospital evangelico) | | | | | | | |1003.2661 |10.302 3.3.50.43.00 |emenda 158 - subvencao assoc.beneficente oncologia 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00549 | | | | | de sorocaba - abos | | | | | | | |1003.2672 |10.302 3.3.50.43.00 |emenda 179 - aumentar subvencao da irmandade sta. 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00550 | | | | | casa de misericordia | | | | | | | | | | | | | | | | | |1006 | |ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | |1006.2028 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 01 3100000| 421.489,41 | 548.918,30 | 598.264,67 | 6.280.000,00| 00561 | | |1006.2028 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 02 3000028| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00| 00562 | | |1006.2028 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 05 3000030| 740.839,62 | 167.695,14 | 132.695,14 | 3.083.000,00| 00563 | | |1006.2028 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 05 3000031| 4.800,00 | 19.153,00 | 21.688,00 | 150.000,00| 00564 | | |1006.2028 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 05 3000033| 581.353,74 | 232.090,45 | 221.143,31 | 6.598.000,00| 00565 | | |1006.2028 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 05 3000034| 13.643,79 | 364,00 | 337,50 | 50.000,00| 00566 | | |1006.2028 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 95 3000030| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901.608,78| 00892 | | |1006.2029 |10.303 3.3.90.39.00 |distribuicao de medicamentos recebidos, gerencia- 01 3100000| 19.530,00 | 38.778,40 | 24.008,40 | 208.000,00| 00583 | | | | | mento para conservacao, controle e seguranca | | | | | | | | | | | | | | | | | |1009 | |GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | | | | | | | |1009.1099 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de moveis e equipamento medicos, odonto- 01 3100000| 70.588,00 | 6.727,40 | 3.927,40 | 200.000,00| 00592 | | | | | logicos de informatica e outros | | | | | | | |1009.1099 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de moveis e equipamento medicos, odonto- 05 3000034| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.000,00| 00593 | | | | | logicos de informatica e outros | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/04/2009 Mes : 03 / 2009 Pagina 26 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |11.00.00| | |SECRETARIA DA SAUDE (SES) | | | | | | |11.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |1009.1099 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de moveis e equipamento medicos, odonto- 95 3000031| 107.652,72 | 0,00 | 0,00 | 885.000,00| 00878 | | | | | logicos de informatica e outros | | | | | | | |1009.1099 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de moveis e equipamento medicos, odonto- 95 3000032| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00| 00879 | | | | | logicos de informatica e outros | | | | | | | |1009.1099 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de moveis e equipamento medicos, odonto- 95 3000033| 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00| 00880 | | | | | logicos de informatica e outros | | | | | | | |1009.1411 |10.301 4.4.90.51.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 1.314,32 | 1.150.000,00| 00591 | | |1009.1411 |10.301 4.4.90.51.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 3000034| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.483.973,55| 00881 | | |1009.1412 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de equipamentos para o conselho municipa 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.000,00| 00594 | | | | | l de saude | | | | | | | |1009.2039 |10.301 3.1.90.04.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00845 | | |1009.2039 |10.301 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 6.913.451,11 | 6.885.634,77 | 6.828.105,38 | 84.998.000,00| 00539 | | |1009.2039 |10.301 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 3000031| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.102.000,00| 00540 | | |1009.2039 |10.301 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 77.951,16 | 77.951,16 | 82.058,89 | 900.000,00| 00541 | | |1009.2039 |10.301 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 497.677,70 | 497.677,70 | 497.677,70 | 2.000.000,00| 00542 | | |1009.2039 |10.301 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 0,00 | 586.678,07 | 586.678,07 | 3.287.000,00| 00543 | | |1009.2039 |10.301 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 3000033| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713.000,00| 00544 | | |1009.2039 |10.301 3.1.90.94.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00846 | | |1009.2039 |10.301 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 1.244.803,19 | 2.242.905,06 | 1.226.318,37 | 16.000.000,00| 00545 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 36.229,12 | 106.455,52 | 119.287,23 | 1.300.000,00| 00555 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 3000033| 549,56 | 4.091,50 | 4.091,50 | 158.000,00| 00556 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 3000032| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00| 00882 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 3000033| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00884 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.35.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00| 00570 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 0,00 | 23.757,37 | 23.757,37 | 300.000,00| 00571 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 136.769,93 | 1.173.416,75 | 1.176.926,70 | 8.855.000,00| 00575 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 3000032| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.500,00| 00576 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 3000033| 4.900,00 | 13.698,98 | 12.764,00 | 582.000,00| 00577 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 3000032| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.826,22| 00883 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 3000033| 5.450,00 | 1.090,00 | 0,00 | 252.360,00| 00885 | | |1009.2379 |10.301 3.3.90.30.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00557 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1009.2379 |10.301 3.3.90.33.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00569 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1009.2379 |10.301 3.3.90.39.