--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/08/2009 Mes : 06 / 2009 Pagina 1 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |02.00.00| | |CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | | | | | | |02.01.00| | |GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7011 | |MANUTENCAO DA CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | |7011.2407 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 118.209,43 | 121.324,92 | 113.765,92 | 990.000,00| 00001 | | |7011.2407 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 21.295,50 | 0,00 | 21.644,31 | 166.000,00| 00002 | | |7011.2407 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 5.833,43 | 5.833,43 | 4.241,79 | 40.000,00| 00003 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | 145.338,36 | 127.158,35 | 139.652,02 | 1.196.000,00| | | | | | | | | | | | |02.02.00| | |FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | |7011 | |MANUTENCAO DA CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | |7011.2407 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 03 5000004| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00004 | | |7011.2407 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 03 5000004| 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00005 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 153.138,36 | 127.158,35 | 139.652,02 | 1.236.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/08/2009 Mes : 06 / 2009 Pagina 2 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |03.00.00| | |SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | | | | | | |03.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7002 | |MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | |7002.1198 |04.122 4.4.90.52.00 |reestruturacao da secretaria de governo 01 1100000| 2.860,00 | 1.776,40 | 1.282,00 | 30.000,00| 00039 | | |7002.1461 |04.122 4.4.90.52.00 |manut.dos servicos administrativos das secretarias 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.515.000,00| 00040 | | |7002.1461 |04.122 4.4.90.52.00 |manut.dos servicos administrativos das secretarias 01 1200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00| 00854 | | |7002.2408 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 266.472,46 | 266.472,46 | 231.855,31 | 3.100.000,00| 00006 | | |7002.2408 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 25.975,35 | 0,00 | 24.687,70 | 270.000,00| 00008 | | |7002.2408 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 39.825,28 | 39.825,28 | 24.313,18 | 330.000,00| 00011 | | |7002.2408 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 981,13 | 8.816,13 | 8.816,13 | 50.000,00| 00013 | | |7002.2408 |04.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 9.183,14 | 9.183,14 | 9.183,14 | 23.000,00| 00021 | | |7002.2408 |04.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 3.680,00 | 3.680,00 | 30.000,00| 00023 | | |7002.2408 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 54.121,48 | 222.563,23 | 331.444,96 | 4.389.000,00| 00026 | | |7002.2599 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao da casa do cidadao 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00014 | | |7002.2599 |04.122 3.3.90.36.00 |manutencao da casa do cidadao 01 1100000| 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 36.000,00| 00916 | | |7002.2599 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao da casa do cidadao 01 1100000| 49.707,85 | 57.953,24 | 53.747,07 | 825.000,00| 00027 | | | | | | | | | | | | |7010 | |IMPLEMENTAR A INTEGRACAO DA INFORMACAO | | | | | | | |7010.1415 |04.122 4.4.90.52.00 |certificacao digital 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00041 | | |7010.1415 |04.122 4.4.90.52.00 |certificacao digital 07 1000005| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.000,00| 00042 | | |7010.1195 |04.126 4.4.90.39.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00| 00034 | | |7010.1195 |04.126 4.4.90.39.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 07 1000005| -1.864,65 | 120.681,29 | 112.591,69 | 432.500,00| 00035 | | |7010.1195 |04.126 4.4.90.51.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00036 | | |7010.1195 |04.126 4.4.90.51.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 07 1000005| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00| 00037 | | |7010.1195 |04.126 4.4.90.52.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 01 1100000| 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00| 00043 | | |7010.1195 |04.126 4.4.90.52.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 07 1000005| 5.042,00 | 0,00 | 13.289,15 | 2.089.500,00| 00044 | | |7010.2367 |04.126 3.3.90.30.00 |integracao dos sistemas administrativos 01 1100000| 3.795,00 | 1.270,00 | 1.573,00 | 30.000,00| 00015 | | |7010.2367 |04.126 3.3.90.39.00 |integracao dos sistemas administrativos 01 1100000| 15.376,80 | 60.510,13 | 61.335,13 | 695.000,00| 00028 | | | | | | | | | | | | |8002 | |SEGURANCA PATRIMONIAL | | | | | | | |8002.1084 |06.181 4.4.90.52.00 |ampliacao da frota 05 1000020| 26.150,00 | 0,00 | 0,00 | 32.080,00| 00045 | | |8002.1202 |06.181 4.4.90.51.00 |reestruturacao da guarda municipal 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.000,00| 00038 | | |8002.1202 |06.181 4.4.90.52.00 |reestruturacao da guarda municipal 01 1100000| 5.685,69 | 19.829,00 | 4.080,00 | 409.000,00| 00046 | | |8002.2267 |06.181 3.1.90.11.00 |manutencao da guarda municipal 01 1100000| 772.539,90 | 769.283,17 | 673.745,78 | 11.000.000,00| 00007 | | |8002.2267 |06.181 3.1.90.13.00 |manutencao da guarda municipal 01 1100000| 2.233,54 | 0,00 | 2.233,54 | 32.000,00| 00009 | | |8002.2267 |06.181 3.1.90.16.00 |manutencao da guarda municipal 01 1100000| 118.164,99 | 118.164,99 | 118.164,99 | 1.600.000,00| 00010 | | |8002.2267 |06.181 3.1.91.13.00 |manutencao da guarda municipal 01 1100000| 291.743,20 | 291.743,20 | 159.909,05 | 2.140.000,00| 00012 | | |8002.2267 |06.181 3.3.90.30.00 |manutencao da guarda municipal 01 1100000| 2.979,85 | 8.418,80 | 21.373,86 | 226.500,00| 00017 | | |8002.2267 |06.181 3.3.90.30.00 |manutencao da guarda municipal 95 1000020| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.740,78| 00873 | | |8002.2267 |06.181 3.3.90.33.00 |manutencao da guarda municipal 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00022 | | |8002.2267 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao da guarda municipal 01 1100000| 22.062,43 | 28.602,97 | 28.350,97 | 269.500,00| 00030 | | |8002.2267 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao da guarda municipal 05 1000020| 0,00 | 12.298,00 | 12.298,00 | 53.120,00| 00918 | | |8002.2267 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao da guarda municipal 95 1000020| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.780,00| 00874 | | | | | | | | | | | | |8004 | |DEFESA CIVIL | | | | | | | |8004.1199 |06.182 4.4.90.52.00 |aqusicao de equipamentos p/avaliacao e mapeamento 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00| 00047 | | | | | de areas de risco | | | | | | | |8004.1201 |06.182 4.4.90.52.00 |aquisicao de meios p/assistencia em emergencias 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00| 00048 | | |8004.2272 |06.182 3.3.90.30.00 |desenvolvimento cultural em prevencao de acidentes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00018 | | |8004.2272 |06.182 3.3.90.39.00 |desenvolvimento cultural em prevencao de acidentes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00032 | | |8004.2274 |06.182 3.3.90.30.00 |monit. e planos prevent. de vulnerab. em areas 01 1100000| 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 6.000,00| 00019 | | | | | urbanas e rurais | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/08/2009 Mes : 06 / 2009 Pagina 3 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |03.00.00| | |SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | | | | | | |03.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |8004.2275 |06.182 3.3.90.30.00 |socorro e assitencia em emergencias 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 24.343,50 | 75.000,00| 00020 | | |8004.2275 |06.182 3.3.90.36.00 |socorro e assitencia em emergencias 01 1100000| 0,00 | 3.750,43 | 3.750,43 | 100.000,00| 00025 | | |8004.2275 |06.182 3.3.90.39.00 |socorro e assitencia em emergencias 01 1100000| 24.000,00 | 3.775,84 | 2.300,84 | 75.000,00| 00033 | | | | | | | | | | | | |8005 | |GESTAO DE SEGURANCA | | | | | | | |8005.2276 |06.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 800,00 | 800,00 | 700,00 | 15.000,00| 00016 | | |8005.2276 |06.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00024 | | |8005.2276 |06.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 5.873,42 | 24.910,64 | 25.010,64 | 350.000,00| 00029 | | | | | | | | | | | | |8007 | |SISTEMA DE SEGURANCA URBANA | | | | | | | |8007.2440 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao do servico de videomonitoramento 01 1100000| 0,00 | 753,39 | 753,39 | 250.000,00| 00031 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 1.761.028,86 | 2.078.781,73 | 1.958.533,45 | 31.702.720,78| | | | | | | | | | | | |03.05.00| | |UNIDADE DE EXECUCAO DE PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | |5015 | |SOROCABA TOTAL | | | | | | | |5015.2553 |04.122 4.4.90.39.00 |sorocaba total 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00920 | | |5015.2553 |04.122 4.4.90.39.00 |sorocaba total 07 1000012| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00049 | | |5015.1384 |15.782 4.4.90.51.00 |obras do sistema viario 01 1100000| 519.329,00 | 624.743,04 | 551.230,04 | 6.223.000,00| 00050 | | |5015.1384 |15.782 4.4.90.51.00 |obras do sistema viario 07 1000012| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500.000,00| 00051 | | |5015.1384 |15.782 4.4.90.52.00 |obras do sistema viario 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00| 00052 | | |5015.1384 |15.785 4.4.90.51.00 |obras do sistema viario 02 1000023| 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00| 00932 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |UNIDADE DE EXECUCAO DE PROGRAMA | 1.519.329,00 | 624.743,04 | 551.230,04 | 22.851.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | 3.280.357,86 | 2.703.524,77 | 2.509.763,49 | 54.553.720,78| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/08/2009 Mes : 06 / 2009 Pagina 4 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |04.00.00| | |SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | | | | | | |04.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7003 | |ADVOCACIA MUNICIPAL | | | | | | | |7003.2263 |03.122 3.3.90.30.00 |consultoria juridica e contencioso judicial e 01 1100000| 4.500,00 | 4.553,13 | 8.500,00 | 100.000,00| 00056 | | | | | extra-judicial | | | | | | | |7003.2263 |03.122 3.3.90.36.00 |consultoria juridica e contencioso judicial e 01 1100000| 26.395,08 | 29.395,08 | 34.900,76 | 300.000,00| 00057 | | | | | extra-judicial | | | | | | | |7003.2432 |03.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 438.097,15 | 560.569,46 | 493.774,68 | 7.000.000,00| 00053 | | |7003.2432 |03.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 697,61 | 0,00 | 697,60 | 50.000,00| 00054 | | |7003.2432 |03.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 162.956,99 | 162.956,99 | 91.374,35 | 1.150.000,00| 00055 | | |7003.2432 |03.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 112.590,15 | 39.389,02 | 37.128,15 | 900.000,00| 00058 | |04.01.02| | |AREA DE PROTECAO AO CONSUMIDOR - PROCON | | | | | | | | | | | | | | | | | |7003 | |ADVOCACIA MUNICIPAL | | | | | | | |7003.1196 |03.122 4.4.90.52.00 |reestruturacao do procon 03 1000006| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00060 | | |7003.2433 |03.122 3.3.90.39.00 |manutencao do procon 01 1100000| 3.702,70 | 4.525,04 | 4.525,04 | 45.000,00| 00059 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |AREA DE PROTECAO AO CONSUMIDOR - PROCON | 3.702,70 | 4.525,04 | 4.525,04 | 50.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 748.939,68 | 801.388,72 | 670.900,58 | 9.550.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 748.939,68 | 801.388,72 | 670.900,58 | 9.550.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/08/2009 Mes : 06 / 2009 Pagina 5 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |05.00.00| | |SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | | | | | | |05.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7007 | |ADMINISTRACAO | | | | | | | |7007.1197 |04.122 4.4.90.51.00 |modernizacao, ampliacao e adequacao administrativa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00| 00074 | | |7007.1197 |04.122 4.4.90.52.00 |modernizacao, ampliacao e adequacao administrativa 01 1100000| 90.304,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00| 00076 | | |7007.1197 |04.122 4.4.90.52.00 |modernizacao, ampliacao e adequacao administrativa 01 1200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00077 | | |7007.2400 |04.122 3.1.90.11.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| 580.202,63 | 580.202,63 | 504.186,96 | 8.232.500,00| 00061 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.2400 |04.122 3.1.90.13.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| 5.878,62 | 0,00 | 12.440,96 | 260.000,00| 00062 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.2400 |04.122 3.1.90.16.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| 32.610,40 | 32.610,40 | 32.610,40 | 410.000,00| 00063 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.2400 |04.122 3.1.90.34.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| 0,00 | 10.201,64 | 10.201,64 | 111.346,34| 00856 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.2400 |04.122 3.1.91.13.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| 188.395,95 | 188.395,95 | 140.404,94 | 1.380.000,00| 00064 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.2400 |04.122 3.3.90.30.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| 534.294,14 | 383.690,62 | 342.054,86 | 5.801.000,00| 00066 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.2400 |04.122 3.3.90.35.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.800,00| 00069 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.2400 |04.122 3.3.90.39.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| 190.290,73 | 354.184,21 | 357.684,96 | 5.596.353,66| 00071 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | | | | | | | | | | | |8003 | |APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV | | | | | | | |8003.1266 |06.181 4.4.90.51.00 |manutencao do servico publico estadual e federal 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.000,00| 00075 | | |8003.1266 |06.181 4.4.90.52.00 |manutencao do servico publico estadual e federal 01 1100000| 348,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00078 | | |8003.2268 |06.181 3.3.30.41.00 |colaboracao para o custeio e investimento do corpo 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00| 00065 | | | | | de bombeiros | | | | | | | |8003.2268 |06.181 3.3.90.30.00 |colaboracao para o custeio e investimento do corpo 01 1100000| 2.721,48 | 352,70 | 1.080,20 | 173.000,00| 00067 | | | | | de bombeiros | | | | | | | |8003.2328 |06.181 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 01 1100000| 0,00 | 3.138,00 | 3.692,00 | 60.000,00| 00068 | | | | | l | | | | | | | |8003.2328 |06.181 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 01 1100000| 7.855,11 | 52.749,05 | 53.728,13 | 682.000,00| 00070 | | | | | l | | | | | | | |8003.2328 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 01 1100000| 59.171,69 | 88.264,10 | 68.874,16 | 1.204.000,00| 00072 | | | | | l | | | | | | | |8003.2328 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 02 1000013| 0,01 | 336,48 | 336,48 | 38.000,00| 00073 | | | | | l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 1.692.072,76 | 1.694.125,78 | 1.527.295,69 | 25.655.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 1.692.072,76 | 1.694.125,78 | 1.527.295,69 | 25.655.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/08/2009 Mes : 06 / 2009 Pagina 6 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |06.00.00| | |SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | | | | | | |06.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7001 | |ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | | | | | | | |7001.1206 |04.122 4.4.90.51.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00| 00130 | | |7001.1206 |04.122 4.4.90.52.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 0,00 | 336,00 | 336,00 | 34.000,00| 00131 | | |7001.2234 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 65.835,68 | 65.835,68 | 47.924,80 | 780.000,00| 00079 | | |7001.2234 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 5.363,68 | 885,91 | 5.649,00 | 80.000,00| 00085 | | |7001.2234 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 11.930,62 | 11.930,62 | 7.845,25 | 80.000,00| 00093 | | |7001.2234 |04.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00107 | | |7001.2307 |04.122 3.1.90.11.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 241.546,84 | 245.815,00 | 193.149,77 | 3.240.000,00| 00080 | | |7001.2307 |04.122 3.1.90.16.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 12.182,07 | 12.182,07 | 12.182,07 | 560.000,00| 00087 | | |7001.2307 |04.122 3.1.91.13.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 78.108,96 | 78.108,96 | 50.493,54 | 470.000,00| 00094 | | |7001.2307 |04.122 3.3.90.30.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 1.903,17 | 1.574,88 | 1.624,56 | 50.000,00| 00102 | | |7001.2307 |04.122 3.3.90.33.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00| 00108 | | |7001.2307 |04.122 3.3.90.36.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 5.390,49 | 65.000,00| 00113 | | |7001.2307 |04.122 3.3.90.39.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 2.165,36 | 4.057,70 | 4.057,70 | 69.000,00| 00115 | | |7001.2307 |04.122 3.3.90.39.00 |fiscalizacao de posturas 02 1000018| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00116 | | |7001.2307 |04.122 3.3.90.39.00 |fiscalizacao de posturas 05 1000018| 28.202,10 | 49.136,69 | 49.136,69 | 740.000,00| 00117 | | |7001.2243 |04.124 3.1.90.11.00 |controle interno 01 1100000| 80.681,81 | 80.681,81 | 68.941,80 | 1.350.000,00| 00081 | | |7001.2243 |04.124 3.1.90.16.00 |controle interno 01 1100000| 610,80 | 610,80 | 610,80 | 30.000,00| 00088 | | |7001.2243 |04.124 3.1.91.13.00 |controle interno 01 1100000| 22.014,10 | 22.014,10 | 14.302,36 | 170.000,00| 00095 | | |7001.2243 |04.124 3.3.90.30.00 |controle interno 01 1100000| 400,00 | 400,00 | 400,00 | 20.000,00| 00103 | | |7001.2243 |04.124 3.3.90.33.00 |controle interno 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00109 | | |7001.2243 |04.124 3.3.90.35.00 |controle interno 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00| 00111 | | |7001.2243 |04.124 3.3.90.39.00 |controle interno 01 1100000| 231.175,69 | 278.523,19 | 278.523,19 | 1.900.000,00| 00118 | | |7001.2243 |04.124 3.3.90.47.00 |controle interno 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00| 00123 | | |7001.2244 |04.129 3.1.90.11.00 |fiscalizacao tributaria 01 1100000| 137.539,02 | 137.539,02 | 126.104,41 | 1.450.000,00| 00082 | | |7001.2244 |04.129 3.1.90.16.00 |fiscalizacao tributaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00089 | | |7001.2244 |04.129 3.1.91.13.00 |fiscalizacao tributaria 01 1100000| 41.203,09 | 41.203,09 | 21.618,18 | 200.000,00| 00096 | | |7001.2244 |04.129 3.3.90.30.00 |fiscalizacao tributaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00104 | | |7001.2244 |04.129 3.3.90.39.00 |fiscalizacao tributaria 01 1100000| 236.317,84 | 91.006,15 | 91.006,15 | 2.050.000,00| 00119 | | |7001.2245 |04.129 3.1.90.11.