--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 27/01/2010 Mes : 12 / 2009 Pagina 1 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |02.00.00| | |CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | | | | | | |02.01.00| | |GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7011 | |MANUTENCAO DA CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | |7011.2407 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 147.372,46 | 147.372,46 | 152.997,42 | 1.491.893,00| 00001 | | |7011.2407 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 35.653,17 | 35.653,17 | 36.233,98 | 278.327,00| 00002 | | |7011.2407 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 7.082,61 | 7.082,61 | 7.234,56 | 53.385,00| 00003 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | 190.108,24 | 190.108,24 | 196.465,96 | 1.823.605,00| | | | | | | | | | | | |02.02.00| | |FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | |7011 | |MANUTENCAO DA CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | |7011.2407 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 03 5000004| 0,00 | 6.855,70 | 6.855,70 | 10.473,00| 00004 | | |7011.2407 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 03 5000004| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00| 00005 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 0,00 | 6.855,70 | 6.855,70 | 18.273,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 190.108,24 | 196.963,94 | 203.321,66 | 1.841.878,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 27/01/2010 Mes : 12 / 2009 Pagina 2 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |03.00.00| | |SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | | | | | | |03.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7002 | |MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | |7002.1198 |04.122 4.4.90.52.00 |reestruturacao da secretaria de governo 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.052,31| 00039 | | |7002.1461 |04.122 4.4.90.52.00 |manut.dos servicos administrativos das secretarias 01 1100000| 10.000,00 | 14.960,00 | 14.960,00 | 120.948,00| 00040 | | |7002.1461 |04.122 4.4.90.52.00 |manut.dos servicos administrativos das secretarias 01 1200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.900,00| 00854 | | |7002.2408 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 347.472,77 | 347.472,77 | 549.214,32 | 4.247.470,24| 00006 | | |7002.2408 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 58.713,74 | 58.713,74 | 54.688,30 | 399.500,00| 00008 | | |7002.2408 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 57.808,70 | 57.808,70 | 55.327,94 | 395.500,00| 00011 | | |7002.2408 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| -39,92 | -39,92 | 1.260,08 | 37.148,01| 00013 | | |7002.2408 |04.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.535,89| 00021 | | |7002.2408 |04.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 3.685,99 | 49.217,97| 00023 | | |7002.2408 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 85.592,15 | 314.550,89 | 272.994,01 | 3.983.103,90| 00026 | | |7002.2599 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao da casa do cidadao 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00014 | | |7002.2599 |04.122 3.3.90.36.00 |manutencao da casa do cidadao 01 1100000| 9.000,00 | 9.000,00 | 15.000,00 | 35.797,86| 00916 | | |7002.2599 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao da casa do cidadao 01 1100000| -14.230,67 | 96.644,87 | 96.071,75 | 896.392,82| 00027 | | | | | | | | | | | | |7010 | |IMPLEMENTAR A INTEGRACAO DA INFORMACAO | | | | | | | |7010.1415 |04.122 4.4.90.52.00 |certificacao digital 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00041 | | |7010.1415 |04.122 4.4.90.52.00 |certificacao digital 07 1000005| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00042 | | |7010.1195 |04.126 4.4.90.39.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.687,00| 00034 | | |7010.1195 |04.126 4.4.90.39.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 07 1000005| -52.945,47 | 88.765,23 | 0,00 | 375.370,80| 00035 | | |7010.1195 |04.126 4.4.90.51.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00036 | | |7010.1195 |04.126 4.4.90.51.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 07 1000005| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00037 | | |7010.1195 |04.126 4.4.90.52.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 01 1100000| 2.693,58 | 2.693,58 | 4.140,27 | 71.657,58| 00043 | | |7010.1195 |04.126 4.4.90.52.