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 3100000| 8.277,00 | 6.297,40 | 1.554,00 | 140.000,00| 00578 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1009.2380 |10.301 3.3.90.30.00 |conselho municipal de saude 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00558 | | | | | | | | | | | | |1010 | |ACOES DE SAUDE COLETIVA | | | | | | | |1010.2550 |10.301 3.3.90.30.00 |campanhas educativas 95 3000034| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.211,89| 00886 | | |1010.2550 |10.301 3.3.90.39.00 |campanhas educativas 95 3000034| 6.590,00 | 150,00 | 0,00 | 384.108,70| 00887 | | |1010.2551 |10.301 3.3.90.30.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 95 3000034| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.211,89| 00888 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.2551 |10.301 3.3.90.36.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 05 3000034| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00572 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.2551 |10.301 3.3.90.36.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 95 3000034| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.343,49| 00889 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.2551 |10.301 3.3.90.39.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 3100000| 1.675,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 20.000,00| 00579 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/04/2009 Mes : 03 / 2009 Pagina 27 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |11.00.00| | |SECRETARIA DA SAUDE (SES) | | | | | | |11.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |1010.2551 |10.301 3.3.90.39.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 05 3000034| 0,00 | 21.880,00 | 18.030,00 | 60.000,00| 00580 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.2551 |10.301 3.3.90.39.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 95 3000034| 3.515,80 | 0,00 | 0,00 | 384.108,70| 00890 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.1414 |10.305 4.4.90.52.00 |renovacao da frota de veiculos 05 3000034| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.000,00| 00596 | | |1010.1414 |10.305 4.4.90.52.00 |renovacao da frota de veiculos 95 3000034| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00| 00893 | | |1010.1417 |10.305 4.4.90.52.00 |aq. de moveis e equip. medicos em geral 05 3000034| 8.609,30 | 9.859,80 | 9.384,80 | 427.000,00| 00597 | | |1010.1417 |10.305 4.4.90.52.00 |aq. de moveis e equip. medicos em geral 95 3000034| 3.076,00 | 0,00 | 0,00 | 556.463,52| 00894 | | |1010.2027 |10.305 3.3.90.39.00 |vigilancia, prevencao e controle doencas transmit. 05 3000034| 14.171,00 | 3.186,48 | 3.186,48 | 496.000,00| 00584 | | | | | por vetores e zoonoses | | | | | | | |1010.2549 |10.305 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 14.323,10 | 224,60 | 0,00 | 300.000,00| 00567 | | |1010.2549 |10.305 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 3000034| 1.865,00 | 2.491,50 | 2.491,50 | 107.000,00| 00568 | | |1010.2549 |10.305 3.3.90.35.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 3000034| 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00| 00895 | | |1010.2549 |10.305 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 8.470,00 | 2.706,47 | 2.706,47 | 100.000,00| 00585 | | |1010.2550 |10.305 3.3.90.39.00 |campanhas educativas 01 3100000| 5.876,60 | 11.000,00 | 4.100,00 | 80.000,00| 00586 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 11.524.597,75 | 13.539.685,13 | 12.451.945,77 | 160.488.716,74| | | | | | | | | | | | |11.11.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |1003 | |ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | | | |1003.2372 |10.302 3.3.90.39.00 |atendimento ambulatorial, hospitalar e apoio diag- 05 3000031| 11.105.390,45 | 7.494.486,35 | 7.920.403,66 | 69.821.000,00| 00598 | | | | | nostico (repasse) | | | | | | | |1003.2372 |10.302 3.3.90.39.00 |atendimento ambulatorial, hospitalar e apoio diag- 95 3000031| 54.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.779,44| 00891 | | | | | nostico (repasse) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.160.070,45 | 7.494.486,35 | 7.920.403,66 | 71.021.779,44| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 22.684.668,20 | 21.034.171,48 | 20.372.349,43 | 231.510.496,18| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/04/2009 Mes : 03 / 2009 Pagina 28 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |12.00.00| | |SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | | | | | | |12.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |3007 | |ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | |3007.1492 |27.811 4.4.90.51.00 |emenda 97 - construcao de centro esportivo no bai- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00| 00618 | | | | | rro aparecidinha | | | | | | | |3007.1029 |27.812 4.4.90.51.00 |modernizacao da infra-estrutura esportiva 01 1100000| 165.629,24 | 0,00 | 0,00 | 1.560.000,00| 00619 | | |3007.1029 |27.812 4.4.90.51.00 |modernizacao da infra-estrutura esportiva 02 1000025| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00863 | | |3007.1029 |27.812 4.4.90.51.00 |modernizacao da infra-estrutura esportiva 95 1000010| 36.154,64 | 0,00 | 0,00 | 245.119,90| 00875 | | |3007.1029 |27.812 4.4.90.52.00 |modernizacao da infra-estrutura esportiva 01 1100000| 1.382,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00630 | | |3007.1486 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 60 - construcao de vestiario 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00620 | | |3007.1487 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 61 - construcao de arquibancada 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00621 | | |3007.1490 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 84 - reforma e ampliacao campo de futebol 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00| 00622 | | | | | no bairro laranjeiras | | | | | | | |3007.1496 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 101 - construcao de quadra esportiva briga- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00623 | | | | | deiro tobias | | | | | | | |3007.1497 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 102 - cobertura da quadra de esportes do jd 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00624 | | | | | guadalajara | | | | | | | |3007.1498 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 103 - construcao de quadra esportiva no jd. 