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 1100000| 102.195,13 | 102.195,13 | 84.437,97 | 620.000,00| 00083 | | |7001.2245 |04.129 3.1.90.16.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00090 | | |7001.2245 |04.129 3.1.90.34.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00092 | | |7001.2245 |04.129 3.1.91.13.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 1100000| 19.489,05 | 19.489,05 | 10.489,05 | 95.000,00| 00097 | | |7001.2245 |04.129 3.3.90.30.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00105 | | |7001.2245 |04.129 3.3.90.39.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 1100000| 294.090,00 | 4.958,89 | 4.702,89 | 822.500,00| 00120 | | |7001.2245 |04.129 3.3.90.92.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 1100000| 21.299,42 | 23.664,53 | 16.828,00 | 637.500,00| 00128 | | |7001.2247 |04.129 3.1.90.11.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 99.567,23 | 101.781,08 | 95.045,47 | 1.256.500,00| 00084 | | |7001.2247 |04.129 3.1.90.13.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 498,29 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00| 00086 | | |7001.2247 |04.129 3.1.90.16.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00091 | | |7001.2247 |04.129 3.1.91.13.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 23.884,00 | 23.884,00 | 16.595,70 | 135.000,00| 00098 | | |7001.2247 |04.129 3.3.90.30.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 350,00 | 436,40 | 436,40 | 40.000,00| 00106 | | |7001.2247 |04.129 3.3.90.33.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00110 | | |7001.2247 |04.129 3.3.90.35.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00| 00112 | | |7001.2247 |04.129 3.3.90.36.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 41.393,10 | 0,00 | 5.705,62 | 70.000,00| 00114 | | |7001.2247 |04.129 3.3.90.39.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 284,26 | 32.732,37 | 32.732,37 | 650.000,00| 00121 | | | | | | | | | | | | |9001 | |CONTRIBUICOES A UNIAO | | | | | | | |9001.0001 |04.122 3.3.90.47.00 |pasep - geral 01 1100000| 38.936,84 | 252.339,11 | 252.339,11 | 2.733.000,00| 00122 | | |9001.0005 |10.301 3.3.90.47.00 |pasep - saude 01 3100000| 0,00 | 246.719,10 | 246.719,10 | 2.733.000,00| 00124 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/08/2009 Mes : 06 / 2009 Pagina 7 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |06.00.00| | |SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | | | | | | |06.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |9001.0021 |12.361 3.3.90.47.00 |pasep - educacao 01 2200000| 0,00 | 227.793,45 | 227.793,45 | 2.572.000,00| 00125 | | | | | | | | | | | | |9002 | |SERVICO DA DIVIDA | | | | | | | |9002.0006 |28.843 3.2.80.21.00 |servico da divida interna - geral 01 1100000| 292.149,41 | 142.149,41 | 142.149,41 | 293.000,00| 00099 | | |9002.0006 |28.843 3.2.90.21.00 |servico da divida interna - geral 01 1100000| 4.230.319,29 | 550.319,29 | 550.319,29 | 7.097.000,00| 00100 | | |9002.0006 |28.843 3.2.90.22.00 |servico da divida interna - geral 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00| 00101 | | |9002.0006 |28.843 4.6.90.71.00 |servico da divida interna - geral 01 1100000| 6.251.186,56 | 1.004.357,44 | 1.004.357,44 | 20.152.000,00| 00133 | | |9002.0006 |28.843 4.6.90.91.00 |servico da divida interna - geral 01 1100000| 574.585,86 | 60.885,86 | 60.885,86 | 1.815.000,00| 00134 | | | | | | | | | | | | |9003 | |INDENIZACOES | | | | | | | |9003.0012 |28.846 3.3.90.93.00 |indenizacoes 01 1100000| 2.280,60 | 2.280,60 | 5.725,93 | 50.000,00| 00129 | | | | | | | | | | | | |9004 | |PRECATORIOS JUDICIAIS | | | | | | | |9004.0014 |28.846 3.3.90.91.00 |precatorios judiciais de natureza alimenticia 01 1100000| 1.377,88 | 1.377,88 | 927,17 | 4.786.900,00| 00126 | | |9004.0015 |28.846 3.3.90.91.00 |precatorios judiciais de natureza nao alimenticia 01 1100000| 43.945,41 | 43.368,54 | 43.368,54 | 1.486.100,00| 00127 | | |9004.0015 |28.846 4.5.90.91.00 |precatorios judiciais de natureza nao alimenticia 01 1100000| -744.912,80 | 0,00 | 0,00 | 192.000,00| 00132 | | | | | | | | | | | | |9999 | |RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |9999.9001 |99.999 9.9.90.99.00 |para suplementacoes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.000,00| 00135 | | |9999.9002 |99.999 9.9.90.99.00 |para passivos contingentes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00136 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 12.490.100,36 | 3.962.573,80 | 3.780.855,53 | 63.601.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 12.490.100,36 | 3.962.573,80 | 3.780.855,53 | 63.601.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/08/2009 Mes : 06 / 2009 Pagina 8 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4001 | |ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | |4001.1242 |08.243 4.4.90.51.00 |projeto educarte 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00| 00254 | | |4001.2385 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.000,00| 00168 | | |4001.2385 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 05 5000021| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583.500,00| 00169 | | |4001.2385 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 05 5000022| 2.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 72.000,00| 00170 | | |4001.2385 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 95 5000021| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.410,00| 00901 | | |4001.2385 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 95 5000022| 875,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 16.790,00| 00900 | | |4001.2386 |08.243 3.3.50.43.00 |apoio as entidades de atendimento a juventude 01 1100000| 0,00 | 116.271,00 | 113.854,00 | 1.525.000,00| 00171 | | |4001.2460 |08.243 3.3.90.39.00 |peti - prog.erradicacao do trabalho infantil 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00| 00239 | | |4001.2461 |08.243 3.3.50.43.00 |projeto travessia 01 1100000| 0,00 | 31.250,00 | 31.250,00 | 375.000,00| 00172 | | |4001.2461 |08.243 3.3.90.30.00 |projeto travessia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00203 | | |4001.2461 |08.243 3.3.90.39.00 |projeto travessia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00240 | | |4001.2462 |08.243 3.3.90.30.00 |medida de prestacao de servico a comunidade 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00204 | | |4001.2462 |08.243 3.3.90.36.00 |medida de prestacao de servico a comunidade 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00225 | | |4001.2462 |08.243 3.3.90.39.00 |medida de prestacao de servico a comunidade 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00241 | | |4001.2463 |08.243 3.3.90.30.00 |projeto educarte 01 1100000| -46,00 | 0,00 | 143,00 | 35.000,00| 00205 | | |4001.2463 |08.243 3.3.90.33.00 |projeto educarte 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00217 | | |4001.2463 |08.243 3.3.90.36.00 |projeto educarte 01 1100000| 22.890,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 180.000,00| 00226 | | |4001.2463 |08.243 3.3.90.39.00 |projeto educarte 01 1100000| 4.999,80 | 12.693,20 | 14.047,33 | 100.000,00| 00242 | | |4001.2468 |08.243 3.3.50.43.00 |centro de referencia especializada de assistencia 05 5000020| 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 74.500,00| 00173 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.2468 |08.243 3.3.90.30.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00206 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.2468 |08.243 3.3.90.33.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00218 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.2468 |08.243 3.3.90.36.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00| 00227 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.2468 |08.243 3.3.90.39.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00243 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.2522 |08.243 3.3.90.36.00 |protagonismo juvenil 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00228 | | |4001.2522 |08.243 3.3.90.39.00 |protagonismo juvenil 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00| 00244 | | |4001.2633 |08.243 3.3.50.43.00 |emenda 121 - subvencao ao inst. humberto de campos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00174 | | |4001.2640 |08.243 3.3.50.43.00 |emenda 133 - subvencao assoc.beneficente de amurt 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00175 | | | | | amurtel | | | | | | | |4001.2690 |08.243 3.3.50.43.00 |emenda 212 - subvencao lar escola monteiro lobato 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00176 | | |4001.2646 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 143 - aumentar subvencao centro social sao 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00177 | | | | | jose | | | | | | | | | | | | | | | | | |4004 | |ATENCAO AO IDOSO | | | | | | | |4004.2136 |08.241 3.3.90.30.00 |atendimento a pessoa idosa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00200 | | |4004.2136 |08.241 3.3.90.33.00 |atendimento a pessoa idosa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00| 00215 | | |4004.2136 |08.241 3.3.90.36.00 |atendimento a pessoa idosa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00222 | | |4004.2136 |08.241 3.3.90.39.00 |atendimento a pessoa idosa 01 1100000| 683,38 | 683,38 | 683,38 | 20.000,00| 00236 | | |4004.2139 |08.241 3.3.50.43.00 |apoio a entidades de atendimento ao idoso 01 1100000| 0,00 | 16.177,00 | 16.177,00 | 195.000,00| 00142 | | |4004.2645 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 142 - aumentar subvencao vl.dos velhinhos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00143 | | | | | de sorocaba | | | | | | | |4004.2647 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 144 - aumentar subvencao ao lar sao vicente 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00144 | | | | | de paulo | | | | | | | |4004.2648 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 145 - subvencao a profissionalizacao e soci 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00145 | | | | | abilizacao do deficiente auditivo - integra | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/08/2009 Mes : 06 / 2009 Pagina 9 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4004.2649 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 146 - subvencao a inst.terapeutica de grupo 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00146 | | | | | de reabilitacao - integrar | | | | | | | |4004.2650 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 147 - subvencao a afissore 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00147 | | |4004.2651 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 148 - subvencao assoc. de pacientes,doadore 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00148 | | | | | s e transplantados renais - transdoresso | | | | | | | |4004.2657 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 154 - subvencao assoc.sorocabana de amparo 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00149 | | | | | ao cegos - asac | | | | | | | |4004.2658 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 155 - subvencao assoc. 4 de julho 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00150 | | |4004.2660 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 157 - subvencao grupo de cidadania reviver 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00151 | | |4004.2689 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 211 - subvencao ao grupo cidadania reviver 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00152 | | | | | 3 idade | | | | | | | |4004.2688 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 210 - subvencao a casa das maes e das crian 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00| 00178 | | | | | cas de sorocaba | | | | | | | | | | | | | | | | | |4005 | |ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | | | | | | | |4005.2140 |08.242 3.3.90.30.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00201 | | |4005.2140 |08.242 3.3.90.33.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00216 | | |4005.2140 |08.242 3.3.90.36.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00223 | | |4005.2140 |08.242 3.3.90.39.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 1100000| 8.768,84 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00237 | | |4005.2146 |08.242 3.3.50.43.00 |apoio a entidade de atendimento as pessoas porta- 01 1100000| 0,00 | 42.245,00 | 39.216,00 | 510.000,00| 00153 | | | | | dora de deficiencia | | | | | | | |4005.2146 |08.242 3.3.50.43.00 |apoio a entidade de atendimento as pessoas porta- 05 5000012| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00| 00154 | | | | | dora de deficiencia | | | | | | | |4005.2146 |08.242 3.3.50.43.00 |apoio a entidade de atendimento as pessoas porta- 05 5000016| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00| 00155 | | | | | dora de deficiencia | | | | | | | |4005.2146 |08.242 3.3.50.43.00 |apoio a entidade de atendimento as pessoas porta- 95 5000012| 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 44.660,00| 00903 | | | | | dora de deficiencia | | | | | | | |4005.2146 |08.242 3.3.50.43.00 |apoio a entidade de atendimento as pessoas porta- 95 5000016| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.240,00| 00904 | | | | | dora de deficiencia | | | | | | | |4005.2464 |08.242 3.3.90.30.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00202 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.2464 |08.242 3.3.90.36.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00224 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.2464 |08.242 3.3.90.39.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00| 00238 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.2618 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 46 - aumento da subvencao para apadas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00156 | | |4005.2632 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 120 - recursos a assoc. beneficente 4 de 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00| 00157 | | | | | julho | | | | | | | |4005.2634 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 122 - subvencao a asac 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00158 | | |4005.2639 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 132 - subvencao a associacao beneficente 4 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00159 | | | | | de julho | | | | | | | |4005.2663 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 160 - subvencao a apadas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00160 | | |4005.2664 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 161 - subvencao ao gpaci 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00161 | | |4005.2669 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 172 - subvencao assoc. 4 de julho banco de 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00162 | | | | | cadeira de rodas | | | | | | | |4005.2677 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 191 - subvencao afissore 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00163 | | |4005.2678 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 192 - subvencao a apadas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00164 | | |4005.2680 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 194 - subvencao assoc. sorocabana de amparo 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00165 | | | | | aos cegos | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/08/2009 Mes : 06 / 2009 Pagina 10 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4005.2684 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 206 - subvencao assoc.pacientes doadores e 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00166 | | | | | transplantados renais de sorocaba | | | | | | | |4005.2685 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 207 - subvencao centro de integracao social 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00167 | | | | | de pais e amigos de sorocaba - cispas | | | | | | | | | | | | | | | | | |4007 | |GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |4007.2152 |08.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 399.479,69 | 399.479,69 | 332.860,05 | 5.339.283,30| 00137 | | |4007.2152 |08.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 23.046,92 | 0,00 | 18.794,60 | 115.000,00| 00138 | | |4007.2152 |08.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 38.462,38 | 38.462,38 | 38.462,38 | 360.000,00| 00139 | | |4007.2152 |08.122 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 100.716,70| 00140 | | |4007.2152 |08.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 111.534,60 | 111.534,60 | 65.645,91 | 880.000,00| 00141 | | |4007.2152 |08.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 11.150,00 | 11.150,00 | 11.150,00 | 62.000,00| 00198 | | |4007.2152 |08.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 3.598,17 | 3.598,17 | 13.000,00| 00214 | | |4007.2152 |08.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 7.500,00 | 9.880,84 | 186.000,00| 00220 | | |4007.2152 |08.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 22.265,64 | 40.067,22 | 53.758,85 | 1.450.000,00| 00234 | | |4007.2465 |08.122 3.3.90.30.00 |manutencao e apoio aos conselhos municipais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00199 | | |4007.2465 |08.122 3.3.90.36.00 |manutencao e apoio aos conselhos municipais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00221 | | |4007.2465 |08.122 3.3.90.39.00 |manutencao e apoio aos conselhos municipais 01 1100000| 300,00 | 300,00 | 150,00 | 30.000,00| 00235 | | |4007.2157 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao do conselho tutelar 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00207 | | |4007.2157 |08.244 3.3.90.36.00 |manutencao do conselho tutelar 01 1100000| 18.086,12 | 18.086,12 | 15.259,45 | 300.000,00| 00229 | | |4007.2157 |08.244 3.3.90.47.00 |manutencao do conselho tutelar 01 1100000| 10.730,93 | 0,00 | 14.046,58 | 60.000,00| 00253 | | |4007.2158 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao do conselho de assistencia social 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00208 | | |4007.2603 |08.244 3.3.90.30.00 |amigo da familia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00| 00209 | | |4007.2603 |08.244 3.3.90.39.00 |amigo da familia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00| 00245 | | | | | | | | | | | | |4009 | |ENFRENTAMENTO A POBREZA | | | | | | | |4009.2309 |08.244 3.3.50.43.00 |apoio a entidades de atendimento a pessoas de baix 01 1100000| 0,00 | 26.186,00 | 26.186,00 | 400.000,00| 00179 | | | | | a renda | | | | | | | |4009.2309 |08.244 3.3.50.43.00 |apoio a entidades de atendimento a pessoas de baix 05 5000019| 16.321,00 | 16.321,00 | 16.321,00 | 110.774,00| 00872 | | | | | a renda | | | | | | | |4009.2478 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a municipes em situacao de emergencia 05 5000019| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.826,00| 00246 | | |4009.2478 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a municipes em situacao de emergencia 95 5000019| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00899 | | | | | | | | | | | | |4012 | |IMPLANT.CENTRO REF.ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | | | | | | | |4012.1259 |08.244 4.4.90.51.00 |atendimento a familias carentes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00| 00255 | | |4012.1259 |08.244 4.4.90.52.00 |atendimento a familias carentes 01 1100000| 85.097,55 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00| 00256 | | |4012.1259 |08.244 4.4.90.52.00 |atendimento a familias carentes 95 5000010| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00| 00905 | | |4012.2312 |08.244 3.3.90.30.00 |atendimento a familias carentes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00210 | | |4012.2312 |08.244 3.3.90.33.00 |atendimento a familias carentes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00219 | | |4012.2312 |08.244 3.3.90.36.00 |atendimento a familias carentes 01 1100000| 0,00 | 12.181,81 | 7.878,43 | 220.000,00| 00230 | | |4012.2312 |08.244 3.3.90.36.00 |atendimento a familias carentes 95 5000010| 15.890,00 | 23.880,00 | 23.880,00 | 100.000,00| 00906 | | |4012.2312 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a familias carentes 01 1100000| 0,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 150.000,00| 00247 | | |4012.2312 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a familias carentes 05 5000023| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00| 00248 | | |4012.2312 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a familias carentes 05 5000024| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00| 00249 | | |4012.2312 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a familias carentes 95 5000010| 145.290,00 | 20.790,00 | 20.790,00 | 270.000,00| 00907 | | | | | | | | | | | | |4022 | |CAMARA DE MEDIACAO | | | | | | | |4022.2470 |08.244 3.3.90.30.00 |mediacao de conflitos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00211 | | |4022.2470 |08.244 3.3.90.36.00 |mediacao de conflitos 01 1100000| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 40.000,00| 00231 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/08/2009 Mes : 06 / 2009 Pagina 11 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4022.2470 |08.244 3.3.90.39.00 |mediacao de conflitos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00250 | | | | | | | | | | | | |4023 | |PROGRAMA DE ATENCAO AO MUNICIPE | | | | | | | |4023.2471 |08.244 3.3.90.32.00 |material de distribuicao gratuita 01 1100000| 4.658,47 | 113.100,66 | 98.106,96 | 1.000.000,00| 00213 | | |4023.2472 |08.244 3.3.90.36.00 |lei 1005 - prole gemelar 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 67.890,00 | 960.000,00| 00232 | | |4023.2473 |08.244 3.3.90.39.00 |plantao de atendimento ao municipe 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00251 | | | | | | | | | | | | |4024 | |PROGAMA DE ATENDIMENTO A MULHER | | | | | | | |4024.2475 |08.244 3.3.50.43.00 |atendimento a entidades de defesa da mulher 01 1100000| 0,00 | 18.588,00 | 18.588,00 | 339.224,00| 00180 | | |4024.2628 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 109 - verba assoc. beneficente 4 de julho 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00181 | | |4024.2636 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 125 - subvencao centro de integracao da mu- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00182 | | | | | lher | | | | | | | |4024.2643 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 140 - aumentar subvencao ao dispensario ir- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00183 | | | | | ma sheila | | | | | | | |4024.2644 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 141 - subvencao assoc.benefic. 4 de julho 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00184 | | | | | | | | | | | | |4025 | |PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIA | | | | | | | |4025.2476 |08.244 3.3.50.43.00 |atendimento a entidades de apoio a familias carent 01 1100000| 0,00 | 14.612,00 | 14.612,00 | 470.000,00| 00185 | | | | | es | | | | | | | |4025.2476 |08.244 3.3.50.43.00 |atendimento a entidades de apoio a familias carent 05 5000018| 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 216.000,00| 00186 | | | | | es | | | | | | | |4025.2476 |08.244 3.3.50.43.00 |atendimento a entidades de apoio a familias carent 95 5000018| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00902 | | | | | es | | | | | | | |4025.2625 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 88 - projeto atendimento as familias negras 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00187 | | | | | carentes associacao raizes - sorocaba | | | | | | | |4025.2635 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 123 - subvencao sociedade whashington luiz 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00188 | | |4025.2653 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 150 - subvencao casa das maes e das crianca 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00189 | | | | | | | | | | | | |4026 | |PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA DEP.QUIMICA | | | | | | | |4026.2477 |08.244 3.3.50.43.00 |arendimento a entidades de apoio ao dependente qui 01 1100000| 0,00 | 15.056,00 | 15.056,00 | 181.000,00| 00190 | | | | | mico | | | | | | | | | | | | | | | | | |4027 | |TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO | | | | | | | |4027.2479 |08.244 3.3.50.43.00 |programa de atencao social basica 02 5000006| 63.266,22 | 63.266,22 | 63.266,22 | 254.000,00| 00191 | | |4027.2480 |08.244 3.3.50.43.00 |programa de atencao social especial 02 5000007| 97.443,75 | 97.443,75 | 97.443,75 | 264.000,00| 00192 | | |4027.2481 |08.244 3.3.90.30.00 |beneficio de prestacao continuada - bpc 02 5000008| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00212 | | |4027.2481 |08.244 3.3.90.36.00 |beneficio de prestacao continuada - bpc 02 5000008| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00233 | | |4027.2481 |08.244 3.3.90.39.00 |beneficio de prestacao continuada - bpc 02 5000008| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00252 | | |4027.2620 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 55 - aumentar subvencao da coeso 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00193 | | |4027.2652 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 149 - subvencao centro regional de registro 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00194 | | | | | e atencao aos maus tratos na infancia - crami | | | | | | | |4027.2655 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 152 - subvencao assoc. bethel casa lares 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00195 | | | | | bethel lar igreja | | | | | | | |4027.2662 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 159 - subvencao a obra social e oratorio 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00196 | | | | | dom bosco | | | | | | | |4027.2683 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 200 - subvencao centro social sao jose 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00197 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/08/2009 Mes : 06 / 2009 Pagina 12 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 1.130.594,29 | 1.357.973,20 | 1.336.045,90 | 22.010.524,00| | | | | | | | | | | | |07.04.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |4001 | |ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | |4001.2385 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890.000,00| 00258 | | |4001.2385 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 05 5000001| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00259 | | |4001.2460 |08.243 3.3.50.43.00 |peti - prog.erradicacao do trabalho infantil 01 1100000| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00| 00871 | | |4001.2460 |08.243 3.3.50.43.00 |peti - prog.erradicacao do trabalho infantil 05 5000017| 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00| 00260 | | | | | | | | | | | | |4004 | |ATENCAO AO IDOSO | | | | | | | |4004.2136 |08.241 3.3.50.43.00 |atendimento a pessoa idosa 05 5000002| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00| 00257 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 989.000,00| | | | | | | | | | | | |07.06.00| | |FDO.MUN.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |4001 | |ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | |4001.2484 |04.243 3.3.50.43.00 |repasse de doacao do fundo municipal dos diretos d 03 1000015| 83.976,34 | 83.976,34 | 83.976,34 | 1.100.000,00| 00914 | | | | | a crianca e adolescente | | | | | | | |4001.2484 |04.243 3.3.50.43.00 |repasse de doacao do fundo municipal dos diretos d 93 1000015| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00915 | | | | | a crianca e adolescente | | | | | | | |4001.2484 |04.243 3.3.90.39.00 |repasse de doacao do fundo municipal dos diretos d 03 1000015| 410,00 | 2.145,00 | 1.960,00 | 160.000,00| 00261 | | | | | a crianca e adolescente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FDO.MUN.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE | 84.386,34 | 86.121,34 | 85.936,34 | 1.410.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 1.222.980,63 | 1.452.094,54 | 1.429.982,24 | 24.409.524,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/08/2009 Mes : 06 / 2009 Pagina 13 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |08.00.00| | |SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | | | | | | |08.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5005 | |HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | |5005.1043 |16.482 4.4.90.51.00 |infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.195.000,00| 00298 | | |5005.1043 |16.482 4.4.90.51.00 |infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais 02 1000009| 15.708,61 | 581.727,98 | 581.727,98 | 5.500.000,00| 00299 | | |5005.1043 |16.482 4.4.90.51.00 |infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais 05 1000014| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.286.000,00| 00300 | | |5005.1043 |16.482 4.4.90.51.00 |infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais 05 1000026| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00| 00301 | | |5005.2434 |16.482 3.3.90.30.00 |estudos de projetos habitacionais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00265 | | |5005.2434 |16.482 3.3.90.33.00 |estudos de projetos habitacionais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00| 00271 | | |5005.2434 |16.482 3.3.90.35.00 |estudos de projetos habitacionais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00277 | | |5005.2434 |16.482 3.3.90.36.00 |estudos de projetos habitacionais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00282 | | |5005.2434 |16.482 3.3.90.39.00 |estudos de projetos habitacionais 01 1100000| 0,00 | 27.564,00 | 27.564,00 | 100.000,00| 00288 | | |5005.2434 |16.482 3.3.90.47.00 |estudos de projetos habitacionais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 180,00 | 5.000,00| 00296 | | | | | | | | | | | | |5012 | |REGULARIZACAO FUNDIARIA | | | | | | | |5012.1091 |16.482 4.4.90.51.00 |implantacao da urbanizacao 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00302 | | |5012.1493 |16.482 4.4.90.51.00 |emenda 98 - regularizacao fundiaria no jacutinga 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00303 | | |5012.2344 |16.482 3.3.90.33.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00272 | | | | | familias | | | | | | | |5012.2344 |16.482 3.3.90.35.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00278 | | | | | familias | | | | | | | |5012.2344 |16.482 3.3.90.36.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00283 | | | | | familias | | | | | | | |5012.2344 |16.482 3.3.90.39.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00289 | | | | | familias | | | | | | | |5012.2345 |16.482 3.3.90.36.00 |levantamento topografico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00284 | | |5012.2345 |16.482 3.3.90.39.00 |levantamento topografico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00290 | | |5012.2346 |16.482 3.3.90.30.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00266 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | |5012.2346 |16.482 3.3.90.33.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00273 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | |5012.2346 |16.482 3.3.90.35.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00279 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | |5012.2346 |16.482 3.3.90.39.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00291 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | | | | | | | | | | | |5013 | |PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | |5013.2348 |04.128 3.3.90.33.00 |desenvolvimento de recursos humanos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00270 | | |5013.2348 |04.128 3.3.90.39.00 |desenvolvimento de recursos humanos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00287 | | |5013.1092 |16.482 4.4.90.39.00 |implantacao do sistema de informacao georeferencia 07 1000005| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00| 00297 | | | | | da (geoprocessamento) | | | | | | | |5013.1092 |16.482 4.4.90.51.00 |implantacao do sistema de informacao georeferencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00304 | | | | | da (geoprocessamento) | | | | | | | |5013.1092 |16.482 4.4.90.52.00 |implantacao do sistema de informacao georeferencia 07 1000005| 72.812,00 | 80.493,00 | 3.682,00 | 100.000,00| 00306 | | | | | da (geoprocessamento) | | | | | | | |5013.2347 |16.482 3.3.90.30.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00267 | | |5013.2347 |16.482 3.3.90.33.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00274 | | |5013.2347 |16.482 3.3.90.35.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00280 | | |5013.2347 |16.482 3.3.90.39.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 1100000| 0,00 | 7.528,00 | 7.528,00 | 60.000,00| 00292 | | |5013.2349 |16.482 3.3.90.30.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00268 | | |5013.2349 |16.482 3.3.90.33.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00275 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/08/2009 Mes : 06 / 2009 Pagina 14 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |08.00.00| | |SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | | | | | | |08.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5013.2349 |16.482 3.3.90.35.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00| 00281 | | |5013.2349 |16.482 3.3.90.36.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00285 | | |5013.2349 |16.482 3.3.90.39.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 1100000| 726,50 | 8.106,50 | 8.106,50 | 100.000,00| 00293 | | | | | | | | | | | | |5014 | |GESTAO DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL | | | | | | | |5014.2350 |16.482 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 525.950,75 | 525.950,75 | 439.128,96 | 6.719.000,00| 00262 | | |5014.2350 |16.482 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 11.155,07 | 11.155,07 | 11.155,07 | 80.000,00| 00263 | | |5014.2350 |16.482 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 2.766,81 | 17.712,84 | 17.712,84 | 91.000,00| 00921 | | |5014.2350 |16.482 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 146.408,06 | 146.408,06 | 82.806,30 | 1.100.000,00| 00264 | | |5014.2350 |16.482 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 95,00 | 1.427,00 | 279,00 | 20.000,00| 00269 | | |5014.2350 |16.482 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00276 | | |5014.2350 |16.482 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00286 | | |5014.2350 |16.482 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 230,00 | 28.499,00 | 14.475,00 | 270.000,00| 00294 | | |5014.1267 |18.541 4.4.90.51.00 |fundo municipal do meio ambiente 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00305 | | |5014.1267 |18.541 4.4.90.52.00 |fundo municipal do meio ambiente 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00857 | | |5014.2541 |18.541 3.3.90.39.00 |arborizacao urbana 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00295 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 775.852,80 | 1.436.572,20 | 1.194.345,65 | 29.461.000,00| | | | | | | | | | | | |08.07.00| | |FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |5014 | |GESTAO DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL | | | | | | | |5014.1267 |18.541 4.4.90.52.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 1000003| 8.219,00 | 1.803,00 | 3.704,00 | 300.000,00| 00313 | | |5014.2351 |18.541 3.3.90.30.00 |fundo municipal do meio ambiente 01 1100000| 9.726,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00307 | | |5014.2351 |18.541 3.3.90.30.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 1000003| 2.826,80 | 5.174,49 | 5.875,49 | 242.000,00| 00308 | | |5014.2351 |18.541 3.3.90.33.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 1000003| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00| 00309 | | |5014.2351 |18.541 3.3.90.36.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 1000003| 13.700,00 | 9.151,00 | 7.351,00 | 158.000,00| 00310 | | |5014.2351 |18.541 3.3.90.39.00 |fundo municipal do meio ambiente 01 1100000| 498.676,57 | 165.286,60 | 165.286,60 | 1.100.000,00| 00311 | | |5014.2351 |18.541 3.3.90.39.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 1000003| 23.604,50 | 28.698,36 | 28.928,54 | 242.000,00| 00312 | | |5014.2351 |18.541 3.3.90.47.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 1000003| 1.850,00 | 0,00 | 446,90 | 10.000,00| 00853 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 558.602,87 | 210.113,45 | 211.592,53 | 2.160.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | 1.334.455,67 | 1.646.685,65 | 1.405.938,18 | 31.621.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/08/2009 Mes : 06 / 2009 Pagina 15 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |09.00.00| | |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | | | | | | |09.