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 07 1000005| -47,74 | 0,00 | 0,00 | 605.436,41| 00044 | | |7010.2367 |04.126 3.3.90.30.00 |integracao dos sistemas administrativos 01 1100000| 0,00 | 1.424,50 | 1.424,50 | 13.253,50| 00015 | | |7010.2367 |04.126 3.3.90.39.00 |integracao dos sistemas administrativos 01 1100000| -36.991,44 | 64.717,83 | 50.665,46 | 713.675,71| 00028 | | | | | | | | | | | | |8002 | |SEGURANCA PATRIMONIAL | | | | | | | |8002.1084 |06.181 4.4.90.52.00 |ampliacao da frota 05 1000020| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.150,00| 00045 | | |8002.1202 |06.181 4.4.90.51.00 |reestruturacao da guarda municipal 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.732,34| 00038 | | |8002.1202 |06.181 4.4.90.52.00 |reestruturacao da guarda municipal 01 1100000| 5.500,00 | 0,00 | 638,28 | 297.241,19| 00046 | | |8002.2267 |06.181 3.1.90.11.00 |manutencao da guarda municipal 01 1100000| 1.159.073,76 | 1.159.073,76 | 1.239.114,46 | 9.090.075,98| 00007 | | |8002.2267 |06.181 3.1.90.13.00 |manutencao da guarda municipal 01 1100000| 3.849,71 | 3.849,71 | 3.645,03 | 32.000,00| 00009 | | |8002.2267 |06.181 3.1.90.16.00 |manutencao da guarda municipal 01 1100000| 207.642,93 | 207.642,93 | 207.642,93 | 2.857.500,00| 00010 | | |8002.2267 |06.181 3.1.91.13.00 |manutencao da guarda municipal 01 1100000| 290.490,45 | 290.490,45 | 292.745,49 | 1.999.545,14| 00012 | | |8002.2267 |06.181 3.3.90.30.00 |manutencao da guarda municipal 01 1100000| 34.864,43 | 26.740,68 | 3.950,00 | 268.287,48| 00017 | | |8002.2267 |06.181 3.3.90.30.00 |manutencao da guarda municipal 95 1000020| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.740,78| 00873 | | |8002.2267 |06.181 3.3.90.33.00 |manutencao da guarda municipal 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00022 | | |8002.2267 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao da guarda municipal 01 1100000| 71.349,17 | 56.073,43 | 27.835,50 | 377.284,01| 00030 | | |8002.2267 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao da guarda municipal 05 1000020| 44.428,86 | 70.646,86 | 61.490,00 | 82.944,86| 00918 | | |8002.2267 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao da guarda municipal 95 1000020| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.384,00| 00874 | | | | | | | | | | | | |8004 | |DEFESA CIVIL | | | | | | | |8004.1199 |06.182 4.4.90.52.00 |aqusicao de equipamentos p/avaliacao e mapeamento 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37| 00047 | | | | | de areas de risco | | | | | | | |8004.1201 |06.182 4.4.90.52.00 |aquisicao de meios p/assistencia em emergencias 01 1100000| 0,00 | 14.742,00 | 14.742,00 | 14.742,00| 00048 | | |8004.2272 |06.182 3.3.90.30.00 |desenvolvimento cultural em prevencao de acidentes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00018 | | |8004.2272 |06.182 3.3.90.39.00 |desenvolvimento cultural em prevencao de acidentes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.880,00| 00032 | | |8004.2274 |06.182 3.3.90.30.00 |monit. e planos prevent. de vulnerab. em areas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.377,20| 00019 | | | | | urbanas e rurais | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 27/01/2010 Mes : 12 / 2009 Pagina 3 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |03.00.00| | |SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | | | | | | |03.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |8004.2275 |06.182 3.3.90.30.00 |socorro e assitencia em emergencias 01 1100000| 6.287,95 | 1.244,15 | 1.450,15 | 90.961,92| 00020 | | |8004.2275 |06.182 3.3.90.36.00 |socorro e assitencia em emergencias 01 1100000| 1.141,74 | 1.195,24 | 754,04 | 41.694,51| 00025 | | |8004.2275 |06.182 3.3.90.39.00 |socorro e assitencia em emergencias 01 1100000| 4.414,51 | 3.909,95 | 3.912,27 | 88.000,00| 00033 | | | | | | | | | | | | |8005 | |GESTAO DE SEGURANCA | | | | | | | |8005.2276 |06.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.503,38| 00016 | | |8005.2276 |06.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 1.300,00 | 1.300,00 | 650,00 | 1.300,00| 00024 | | |8005.2276 |06.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 23.130,80 | 52.167,56 | 24.200,88 | 257.426,62| 00029 | | | | | | | | | | | | |8007 | |SISTEMA DE SEGURANCA URBANA | | | | | | | |8007.2440 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao do servico de videomonitoramento 01 1100000| -1.501,74 | 653,16 | 653,16 | 60.538,00| 00031 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 2.318.998,27 | 2.946.442,07 | 3.002.856,81 | 28.125.957,78| | | | | | | | | | | | |03.05.00| | |UNIDADE DE EXECUCAO DE PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | |5015 | |SOROCABA TOTAL | | | | | | | |5015.2553 |04.122 4.4.90.39.00 |sorocaba total 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00920 | | |5015.2553 |04.122 4.4.90.39.00 |sorocaba total 07 1000012| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00049 | | |5015.1384 |15.782 4.4.90.51.00 |obras do sistema viario 01 1100000| 263.140,00 | 802.352,21 | 303.540,00 | 7.150.650,00| 00050 | | |5015.1384 |15.782 4.4.90.51.00 |obras do sistema viario 07 1000012| -3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.048.500,00| 00051 | | |5015.1384 |15.782 4.4.90.52.00 |obras do sistema viario 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00052 | | |5015.1384 |15.785 4.4.90.51.00 |obras do sistema viario 02 1000023| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997.251,00| 00932 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |UNIDADE DE EXECUCAO DE PROGRAMA | -2.736.860,00 | 802.352,21 | 303.540,00 | 12.196.401,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | -417.861,73 | 3.748.794,28 | 3.306.396,81 | 40.322.358,78| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 27/01/2010 Mes : 12 / 2009 Pagina 4 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |04.00.00| | |SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | | | | | | |04.