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00625 | | | | | sao guilherme | | | | | | | |3007.1511 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 131 - construcao de vestiario 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00626 | | |3007.1512 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 134 - construcao de quadra poliesportiva 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00| 00627 | | |3007.1513 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 136 - construcao de quadra poliesportiva 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00| 00628 | | |3007.1514 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 137 - ampliacao de vestiario e construcao 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00629 | | |3007.2108 |27.812 3.3.90.30.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 1100000| 629,80 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00605 | | |3007.2108 |27.812 3.3.90.33.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00608 | | |3007.2108 |27.812 3.3.90.35.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00| 00609 | | |3007.2108 |27.812 3.3.90.36.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 1100000| 4.800,00 | 2.939,00 | 2.939,00 | 35.000,00| 00610 | | |3007.2108 |27.812 3.3.90.39.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 1100000| 60.033,67 | 8.300,02 | 1.599,97 | 350.000,00| 00614 | | |3007.2109 |27.812 3.3.90.30.00 |promocao de eventos esportivos 01 1100000| 2.120,00 | 0,00 | 600,00 | 50.000,00| 00606 | | |3007.2109 |27.812 3.3.90.36.00 |promocao de eventos esportivos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00611 | | |3007.2109 |27.812 3.3.90.39.00 |promocao de eventos esportivos 01 1100000| 149.575,95 | 135.297,05 | 110.746,81 | 1.880.000,00| 00615 | | |3007.2607 |27.812 3.3.90.39.00 |emenda 09 - apoio a realizacao de provas de ruas 01 1100000| 15.973,50 | 15.973,50 | 7.987,50 | 20.000,00| 00616 | | |3007.2596 |27.813 3.3.90.30.00 |pedala sorocaba 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00607 | | |3007.2596 |27.813 3.3.90.36.00 |pedala sorocaba 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00612 | | |3007.2596 |27.813 3.3.90.39.00 |pedala sorocaba 01 1100000| 62.770,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00617 | | | | | | | | | | | | |3008 | |GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | |3008.2112 |27.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 348.636,50 | 349.214,26 | 345.653,20 | 4.350.000,00| 00599 | | |3008.2112 |27.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 8.939,98 | 8.939,98 | 9.919,87 | 50.000,00| 00600 | | |3008.2112 |27.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 18.977,40 | 18.977,40 | 18.977,40 | 100.000,00| 00601 | | |3008.2112 |27.122 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 50.298,87 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00602 | | |3008.2112 |27.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 54.151,19 | 95.512,66 | 51.908,23 | 700.000,00| 00603 | | |3008.2114 |27.122 3.3.90.30.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 1100000| 7.732,29 | 5.210,21 | 9.202,21 | 100.000,00| 00604 | | |3008.2114 |27.122 3.3.90.39.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 1100000| 11.537,94 | 70.719,19 | 70.719,19 | 900.000,00| 00613 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 999.342,97 | 711.083,27 | 630.253,38 | 11.838.119,90| | | | | | | | | | | | |12.04.00| | |FUNDO APOIO DESPORTO AMADOR DE SOROCABA | | | | | | | | | | | | | | | | | |3007 | |ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | |3007.2410 |27.811 3.3.90.39.00 |fundo de apoio ao desporto amador de sorocaba - 03 1000007| 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 96.300,00| 00632 | | | | | fadas | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/04/2009 Mes : 03 / 2009 Pagina 29 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |12.00.00| | |SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | | | | | | |12.04.00| | |FUNDO APOIO DESPORTO AMADOR DE SOROCABA | | | | | | | | | | | | | | | | | |3007.2617 |27.811 3.3.90.36.00 |emenda 42 - programa bolsa-atleta 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00631 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO APOIO DESPORTO AMADOR DE SOROCABA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 116.300,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | 1.009.342,97 | 721.083,27 | 640.253,38 | 11.954.419,90| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/04/2009 Mes : 03 / 2009 Pagina 30 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |13.00.00| | |SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | | | | | | |13.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |8001 | |SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL | | | | | | | |8001.2439 |15.452 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 147.608,30 | 147.608,30 | 147.608,30 | 1.750.000,00| 00633 | | |8001.2439 |15.452 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 4.707,32 | 4.707,32 | 3.010,55 | 21.000,00| 00634 | | |8001.2439 |15.452 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 10.642,47 | 10.642,47 | 10.642,47 | 70.000,00| 00635 | | |8001.2439 |15.452 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 25.009,76 | 45.218,64 | 24.887,24 | 320.000,00| 00636 | | |8001.2439 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 200,00 | 200,00 | 0,00 | 70.000,00| 00637 | | |8001.2439 |15.452 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 4.061,82 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00638 | | |8001.2439 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 9.194,33 | 4.590,07 | 1.790,07 | 180.000,00| 00639 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 201.424,00 | 212.966,80 | 187.938,63 | 2.451.000,00| | | | | | | | | | | | |13.05.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |5004 | |TRANSPORTE COLETIVO | | | | | | | |5004.1215 |15.453 4.4.90.51.00 |modernizacao dos servicos de transporte 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00644 | | |5004.2178 |15.453 3.3.90.39.00 |subsidios as empresas concessionarias de transpor- 01 1100000| 2.700.000,00 | 896.247,00 | 896.247,00 | 5.700.000,00| 00641 | | | | | tes coletivos | | | | | | | |5004.2438 |15.453 3.3.90.35.00 |modernizacao dos servicos de transporte 01 1100000| 324.900,00 | 23.833,33 | 47.666,66 | 500.000,00| 00640 | | |5004.2482 |26.