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5001 | |CIDADE LIMPA | | | | | | | |5001.1034 |15.452 4.4.90.51.00 |implantacao de aterro sanitario 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00420 | | |5001.1404 |15.452 4.4.90.52.00 |manutencao do aterro sanitario 01 1100000| 7.892,50 | 237,00 | 237,00 | 80.000,00| 00423 | | |5001.2164 |15.452 3.3.90.30.00 |limpeza publica domiciliar 01 1100000| 0,00 | 784,00 | 784,00 | 120.000,00| 00325 | | |5001.2164 |15.452 3.3.90.39.00 |limpeza publica domiciliar 01 1100000| 4.326.117,30 | 1.117.592,50 | 1.117.592,50 | 10.330.000,00| 00352 | | |5001.2165 |15.452 3.3.90.39.00 |recolhimento do lixo hospitalar 01 1100000| 570.000,00 | 91.781,25 | 91.781,25 | 1.368.000,00| 00353 | | |5001.2168 |15.452 3.3.90.30.00 |varricao de ruas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00917 | | |5001.2168 |15.452 3.3.90.39.00 |varricao de ruas 01 1100000| 1.100.000,00 | 357.899,44 | 357.899,44 | 4.190.000,00| 00354 | | |5001.2169 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao de aterro sanitario 01 1100000| 133.556,25 | 59.198,30 | 32.019,93 | 886.000,00| 00326 | | |5001.2169 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao de aterro sanitario 01 1100000| 4.980,00 | 249.331,52 | 249.331,52 | 5.290.000,00| 00355 | | |5001.2542 |15.452 3.3.90.30.00 |operacao do aterro de inertes 01 1100000| 0,00 | 68,00 | 68,00 | 175.000,00| 00327 | | |5001.2542 |15.452 3.3.90.39.00 |operacao do aterro de inertes 01 1100000| 1.248,92 | 97.651,15 | 97.651,15 | 1.775.000,00| 00356 | | | | | | | | | | | | |5002 | |CIDADE BONITA E PROMOTORA DE QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | |5002.1036 |15.451 4.4.90.51.00 |construcao de pracas, parques e jardins 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965.000,00| 00362 | | |5002.1114 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de pistas de caminhada 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00363 | | |5002.1115 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de iluminacao publica 01 1100000| 210.125,42 | 193.621,94 | 158.328,04 | 1.334.000,00| 00364 | | |5002.1463 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 07 - pavimentacao no bairro ouro fino 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00365 | | |5002.1464 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao do parque das cachoeiras wanel ville 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00366 | | |5002.1465 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 25 - implantacao de praca, vl. sao joao 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00367 | | |5002.1466 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 26 - construcao de coreto em praca, largo 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00368 | | | | | do divino | | | | | | | |5002.1476 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 44 - implantacao de praca jd. estados 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00369 | | |5002.1479 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 48 - implantacao de calcada na praca waldyr 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00370 | | | | | de magalhaes almeida | | | | | | | |5002.1484 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 54 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00371 | | |5002.1491 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 93 - implantacao de pista de caminhada 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00372 | | |5002.1494 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 99 - iluminacao na estrada do mato dentro 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00373 | | |5002.1495 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 100 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00374 | | |5002.1499 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 104 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00375 | | |5002.1500 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 105 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00376 | | |5002.1501 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 108 - implementacao de area de lazer nova 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00377 | | | | | sorocaba | | | | | | | |5002.1502 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 110 - implementacao de area de lazer nova 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00378 | | | | | sorocaba | | | | | | | |5002.1505 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 116 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00379 | | |5002.1507 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 119 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00380 | | |5002.1508 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 128 - pista de caminhada 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00381 | | |5002.1515 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 170 - implantacao de praca em julio de mes- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00382 | | | | | quita filho | | | | | | | |5002.1518 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 176 - instalacao de 3 postes de rede domici 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00383 | | | | | liar | | | | | | | |5002.1525 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 188 - instalacao de 2 postes de rede domici 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00384 | | | | | liar na rua mario ruiz numero 80 | | | | | | | |5002.1527 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 197 - implantacao de transformador de ener- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00385 | | | | | gia em brigadeiro tobias | | | | | | | |5002.2306 |15.451 3.3.90.30.00 |manutencao paisagistica 01 1100000| 38,07 | 6.513,77 | 11.367,19 | 196.800,00| 00322 | | |5002.2306 |15.451 3.3.90.39.00 |manutencao paisagistica 01 1100000| 112.630,10 | 512.116,84 | 512.116,84 | 4.395.200,00| 00334 | | |5002.2605 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 04 - reurbanizacao de praca vl.hortencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00335 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/08/2009 Mes : 06 / 2009 Pagina 16 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |09.00.00| | |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | | | | | | |09.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5002.2624 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 81 - reforma e revitalizacao da praca dr. 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00336 | | | | | ferreira braga | | | | | | | |5002.2627 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 107 - revitalizacao de praca 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00337 | | |5002.2629 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 111 - revitalizacao da praca antonio teixei 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00338 | | | | | ra | | | | | | | |5002.2638 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 127 - manutencao de poda de arvores na cida 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00339 | | | | | de | | | | | | | |5002.2668 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 171 - reurbanizacao de praca jd. magnolia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00340 | | |5002.2670 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 173 - reforma do casarao no aparecidinha 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00341 | | |5002.2671 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 177 - revitalizacao de praca 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00342 | | |5002.2674 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 186 - remocao de 3 palmeiras do centro de 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00343 | | | | | saude vl barao | | | | | | | |5002.2676 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda - 190 revitalizacao de praca maria dolores 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00344 | | | | | pq. 3 meninos | | | | | | | |5002.1521 |15.452 4.4.90.51.00 |emenda 181 - calcada em torno da praca olga ribeir 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00421 | | | | | o de lucena vl. barao | | | | | | | |5002.2170 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao da iluminacao publica 01 1100000| 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 254.940,00| 00328 | | |5002.2170 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao da iluminacao publica 01 1100000| 22.465,67 | 874.233,21 | 874.233,21 | 10.143.000,00| 00357 | | |5002.2172 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao de calcadas 01 1100000| 45.956,60 | 11.606,90 | 5.911,40 | 88.060,00| 00329 | | | | | | | | | | | | |5003 | |INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES | | | | | | | |5003.1109 |15.451 4.4.90.51.00 |obras no sistema viario 01 1100000| 0,00 | 58.719,76 | 111.219,76 | 4.605.000,00| 00386 | | |5003.1109 |15.451 4.4.90.51.00 |obras no sistema viario 01 1300000| 59.780,00 | 99.560,00 | 59.500,00 | 855.000,00| 00387 | | |5003.1110 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de calcadas 01 1100000| 0,00 | 88.098,88 | 88.098,88 | 500.000,00| 00388 | | |5003.1467 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 29 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00389 | | |5003.1468 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 30 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00390 | | |5003.1469 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 31 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00391 | | |5003.1470 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 32 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00392 | | |5003.1471 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 33 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00393 | | |5003.1472 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 34 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00394 | | |5003.1473 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 39 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00395 | | |5003.1475 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 43 - implantacao de pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00396 | | |5003.1477 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 45 - prolongamento da rua corrientes no jd 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00397 | | | | | estados | | | | | | | |5003.1478 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 47 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00398 | | |5003.1480 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 49 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00399 | | |5003.1481 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 50 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00400 | | |5003.1482 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 51 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00401 | | |5003.1483 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 52 - implantacao de ponte de ligacao entre 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00402 | | | | | os bairros sta cecilia e sao guilherme | | | | | | | |5003.1488 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 77 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00403 | | |5003.1489 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 78 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00404 | | |5003.1506 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 118 - gregorio de oliveira, localizado en- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00405 | | | | | tre o jd. sta. barbara e c.h.julio de mesquita | | | | | | | |5003.1509 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 129 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00406 | | |5003.1510 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 130 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00407 | | |5003.1516 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 174 - construcao de 2 canaletoes na rua 9 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00408 | | | | | de julho jd. nova esperanca | | | | | | | |5003.1517 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 175 - construcao de 2 canaletoes na rua hum 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00409 | | | | | berto de campos jd. nova esperanca | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/08/2009 Mes : 06 / 2009 Pagina 17 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |09.00.00| | |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | | | | | | |09.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5003.1520 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 180 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00410 | | |5003.1522 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 183 - abertura de 5m de canteiro na av. 9 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00411 | | | | | de julho com a manoel ruiz vl. barao | | | | | | | |5003.1523 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 184 - abertua da rua mario fazzio ligando a 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00412 | | | | | o jd. maria cristina ao jd. hungares | | | | | | | |5003.1524 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 185 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00413 | | |5003.1526 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 189 - abertura de rua continuacao do jd. 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00414 | | | | | nova esperanca | | | | | | | |5003.1528 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 201 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00415 | | |5003.1529 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 202 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00416 | | |5003.2173 |15.451 3.3.90.30.00 |conservacao de vias publicas 01 1100000| 215.120,00 | 337.362,88 | 313.835,52 | 2.764.000,00| 00323 | | |5003.2173 |15.451 3.3.90.39.00 |conservacao de vias publicas 01 1100000| 333.871,96 | 670.947,58 | 634.421,98 | 4.641.500,00| 00345 | | |5003.2174 |15.451 3.3.90.39.00 |recapeamento de vias publicas 01 1100000| 279.063,94 | 176.147,53 | 176.147,53 | 3.391.500,00| 00346 | | |5003.2623 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 80 - recapeamento asfaltico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00347 | | |5003.2630 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 115 - revitalizacao de area publica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00348 | | |5003.2631 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 117 - revitalizacao de area publica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00349 | | |5003.2641 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 135 - recapeamento rua eugenio g. de souza 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00350 | | |5003.2673 |15.451 3.3.90.30.00 |emenda 182 - implantacao de tachoes entre as esco- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00324 | | | | | las edmir digiampietri e o sesi 126 vl barao | | | | | | | |5003.2681 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 198 - recape de ruas no jd. magnolia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00351 | | | | | | | | | | | | |5008 | |SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS | | | | | | | |5008.1052 |15.452 4.4.90.51.00 |reforma e ampliacao do cemiterio 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00422 | | |5008.2182 |15.452 3.3.90.39.00 |administracao de cemiterio 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00358 | | |5008.2184 |15.452 3.3.90.30.00 |conservacao do cemiterio 01 1100000| 0,00 | 2.490,00 | 3.509,00 | 60.000,00| 00330 | | |5008.2184 |15.452 3.3.90.39.00 |conservacao do cemiterio 01 1100000| 2.637,80 | 1.047,29 | 1.047,29 | 30.000,00| 00359 | | | | | | | | | | | | |5010 | |GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | |5010.2190 |15.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 484.032,70 | 484.032,70 | 435.579,43 | 6.146.000,00| 00314 | | |5010.2190 |15.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 9.326,45 | 0,00 | 9.317,11 | 90.000,00| 00315 | | |5010.2190 |15.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 44.502,13 | 44.502,13 | 44.502,13 | 540.000,00| 00316 | | |5010.2190 |15.122 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00| 00922 | | |5010.2190 |15.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 132.162,15 | 132.162,15 | 76.456,71 | 1.000.000,00| 00317 | | |5010.2190 |15.122 3.3.60.41.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 43.500,00 | 120.000,00| 00318 | | |5010.2190 |15.122 3.3.71.41.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 55.000,00| 00319 | | |5010.2190 |15.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 6.280,66 | 7.819,13 | 9.583,56 | 85.300,00| 00320 | | |5010.2190 |15.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00852 | | |5010.2190 |15.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 920.110,61 | 312.879,21 | 317.271,21 | 2.113.700,00| 00331 | | |5010.2190 |15.122 3.3.90.47.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00360 | | |5010.2192 |15.122 3.3.90.30.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 1100000| 421,00 | 7.594,80 | 7.559,70 | 32.000,00| 00321 | | |5010.2192 |15.122 3.3.90.39.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 1100000| 121.850,94 | 89.695,79 | 89.695,79 | 278.700,00| 00332 | | |5010.2192 |15.122 4.4.90.51.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,26| 00361 | | |5010.2665 |15.122 3.3.90.39.00 |emenda 163 - base policia militar do eden 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00333 | | |5010.1459 |15.451 4.4.90.51.00 |construcao de banheiro publico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,74| 00417 | | |5010.1474 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 41 - reforma do predio da estacao ferrovia- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00418 | | | | | ria sorocabana | | | | | | | | | | | | | | | | | |5011 | |IMPLANTACAO DE CICLOVIA | | | | | | | |5011.1106 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de ciclovia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00| 00419 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/08/2009 Mes : 06 / 2009 Pagina 18 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 9.145.471,17 | 6.085.695,65 | 5.932.367,07 | 69.232.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | 9.145.471,17 | 6.085.695,65 | 5.932.367,07 | 69.232.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/08/2009 Mes : 06 / 2009 Pagina 19 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |2013 | |IMPL.PROG.EXTRACUR.ESC.-OFICINA DO SABER/PROJ.GURI | | | | | | | |2013.1396 |12.122 4.4.90.51.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 1100000| 10.835,43 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00| 00441 | | | | | nos | | | | | | | |2013.1396 |12.122 4.4.90.51.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 96 2620000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.238,77| 00908 | | | | | nos | | | | | | | |2013.1396 |12.122 4.4.90.52.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.000,00| 00444 | | | | | nos | | | | | | | |2013.2535 |12.122 3.3.90.30.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 1100000| -9.340,80 | 2.731,31 | 800,50 | 393.900,00| 00427 | | | | | nos | | | | | | | |2013.2535 |12.122 3.3.90.36.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 1100000| 3.240,00 | 380,00 | 380,00 | 190.000,00| 00434 | | | | | nos | | | | | | | |2013.2535 |12.122 3.3.90.39.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 1100000| 600,00 | 27.854,00 | 27.854,00 | 246.100,00| 00860 | | | | | nos | | | | | | | | | | | | | | | | | |2016 | |IMPLEMENTAR POGRAMA CLUBE DA ESCOLA | | | | | | | |2016.2536 |12.122 3.3.90.30.00 |promover atividades de cultura, esportes, saude, e 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00428 | | | | | qualificacao profissinal | | | | | | | |2016.2536 |12.122 3.3.90.36.00 |promover atividades de cultura, esportes, saude, e 01 1100000| 70.950,07 | 77.631,73 | 79.631,73 | 400.000,00| 00435 | | | | | qualificacao profissinal | | | | | | | |2016.2536 |12.122 3.3.90.39.00 |promover atividades de cultura, esportes, saude, e 01 1100000| 7.956,00 | 43.016,30 | 43.016,30 | 677.000,00| 00437 | | | | | qualificacao profissinal | | | | | | | | | | | | | | | | | |2017 | |INTENSIFICAR PROGRAMA ESCOLA SAUDAVEL | | | | | | | |2017.1397 |12.122 4.4.90.51.00 |promover ativ.de prev.de doencas e prom.de saude 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00| 00442 | | |2017.1397 |12.122 4.4.90.52.00 |promover ativ.de prev.de doencas e prom.de saude 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00445 | | |2017.2537 |12.122 3.3.90.30.00 |promover atividades de prevencao de doencas e prom 01 1100000| 44.840,80 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00429 | | | | | ocao de saude | | | | | | | |2017.2537 |12.122 3.3.90.33.00 |promover atividades de prevencao de doencas e prom 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00432 | | | | | ocao de saude | | | | | | | |2017.2537 |12.122 3.3.90.39.00 |promover atividades de prevencao de doencas e prom 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 1.282,10 | 540.000,00| 00438 | | | | | ocao de saude | | | | | | | | | | | | | | | | | |2020 | |IMPLEMENTAR GESTAO DE EXCELENCIA EM EDUCACAO | | | | | | | |2020.1214 |12.122 4.4.90.52.00 |aperfeicoamento de gestores, sup.pedagocico, etc. 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00446 | | |2020.2343 |12.122 3.3.90.30.