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7003 | |ADVOCACIA MUNICIPAL | | | | | | | |7003.2263 |03.122 3.3.90.30.00 |consultoria juridica e contencioso judicial e 01 1100000| 0,00 | 53,13 | 53,13 | 40.556,52| 00056 | | | | | extra-judicial | | | | | | | |7003.2263 |03.122 3.3.90.36.00 |consultoria juridica e contencioso judicial e 01 1100000| 19.925,40 | 21.119,20 | 26.739,20 | 318.636,25| 00057 | | | | | extra-judicial | | | | | | | |7003.2432 |03.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 763.008,06 | 763.008,06 | 911.284,42 | 6.915.337,00| 00053 | | |7003.2432 |03.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 3.171,25 | 3.171,25 | 3.047,82 | 18.630,00| 00054 | | |7003.2432 |03.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 183.644,78 | 183.644,78 | 184.171,47 | 1.257.000,00| 00055 | | |7003.2432 |03.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| -28.356,96 | 61.023,36 | 80.592,32 | 745.142,24| 00058 | |04.01.02| | |AREA DE PROTECAO AO CONSUMIDOR - PROCON | | | | | | | | | | | | | | | | | |7003 | |ADVOCACIA MUNICIPAL | | | | | | | |7003.1196 |03.122 4.4.90.52.00 |reestruturacao do procon 03 1000006| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00060 | | |7003.2433 |03.122 3.3.90.39.00 |manutencao do procon 01 1100000| 0,00 | 4.050,44 | 2.556,57 | 34.589,99| 00059 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |AREA DE PROTECAO AO CONSUMIDOR - PROCON | 0,00 | 4.050,44 | 2.556,57 | 34.589,99| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 941.392,53 | 1.036.070,22 | 1.208.444,93 | 9.329.892,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 941.392,53 | 1.036.070,22 | 1.208.444,93 | 9.329.892,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 27/01/2010 Mes : 12 / 2009 Pagina 5 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |05.00.00| | |SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | | | | | | |05.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7007 | |ADMINISTRACAO | | | | | | | |7007.1197 |04.122 4.4.90.51.00 |modernizacao, ampliacao e adequacao administrativa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 220,58 | 308.562,19| 00074 | | |7007.1197 |04.122 4.4.90.52.00 |modernizacao, ampliacao e adequacao administrativa 01 1100000| 0,00 | 6.350,01 | 5.790,01 | 555.040,28| 00076 | | |7007.1197 |04.122 4.4.90.52.00 |modernizacao, ampliacao e adequacao administrativa 01 1200000| 6.452,00 | 0,00 | 0,00 | 9.568,72| 00077 | | |7007.2400 |04.122 3.1.90.11.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| 784.003,49 | 786.611,43 | 930.841,86 | 7.421.319,29| 00061 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.2400 |04.122 3.1.90.13.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| 12.963,73 | 12.963,73 | 12.963,72 | 95.000,00| 00062 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.2400 |04.122 3.1.90.16.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| 41.640,21 | 41.640,21 | 41.640,21 | 454.701,00| 00063 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.2400 |04.122 3.1.90.34.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| -1.000,23 | 16.577,71 | 16.577,71 | 164.869,62| 00856 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.2400 |04.122 3.1.91.13.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| 234.594,22 | 234.594,22 | 213.434,19 | 1.496.000,00| 00064 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.2400 |04.122 3.3.90.30.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| -381.251,10 | 262.587,24 | 199.020,84 | 3.892.323,64| 00066 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.2400 |04.122 3.3.90.35.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.720,00| 00069 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.2400 |04.122 3.3.90.39.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 1100000| 176.048,98 | 785.138,67 | 642.241,73 | 5.465.647,26| 00071 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | | | | | | | | | | | |8003 | |APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV | | | | | | | |8003.1266 |06.181 4.4.90.51.00 |manutencao do servico publico estadual e federal 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.042,78| 00075 | | |8003.1266 |06.181 4.4.90.52.00 |manutencao do servico publico estadual e federal 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.207,00| 00078 | | |8003.2268 |06.181 3.3.30.41.00 |colaboracao para o custeio e investimento do corpo 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.846,00| 00065 | | | | | de bombeiros | | | | | | | |8003.2268 |06.181 3.3.90.30.00 |colaboracao para o custeio e investimento do corpo 01 1100000| 3.237,94 | 297,50 | 578,56 | 70.531,09| 00067 | | | | | de bombeiros | | | | | | | |8003.2328 |06.181 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 01 1100000| 2.140,00 | 1.456,00 | 1.456,00 | 9.421,25| 00068 | | | | | l | | | | | | | |8003.2328 |06.181 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 01 1100000| 231,36 | 231,36 | 54.212,40 | 626.342,41| 00070 | | | | | l | | | | | | | |8003.2328 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 01 1100000| -17.997,76 | 64.915,40 | 60.272,25 | 970.318,05| 00072 | | | | | l | | | | | | | |8003.2328 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 02 1000013| 0,00 | 3.010,96 | 3.010,96 | 36.000,42| 00073 | | | | | l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 861.062,84 | 2.216.374,44 | 2.182.261,02 | 21.969.461,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 861.062,84 | 2.216.374,44 | 2.182.261,02 | 21.969.461,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 27/01/2010 Mes : 12 / 2009 Pagina 6 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |06.00.00| | |SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | | | | | | |06.