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos de transporte 01 1100000| 0,00 | 1.003.333,33 | 1.003.333,33 | 13.000.000,00| 00642 | | |5004.2483 |26.131 3.3.90.39.00 |campanhas pula catraca / uso transporte coletivo 01 1100000| 13.150,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 100.000,00| 00643 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 3.038.050,00 | 1.932.113,66 | 1.955.946,99 | 19.400.000,00| | | | | | | | | | | | |13.06.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |8001 | |SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL | | | | | | | |8001.1083 |15.452 4.4.90.52.00 |aquisicao de meios e equipamentos 03 4000001| 305.279,00 | 397,40 | 0,00 | 500.000,00| 00649 | | |8001.1389 |15.452 4.4.90.52.00 |fiscalizacao, operacao e sinalizacao 03 4000001| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00650 | | |8001.2532 |15.452 3.3.90.30.00 |fiscalizazao, operacao e sinalizacao 03 4000001| 151.466,97 | 39.319,25 | 31.981,07 | 2.000.000,00| 00646 | | |8001.2532 |15.452 3.3.90.36.00 |fiscalizazao, operacao e sinalizacao 03 4000001| 5.986,79 | 12.120,90 | 12.338,01 | 130.000,00| 00647 | | |8001.2532 |15.452 3.3.90.39.00 |fiscalizazao, operacao e sinalizacao 03 4000001| 350.981,48 | 284.359,86 | 311.942,85 | 4.880.000,00| 00648 | | |8001.0020 |28.846 3.3.20.41.00 |repasse ao funset 03 4000001| 17.913,65 | 8.148,48 | 8.148,48 | 200.000,00| 00645 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | 831.627,89 | 344.345,89 | 364.410,41 | 7.810.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | 4.071.101,89 | 2.489.426,35 | 2.508.296,03 | 29.661.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/04/2009 Mes : 03 / 2009 Pagina 31 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |14.00.00| | |SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | | | | | | |14.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4003 | |ATENCAO AO TRABALHADOR | | | | | | | |4003.1080 |11.333 4.4.90.51.00 |construcao e aparelhamento do novo predio da unive 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00| 00675 | | | | | rsidade do trabalhador unit | | | | | | | |4003.1222 |11.333 4.4.90.51.00 |fomento para geracao de renda 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00676 | | |4003.1222 |11.333 4.4.90.52.00 |fomento para geracao de renda 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00678 | | |4003.1222 |11.333 4.4.90.52.00 |fomento para geracao de renda 92 1000031| 517,50 | 517,50 | 517,50 | 14.000,00| 00877 | | |4003.1390 |11.333 4.4.90.51.00 |identificao de vagas e colocacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00677 | | |4003.1390 |11.333 4.4.90.52.00 |identificao de vagas e colocacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00679 | | |4003.2132 |11.333 3.3.90.30.00 |qualificacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00654 | | |4003.2132 |11.333 3.3.90.33.00 |qualificacao do trabalhador 01 1100000| 418,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00657 | | |4003.2132 |11.333 3.3.90.35.00 |qualificacao do trabalhador 01 1100000| 7.840,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00| 00661 | | |4003.2132 |11.333 3.3.90.36.00 |qualificacao do trabalhador 01 1100000| 37.640,00 | 5.725,00 | 6.037,80 | 180.000,00| 00663 | | |4003.2132 |11.333 3.3.90.39.00 |qualificacao do trabalhador 01 1100000| 148.072,52 | 18.783,27 | 18.783,27 | 1.400.000,00| 00668 | | |4003.2132 |11.333 3.3.90.47.00 |qualificacao do trabalhador 01 1100000| 2.030,56 | 2.030,56 | 1.729,60 | 35.000,00| 00674 | | |4003.2133 |11.333 3.3.90.30.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00655 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.2133 |11.333 3.3.90.33.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00658 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.2133 |11.333 3.3.90.35.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00662 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.2133 |11.333 3.3.90.36.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00| 00664 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.2133 |11.333 3.3.90.39.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 1100000| 540,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00| 00669 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.2316 |11.333 3.3.90.33.00 |participacao de artesaos em feiras 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00659 | | |4003.2316 |11.333 3.3.90.36.00 |participacao de artesaos em feiras 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00665 | | |4003.2316 |11.333 3.3.90.39.00 |participacao de artesaos em feiras 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00670 | | |4003.2317 |11.333 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 10.888,90 | 19.698,62 | 10.808,62 | 155.000,00| 00653 | | |4003.2444 |11.333 3.3.90.30.00 |fomento para geracao de renda 92 1000031| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00876 | | |4003.2444 |11.333 3.3.90.36.00 |fomento para geracao de renda 01 1100000| 26.674,60 | 6.023,94 | 6.023,94 | 70.000,00| 00666 | | |4003.2444 |11.333 3.3.90.39.00 |fomento para geracao de renda 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00671 | | |4003.2622 |11.333 3.3.90.39.00 |emenda 69 - semana municipal de prev. ao acidente 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00672 | | | | | de trabalho - sempat | | | | | | | | | | | | | | | | | |4021 | |MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | |4021.2443 |11.333 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 88.421,63 | 88.421,63 | 88.421,63 | 1.300.000,00| 00651 | | |4021.2443 |11.333 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 3.988,05 | 3.988,05 | 4.354,90 | 55.000,00| 00652 | | |4021.2443 |11.333 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 2.466,00 | 3.266,00 | 20.000,00| 00656 | | |4021.2443 |11.333 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00660 | | |4021.2443 |11.333 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 26.674,60 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00667 | | |4021.2443 |11.333 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 7.871,43 | 8.071,43 | 125.000,00| 00673 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 353.706,36 | 155.526,00 | 148.014,69 | 7.658.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | 353.706,36 | 155.526,00 | 148.014,69 | 7.658.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/04/2009 Mes : 03 / 2009 Pagina 32 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |15.00.00| | |SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | | | | | | |15.