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00| 00430 | | | | | etc | | | | | | | |2020.2343 |12.122 3.3.90.33.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00433 | | | | | etc | | | | | | | |2020.2343 |12.122 3.3.90.36.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 1100000| 0,00 | 1.044,64 | 1.044,64 | 130.000,00| 00436 | | | | | etc | | | | | | | |2020.2343 |12.122 3.3.90.39.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00439 | | | | | etc | | | | | | | |2020.2343 |12.122 3.3.90.47.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 1100000| 13.763,18 | 0,00 | 3.763,98 | 70.000,00| 00851 | | | | | etc | | | | | | | |2020.2435 |12.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 104.456,67 | 104.456,67 | 103.627,27 | 940.000,00| 00424 | | |2020.2435 |12.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 8.294,80 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00| 00425 | | |2020.2435 |12.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00426 | | | | | | | | | | | | |2021 | |SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | |2021.1392 |12.122 4.4.90.51.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00| 00443 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/08/2009 Mes : 06 / 2009 Pagina 20 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |2021.1392 |12.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00447 | | |2021.2533 |12.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 4.809,35 | 17.906,42 | 1.000,00 | 500.000,00| 00431 | | |2021.2533 |12.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 131.787,42 | 52.406,61 | 37.031,07 | 500.000,00| 00440 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 392.192,92 | 327.427,68 | 299.431,59 | 6.468.238,77| | | | | | | | | | | | |10.02.00| | |DIVISAO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | | | | | | |10.02.02| | |SECAO DE APOIO ADM.ALIMENT.,DE MAT.E EQ. | | | | | | | | | | | | | | | | | |2006 | |MERENDA ESCOLAR | | | | | | | |2006.2074 |12.306 3.1.90.11.00 |administracao da merenda escolar 01 1100000| 38.953,30 | 38.953,30 | 37.326,50 | 1.000.000,00| 00448 | | |2006.2074 |12.306 3.1.90.13.00 |administracao da merenda escolar 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00449 | | |2006.2074 |12.306 3.1.91.13.00 |administracao da merenda escolar 01 1100000| 5.619,71 | 5.619,71 | 8.479,52 | 50.000,00| 00450 | | |2006.2074 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 01 1100000| 9.700,00 | 9.671,20 | 9.671,20 | 10.000,00| 00930 | | |2006.2074 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 02 2000003| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.970.000,00| 00451 | | |2006.2074 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 05 2000001| 0,00 | 2.166.746,20 | 2.166.746,20 | 3.880.000,00| 00452 | | |2006.2074 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 05 2000002| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.400,00| 00453 | | |2006.2074 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 05 2200005| -2.397.863,22 | 173.082,68 | 173.082,68 | 12.330.000,00| 00454 | | |2006.2074 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 95 2200005| 2.397.863,22 | 0,00 | 0,00 | 2.397.863,22| 00896 | | |2006.2074 |12.306 3.3.90.39.00 |administracao da merenda escolar 01 1100000| 2.110.062,00 | 1.779.295,00 | 2.657.215,00 | 20.800.000,00| 00455 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECAO DE APOIO ADM.ALIMENT.,DE MAT.E EQ. | 2.164.335,01 | 4.173.368,09 | 5.052.521,10 | 42.823.263,22| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |DIVISAO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | 2.164.335,01 | 4.173.368,09 | 5.052.521,10 | 42.823.263,22| | | | | | | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | |10.04.01| | |SECAO DE EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | |2002 | |EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE | | | | | | | |2002.1209 |12.365 4.4.90.51.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 115.031,53 | 146.358,60 | 1.830.000,00| 00468 | | |2002.1209 |12.365 4.4.90.52.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 01 2100000| 7.404,98 | 22.921,78 | 13.647,78 | 500.000,00| 00476 | | |2002.1210 |12.365 4.4.90.52.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 397.483,96 | 92.473,55 | 131.116,90 | 1.150.000,00| 00477 | | |2002.1519 |12.365 4.4.90.51.00 |emenda 178 - reforma e construcao de banheiros da 01 2100000| 1.738,50 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00469 | | | | | cei 73 | | | | | | | |2002.2052 |12.365 3.3.90.39.00 |aperfeicoamento dos docentes da educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 6.905,30 | 6.905,30 | 250.000,00| 00464 | | |2002.2053 |12.365 3.3.90.30.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 01 2100000| 105.366,48 | 239.072,63 | 30.265,63 | 2.393.000,00| 00462 | | |2002.2053 |12.365 3.3.90.39.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 01 2100000| 171.476,77 | 216.247,02 | 218.019,44 | 1.667.000,00| 00465 | | |2002.2055 |12.365 3.3.50.43.00 |apoio as entidades privadas e filantropicas de 01 2100000| 0,00 | 148.805,00 | 163.805,00 | 1.882.000,00| 00459 | | | | | educacao infantil | | | | | | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.04.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00847 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.11.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 73.832,84 | 75.829,80 | 13.878,81 | 4.240.000,00| 00456 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.16.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 5.862,25 | 5.862,25 | 5.862,25 | 42.000,00| 00457 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.34.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 5.070,00 | 2.000.000,00| 00458 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.94.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00848 | | |2002.2333 |12.365 3.3.90.30.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 3.203,85 | 0,00 | 0,00 | 414.000,00| 00861 | | |2002.2333 |12.365 3.3.90.36.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 7.390,13 | 7.390,13 | 86.000,00| 00463 | | |2002.2333 |12.365 3.3.90.39.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 1.330.925,77 | 493.015,66 | 401.758,72 | 5.028.000,00| 00466 | | |2002.2637 |12.365 3.3.50.43.00 |emenda 126 - subvencao centro educacional apascent 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00460 | | | | | ai de acao social | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/08/2009 Mes : 06 / 2009 Pagina 21 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | |10.04.01| | |SECAO DE EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | |2002.2656 |12.365 3.3.50.43.00 |emenda 153 - subvencao a creche deus menino 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00461 | | | | | | | | | | | | |2009 | |AMPLIACAO DE VAGAS NA PRE-ESCOLA | | | | | | | |2009.1117 |12.365 4.4.90.51.00 |ampliacao de unidades de educacao infantil 01 2100000| 86.500,00 | 7.280,00 | 7.280,00 | 200.000,00| 00470 | | |2009.1117 |12.365 4.4.90.51.00 |ampliacao de unidades de educacao infantil 96 2620000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.003,78| 00909 | | | | | | | | | | | | |2010 | |AMPLIACAO DE VAGAS NA CRECHE | | | | | | | |2010.1116 |12.365 4.4.90.51.00 |construcao de tres creches 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.680.000,00| 00471 | | |2010.1393 |12.365 4.4.90.51.00 |construcao de creches 01 2100000| 0,00 | 75.032,56 | 75.032,56 | 1.964.000,00| 00472 | | |2010.1393 |12.365 4.4.90.52.00 |construcao de creches 01 2100000| 0,00 | 88.940,00 | 10.500,00 | 286.000,00| 00478 | | |2010.1394 |12.365 4.4.90.51.00 |ampliacao de centros de educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00473 | | |2010.1503 |12.365 4.4.90.51.00 |emenda 113 - ampliacao de ceis 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00474 | | |2010.1504 |12.365 4.4.90.51.00 |emenda 114 - construcao de creche 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00| 00475 | | |2010.2336 |12.365 3.3.90.39.00 |implementacao de parcerias 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00| 00467 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECAO DE EDUCACAO INFANTIL | 2.183.795,40 | 1.594.807,21 | 1.236.891,12 | 28.182.003,78| | | | | | | | | | | | |10.04.02| | |SECAO DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |2001 | |ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | | |2001.1207 |12.361 4.4.90.51.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 2200000| 0,00 | 4.795,00 | 4.795,00 | 7.977.000,00| 00509 | | |2001.1207 |12.361 4.4.90.52.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 2200000| 14.285,00 | 28.358,56 | 53.226,04 | 1.570.000,00| 00514 | | |2001.1208 |12.361 4.4.90.52.00 |cidade educadora 01 2200000| 0,00 | 2.449,00 | 2.449,00 | 1.635.000,00| 00515 | | |2001.1462 |12.361 4.4.90.52.00 |musicalizacao 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165.000,00| 00516 | | |2001.2041 |12.361 3.3.90.30.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 2200000| 14.152,39 | 964.270,45 | 16.966,49 | 2.976.000,00| 00488 | | |2001.2041 |12.361 3.3.90.39.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 2200000| 648.062,95 | 474.029,60 | 422.350,58 | 5.533.901,71| 00498 | | |2001.2045 |12.361 3.3.90.39.00 |conservacao de unidades do ensino fundamental 01 2200000| 77.686,98 | 367.675,38 | 367.284,38 | 3.974.000,00| 00499 | | |2001.2047 |12.361 3.3.50.43.00 |apoio as entidades privadas e filantropicas do 01 2200000| 0,00 | 91.925,00 | 91.925,00 | 1.902.000,00| 00479 | | | | | ensino fundamental | | | | | | | |2001.2405 |12.361 3.3.90.30.00 |cidade educadora 01 2200000| 2.320,00 | 2.505,00 | 2.505,00 | 478.500,00| 00489 | | |2001.2405 |12.361 3.3.90.36.00 |cidade educadora 01 2200000| 4.000,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | 497.500,00| 00496 | | |2001.2405 |12.361 3.3.90.39.00 |cidade educadora 01 2200000| 460.028,41 | 281.045,25 | 216.835,37 | 6.402.098,29| 00500 | | |2001.2437 |12.361 3.3.90.39.00 |capacitacao e projetos educacionais 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00501 | | |2001.2600 |12.361 3.3.90.30.00 |musicalizacao 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00490 | | |2001.2600 |12.361 3.3.90.39.00 |musicalizacao 01 2200000| 106.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 635.000,00| 00502 | | |2001.2610 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 20 - aumentar o valor da subvencao a amas - 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00480 | | | | | associacao dos amigos dos autistas | | | | | | | |2001.2611 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 21 - aumentar a subvencao a creche especial 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00481 | | | | | maria claro | | | | | | | |2001.2612 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 22 - aumentar subvencao da apae 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00482 | | |2001.2614 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 37 - aumentar subvencao da apae 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00483 | | |2001.2659 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 156 - subvencao assoc.amigos dos autistas 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00484 | | | | | de sorocaba - amas | | | | | | | |2001.2675 |12.361 3.3.90.30.00 |emenda 187 - grafitagem da cei da vl. angelica 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00491 | | |2001.2679 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 193 - subvencao a apae 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00485 | | |2001.2686 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 208 - subvencao a integrar 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00486 | | |2001.2687 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 209 - subvencao a pro-ex 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00487 | | | | | | | | | | | | |2008 | |TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | |2008.2383 |12.361 3.3.90.39.00 |manter o programa de transporte de aluno ensino 01 2200000| -1.224.000,00 | 266.696,64 | 306.770,31 | 5.800.000,00| 00503 | | | | | fundamental | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/08/2009 Mes : 06 / 2009 Pagina 22 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | |10.04.02| | |SECAO DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |2008.2383 |12.361 3.3.90.39.00 |manter o programa de transporte de aluno ensino 02 2200002| 1.345.000,00 | 760.088,98 | 760.088,98 | 2.350.000,00| 00504 | | | | | fundamental | | | | | | | |2008.2383 |12.361 3.3.90.39.00 |manter o programa de transporte de aluno ensino 05 2200003| 20.000,00 | 6.398,00 | 6.398,00 | 50.000,00| 00505 | | | | | fundamental | | | | | | | | | | | | | | | | | |2011 | |MANTER MUNICIPALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |2011.2338 |12.361 3.3.90.30.00 |despesa de operacao e manutencao das unidades do 01 2200000| 201.102,10 | 74.958,28 | 10.173,73 | 1.290.000,00| 00492 | | | | | ensino fundamental | | | | | | | |2011.2338 |12.361 3.3.90.39.00 |despesa de operacao e manutencao das unidades do 01 2200000| 185.614,65 | 131.122,93 | 95.802,93 | 1.010.000,00| 00506 | | | | | ensino fundamental | | | | | | | | | | | | | | | | | |2012 | |IMPLEMENTAR CENTRO DE EDUCACAO NUTRICIONAL | | | | | | | |2012.1395 |12.361 4.4.90.51.00 |construcao de centro de educacao nutricional 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00| 00510 | | |2012.1395 |12.361 4.4.90.52.00 |construcao de centro de educacao nutricional 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00517 | | |2012.2381 |12.361 3.3.90.30.00 |capacitacao de docentes 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00493 | | | | | | | | | | | | |2014 | |IMPLEMENTAR PROJETO ESCOLA BONITA | | | | | | | |2014.1087 |12.361 4.4.90.51.00 |revitalizacao de predios escolares 01 2200000| 0,00 | 70.989,36 | 70.989,36 | 1.668.000,00| 00511 | | | | | | | | | | | | |2015 | |IMPLEMENTAR O PROJETO SABE TUDO | | | | | | | |2015.1101 |12.361 4.4.90.51.00 |disponibilizar acesso ao saber atraves de constru- 01 2200000| 0,00 | 62.007,91 | 62.007,91 | 800.000,00| 00512 | | | | | coes | | | | | | | |2015.1101 |12.361 4.4.90.52.00 |disponibilizar acesso ao saber atraves de constru- 01 2200000| 55.620,00 | 29.970,00 | 29.970,00 | 750.000,00| 00518 | | | | | coes | | | | | | | |2015.2486 |12.361 3.3.90.30.00 |disponibilizar o acesso ao saber atraves de constr 01 2200000| 0,00 | 6.461,70 | 6.461,70 | 600.000,00| 00494 | | | | | ucoes | | | | | | | |2015.2486 |12.361 3.3.90.36.00 |disponibilizar o acesso ao saber atraves de constr 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00| 00497 | | | | | ucoes | | | | | | | |2015.2486 |12.361 3.3.90.39.00 |disponibilizar o acesso ao saber atraves de constr 01 2200000| 120,00 | 242.499,69 | 268.499,69 | 3.000.000,00| 00507 | | | | | ucoes | | | | | | | | | | | | | | | | | |2018 | |IMPLEMENTAR CENTRO CAPACITACAO DOS PROFIS.EDUCACAO | | | | | | | |2018.1120 |12.361 4.4.90.51.00 |desapropriacao e construcao do centro de capacita- 01 2200000| 0,10 | 14.997,92 | 14.997,92 | 2.300.000,00| 00513 | | | | | cao | | | | | | | | | | | | | | | | | |2019 | |IMPLEMENTAR CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCACAO | | | | | | | |2019.1119 |12.361 4.4.90.51.00 |desapropriacao e construcao do centro de referen- 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00919 | | | | | cia da educacao | | | | | | | |2019.1119 |12.361 4.4.90.52.00 |desapropriacao e construcao do centro de referen- 01 2200000| 15.029,81 | 6.317,00 | 3.317,00 | 383.000,00| 00519 | | | | | cia da educacao | | | | | | | |2019.2601 |12.361 3.3.90.30.00 |funcionamento do centro de referencia 01 2200000| 419,80 | 100.998,66 | 10.430,00 | 400.000,00| 00495 | | |2019.2601 |12.361 3.3.90.39.00 |funcionamento do centro de referencia 01 2200000| 31.944,00 | 760,00 | 1.580,00 | 400.000,00| 00508 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECAO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 1.957.886,19 | 4.010.700,31 | 2.845.204,39 | 56.747.000,00| | | | | | | | | | | | |10.04.03| | |ENSINO MEDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |2003 | |ENSINO MEDIO E PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | |2003.1211 |12.362 4.4.90.52.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 2300000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00527 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/08/2009 Mes : 06 / 2009 Pagina 23 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | |10.04.03| | |ENSINO MEDIO | | | | | | | |2003.2384 |12.362 3.1.90.11.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 2300000| 141.631,21 | 141.631,21 | 141.631,21 | 2.783.000,00| 00520 | | |2003.2384 |12.362 3.1.90.13.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 2300000| 11.441,62 | 2.653,25 | 58.440,95 | 165.000,00| 00521 | | |2003.2384 |12.362 3.1.90.16.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 2300000| 789,93 | 789,93 | 789,93 | 17.000,00| 00927 | | |2003.2384 |12.362 3.1.90.34.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 2300000| 7.458,23 | 7.458,23 | 7.458,23 | 50.000,00| 00522 | | |2003.2384 |12.362 3.1.91.13.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 2300000| 65.701,80 | 65.701,80 | 21.098,89 | 465.000,00| 00523 | | |2003.2384 |12.362 3.3.90.30.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 2300000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00524 | | |2003.2384 |12.362 3.3.90.39.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 2300000| 0,00 | 1.116,36 | 1.116,36 | 60.000,00| 00525 | | | | | | | | | | | | |2008 | |TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | |2008.2534 |12.362 3.3.90.39.00 |transporte de alunos do ensino medio 02 2300001| 40.000,00 | 1.162,00 | 1.162,00 | 150.000,00| 00526 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |ENSINO MEDIO | 267.022,79 | 220.512,78 | 231.697,57 | 3.790.000,00| | | | | | | | | | | | |10.04.04| | |FDO.MAN.DESEN.ED.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | | | | | |2001 | |ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.04.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 2620000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00849 | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.09.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 2620000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00843 | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.11.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 2610000| 109.595,37 | 2.491.202,49 | 2.440.586,36 | 28.300.000,00| 00528 | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.11.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 2620000| -11.563.675,66 | 435.892,15 | 394.838,56 | 15.540.000,00| 00529 | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.11.00 |funcionamento do ensino fundamental 96 2610000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00910 | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.11.00 |funcionamento do ensino fundamental 96 2640000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.165.319,88| 00912 | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.13.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 2620000| 82.721,01 | 17.550,32 | 68.914,21 | 655.000,00| 00532 | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.34.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 2610000| 86.111,18 | 86.111,18 | 86.111,18 | 200.000,00| 00933 | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.34.