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7001 | |ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | | | | | | | |7001.1206 |04.122 4.4.90.51.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00| 00130 | | |7001.1206 |04.122 4.4.90.52.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 0,00 | 2.895,00 | 2.895,00 | 10.119,00| 00131 | | |7001.2234 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 71.186,71 | 71.186,71 | 80.427,14 | 856.664,00| 00079 | | |7001.2234 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 12.785,43 | 12.785,43 | 12.640,54 | 88.600,00| 00085 | | |7001.2234 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 11.796,85 | 11.796,85 | 11.773,71 | 95.000,00| 00093 | | |7001.2234 |04.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.832,22| 00107 | | |7001.2307 |04.122 3.1.90.11.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 339.561,02 | 339.561,02 | 370.413,13 | 2.976.373,00| 00080 | | |7001.2307 |04.122 3.1.90.16.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 26.964,99 | 26.964,99 | 26.964,99 | 390.726,00| 00087 | | |7001.2307 |04.122 3.1.91.13.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 104.435,11 | 104.435,11 | 94.446,23 | 682.000,00| 00094 | | |7001.2307 |04.122 3.3.90.30.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| -673,45 | 2.492,55 | 2.774,08 | 26.855,90| 00102 | | |7001.2307 |04.122 3.3.90.33.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00108 | | |7001.2307 |04.122 3.3.90.36.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 5.390,49 | 64.017,36| 00113 | | |7001.2307 |04.122 3.3.90.39.00 |fiscalizacao de posturas 01 1100000| -235,03 | 11.626,10 | 11.626,10 | 67.648,10| 00115 | | |7001.2307 |04.122 3.3.90.39.00 |fiscalizacao de posturas 02 1000018| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00116 | | |7001.2307 |04.122 3.3.90.39.00 |fiscalizacao de posturas 05 1000018| 10.603,55 | 41.779,08 | 38.579,88 | 537.890,53| 00117 | | |7001.2243 |04.124 3.1.90.11.00 |controle interno 01 1100000| 93.457,06 | 93.457,06 | 97.222,86 | 994.282,00| 00081 | | |7001.2243 |04.124 3.1.90.16.00 |controle interno 01 1100000| 41,83 | 41,83 | 41,83 | 15.282,00| 00088 | | |7001.2243 |04.124 3.1.91.13.00 |controle interno 01 1100000| 24.484,73 | 24.484,73 | 24.268,93 | 179.000,00| 00095 | | |7001.2243 |04.124 3.3.90.30.00 |controle interno 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.081,55| 00103 | | |7001.2243 |04.124 3.3.90.33.00 |controle interno 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00109 | | |7001.2243 |04.124 3.3.90.35.00 |controle interno 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00111 | | |7001.2243 |04.124 3.3.90.39.00 |controle interno 01 1100000| 60.200,32 | 188.759,74 | 184.413,36 | 1.808.078,25| 00118 | | |7001.2243 |04.124 3.3.90.47.00 |controle interno 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,00| 00123 | | |7001.2244 |04.129 3.1.90.11.00 |fiscalizacao tributaria 01 1100000| 176.324,44 | 176.324,44 | 200.225,48 | 1.669.619,00| 00082 | | |7001.2244 |04.129 3.1.90.16.00 |fiscalizacao tributaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00089 | | |7001.2244 |04.129 3.1.91.13.00 |fiscalizacao tributaria 01 1100000| 41.689,19 | 41.689,19 | 40.593,37 | 288.600,00| 00096 | | |7001.2244 |04.129 3.3.90.30.00 |fiscalizacao tributaria 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00| 00104 | | |7001.2244 |04.129 3.3.90.39.00 |fiscalizacao tributaria 01 1100000| -2.713,24 | 16.399,03 | 12.653,83 | 1.266.248,27| 00119 | | |7001.2245 |04.129 3.1.90.11.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 1100000| 126.997,32 | 126.997,32 | 136.015,96 | 1.129.500,00| 00083 | | |7001.2245 |04.129 3.1.90.16.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00090 | | |7001.2245 |04.129 3.1.90.34.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00092 | | |7001.2245 |04.129 3.1.91.13.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 1100000| 22.286,93 | 22.286,93 | 22.423,53 | 147.400,00| 00097 | | |7001.2245 |04.129 3.3.90.30.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 1100000| 0,00 | 1.201,20 | 1.201,20 | 50.117,94| 00105 | | |7001.2245 |04.129 3.3.90.39.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 1100000| -136.048,08 | 162.140,12 | 164.940,12 | 829.949,21| 00120 | | |7001.2245 |04.129 3.3.90.92.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 1100000| 12.850,88 | 13.276,25 | 13.097,82 | 640.568,00| 00128 | | |7001.2247 |04.129 3.1.90.11.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 89.522,47 | 89.522,47 | 120.851,42 | 1.055.500,00| 00084 | | |7001.2247 |04.129 3.1.90.13.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 1.057,96 | 1.057,96 | 1.057,96 | 6.600,00| 00086 | | |7001.2247 |04.129 3.1.90.16.