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |6009 | |DESENVOLVIMENTO LOCAL | | | | | | | |6009.1262 |04.122 4.4.90.51.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999.600,00| 00691 | | |6009.1262 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00| 00859 | | |6009.1460 |19.573 4.4.90.51.00 |pts - parque tecnologico de sorocaba 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00| 00692 | | |6009.2597 |19.573 3.3.90.39.00 |pts - parque tecnologico de sorocaba 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00| 00687 | | |6009.2355 |23.691 3.3.90.39.00 |criacao de sistema de divulgacao do municipio 01 1100000| 1.000,00 | 9.970,00 | 9.970,00 | 100.000,00| 00688 | | |6009.2402 |23.691 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 54.123,60 | 68.249,72 | 68.249,72 | 660.000,00| 00680 | | |6009.2402 |23.691 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 9.256,81 | 9.256,81 | 9.266,37 | 55.000,00| 00681 | | |6009.2402 |23.691 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 4.341,96 | 7.254,46 | 4.290,14 | 105.000,00| 00682 | | |6009.2402 |23.691 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 4.078,50 | 378,50 | 378,50 | 30.000,00| 00683 | | |6009.2402 |23.691 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00685 | | |6009.2402 |23.691 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 1.581,62 | 3.720,78 | 3.744,78 | 100.000,00| 00689 | | |6009.2540 |23.691 3.3.90.30.00 |polo de desenvolvimento e inovacao de soricaba 01 1100000| 840,00 | 92,10 | 0,00 | 30.000,00| 00684 | | |6009.2540 |23.691 3.3.90.33.00 |polo de desenvolvimento e inovacao de soricaba 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00686 | | |6009.2540 |23.691 3.3.90.39.00 |polo de desenvolvimento e inovacao de soricaba 01 1100000| 6.247,34 | 36.358,03 | 46.130,97 | 700.000,00| 00690 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 81.469,83 | 135.280,40 | 142.030,48 | 9.330.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | 81.469,83 | 135.280,40 | 142.030,48 | 9.330.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/04/2009 Mes : 03 / 2009 Pagina 33 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |16.00.00| | |SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | | | | | | |16.01.00| | |AREA DE IMPRENSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |7004 | |COMUNICACAO E PUBLICIDADE | | | | | | | |7004.2442 |24.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 83.466,31 | 83.466,31 | 83.466,31 | 1.380.000,00| 00693 | | |7004.2442 |24.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 17.321,99 | 17.321,99 | 17.531,33 | 195.000,00| 00694 | | |7004.2401 |24.131 3.3.90.30.00 |comunicacao interna e externa e divulgacao oficial 01 1100000| 1.400,00 | 1.400,00 | 400,00 | 20.000,00| 00695 | | | | | do governo | | | | | | | |7004.2401 |24.131 3.3.90.33.00 |comunicacao interna e externa e divulgacao oficial 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00696 | | | | | do governo | | | | | | | |7004.2401 |24.131 3.3.90.39.00 |comunicacao interna e externa e divulgacao oficial 01 1100000| 64.106,77 | 67.618,63 | 42.451,13 | 1.414.000,00| 00697 | | | | | do governo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |AREA DE IMPRENSA | 166.295,07 | 169.806,93 | 143.848,77 | 3.014.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 166.295,07 | 169.806,93 | 143.848,77 | 3.014.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/04/2009 Mes : 03 / 2009 Pagina 34 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |17.00.00| | |SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | | | | | | |17.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7009 | |GESTAO DE PESSOAS | | | | | | | |7009.1218 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 8.669,00 | 0,00 | 140.000,00| 00713 | | |7009.1218 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 07 1000005| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00| 00714 | | |7009.1219 |04.122 4.4.90.39.00 |implantacao de treinamentos funcionais e comportam 07 1000005| 2.800,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 775.000,00| 00710 | | | | | entais e otimizacao interna | | | | | | | |7009.1261 |04.122 4.4.90.51.00 |sistematizacao da arh 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00| 00711 | | |7009.1261 |04.122 4.4.90.51.00 |sistematizacao da arh 07 1000005| 393.187,73 | 29.420,24 | 0,00 | 845.000,00| 00712 | | |7009.2299 |04.122 3.1.90.01.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 848.322,71 | 848.322,71 | 849.288,48 | 12.250.000,00| 00698 | | |7009.2299 |04.122 3.1.90.03.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 223.088,36 | 223.088,36 | 223.088,36 | 3.400.000,00| 00699 | | |7009.2299 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 230.675,91 | 230.675,91 | 230.850,15 | 3.850.000,00| 00700 | | |7009.2299 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 7.837,44 | 7.837,44 | 8.282,97 | 225.000,00| 00701 | | |7009.2299 |04.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 4.661,23 | 4.661,23 | 4.661,23 | 50.000,00| 00702 | | |7009.2299 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 135.581,21 | 210.095,41 | 133.451,99 | 660.000,00| 00703 | | |7009.2299 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 1.239,97 | -30,03 | -30,03 | 300.000,00| 00704 | | |7009.2299 |04.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00705 | | |7009.2299 |04.122 3.3.90.35.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 100.000,00| 00706 | | |7009.2299 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 225.056,43 | 277.504,02 | 474.757,42 | 7.030.000,00| 00707 | | |7009.2487 |04.122 3.3.90.39.00 |saude e seguranca do servidor 01 1100000| 1.308,72 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00708 | | |7009.2370 |04.128 3.3.90.39.00 |implantacao de treinamentos funcionais e comporta- 01 1100000| 13.550,00 | 2.343,60 | 1.620,00 | 1.025.000,00| 00709 | | | | | mentais e otimizacao da comunicacao interna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 2.087.309,71 | 1.860.837,89 | 1.944.220,57 | 32.241.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | 2.087.309,71 | 1.860.837,89 | 1.944.220,57 | 32.241.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/04/2009 Mes : 03 / 2009 Pagina 35 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |18.00.00| | |SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | | | | | | |18.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009 | |IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA | | | | | | | |3009.2297 |13.