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 2620000| 2.766,81 | 25.823,56 | 72.379,30 | 800.000,00| 00534 | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.94.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 2620000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00850 | | |2001.2041 |12.361 3.1.91.13.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 2620000| 850.453,71 | 850.453,71 | 631.137,69 | 8.900.000,00| 00535 | | | | | | | | | | | | |2002 | |EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE | | | | | | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.09.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 06 2620000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00844 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.11.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 06 2610000| 25.533,66 | 1.795.308,43 | 1.795.363,76 | 28.954.000,00| 00530 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.11.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 06 2620000| 1.511.629,23 | 1.511.629,23 | 1.484.979,86 | 3.117.000,00| 00531 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.11.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 96 2610000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00911 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.11.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 96 2640000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00| 00913 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.13.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 06 2620000| 50.722,51 | 5.614,19 | 21.579,94 | 954.000,00| 00533 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.34.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 06 2610000| 148.342,86 | 148.342,86 | 148.342,86 | 200.000,00| 00934 | | |2002.2333 |12.365 3.1.91.13.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 06 2620000| 1.161.319,32 | 1.161.319,32 | 665.371,84 | 8.200.000,00| 00536 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FDO.MAN.DESEN.ED.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO | -7.534.480,00 | 8.529.247,44 | 7.809.605,56 | 99.055.319,88| | | | | | | | | | | | |10.04.05| | |ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |2005 | |ENSINO SUPERIOR | | | | | | | |2005.2436 |12.364 3.3.90.39.00 |manutencao de unidades de ensino superior 01 1100000| 5.700,00 | 18.354,10 | 12.654,10 | 400.000,00| 00538 | | | | | | | | | | | | |2008 | |TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | |2008.2332 |12.364 3.3.90.18.00 |transporte de alunos de ensino superior 01 1100000| 0,00 | 14.212,16 | 14.212,16 | 150.000,00| 00537 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/08/2009 Mes : 06 / 2009 Pagina 24 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | TOTAL |ENSINO SUPERIOR | 5.700,00 | 32.566,26 | 26.866,26 | 550.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | -3.120.075,62 | 14.387.834,00 | 12.150.264,90 | 188.324.323,66| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | -563.547,69 | 18.888.629,77 | 17.502.217,59 | 237.615.825,65| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/08/2009 Mes : 06 / 2009 Pagina 25 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |11.00.00| | |SECRETARIA DA SAUDE (SES) | | | | | | |11.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |1001 | |ATENCAO BASICA A SAUDE | | | | | | | |1001.1189 |10.301 4.4.90.51.00 |ampliacao do c.s. habiteto 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00| 00588 | | |1001.1407 |10.301 4.4.90.51.00 |ampliacao de predios 01 3100000| 0,00 | 13.484,61 | 13.484,61 | 60.000,00| 00589 | | |1001.2544 |10.301 3.3.90.30.00 |promover a saude e estimular as posturas saudaveis 01 3100000| 3.361,59 | 1.806,75 | 1.806,75 | 50.000,00| 00552 | | |1001.2544 |10.301 3.3.90.39.00 |promover a saude e estimular as posturas saudaveis 01 3100000| 628,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00573 | | |1001.2545 |10.301 3.3.90.30.00 |orientacao e monitoramento alimentar e nutricional 05 3000033| -58.644,56 | 67.299,72 | 71.778,37 | 639.000,00| 00553 | | |1001.2546 |10.301 3.3.90.30.00 |aquisicao de alimentos para combate as carencias 05 3000033| 2.333,10 | 0,00 | 0,00 | 178.000,00| 00554 | | | | | nutricionais | | | | | | | |1001.2616 |10.301 3.3.90.39.00 |emenda 40 - semana da medicina tradicional chinesa 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00574 | | |1001.2682 |10.305 3.3.50.43.00 |emenda 199 - subvenc.a fund.alexandra schlumberger 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00551 | | | | | | | | | | | | |1003 | |ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | | | |1003.1263 |10.301 4.4.90.51.00 |reforma e ampliacao do centro de esterilizacao 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00590 | | |1003.1409 |10.302 4.4.90.52.00 |renovacao da frota de veiculos 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00| 00595 | | |1003.2018 |10.302 3.3.50.43.00 |apoio as entidades privadas e filantropicas 01 3100000| 0,00 | 767.129,78 | 767.129,78 | 8.265.000,00| 00546 | | | | | assistencia hospitalar | | | | | | | |1003.2372 |10.302 3.3.90.30.00 |atendimento ambulatorial, hospitalar e apoio diag- 05 3000033| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00559 | | | | | nostico (repasse) | | | | | | | |1003.2373 |10.302 3.3.90.30.00 |projeto samu (repasse federal para custeio de 50% 05 3000031| -14,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00560 | | | | | do rh e investimento) | | | | | | | |1003.2373 |10.302 3.3.90.39.00 |projeto samu (repasse federal para custeio de 50% 05 3000031| 765,19 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00581 | | | | | do rh e investimento) | | | | | | | |1003.2374 |10.302 3.3.90.39.00 |compra de servicos e insumos para auxilio diagnos- 05 3000033| 8.454,00 | 3.304,00 | 7.930,50 | 613.000,00| 00582 | | | | | tico | | | | | | | |1003.2548 |10.302 3.3.90.48.00 |despesa para tratamento fora do municipio 05 3000033| 37.431,00 | 37.431,00 | 34.963,00 | 329.000,00| 00587 | | |1003.2604 |10.302 3.3.50.43.00 |emenda 03 - aumentar subvencao sta.casa de meseri- 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00547 | | | | | cordia | | | | | | | |1003.2642 |10.302 3.3.50.43.00 |emenda 138 - subvencao assoc.evangelica benefic. 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00548 | | | | | de sorocaba (hospital evangelico) | | | | | | | |1003.2661 |10.302 3.3.50.43.00 |emenda 158 - subvencao assoc.beneficente oncologia 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00549 | | | | | de sorocaba - abos | | | | | | | |1003.2672 |10.302 3.3.50.43.00 |emenda 179 - aumentar subvencao da irmandade sta. 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00550 | | | | | casa de misericordia | | | | | | | | | | | | | | | | | |1006 | |ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | |1006.2028 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 01 3100000| 362.326,87 | 251.517,08 | 401.487,41 | 6.205.000,00| 00561 | | |1006.2028 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 02 3000028| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00| 00562 | | |1006.2028 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 05 3000030| 64.000,30 | 179.482,20 | 218.401,15 | 3.083.000,00| 00563 | | |1006.2028 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 05 3000031| 795,60 | 30.960,60 | 42.218,60 | 150.000,00| 00564 | | |1006.2028 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 05 3000033| 332.469,87 | 208.504,36 | 334.156,31 | 6.598.000,00| 00565 | | |1006.2028 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 05 3000034| 14.012,22 | 2.224,39 | 12.989,50 | 50.000,00| 00566 | | |1006.2028 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 95 3000030| 12.388,58 | 9.799,57 | 90.814,69 | 901.608,78| 00892 | | |1006.2029 |10.303 3.3.90.39.00 |distribuicao de medicamentos recebidos, gerencia- 01 3100000| 72.125,25 | 22.741,70 | 22.741,70 | 283.000,00| 00583 | | | | | mento para conservacao, controle e seguranca | | | | | | | | | | | | | | | | | |1009 | |GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | | | | | | | |1009.1099 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de moveis e equipamento medicos, odonto- 01 3100000| 4.476,00 | 5.903,00 | 36.597,00 | 200.000,00| 00592 | | | | | logicos de informatica e outros | | | | | | | |1009.1099 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de moveis e equipamento medicos, odonto- 05 3000034| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.000,00| 00593 | | | | | logicos de informatica e outros | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/08/2009 Mes : 06 / 2009 Pagina 26 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |11.00.00| | |SECRETARIA DA SAUDE (SES) | | | | | | |11.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |1009.1099 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de moveis e equipamento medicos, odonto- 95 3000031| 129.240,00 | 103.320,00 | 137.750,46 | 885.000,00| 00878 | | | | | logicos de informatica e outros | | | | | | | |1009.1099 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de moveis e equipamento medicos, odonto- 95 3000032| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00879 | | | | | logicos de informatica e outros | | | | | | | |1009.1099 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de moveis e equipamento medicos, odonto- 95 3000033| 14.193,00 | 12.674,00 | 8.659,00 | 500.000,00| 00880 | | | | | logicos de informatica e outros | | | | | | | |1009.1411 |10.301 4.4.90.51.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 10.468,52 | 0,00 | 0,00 | 2.850.000,00| 00591 | | |1009.1411 |10.301 4.4.90.51.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 3000034| 22.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 1.483.973,55| 00881 | | |1009.1412 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de equipamentos para o conselho municipa 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00594 | | | | | l de saude | | | | | | | |1009.2039 |10.301 3.1.90.04.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00845 | | |1009.2039 |10.301 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 7.240.347,05 | 7.255.266,90 | 5.802.557,41 | 81.100.500,00| 00539 | | |1009.2039 |10.301 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 3000031| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.102.000,00| 00540 | | |1009.2039 |10.301 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 81.048,75 | 21.447,07 | 94.891,00 | 900.000,00| 00541 | | |1009.2039 |10.301 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 217.589,48 | 217.589,48 | 217.589,48 | 5.800.000,00| 00542 | | |1009.2039 |10.301 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 1.332,17 | 702.439,56 | 702.439,56 | 3.384.500,00| 00543 | | |1009.2039 |10.301 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 3000033| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713.000,00| 00544 | | |1009.2039 |10.301 3.1.90.94.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00846 | | |1009.2039 |10.301 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 1.985.937,32 | 1.985.937,32 | 1.258.572,29 | 16.000.000,00| 00545 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 70.916,36 | 53.103,72 | 35.045,36 | 704.000,00| 00555 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 3000033| 3.400,00 | 1.060,00 | 0,00 | 158.000,00| 00556 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 3000032| 8.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 9.000,00| 00882 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 3000033| 1.440,00 | 6.604,00 | 0,00 | 200.000,00| 00884 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.35.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00| 00570 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 282,73 | 24.040,10 | 24.040,10 | 328.320,00| 00571 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 1.074.013,57 | 861.672,11 | 790.212,41 | 9.373.456,00| 00575 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 3000032| 20.491,31 | 2.658,29 | 275,00 | 195.500,00| 00576 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 3000033| 22.259,26 | 69.045,15 | 60.571,15 | 582.000,00| 00577 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 3000032| 272.535,25 | 86.668,01 | 86.668,01 | 282.826,22| 00883 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 3000033| 21.358,77 | 25.357,11 | 25.357,11 | 252.360,00| 00885 | | |1009.2379 |10.301 3.3.90.30.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00557 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1009.2379 |10.301 3.3.90.33.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00569 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1009.2379 |10.301 3.3.90.39.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 3100000| 1.350,00 | 2.282,86 | 2.282,86 | 140.000,00| 00578 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1009.2380 |10.301 3.3.90.30.00 |conselho municipal de saude 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00558 | | | | | | | | | | | | |1010 | |ACOES DE SAUDE COLETIVA | | | | | | | |1010.2550 |10.301 3.3.90.30.00 |campanhas educativas 95 3000034| 902,00 | 0,00 | 0,00 | 233.211,89| 00886 | | |1010.2550 |10.301 3.3.90.39.00 |campanhas educativas 95 3000034| -486,10 | 14.438,90 | 26.066,90 | 384.108,70| 00887 | | |1010.2551 |10.301 3.3.90.30.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 95 3000034| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.211,89| 00888 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.2551 |10.301 3.3.90.36.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 05 3000034| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00572 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.2551 |10.301 3.3.90.36.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 95 3000034| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.343,49| 00889 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.2551 |10.301 3.3.90.39.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 3100000| 400,00 | 400,00 | 400,00 | 20.000,00| 00579 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/08/2009 Mes : 06 / 2009 Pagina 27 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |11.00.00| | |SECRETARIA DA SAUDE (SES) | | | | | | |11.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |1010.2551 |10.301 3.3.90.39.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 05 3000034| 800,00 | 885,00 | 885,00 | 60.000,00| 00580 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.2551 |10.301 3.3.90.39.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 95 3000034| 2.398,52 | 775,52 | 775,52 | 384.108,70| 00890 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.1414 |10.305 4.4.90.52.00 |renovacao da frota de veiculos 05 3000034| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.000,00| 00596 | | |1010.1414 |10.305 4.4.90.52.00 |renovacao da frota de veiculos 95 3000034| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00| 00893 | | |1010.1417 |10.305 4.4.90.52.00 |aq. de moveis e equip. medicos em geral 05 3000034| 49.484,90 | 11.310,60 | 11.886,60 | 427.000,00| 00597 | | |1010.1417 |10.305 4.4.90.52.00 |aq. de moveis e equip. medicos em geral 95 3000034| 3.991,57 | 200,00 | 54.319,99 | 556.463,52| 00894 | | |1010.2027 |10.305 3.3.90.39.00 |vigilancia, prevencao e controle doencas transmit. 05 3000034| 0,00 | 8.246,00 | 7.566,00 | 496.000,00| 00584 | | | | | por vetores e zoonoses | | | | | | | |1010.2549 |10.305 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 2.665,00 | 3.951,75 | 3.951,75 | 300.000,00| 00567 | | |1010.2549 |10.305 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 3000034| 4.115,00 | 7.019,04 | 9.510,54 | 107.000,00| 00568 | | |1010.2549 |10.305 3.3.90.35.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 3000034| 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 72.000,00| 00895 | | |1010.2549 |10.305 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00585 | | |1010.2550 |10.305 3.3.90.39.00 |campanhas educativas 01 3100000| 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00| 00586 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 12.122.683,44 | 13.103.281,25 | 11.442.072,87 | 160.439.492,74| | | | | | | | | | | | |11.11.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |1003 | |ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | | | |1003.2372 |10.302 3.3.90.39.00 |atendimento ambulatorial, hospitalar e apoio diag- 05 3000031| 14.343.051,37 | 5.443.404,57 | 6.498.304,96 | 69.821.000,00| 00598 | | | | | nostico (repasse) | | | | | | | |1003.2372 |10.302 3.3.90.39.00 |atendimento ambulatorial, hospitalar e apoio diag- 95 3000031| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.779,44| 00891 | | | | | nostico (repasse) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14.343.051,37 | 5.443.404,57 | 6.498.304,96 | 71.021.779,44| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 26.465.734,81 | 18.546.685,82 | 17.940.377,83 | 231.461.272,18| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/08/2009 Mes : 06 / 2009 Pagina 28 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |12.00.00| | |SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | | | | | | |12.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |3007 | |ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | |3007.1492 |27.811 4.4.90.51.00 |emenda 97 - construcao de centro esportivo no bai- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00| 00618 | | | | | rro aparecidinha | | | | | | | |3007.1029 |27.812 4.4.90.51.00 |modernizacao da infra-estrutura esportiva 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560.000,00| 00619 | | |3007.1029 |27.812 4.4.90.51.00 |modernizacao da infra-estrutura esportiva 02 1000025| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00863 | | |3007.1029 |27.812 4.4.90.51.00 |modernizacao da infra-estrutura esportiva 95 1000010| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.119,90| 00875 | | |3007.1029 |27.812 4.4.90.52.00 |modernizacao da infra-estrutura esportiva 01 1100000| 0,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 100.000,00| 00630 | | |3007.1453 |27.812 4.4.90.51.00 |constr centro de lazer vila formosa 02 1000032| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.288,78| 00931 | | |3007.1486 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 60 - construcao de vestiario 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00620 | | |3007.1487 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 61 - construcao de arquibancada 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00621 | | |3007.1490 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 84 - reforma e ampliacao campo de futebol 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00| 00622 | | | | | no bairro laranjeiras | | | | | | | |3007.1496 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 101 - construcao de quadra esportiva briga- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00623 | | | | | deiro tobias | | | | | | | |3007.1497 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 102 - cobertura da quadra de esportes do jd 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00624 | | | | | guadalajara | | | | | | | |3007.1498 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 103 - construcao de quadra esportiva no jd. 