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.538,00| 00091 | | |7001.2247 |04.129 3.1.91.13.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 30.226,35 | 30.226,35 | 29.759,57 | 207.000,00| 00098 | | |7001.2247 |04.129 3.3.90.30.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.542,40| 00106 | | |7001.2247 |04.129 3.3.90.33.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00110 | | |7001.2247 |04.129 3.3.90.35.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00112 | | |7001.2247 |04.129 3.3.90.36.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 5.913,30 | 69.921,20| 00114 | | |7001.2247 |04.129 3.3.90.39.00 |cobranca da divida ativa 01 1100000| -374.124,94 | 70.613,70 | 54.182,50 | 690.357,07| 00121 | | | | | | | | | | | | |9001 | |CONTRIBUICOES A UNIAO | | | | | | | |9001.0001 |04.122 3.3.90.47.00 |pasep - geral 01 1100000| 486.827,03 | 486.827,03 | 277.884,45 | 3.402.050,00| 00122 | | |9001.0005 |10.301 3.3.90.47.00 |pasep - saude 01 3100000| 490.002,40 | 490.002,40 | 264.562,40 | 3.198.630,00| 00124 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 27/01/2010 Mes : 12 / 2009 Pagina 7 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |06.00.00| | |SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | | | | | | |06.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |9001.0021 |12.361 3.3.90.47.00 |pasep - educacao 01 2200000| 655.640,44 | 655.640,44 | 228.640,16 | 3.087.320,00| 00125 | | | | | | | | | | | | |9002 | |SERVICO DA DIVIDA | | | | | | | |9002.0006 |28.843 3.2.80.21.00 |servico da divida interna - geral 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.202,00| 00099 | | |9002.0006 |28.843 3.2.90.21.00 |servico da divida interna - geral 01 1100000| 0,00 | 540.220,39 | 540.220,39 | 6.975.576,00| 00100 | | |9002.0006 |28.843 3.2.90.22.00 |servico da divida interna - geral 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00101 | | |9002.0006 |28.843 4.6.90.71.00 |servico da divida interna - geral 01 1100000| -199.950,73 | 716.631,77 | 702.410,99 | 20.192.516,00| 00133 | | |9002.0006 |28.843 4.6.90.91.00 |servico da divida interna - geral 01 1100000| -1.770,96 | 0,00 | 0,00 | 1.830.907,00| 00134 | | | | | | | | | | | | |9003 | |INDENIZACOES | | | | | | | |9003.0012 |28.846 3.3.90.93.00 |indenizacoes 01 1100000| 8.520,53 | 8.520,53 | 19.943,31 | 168.448,00| 00129 | | | | | | | | | | | | |9004 | |PRECATORIOS JUDICIAIS | | | | | | | |9004.0014 |28.846 3.3.90.91.00 |precatorios judiciais de natureza alimenticia 01 1100000| 4.489.812,73 | 4.489.812,73 | 4.490.311,58 | 5.066.066,00| 00126 | | |9004.0015 |28.846 3.3.90.91.00 |precatorios judiciais de natureza nao alimenticia 01 1100000| -112.248,95 | 18.987,64 | 9.668,61 | 1.631.154,00| 00127 | | |9004.0015 |28.846 4.5.90.91.00 |precatorios judiciais de natureza nao alimenticia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.040,00| 00132 | | | | | | | | | | | | |9999 | |RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |9999.9001 |99.999 9.9.90.99.00 |para suplementacoes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.000,00| 00135 | | |9999.9002 |99.999 9.9.90.99.00 |para passivos contingentes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00136 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 6.559.510,89 | 9.090.644,09 | 8.300.436,22 | 63.719.680,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 6.559.510,89 | 9.090.644,09 | 8.300.436,22 | 63.719.680,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 27/01/2010 Mes : 12 / 2009 Pagina 8 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4001 | |ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | |4001.1242 |08.243 4.4.90.51.00 |projeto educarte 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00254 | | |4001.1707 |08.243 4.4.50.42.00 |auxilio ao instituto humberto de campos - emenda 01 1100000| 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00| 00950 | | | | | 121 - para adequacao das instalacoes do ihc | | | | | | | |4001.2385 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 01 1100000| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,29| 00168 | | |4001.2385 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 05 5000021| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.874,91| 00169 | | |4001.2385 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 05 5000022| 42.188,56 | 42.188,56 | 21.188,56 | 112.488,56| 00170 | | |4001.2385 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 95 5000021| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00901 | | |4001.2385 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 95 5000022| 161,44 | 161,44 | 161,44 | 16.790,00| 00900 | | |4001.2386 |08.243 3.3.50.43.00 |apoio as entidades de atendimento a juventude 01 1100000| 0,00 | 151.939,00 | 131.737,00 | 1.697.040,00| 00171 | | |4001.2460 |08.243 3.3.90.39.00 |peti - prog.erradicacao do trabalho infantil 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00239 | | |4001.2461 |08.243 3.3.50.43.00 |projeto travessia 01 1100000| 0,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 375.000,00| 00172 | | |4001.2461 |08.243 3.3.90.30.00 |projeto travessia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00203 | | |4001.2461 |08.243 3.3.90.39.00 |projeto