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 238.192,69 | 238.390,19 | 238.390,19 | 2.420.000,00| 00715 | | |3009.2297 |13.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 4.316,98 | 4.316,98 | 5.104,86 | 45.000,00| 00716 | | |3009.2297 |13.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 14.172,89 | 14.172,89 | 14.172,89 | 50.000,00| 00717 | | |3009.2297 |13.122 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 65.513,04 | 45.043,50 | 45.043,50 | 80.000,00| 00718 | | |3009.2297 |13.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 30.673,50 | 54.548,08 | 29.596,76 | 350.000,00| 00719 | | |3009.2297 |13.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 1.391,84 | 200,00 | 3.500,00 | 60.000,00| 00722 | | |3009.2297 |13.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 439,50 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00733 | | |3009.2297 |13.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00741 | | |3009.2297 |13.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 24.086,25 | 39.787,01 | 41.801,81 | 1.800.000,00| 00753 | | |3009.2297 |13.122 3.3.90.47.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 5.831,80 | 5.831,80 | 4.196,38 | 200.000,00| 00774 | | |3009.1226 |13.392 4.4.90.51.00 |recuperacao do acervo historico 01 1100000| 64.485,92 | 21.551,26 | 21.551,26 | 450.000,00| 00775 | | |3009.1226 |13.392 4.4.90.52.00 |recuperacao do acervo historico 01 1100000| 4.788,00 | 4.788,00 | 4.788,00 | 30.000,00| 00776 | | |3009.1228 |13.392 4.4.90.52.00 |cinearte/cinevida 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00777 | | |3009.1229 |13.392 4.4.90.52.00 |ampliacao dos acervos das bibliotecas publicas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00778 | | |3009.1268 |13.392 4.4.90.52.00 |projetos culturais nos bairros 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00779 | | |3009.2362 |13.392 3.3.90.30.00 |roteiros historicos culturais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00723 | | |3009.2362 |13.392 3.3.90.33.00 |roteiros historicos culturais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00734 | | |3009.2362 |13.392 3.3.90.36.00 |roteiros historicos culturais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00742 | | |3009.2362 |13.392 3.3.90.39.00 |roteiros historicos culturais 01 1100000| 4.920,00 | 4.920,00 | 4.920,00 | 30.000,00| 00754 | | |3009.2364 |13.392 3.3.90.30.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00| 00724 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.2364 |13.392 3.3.90.33.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00735 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.2364 |13.392 3.3.90.36.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00743 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.2364 |13.392 3.3.90.39.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00755 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.2365 |13.392 3.3.90.30.00 |recuperacao do acervo historico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00725 | | |3009.2365 |13.392 3.3.90.33.00 |recuperacao do acervo historico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00736 | | |3009.2365 |13.392 3.3.90.36.00 |recuperacao do acervo historico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00| 00744 | | |3009.2365 |13.392 3.3.90.39.00 |recuperacao do acervo historico 01 1100000| 917,80 | 6.545,60 | 6.545,60 | 75.000,00| 00756 | | |3009.2388 |13.392 3.3.90.36.00 |repasse a lei de incentivo a cultura (linc) 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00| 00745 | | |3009.2388 |13.392 3.3.90.39.00 |repasse a lei de incentivo a cultura (linc) 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00757 | | |3009.2389 |13.392 3.3.50.43.00 |repasse a fundacao de desenvolvimento cultural de 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 1.728.000,00| 00720 | | | | | sorocaba | | | | | | | |3009.2390 |13.392 3.3.90.30.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00726 | | | | | ivas | | | | | | | |3009.2390 |13.392 3.3.90.33.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00737 | | | | | ivas | | | | | | | |3009.2390 |13.392 3.3.90.36.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00746 | | | | | ivas | | | | | | | |3009.2390 |13.392 3.3.90.39.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 1100000| 5.100,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 580.000,00| 00758 | | | | | ivas | | | | | | | |3009.2445 |13.392 3.3.90.30.00 |caminhos da cultura 01 1100000| 750,00 | 825,00 | 825,00 | 25.000,00| 00727 | | |3009.2445 |13.392 3.3.90.33.00 |caminhos da cultura 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00738 | | |3009.2445 |13.392 3.3.90.36.00 |caminhos da cultura 01 1100000| 1.650,00 | 1.825,00 | 975,00 | 100.000,00| 00747 | | |3009.2445 |13.392 3.3.90.39.00 |caminhos da cultura 01 1100000| 26.626,00 | 7.344,00 | 6.750,00 | 250.000,00| 00759 | | |3009.2446 |13.392 3.3.90.30.00 |cinearte/cinevida 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00728 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/04/2009 Mes : 03 / 2009 Pagina 36 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |18.00.00| | |SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | | | | | | |18.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009.2446 |13.392 3.3.90.33.00 |cinearte/cinevida 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00739 | | |3009.2446 |13.392 3.3.90.36.00 |cinearte/cinevida 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00748 | | |3009.2446 |13.392 3.3.90.39.00 |cinearte/cinevida 01 1100000| 1.672,50 | 1.040,00 | 0,00 | 70.000,00| 00760 | | |3009.2447 |13.392 3.3.90.30.00 |implantacao de projetos de cultura popular 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00729 | | |3009.2447 |13.392 3.3.90.36.00 |implantacao de projetos de cultura popular 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00| 00749 | | |3009.2447 |13.392 3.3.90.39.00 |implantacao de projetos de cultura popular 01 1100000| 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00| 00761 | | |3009.2448 |13.392 3.3.90.30.00 |premios anuais de literatura e artes plasticas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00| 00730 | | |3009.2448 |13.392 3.3.90.36.00 |premios anuais de literatura e artes plasticas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00750 | | |3009.2449 |13.392 3.3.90.30.00 |manutencao dos acervos das bibliotecas publicas 01 1100000| 0,00 | 137,00 | 137,00 | 90.000,00| 00731 | | |3009.2449 |13.392 3.3.90.39.00 |manutencao dos acervos das bibliotecas publicas 01 1100000| 3.672,08 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00762 | | |3009.2527 |13.392 3.3.90.39.00 |manutencao da locomotiva 58 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00763 | | |3009.2528 |13.392 3.3.90.36.00 |alfabetizacao cultural do jovem 01 1100000| 675,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00751 | | |3009.2528 |13.392 3.3.90.39.00 |alfabetizacao cultural do jovem 01 1100000| 0,00 | 525,00 | 525,00 | 30.000,00| 00764 | | |3009.2606 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 06 - evento popular e sacro-cultural 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00765 | | |3009.2608 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 10 - projeto socio-cultural fund.joao xxiii 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00766 | | |3009.2609 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 11 - realizacao de evento popular e sacro- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00767 | | | | | cultural | | | | | | | |3009.2613 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 28 - realizacao da semana gospel 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00768 | | |3009.2615 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 38 - realizacao semana munic.dos direitos 01 1100000| 4.372,24 | 4.309,96 | 1.409,96 | 15.000,00| 00769 | | | | | da mulher | | | | | | | |3009.2619 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 53 - marcha para jesus 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00770 | | |3009.2621 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 66 - semana do hip hop 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00771 | | |3009.2666 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 165 - financiar a preservacao dos conjuntos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00| 00772 | | | | | musicais de cururu (repentistas) do municipio | | | | | | | |3009.2667 |13.392 3.3.50.43.00 |emenda 166 - via sacra da vila assis 01 1100000| 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00| 00721 | | |3009.1398 |27.813 4.4.90.52.00 |intervencoes de lazer 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00780 | | |3009.2538 |27.813 3.3.90.30.00 |intervencoes de lazer 01 1100000| 723,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00| 00732 | | |3009.2538 |27.813 3.3.90.33.00 |intervencoes de lazer 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00| 00740 | | |3009.2538 |27.813 3.3.90.36.00 |intervencoes de lazer 01 1100000| 1.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 50.000,00| 00752 | | |3009.2538 |27.813 3.3.90.39.00 |intervencoes de lazer 01 1100000| 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 100.000,00| 00773 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 596.171,03 | 502.801,27 | 620.933,21 | 11.001.000,00| | | | | | | | | | | | |18.03.00| | |FUNDO ASSIST.A CULTURA E EDUCACAO FACED | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009 | |IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA | | | | | | | |3009.1224 |13.392 4.4.90.52.00 |fundo de assistencia a cultura e educacao - faced 03 1000002| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00| 00783 | | |3009.2296 |13.392 3.3.90.30.00 |fundo de assistencia a cultura e educacao 03 1000002| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00781 | | |3009.2296 |13.392 3.3.90.39.00 |fundo de assistencia a cultura e educacao 03 1000002| 33.542,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00782 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO ASSIST.A CULTURA E EDUCACAO FACED | 33.542,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00| | | | | | | | | | | | |18.04.00| | |FUNDO FESTEJOS POPULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009 | |IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA | | | | | | | |3009.2521 |13.392 3.3.90.36.00 |fundo municipal para realizacao de festejos popula 03 1000017| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00| 00784 | | | | | res | | | | | | | |3009.2521 |13.392 3.3.90.39.00 |fundo municipal para realizacao de festejos popula 03 1000017| 956,47 | 157.340,87 | 157.340,87 | 255.000,00| 00785 | | | | | res | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/04/2009 Mes : 03 / 2009 Pagina 37 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO FESTEJOS POPULARES | 956,47 | 157.340,87 | 157.340,87 | 300.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | 630.669,50 | 660.142,14 | 778.274,08 | 11.551.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/04/2009 Mes : 03 / 2009 Pagina 38 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |19.00.00| | |SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | | | | | | |19.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4014 | |VALORIZACAO DO JOVEM | | | | | | | |4014.2298 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 50.864,97 | 50.864,97 | 50.864,97 | 470.000,00| 00786 | | |4014.2298 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 3.646,40 | 3.646,40 | 4.860,10 | 54.000,00| 00787 | | |4014.2298 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 3.341,92 | 5.069,33 | 2.217,91 | 45.000,00| 00788 | | |4014.2298 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 10.000,00| 00858 | | |4014.2298 |04.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 9.303,00 | 9.303,00 | 9.303,00 | 24.000,00| 00802 | | |4014.2298 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 3.181,24 | 2.999,46 | 2.199,46 | 90.000,00| 00809 | | |4014.2531 |04.122 3.3.50.43.00 |primeira chance 01 1100000| 0,00 | 90.900,00 | 60.600,00 | 400.000,00| 00789 | | |4014.2531 |04.122 3.3.90.39.00 |primeira chance 01 1100000| 1.300,00 | 596,73 | 596,73 | 12.000,00| 00810 | | |4014.1111 |08.244 4.4.90.51.00 |implantar o espaco jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00| 00818 | | |4014.1111 |08.244 4.4.90.52.00 |implantar o espaco jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00819 | | |4014.2404 |08.244 3.3.90.33.00 |programa emprego jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00797 | | |4014.2404 |08.244 3.3.90.36.00 |programa emprego jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00| 00803 | | |4014.2404 |08.244 3.3.90.39.00 |programa emprego jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710.000,00| 00811 | | |4014.2450 |08.244 3.3.90.30.00 |projeto grafite 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00793 | | |4014.2450 |08.244 3.3.90.33.00 |projeto grafite 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00798 | | |4014.2450 |08.244 3.3.90.36.00 |projeto grafite 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00804 | | |4014.2450 |08.244 3.3.90.39.00 |projeto grafite 01 1100000| 7.960,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00812 | | |4014.2452 |08.244 3.3.90.30.