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00625 | | | | | sao guilherme | | | | | | | |3007.1511 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 131 - construcao de vestiario 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00626 | | |3007.1512 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 134 - construcao de quadra poliesportiva 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00| 00627 | | |3007.1513 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 136 - construcao de quadra poliesportiva 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00| 00628 | | |3007.1514 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 137 - ampliacao de vestiario e construcao 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00629 | | |3007.2108 |27.812 3.3.90.30.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 1100000| 5.513,00 | 709,00 | 189,00 | 100.000,00| 00605 | | |3007.2108 |27.812 3.3.90.33.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00608 | | |3007.2108 |27.812 3.3.90.35.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 1100000| 42.849,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00| 00609 | | |3007.2108 |27.812 3.3.90.36.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 1100000| 9.704,81 | 4.335,00 | 4.335,00 | 35.000,00| 00610 | | |3007.2108 |27.812 3.3.90.39.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 1100000| 6.460,19 | 13.989,24 | 16.785,24 | 350.000,00| 00614 | | |3007.2109 |27.812 3.3.90.30.00 |promocao de eventos esportivos 01 1100000| 2.140,00 | 11.390,00 | 2.140,00 | 50.000,00| 00606 | | |3007.2109 |27.812 3.3.90.36.00 |promocao de eventos esportivos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00611 | | |3007.2109 |27.812 3.3.90.39.00 |promocao de eventos esportivos 01 1100000| 52.441,83 | 181.256,97 | 207.003,42 | 1.880.000,00| 00615 | | |3007.2607 |27.812 3.3.90.39.00 |emenda 09 - apoio a realizacao de provas de ruas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00616 | | |3007.2596 |27.813 3.3.90.30.00 |pedala sorocaba 01 1100000| 0,00 | 12,30 | 12,30 | 50.000,00| 00607 | | |3007.2596 |27.813 3.3.90.36.00 |pedala sorocaba 01 1100000| 7.700,00 | 5.700,00 | 4.700,00 | 50.000,00| 00612 | | |3007.2596 |27.813 3.3.90.39.00 |pedala sorocaba 01 1100000| 12.661,00 | 4.440,00 | 4.340,00 | 200.000,00| 00617 | | | | | | | | | | | | |3008 | |GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | |3008.2112 |27.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 337.407,62 | 337.407,62 | 296.852,17 | 4.199.500,00| 00599 | | |3008.2112 |27.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 8.936,72 | 0,00 | 9.187,79 | 113.000,00| 00600 | | |3008.2112 |27.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 7.086,78 | 7.086,78 | 7.086,78 | 100.000,00| 00601 | | |3008.2112 |27.122 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 3.381,67 | 0,00 | 0,00 | 187.500,00| 00602 | | |3008.2112 |27.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 96.242,46 | 96.242,46 | 55.505,96 | 700.000,00| 00603 | | |3008.2114 |27.122 3.3.90.30.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 1100000| 19.528,46 | 17.632,00 | 15.632,84 | 100.000,00| 00604 | | |3008.2114 |27.122 3.3.90.39.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 1100000| 147.047,77 | 39.984,95 | 39.984,95 | 900.000,00| 00613 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 759.101,31 | 721.246,32 | 664.815,45 | 11.964.408,68| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/08/2009 Mes : 06 / 2009 Pagina 29 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |12.00.00| | |SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | | | | | | |12.04.00| | |FUNDO APOIO DESPORTO AMADOR DE SOROCABA | | | | | | | | | | | | | | | | | |3007 | |ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | |3007.2410 |27.811 3.3.90.39.00 |fundo de apoio ao desporto amador de sorocaba - 03 1000007| 59.992,60 | 59.992,60 | 59.992,60 | 96.300,00| 00632 | | | | | fadas | | | | | | | |3007.2617 |27.811 3.3.90.36.00 |emenda 42 - programa bolsa-atleta 01 1100000| 14.460,00 | 14.460,00 | 14.460,00 | 20.000,00| 00631 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO APOIO DESPORTO AMADOR DE SOROCABA | 74.452,60 | 74.452,60 | 74.452,60 | 116.300,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | 833.553,91 | 795.698,92 | 739.268,05 | 12.080.708,68| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/08/2009 Mes : 06 / 2009 Pagina 30 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |13.00.00| | |SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | | | | | | |13.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |8001 | |SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL | | | | | | | |8001.2439 |15.452 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 168.096,04 | 168.096,04 | 150.665,88 | 1.703.000,00| 00633 | | |8001.2439 |15.452 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 6.752,12 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00| 00634 | | |8001.2439 |15.452 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 4.431,02 | 4.431,02 | 4.431,02 | 70.000,00| 00635 | | |8001.2439 |15.452 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 45.433,69 | 45.433,69 | 25.521,42 | 320.000,00| 00636 | | |8001.2439 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 1.600,00 | 4.052,08 | 3.263,06 | 70.000,00| 00637 | | |8001.2439 |15.452 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 140,00 | 140,00 | 40.000,00| 00638 | | |8001.2439 |15.452 3.3.90.35.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00928 | | |8001.2439 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 390,00 | 3.607,45 | 3.407,45 | 80.000,00| 00639 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 226.702,87 | 225.760,28 | 187.428,83 | 2.451.000,00| | | | | | | | | | | | |13.05.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |5004 | |TRANSPORTE COLETIVO | | | | | | | |5004.1215 |15.453 4.4.90.51.00 |modernizacao dos servicos de transporte 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00644 | | |5004.2178 |15.453 3.3.90.39.00 |subsidios as empresas concessionarias de transpor- 01 1100000| 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 6.700.000,00| 00641 | | | | | tes coletivos | | | | | | | |5004.2438 |15.453 3.3.90.35.00 |modernizacao dos servicos de transporte 01 1100000| 0,00 | 85.008,33 | 85.008,33 | 500.000,00| 00640 | | |5004.2482 |26.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos de transporte 01 1100000| 0,00 | 1.003.333,33 | 1.003.333,33 | 13.000.000,00| 00642 | | |5004.2483 |26.131 3.3.90.39.00 |campanhas pula catraca / uso transporte coletivo 01 1100000| 6.200,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 100.000,00| 00643 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1.006.200,00 | 2.091.991,66 | 2.091.991,66 | 20.400.000,00| | | | | | | | | | | | |13.06.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |8001 | |SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL | | | | | | | |8001.1083 |15.452 4.4.90.52.00 |aquisicao de meios e equipamentos 03 4000001| 83.000,00 | 30.494,00 | 30.494,00 | 500.000,00| 00649 | | |8001.1389 |15.452 4.4.90.52.00 |fiscalizacao, operacao e sinalizacao 03 4000001| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00650 | | |8001.2532 |15.452 3.3.90.30.00 |fiscalizazao, operacao e sinalizacao 03 4000001| -76.916,10 | 104.950,80 | 185.763,05 | 2.000.000,00| 00646 | | |8001.2532 |15.452 3.3.90.36.00 |fiscalizazao, operacao e sinalizacao 03 4000001| 170,26 | 4.173,66 | 4.450,31 | 130.000,00| 00647 | | |8001.2532 |15.452 3.3.90.39.00 |fiscalizazao, operacao e sinalizacao 03 4000001| 731.191,62 | 325.091,10 | 326.927,18 | 4.880.000,00| 00648 | | |8001.0020 |28.846 3.3.20.41.00 |repasse ao funset 03 4000001| 70.000,00 | 7.399,24 | 7.399,24 | 200.000,00| 00645 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | 807.445,78 | 472.108,80 | 555.033,78 | 7.810.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | 2.040.348,65 | 2.789.860,74 | 2.834.454,27 | 30.661.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/08/2009 Mes : 06 / 2009 Pagina 31 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |14.00.00| | |SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | | | | | | |14.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4003 | |ATENCAO AO TRABALHADOR | | | | | | | |4003.1080 |11.333 4.4.90.51.00 |construcao e aparelhamento do novo predio da unive 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00| 00675 | | | | | rsidade do trabalhador unit | | | | | | | |4003.1222 |11.333 4.4.90.51.00 |fomento para geracao de renda 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00676 | | |4003.1222 |11.333 4.4.90.52.00 |fomento para geracao de renda 01 1100000| 5.859,70 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00678 | | |4003.1222 |11.333 4.4.90.52.00 |fomento para geracao de renda 92 1000031| 2.602,68 | 1.365,00 | 1.365,00 | 14.000,00| 00877 | | |4003.1390 |11.333 4.4.90.51.00 |identificao de vagas e colocacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00677 | | |4003.1390 |11.333 4.4.90.52.00 |identificao de vagas e colocacao do trabalhador 01 1100000| 688,15 | 486,66 | 0,00 | 60.000,00| 00679 | | |4003.2132 |11.333 3.3.90.30.00 |qualificacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00654 | | |4003.2132 |11.333 3.3.90.33.00 |qualificacao do trabalhador 01 1100000| 1.496,39 | 307,45 | 307,45 | 5.000,00| 00657 | | |4003.2132 |11.333 3.3.90.35.00 |qualificacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00| 00661 | | |4003.2132 |11.333 3.3.90.36.00 |qualificacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 2.440,00 | 5.250,00 | 180.000,00| 00663 | | |4003.2132 |11.333 3.3.90.39.00 |qualificacao do trabalhador 01 1100000| 78.524,25 | 105.361,52 | 122.021,52 | 1.350.000,00| 00668 | | |4003.2132 |11.333 3.3.90.47.00 |qualificacao do trabalhador 01 1100000| 6.498,03 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00| 00674 | | |4003.2133 |11.333 3.3.90.30.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00655 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.2133 |11.333 3.3.90.33.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00658 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.2133 |11.333 3.3.90.35.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00662 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.2133 |11.333 3.3.90.36.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00| 00664 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.2133 |11.333 3.3.90.39.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 1100000| 1.995,58 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00| 00669 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.2316 |11.333 3.3.90.33.00 |participacao de artesaos em feiras 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00659 | | |4003.2316 |11.333 3.3.90.36.00 |participacao de artesaos em feiras 01 1100000| 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 20.000,00| 00665 | | |4003.2316 |11.333 3.3.90.39.00 |participacao de artesaos em feiras 01 1100000| 0,00 | 866,00 | 7.880,00 | 20.000,00| 00670 | | |4003.2317 |11.333 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 20.847,24 | 20.847,24 | 11.666,66 | 155.000,00| 00653 | | |4003.2444 |11.333 3.3.90.30.00 |fomento para geracao de renda 92 1000031| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00876 | | |4003.2444 |11.333 3.3.90.36.00 |fomento para geracao de renda 01 1100000| 0,00 | 1.000,00 | 3.667,46 | 70.000,00| 00666 | | |4003.2444 |11.333 3.3.90.39.00 |fomento para geracao de renda 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00671 | | |4003.2622 |11.333 3.3.90.39.00 |emenda 69 - semana municipal de prev. ao acidente 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00672 | | | | | de trabalho - sempat | | | | | | | | | | | | | | | | | |4021 | |MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | |4021.2443 |11.333 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 90.833,00 | 90.833,00 | 85.174,04 | 1.295.000,00| 00651 | | |4021.2443 |11.333 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 4.385,02 | 0,00 | 3.988,05 | 55.000,00| 00652 | | |4021.2443 |11.333 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00926 | | |4021.2443 |11.333 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 20.000,00| 00656 | | |4021.2443 |11.333 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00660 | | |4021.2443 |11.333 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 2.667,46 | 50.000,00| 00667 | | |4021.2443 |11.333 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 10.758,17 | 17.236,68 | 17.236,68 | 125.000,00| 00673 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 225.688,21 | 244.343,55 | 264.824,32 | 7.658.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | 225.688,21 | 244.343,55 | 264.824,32 | 7.658.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/08/2009 Mes : 06 / 2009 Pagina 32 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |15.00.00| | |SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | | | | | | |15.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |6009 | |DESENVOLVIMENTO LOCAL | | | | | | | |6009.1262 |04.122 4.4.90.51.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.048.600,00| 00691 | | |6009.1262 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00| 00859 | | |6009.1460 |19.573 4.4.90.51.00 |pts - parque tecnologico de sorocaba 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950.000,00| 00692 | | |6009.1460 |19.573 4.4.90.51.00 |pts - parque tecnologico de sorocaba 02 1000030| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.590,00| 00929 | | |6009.2597 |19.573 3.3.90.39.00 |pts - parque tecnologico de sorocaba 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00| 00687 | | |6009.2355 |23.691 3.3.90.39.00 |criacao de sistema de divulgacao do municipio 01 1100000| 0,00 | 12.531,00 | 12.531,00 | 100.000,00| 00688 | | |6009.2402 |23.691 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 68.653,33 | 68.653,33 | 63.833,52 | 635.000,00| 00680 | | |6009.2402 |23.691 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 10.230,82 | 0,00 | 7.805,51 | 55.000,00| 00681 | | |6009.2402 |23.691 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00923 | | |6009.2402 |23.691 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 6.935,40 | 6.935,40 | 4.216,40 | 105.000,00| 00682 | | |6009.2402 |23.691 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 213,00 | 213,00 | 213,00 | 30.000,00| 00683 | | |6009.2402 |23.691 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00685 | | |6009.2402 |23.691 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 13.458,49 | 660,70 | 1.664,02 | 100.000,00| 00689 | | |6009.2540 |23.691 3.3.90.30.00 |polo de desenvolvimento e inovacao de soricaba 01 1100000| 0,00 | 31,50 | 31,50 | 30.000,00| 00684 | | |6009.2540 |23.691 3.3.90.33.00 |polo de desenvolvimento e inovacao de soricaba 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00686 | | |6009.2540 |23.691 3.3.90.39.00 |polo de desenvolvimento e inovacao de soricaba 01 1100000| -45.500,00 | 36.328,92 | 46.101,86 | 700.000,00| 00690 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 53.991,04 | 125.353,85 | 136.396,81 | 9.469.590,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | 53.991,04 | 125.353,85 | 136.396,81 | 9.469.590,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/08/2009 Mes : 06 / 2009 Pagina 33 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |16.00.00| | |SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | | | | | | |16.01.00| | |AREA DE IMPRENSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |7004 | |COMUNICACAO E PUBLICIDADE | | | | | | | |7004.2442 |24.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 104.302,97 | 104.302,97 | 94.820,66 | 1.375.000,00| 00693 | | |7004.2442 |24.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 17.324,44 | 0,00 | 17.153,01 | 195.000,00| 00694 | | |7004.2442 |24.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 1.420,69 | 1.420,69 | 1.420,69 | 5.000,00| 00925 | | |7004.2401 |24.131 3.3.90.30.00 |comunicacao interna e externa e divulgacao oficial 01 1100000| -18,60 | -18,60 | -18,60 | 20.000,00| 00695 | | | | | do governo | | | | | | | |7004.2401 |24.131 3.3.90.33.00 |comunicacao interna e externa e divulgacao oficial 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00696 | | | | | do governo | | | | | | | |7004.2401 |24.131 3.3.90.39.00 |comunicacao interna e externa e divulgacao oficial 01 1100000| 15.498,08 | 94.842,96 | 88.811,32 | 1.414.000,00| 00697 | | | | | do governo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |AREA DE IMPRENSA | 138.527,58 | 200.548,02 | 202.187,08 | 3.014.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 138.527,58 | 200.548,02 | 202.187,08 | 3.014.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/08/2009 Mes : 06 / 2009 Pagina 34 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |17.00.00| | |SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | | | | | | |17.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7009 | |GESTAO DE PESSOAS | | | | | | | |7009.1218 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 648,00 | 0,00 | 140.000,00| 00713 | | |7009.1218 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 07 1000005| 118.475,00 | 50.600,02 | 0,00 | 1.400.000,00| 00714 | | |7009.1219 |04.122 4.4.90.39.00 |implantacao de treinamentos funcionais e comportam 07 1000005| 16.375,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 775.000,00| 00710 | | | | | entais e otimizacao interna | | | | | | | |7009.1261 |04.122 4.4.90.51.00 |sistematizacao da arh 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00| 00711 | | |7009.1261 |04.122 4.4.90.51.00 |sistematizacao da arh 07 1000005| 0,00 | 35.199,01 | 35.199,01 | 845.000,00| 00712 | | |7009.2299 |04.122 3.1.90.01.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 1.847.525,53 | 1.847.525,53 | 1.847.525,53 | 11.750.000,00| 00698 | | |7009.2299 |04.122 3.1.90.03.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 226.186,44 | 226.186,44 | 226.186,44 | 3.400.000,00| 00699 | | |7009.2299 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 234.246,20 | 234.246,20 | 204.008,68 | 3.850.000,00| 00700 | | |7009.2299 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 7.447,43 | 0,00 | 7.447,44 | 225.000,00| 00701 | | |7009.2299 |04.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 7.274,91 | 7.274,91 | 7.274,91 | 50.000,00| 00702 | | |7009.2299 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 358.073,30 | 358.073,30 | 296.050,68 | 1.160.000,00| 00703 | | |7009.2299 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 1.000,00 | 1.000,00 | 2.034,43 | 13.000,00| 00704 | | |7009.2299 |04.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00705 | | |7009.2299 |04.122 3.3.90.35.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00| 00706 | | |7009.2299 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 1.136.416,52 | 785.107,55 | 504.322,17 | 8.390.900,00| 00707 | | |7009.2487 |04.122 3.3.90.39.00 |saude e seguranca do servidor 01 1100000| 1.612,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 70.000,00| 00708 | | |7009.2370 |04.128 3.3.90.39.00 |implantacao de treinamentos funcionais e comporta- 01 1100000| -17.355,00 | 9.523,60 | 9.523,60 | 105.100,00| 00709 | | | | | mentais e otimizacao da comunicacao interna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 3.937.277,33 | 3.563.354,56 | 3.147.542,89 | 32.241.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | 3.937.277,33 | 3.563.354,56 | 3.147.542,89 | 32.241.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/08/2009 Mes : 06 / 2009 Pagina 35 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |18.00.00| | |SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | | | | | | |18.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009 | |IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA | | | | | | | |3009.2297 |13.