travessia 01 1100000| 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 78.000,00| 00240 | | |4001.2462 |08.243 3.3.90.30.00 |medida de prestacao de servico a comunidade 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00204 | | |4001.2462 |08.243 3.3.90.36.00 |medida de prestacao de servico a comunidade 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00225 | | |4001.2462 |08.243 3.3.90.39.00 |medida de prestacao de servico a comunidade 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870,12| 00241 | | |4001.2463 |08.243 3.3.90.30.00 |projeto educarte 01 1100000| 7.500,00 | 14.438,10 | 7.597,20 | 17.175,14| 00205 | | |4001.2463 |08.243 3.3.90.33.00 |projeto educarte 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00217 | | |4001.2463 |08.243 3.3.90.36.00 |projeto educarte 01 1100000| 0,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 54.200,00| 00226 | | |4001.2463 |08.243 3.3.90.39.00 |projeto educarte 01 1100000| 12.003,51 | 17.244,13 | 17.244,13 | 95.579,97| 00242 | | |4001.2468 |08.243 3.3.50.43.00 |centro de referencia especializada de assistencia 05 5000020| 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 64.200,00| 00173 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.2468 |08.243 3.3.90.30.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00206 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.2468 |08.243 3.3.90.33.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00218 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.2468 |08.243 3.3.90.36.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 238,26 | 10.044,34| 00227 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.2468 |08.243 3.3.90.39.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804,50| 00243 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.2522 |08.243 3.3.50.43.00 |protagonismo juvenil 01 5000025| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.050,00| 00935 | | |4001.2522 |08.243 3.3.50.43.00 |protagonismo juvenil 05 5000025| 0,00 | 0,00 | 264.172,00 | 1.123.000,00| 00936 | | |4001.2522 |08.243 3.3.90.36.00 |protagonismo juvenil 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00228 | | |4001.2522 |08.243 3.3.90.39.00 |protagonismo juvenil 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.680,00| 00244 | | |4001.2633 |08.243 3.3.50.43.00 |emenda 121 - subvencao ao inst. humberto de campos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00174 | | |4001.2640 |08.243 3.3.50.43.00 |emenda 133 - subvencao assoc.beneficente de amurt 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00175 | | | | | amurtel | | | | | | | |4001.2690 |08.243 3.3.50.43.00 |emenda 212 - subvencao lar escola monteiro lobato 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00176 | | |4001.2646 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 143 - aumentar subvencao centro social sao 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00177 | | | | | jose | | | | | | | | | | | | | | | | | |4004 | |ATENCAO AO IDOSO | | | | | | | |4004.2136 |08.241 3.3.90.30.00 |atendimento a pessoa idosa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00200 | | |4004.2136 |08.241 3.3.90.33.00 |atendimento a pessoa idosa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00215 | | |4004.2136 |08.241 3.3.90.36.00 |atendimento a pessoa idosa 01 1100000| 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00| 00222 | | |4004.2136 |08.241 3.3.90.39.00 |atendimento a pessoa idosa 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.033,38| 00236 | | |4004.2139 |08.241 3.3.50.43.00 |apoio a entidades de atendimento ao idoso 01 1100000| 0,00 | 13.342,00 | 13.342,00 | 194.124,62| 00142 | | |4004.2645 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 142 - aumentar subvencao vl.dos velhinhos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00143 | | | | | de sorocaba | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 27/01/2010 Mes : 12 / 2009 Pagina 9 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4004.2647 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 144 - aumentar subvencao ao lar sao vicente 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00144 | | | | | de paulo | | | | | | | |4004.2648 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 145 - subvencao a profissionalizacao e soci 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00145 | | | | | abilizacao do deficiente auditivo - integra | | | | | | | |4004.2649 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 146 - subvencao a inst.terapeutica de grupo 01 1100000| 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00| 00146 | | | | | de reabilitacao - integrar | | | | | | | |4004.2650 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 147 - subvencao a afissore 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00147 | | |4004.2651 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 148 - subvencao assoc. de pacientes,doadore 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00148 | | | | | s e transplantados renais - transdoresso | | | | | | | |4004.2657 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 154 - subvencao assoc.sorocabana de amparo 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00149 | | | | | ao cegos - asac | | | | | | | |4004.2658 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 155 - subvencao assoc. 