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00794 | | |4014.2452 |08.244 3.3.90.33.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00799 | | |4014.2452 |08.244 3.3.90.36.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00805 | | |4014.2452 |08.244 3.3.90.39.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00813 | | |4014.2453 |08.244 3.3.90.30.00 |conselho jovem 01 1100000| 780,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00795 | | |4014.2453 |08.244 3.3.90.33.00 |conselho jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00800 | | |4014.2453 |08.244 3.3.90.36.00 |conselho jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00806 | | |4014.2453 |08.244 3.3.90.39.00 |conselho jovem 01 1100000| 6.020,00 | 8.160,00 | 8.160,00 | 20.000,00| 00814 | | |4014.2454 |08.244 3.3.50.43.00 |nucleo de atendimento integrado de sorocaba - nais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.000,00| 00790 | | |4014.2454 |08.244 3.3.90.36.00 |nucleo de atendimento integrado de sorocaba - nais 01 1100000| 0,00 | 8.326,54 | 8.326,54 | 130.000,00| 00807 | | |4014.2454 |08.244 3.3.90.39.00 |nucleo de atendimento integrado de sorocaba - nais 01 1100000| 6.869,85 | 1.273,46 | 1.273,46 | 20.000,00| 00815 | | |4014.2593 |08.244 3.3.50.43.00 |jovem cidadao 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00| 00791 | | |4014.2598 |08.244 3.3.90.30.00 |territorio jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00796 | | |4014.2598 |08.244 3.3.90.33.00 |territorio jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00801 | | |4014.2598 |08.244 3.3.90.36.00 |territorio jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00| 00808 | | |4014.2598 |08.244 3.3.90.39.00 |territorio jovem 01 1100000| 2.300,00 | 2.679,73 | 2.679,73 | 140.000,00| 00816 | | |4014.2626 |08.244 3.3.90.39.00 |emenda 106 - peais - projeto esperanca de acao e 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00817 | | | | | integracao social | | | | | | | |4014.2654 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 151 - subvencao a casa do menor 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00792 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 96.567,38 | 184.819,62 | 151.881,90 | 3.354.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 96.567,38 | 184.819,62 | 151.881,90 | 3.354.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 28/04/2009 Mes : 03 / 2009 Pagina 39 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |20.00.00| | |SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | | | | | | |20.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4010 | |ACOES SOCIAIS INTEGRADAS - ASI | | | | | | | |4010.2353 |08.244 3.3.90.39.00 |executar pesquisa de vulnerabilidade 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00834 | | |4010.2530 |08.244 3.3.90.39.00 |responsabilidade social do jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00835 | | |4010.2595 |14.422 3.3.90.30.00 |desenvolvimento do milenio 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00| 00827 | | |4010.2595 |14.422 3.3.90.33.00 |desenvolvimento do milenio 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00829 | | |4010.2595 |14.422 3.3.90.39.00 |desenvolvimento do milenio 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00840 | | | | | | | | | | | | |4017 | |ALIANCAS ESTRATEGICAS | | | | | | | |4017.2395 |08.244 3.3.90.30.00 |parcerias e seminarios 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00824 | | |4017.2395 |08.244 3.3.90.36.00 |parcerias e seminarios 01 1100000| 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 20.000,00| 00831 | | |4017.2395 |08.244 3.3.90.39.00 |parcerias e seminarios 01 1100000| 700,00 | 1.199,46 | 1.199,46 | 250.000,00| 00836 | | | | | | | | | | | | |6012 | |CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS | | | | | | | |6012.2457 |08.244 3.3.90.30.00 |implantacao centro e forum 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00825 | | |6012.2457 |08.244 3.3.90.33.00 |implantacao centro e forum 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00828 | | |6012.2457 |08.244 3.3.90.35.00 |implantacao centro e forum 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00| 00830 | | |6012.2457 |08.244 3.3.90.36.00 |implantacao centro e forum 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00832 | | |6012.2457 |08.244 3.3.90.39.00 |implantacao centro e forum 01 1100000| 0,00 | 1.620,01 | 1.713,41 | 24.000,00| 00837 | | | | | | | | | | | | |6013 | |ADMINISTRACAO DE PARCERIAS | | | | | | | |6013.2430 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 26.354,54 | 26.354,54 | 26.354,54 | 360.000,00| 00820 | | |6013.2430 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 1.580,93 | 1.580,93 | 1.580,94 | 50.000,00| 00821 | | |6013.2430 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 2.233,94 | 4.189,54 | 2.421,86 | 15.000,00| 00822 | | |6013.2430 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 901,50 | 300,00 | 300,00 | 6.000,00| 00823 | | |6013.1238 |08.244 4.4.90.51.00 |parcerias, tecnologia social 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00| 00841 | | |6013.1238 |08.244 4.4.90.52.00 |parcerias, tecnologia social 01 1100000| 8.420,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 500.000,00| 00842 | | |6013.2456 |08.244 3.3.90.30.00 |cooperativismo e associativismo 01 1100000| 14.127,84 | 619,90 | 2.889,90 | 50.000,00| 00826 | | |6013.2456 |08.244 3.3.90.36.00 |cooperativismo e associativismo 01 1100000| 0,00 | 11.531,20 | 13.531,20 | 120.000,00| 00833 | | |6013.2456 |08.244 3.3.90.39.00 |cooperativismo e associativismo 01 1100000| 11.813,35 | 3.200,00 | 3.200,00 | 250.000,00| 00838 | | |6013.2602 |08.244 3.3.90.39.00 |geracoes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00| 00839 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 66.132,10 | 64.895,58 | 59.491,31 | 2.715.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 66.132,10 | 64.895,58 | 59.491,31 | 2.715.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 88.611.991,68 | 66.147.490,20 | 62.063.788,88 | 859.643.762,51| | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------