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 186.585,86 | 186.585,86 | 171.713,67 | 2.236.000,00| 00715 | | |3009.2297 |13.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 4.115,50 | 0,00 | 4.231,77 | 45.000,00| 00716 | | |3009.2297 |13.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 26.743,30 | 26.743,30 | 26.743,30 | 180.000,00| 00717 | | |3009.2297 |13.122 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 692,26 | 21.342,61 | 66.967,57 | 134.000,00| 00718 | | |3009.2297 |13.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 56.243,62 | 56.243,62 | 30.238,46 | 350.000,00| 00719 | | |3009.2297 |13.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 3.720,00 | 4.067,66 | 4.217,98 | 60.000,00| 00722 | | |3009.2297 |13.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00733 | | |3009.2297 |13.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00741 | | |3009.2297 |13.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 38.831,42 | 42.821,53 | 39.948,28 | 1.800.000,00| 00753 | | |3009.2297 |13.122 3.3.90.47.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 10.713,68 | 0,00 | 5.530,16 | 200.000,00| 00774 | | |3009.1226 |13.392 4.4.90.51.00 |recuperacao do acervo historico 01 1100000| 14.976,50 | 15.887,18 | 15.887,18 | 450.000,00| 00775 | | |3009.1226 |13.392 4.4.90.52.00 |recuperacao do acervo historico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00776 | | |3009.1228 |13.392 4.4.90.52.00 |cinearte/cinevida 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00777 | | |3009.1229 |13.392 4.4.90.52.00 |ampliacao dos acervos das bibliotecas publicas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00778 | | |3009.1268 |13.392 4.4.90.52.00 |projetos culturais nos bairros 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00779 | | |3009.2362 |13.392 3.3.90.30.00 |roteiros historicos culturais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00723 | | |3009.2362 |13.392 3.3.90.33.00 |roteiros historicos culturais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00734 | | |3009.2362 |13.392 3.3.90.36.00 |roteiros historicos culturais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00742 | | |3009.2362 |13.392 3.3.90.39.00 |roteiros historicos culturais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00754 | | |3009.2364 |13.392 3.3.90.30.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00| 00724 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.2364 |13.392 3.3.90.33.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00735 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.2364 |13.392 3.3.90.36.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00743 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.2364 |13.392 3.3.90.39.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 1100000| 18.500,00 | 7.500,00 | 15.000,00 | 60.000,00| 00755 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.2365 |13.392 3.3.90.30.00 |recuperacao do acervo historico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00725 | | |3009.2365 |13.392 3.3.90.33.00 |recuperacao do acervo historico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00736 | | |3009.2365 |13.392 3.3.90.36.00 |recuperacao do acervo historico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00744 | | |3009.2365 |13.392 3.3.90.39.00 |recuperacao do acervo historico 01 1100000| 7.864,50 | 8.723,60 | 6.723,60 | 95.000,00| 00756 | | |3009.2388 |13.392 3.3.90.36.00 |repasse a lei de incentivo a cultura (linc) 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00| 00745 | | |3009.2388 |13.392 3.3.90.39.00 |repasse a lei de incentivo a cultura (linc) 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00757 | | |3009.2389 |13.392 3.3.50.43.00 |repasse a fundacao de desenvolvimento cultural de 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 1.728.000,00| 00720 | | | | | sorocaba | | | | | | | |3009.2390 |13.392 3.3.90.30.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00726 | | | | | ivas | | | | | | | |3009.2390 |13.392 3.3.90.33.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00737 | | | | | ivas | | | | | | | |3009.2390 |13.392 3.3.90.36.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 1100000| 9.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 200.000,00| 00746 | | | | | ivas | | | | | | | |3009.2390 |13.392 3.3.90.39.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 1100000| -44.650,00 | 26.644,00 | 29.244,00 | 470.627,76| 00758 | | | | | ivas | | | | | | | |3009.2445 |13.392 3.3.90.30.00 |caminhos da cultura 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00727 | | |3009.2445 |13.392 3.3.90.33.00 |caminhos da cultura 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00738 | | |3009.2445 |13.392 3.3.90.36.00 |caminhos da cultura 01 1100000| 0,00 | 1.200,00 | 1.900,00 | 100.000,00| 00747 | | |3009.2445 |13.392 3.3.90.39.00 |caminhos da cultura 01 1100000| 3.250,00 | 6.720,00 | 21.138,80 | 250.000,00| 00759 | | |3009.2446 |13.392 3.3.90.30.00 |cinearte/cinevida 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00728 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/08/2009 Mes : 06 / 2009 Pagina 36 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |18.00.00| | |SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | | | | | | |18.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009.2446 |13.392 3.3.90.33.00 |cinearte/cinevida 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00739 | | |3009.2446 |13.392 3.3.90.36.00 |cinearte/cinevida 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00748 | | |3009.2446 |13.392 3.3.90.39.00 |cinearte/cinevida 01 1100000| 0,00 | 2.550,00 | 1.640,00 | 70.000,00| 00760 | | |3009.2447 |13.392 3.3.90.30.00 |implantacao de projetos de cultura popular 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00729 | | |3009.2447 |13.392 3.3.90.36.00 |implantacao de projetos de cultura popular 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00| 00749 | | |3009.2447 |13.392 3.3.90.39.00 |implantacao de projetos de cultura popular 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00| 00761 | | |3009.2448 |13.392 3.3.90.30.00 |premios anuais de literatura e artes plasticas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00| 00730 | | |3009.2448 |13.392 3.3.90.36.00 |premios anuais de literatura e artes plasticas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00750 | | |3009.2449 |13.392 3.3.90.30.00 |manutencao dos acervos das bibliotecas publicas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00| 00731 | | |3009.2449 |13.392 3.3.90.39.00 |manutencao dos acervos das bibliotecas publicas 01 1100000| 11.768,29 | 10.999,67 | 10.843,67 | 50.000,00| 00762 | | |3009.2527 |13.392 3.3.90.39.00 |manutencao da locomotiva 58 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00763 | | |3009.2528 |13.392 3.3.90.36.00 |alfabetizacao cultural do jovem 01 1100000| 33.894,00 | 0,00 | 0,00 | 59.475,00| 00751 | | |3009.2528 |13.392 3.3.90.39.00 |alfabetizacao cultural do jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00| 00764 | | |3009.2606 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 06 - evento popular e sacro-cultural 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00765 | | |3009.2608 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 10 - projeto socio-cultural fund.joao xxiii 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00766 | | |3009.2609 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 11 - realizacao de evento popular e sacro- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00767 | | | | | cultural | | | | | | | |3009.2613 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 28 - realizacao da semana gospel 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00768 | | |3009.2615 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 38 - realizacao semana munic.dos direitos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.372,24| 00769 | | | | | da mulher | | | | | | | |3009.2619 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 53 - marcha para jesus 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00770 | | |3009.2621 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 66 - semana do hip hop 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00771 | | |3009.2666 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 165 - financiar a preservacao dos conjuntos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00| 00772 | | | | | musicais de cururu (repentistas) do municipio | | | | | | | |3009.2667 |13.392 3.3.50.43.00 |emenda 166 - via sacra da vila assis 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00| 00721 | | |3009.1398 |27.813 4.4.90.52.00 |intervencoes de lazer 01 1100000| 0,00 | 5.294,00 | 5.294,00 | 30.000,00| 00780 | | |3009.2538 |27.813 3.3.90.30.00 |intervencoes de lazer 01 1100000| 2.007,00 | 651,00 | 651,00 | 80.000,00| 00732 | | |3009.2538 |27.813 3.3.90.33.00 |intervencoes de lazer 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00| 00740 | | |3009.2538 |27.813 3.3.90.36.00 |intervencoes de lazer 01 1100000| 3.300,00 | 3.300,00 | 4.800,00 | 50.000,00| 00752 | | |3009.2538 |27.813 3.3.90.39.00 |intervencoes de lazer 01 1100000| 3.472,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 100.000,00| 00773 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 391.527,93 | 436.854,03 | 616.293,44 | 10.881.000,00| | | | | | | | | | | | |18.03.00| | |FUNDO ASSIST.A CULTURA E EDUCACAO FACED | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009 | |IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA | | | | | | | |3009.1224 |13.392 4.4.90.52.00 |fundo de assistencia a cultura e educacao - faced 03 1000002| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00| 00783 | | |3009.2296 |13.392 3.3.90.30.00 |fundo de assistencia a cultura e educacao 03 1000002| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00781 | | |3009.2296 |13.392 3.3.90.36.00 |fundo de assistencia a cultura e educacao 03 1000002| 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 30.000,00| 00924 | | |3009.2296 |13.392 3.3.90.39.00 |fundo de assistencia a cultura e educacao 03 1000002| 93.221,24 | 7.980,00 | 7.980,00 | 170.000,00| 00782 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO ASSIST.A CULTURA E EDUCACAO FACED | 106.421,24 | 21.180,00 | 7.980,00 | 250.000,00| | | | | | | | | | | | |18.04.00| | |FUNDO FESTEJOS POPULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009 | |IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA | | | | | | | |3009.2521 |13.392 3.3.90.36.00 |fundo municipal para realizacao de festejos popula 03 1000017| 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 10.500,00| 00784 | | | | | res | | | | | | | |3009.2521 |13.392 3.3.90.39.00 |fundo municipal para realizacao de festejos popula 03 1000017| 5.350,00 | 42.350,00 | 42.350,00 | 289.500,00| 00785 | | | | | res | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/08/2009 Mes : 06 / 2009 Pagina 37 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO FESTEJOS POPULARES | 5.350,00 | 48.750,00 | 48.750,00 | 300.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | 503.299,17 | 506.784,03 | 673.023,44 | 11.431.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/08/2009 Mes : 06 / 2009 Pagina 38 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |19.00.00| | |SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | | | | | | |19.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4014 | |VALORIZACAO DO JOVEM | | | | | | | |4014.2298 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 31.991,07 | 31.991,07 | 31.991,07 | 470.000,00| 00786 | | |4014.2298 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 5.046,45 | 0,00 | 4.720,37 | 54.000,00| 00787 | | |4014.2298 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 3.985,96 | 3.985,96 | 2.202,92 | 45.000,00| 00788 | | |4014.2298 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 1.100,00 | 1.100,00 | 2.100,00 | 10.000,00| 00858 | | |4014.2298 |04.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00| 00802 | | |4014.2298 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 25.127,90 | 14.441,38 | 14.111,38 | 81.000,00| 00809 | | |4014.2531 |04.122 3.3.50.43.00 |primeira chance 01 1100000| 0,00 | 30.300,00 | 60.600,00 | 400.000,00| 00789 | | |4014.2531 |04.122 3.3.90.39.00 |primeira chance 01 1100000| 0,00 | 336,37 | 336,37 | 12.000,00| 00810 | | |4014.1111 |08.244 4.4.90.51.00 |implantar o espaco jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00| 00818 | | |4014.1111 |08.244 4.4.90.52.00 |implantar o espaco jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00819 | | |4014.2404 |08.244 3.3.90.33.00 |programa emprego jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00797 | | |4014.2404 |08.244 3.3.90.36.00 |programa emprego jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00| 00803 | | |4014.2404 |08.244 3.3.90.39.00 |programa emprego jovem 01 1100000| 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 628.000,00| 00811 | | |4014.2450 |08.244 3.3.90.30.00 |projeto grafite 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00793 | | |4014.2450 |08.244 3.3.90.33.00 |projeto grafite 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00798 | | |4014.2450 |08.244 3.3.90.36.00 |projeto grafite 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00804 | | |4014.2450 |08.244 3.3.90.39.00 |projeto grafite 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00812 | | |4014.2452 |08.244 3.3.90.30.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00794 | | |4014.2452 |08.244 3.3.90.33.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00799 | | |4014.2452 |08.244 3.3.90.36.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 1100000| 9.268,00 | 9.578,00 | 9.578,00 | 10.000,00| 00805 | | |4014.2452 |08.244 3.3.90.39.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 1100000| 7.385,00 | 23.989,62 | 29.740,22 | 60.000,00| 00813 | | |4014.2453 |08.244 3.3.90.30.00 |conselho jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00795 | | |4014.2453 |08.244 3.3.90.33.00 |conselho jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00800 | | |4014.2453 |08.244 3.3.90.36.00 |conselho jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00806 | | |4014.2453 |08.244 3.3.90.39.00 |conselho jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00814 | | |4014.2454 |08.244 3.3.50.43.00 |nucleo de atendimento integrado de sorocaba - nais 01 1100000| 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 396.000,00| 00790 | | |4014.2454 |08.244 3.3.90.36.00 |nucleo de atendimento integrado de sorocaba - nais 01 1100000| 0,00 | 8.326,54 | 8.326,54 | 130.000,00| 00807 | | |4014.2454 |08.244 3.3.90.39.00 |nucleo de atendimento integrado de sorocaba - nais 01 1100000| 0,00 | 1.334,79 | 1.334,79 | 20.000,00| 00815 | | |4014.2593 |08.244 3.3.50.43.00 |jovem cidadao 01 1100000| 252.000,00 | 118.800,00 | 118.800,00 | 252.000,00| 00791 | | |4014.2598 |08.244 3.3.90.30.00 |territorio jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00796 | | |4014.2598 |08.244 3.3.90.33.00 |territorio jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00801 | | |4014.2598 |08.244 3.3.90.36.00 |territorio jovem 01 1100000| 1.730,00 | 9.800,00 | 1.800,00 | 72.000,00| 00808 | | |4014.2598 |08.244 3.3.90.39.00 |territorio jovem 01 1100000| 1.642,50 | 1.026,32 | 1.026,32 | 140.000,00| 00816 | | |4014.2626 |08.244 3.3.90.39.00 |emenda 106 - peais - projeto esperanca de acao e 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00817 | | | | | integracao social | | | | | | | |4014.2654 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 151 - subvencao a casa do menor 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00792 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 341.596,88 | 291.010,05 | 322.667,98 | 3.354.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 341.596,88 | 291.010,05 | 322.667,98 | 3.354.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/08/2009 Mes : 06 / 2009 Pagina 39 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |20.00.00| | |SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | | | | | | |20.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4010 | |ACOES SOCIAIS INTEGRADAS - ASI | | | | | | | |4010.2353 |08.244 3.3.90.39.00 |executar pesquisa de vulnerabilidade 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00834 | | |4010.2530 |08.244 3.3.90.39.00 |responsabilidade social do jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00835 | | |4010.2595 |14.422 3.3.90.30.00 |desenvolvimento do milenio 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00| 00827 | | |4010.2595 |14.422 3.3.90.33.00 |desenvolvimento do milenio 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00829 | | |4010.2595 |14.422 3.3.90.39.00 |desenvolvimento do milenio 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00840 | | | | | | | | | | | | |4017 | |ALIANCAS ESTRATEGICAS | | | | | | | |4017.2395 |08.244 3.3.90.30.00 |parcerias e seminarios 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00824 | | |4017.2395 |08.244 3.3.90.36.00 |parcerias e seminarios 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00831 | | |4017.2395 |08.244 3.3.90.39.00 |parcerias e seminarios 01 1100000| -332,20 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00| 00836 | | | | | | | | | | | | |6012 | |CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS | | | | | | | |6012.2457 |08.244 3.3.90.30.00 |implantacao centro e forum 01 1100000| 300,00 | 300,00 | 300,00 | 2.000,00| 00825 | | |6012.2457 |08.244 3.3.90.33.00 |implantacao centro e forum 01 1100000| 2.326,02 | 2.326,02 | 2.326,02 | 15.000,00| 00828 | | |6012.2457 |08.244 3.3.90.35.00 |implantacao centro e forum 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00| 00830 | | |6012.2457 |08.244 3.3.90.36.00 |implantacao centro e forum 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00832 | | |6012.2457 |08.244 3.3.90.39.00 |implantacao centro e forum 01 1100000| 1.428,50 | 2.403,71 | 2.403,71 | 24.000,00| 00837 | | | | | | | | | | | | |6013 | |ADMINISTRACAO DE PARCERIAS | | | | | | | |6013.2430 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 53.812,83 | 53.812,83 | 24.922,00 | 360.000,00| 00820 | | |6013.2430 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 1.580,94 | 0,00 | 1.667,60 | 50.000,00| 00821 | | |6013.2430 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 4.518,58 | 2.573,70 | 2.314,95 | 15.000,00| 00822 | | |6013.2430 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00823 | | |6013.1238 |08.244 4.4.90.51.00 |parcerias, tecnologia social 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00| 00841 | | |6013.1238 |08.244 4.4.90.52.00 |parcerias, tecnologia social 01 1100000| 0,00 | 222,00 | 0,00 | 300.000,00| 00842 | | |6013.2456 |08.244 3.3.90.30.00 |cooperativismo e associativismo 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 3.546,30 | 50.000,00| 00826 | | |6013.2456 |08.244 3.3.90.36.00 |cooperativismo e associativismo 01 1100000| -350,00 | 9.681,20 | 13.667,92 | 134.000,00| 00833 | | |6013.2456 |08.244 3.3.90.39.00 |cooperativismo e associativismo 01 1100000| 7.080,00 | 13.523,35 | 13.523,35 | 236.000,00| 00838 | | |6013.2602 |08.244 3.3.90.39.00 |geracoes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00| 00839 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 70.364,67 | 84.842,81 | 64.671,85 | 2.515.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 70.364,67 | 84.842,81 | 64.671,85 | 2.515.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 64.114.351,05 | 64.510.359,38 | 61.224.386,91 | 861.359.641,29| | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------