4 de julho 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00150 | | |4004.2660 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 157 - subvencao grupo de cidadania reviver 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00151 | | |4004.2689 |08.241 3.3.50.43.00 |emenda 211 - subvencao ao grupo cidadania reviver 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00152 | | | | | 3 idade | | | | | | | |4004.2688 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 210 - subvencao a casa das maes e das crian 01 1100000| 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00| 00178 | | | | | cas de sorocaba | | | | | | | | | | | | | | | | | |4005 | |ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | | | | | | | |4005.2140 |08.242 3.3.90.30.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00| 00201 | | |4005.2140 |08.242 3.3.90.33.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00216 | | |4005.2140 |08.242 3.3.90.36.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.900,00| 00223 | | |4005.2140 |08.242 3.3.90.39.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.478,84| 00237 | | |4005.2146 |08.242 3.3.50.43.00 |apoio a entidade de atendimento as pessoas porta- 01 1100000| 0,00 | 42.245,00 | 42.245,00 | 506.940,16| 00153 | | | | | dora de deficiencia | | | | | | | |4005.2146 |08.242 3.3.50.43.00 |apoio a entidade de atendimento as pessoas porta- 05 5000012| 13.390,00 | 13.390,00 | 13.390,00 | 173.440,00| 00154 | | | | | dora de deficiencia | | | | | | | |4005.2146 |08.242 3.3.50.43.00 |apoio a entidade de atendimento as pessoas porta- 05 5000016| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00155 | | | | | dora de deficiencia | | | | | | | |4005.2146 |08.242 3.3.50.43.00 |apoio a entidade de atendimento as pessoas porta- 95 5000012| 110,00 | 110,00 | 110,00 | 44.660,00| 00903 | | | | | dora de deficiencia | | | | | | | |4005.2146 |08.242 3.3.50.43.00 |apoio a entidade de atendimento as pessoas porta- 95 5000016| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00904 | | | | | dora de deficiencia | | | | | | | |4005.2464 |08.242 3.3.90.30.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00202 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.2464 |08.242 3.3.90.36.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.880,00| 00224 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.2464 |08.242 3.3.90.39.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 01 1100000| 0,00 | 2.240,00 | 0,00 | 10.140,00| 00238 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.2618 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 46 - aumento da subvencao para apadas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00156 | | |4005.2632 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 120 - recursos a assoc. beneficente 4 de 01 1100000| 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 75.000,00| 00157 | | | | | julho | | | | | | | |4005.2634 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 122 - subvencao a asac 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00158 | | |4005.2639 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 132 - subvencao a associacao beneficente 4 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00159 | | | | | de julho | | | | | | | |4005.2663 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 160 - subvencao a apadas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00160 | | |4005.2664 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 161 - subvencao ao gpaci 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00161 | | |4005.2669 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 172 - subvencao assoc. 4 de julho banco de 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00162 | | | | | cadeira de rodas | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 27/01/2010 Mes : 12 / 2009 Pagina 10 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4005.2677 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 191 - subvencao afissore 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00163 | | |4005.2678 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 192 - subvencao a apadas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00164 | | |4005.2680 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 194 - subvencao assoc. sorocabana de amparo 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00165 | | | | | aos cegos | | | | | | | |4005.2684 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 206 - subvencao assoc.pacientes doadores e 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00166 | | | | | transplantados renais de sorocaba | | | | | | | |4005.2685 |08.242 3.3.50.43.00 |emenda 207 - subvencao centro de integracao social 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00167 | | | | | de pais e amigos de sorocaba - cispas | | | | | | | |4005.1653 |08.244 4.4.50.42.00 |auxilio financ.a assoc. benef. quatro de julho 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00| 00944 | | | | | | | | | | | | |4007 | |GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |4007.2152 |08.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 495.575,09 | 495.575,09 | 610.652,23 | 4.864.109,83| 00137 | | |4007.2152 |08.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 49.794,90 | 49.794,90 | 49.369,87 | 301.000,00| 00138 | | |4007.2152 |08.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 33.384,12 | 33.384,12 | 33.384,12 | 429.556,00| 00139 | | |4007.2152 |08.122 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| -15.137,31 | 18.382,69 | 18.382,69 | 177.690,70| 00140 | | |4007.2152 |08.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 132.737,40 | 132.737,40 | 120.084,30 | 879.000,00| 00141 | | |4007.2152 |08.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| -297,61 | -297,61 | 702,39 | 113.007,77| 00198 | | |4007.2152 |08.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 501,64 | 3.795,76 | 3.795,76 | 15.539,68| 00214 | | |4007.2152 |08.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 9.002,32 | 9.002,32 | 16.955,19 | 193.667,52| 00220 | | |4007.2152 |08.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| -22.404,88 | 50.088,59 | 63.866,86 | 766.346,59| 00234 | | |4007.2465 |08.122 3.3.90.30.00 |manutencao e apoio aos conselhos municipais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00| 00199 | | |4007.2465 |08.122 3.3.90.36.00 |manutencao e apoio aos conselhos municipais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00221 | | |4007.2465 |08.122 3.3.90.39.00 |manutencao e apoio aos conselhos municipais 01 1100000| 0,00 | 895,45 | 895,45 | 5.675,45| 00235 | | |4007.2157 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao do conselho tutelar 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00207 | | |4007.2157 |08.244 3.3.90.36.00 |manutencao do conselho tutelar 01 1100000| 18.004,72 | 18.004,72 | 18.004,72 | 156.490,91| 00229 | | |4007.2157 |08.244 3.3.90.47.00 |manutencao do conselho tutelar 01 1100000| 7.640,54 | 7.640,54 | 7.615,29 | 126.063,55| 00253 | | |4007.2158 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao do conselho de assistencia social 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00208 | | |4007.2603 |08.244 3.3.90.30.00 |amigo da familia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00209 | | |4007.2603 |08.244 3.3.90.39.00 |amigo da familia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00245 | | | | | | | | | | | | |4009 | |ENFRENTAMENTO A POBREZA | | | | | | | |4009.2309 |08.244 3.3.50.43.00 |apoio a entidades de atendimento a pessoas de baix 01 1100000| 0,00 | 32.494,00 | 32.494,00 | 389.928,00| 00179 | | | | | a renda | | | | | | | |4009.2309 |08.244 3.3.50.43.00 |apoio a entidades de atendimento a pessoas de baix 05 5000019| 32.642,00 | 32.642,00 | 16.321,00 | 179.610,00| 00872 | | | | | a renda | | | | | | | |4009.2478 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a municipes em situacao de emergencia 05 5000019| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00246 | | |4009.2478 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a municipes em situacao de emergencia 95 5000019| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00899 | | | | | | | | | | | | |4012 | |IMPLANT.CENTRO REF.ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | | | | | | | |4012.1259 |08.244 4.4.90.51.00 |atendimento a familias carentes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00255 | | |4012.1259 |08.244 4.4.90.52.00 |atendimento a familias carentes 01 1100000| 10.568,55 | 1.422,65 | 1.422,65 | 95.667,00| 00256 | | |4012.1259 |08.244 4.4.90.52.00 |atendimento a familias carentes 05 5000024| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00941 | | |4012.1259 |08.244 4.4.90.52.00 |atendimento a familias carentes 95 5000010| 0,00 | 134.080,00 | 42.180,00 | 225.862,70| 00905 | | |4012.2312 |08.244 3.3.90.30.00 |atendimento a familias carentes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.946,85| 00210 | | |4012.2312 |08.244 3.3.90.33.00 |atendimento a familias carentes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00219 | | |4012.2312 |08.244 3.3.90.36.00 |atendimento a familias carentes 01 1100000| 4.517,15 | 9.445,53 | 13.333,06 | 177.258,31| 00230 | | |4012.2312 |08.244 3.3.90.36.00 |atendimento a familias carentes 05 5000024| 7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 8.119,32| 00951 | | |4012.2312 |08.244 3.3.90.36.00 |atendimento a familias carentes 95 5000010| 23.850,00 | 23.850,00 | 23.850,00 | 111.310,00| 00906 | | |4012.2312 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a familias carentes 01 1100000| 0,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 135.320,64| 00247 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 27/01/2010 Mes : 12 / 2009 Pagina 11 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4012.2312 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a familias carentes 05 5000023| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00248 | | |4012.2312 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a familias carentes 05 5000024| 43.134,20 | 43.134,20 | 35.234,20 | 87.680,18| 00249 | | |4012.2312 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a familias carentes 95 5000010| -1.422,65 | 13.181,20 | 13.181,20 | 255.002,00| 00907 | | | | | | | | | | | | |4022 | |CAMARA DE MEDIACAO | | | | | | | |4022.2470 |08.244 3.3.90.30.00 |mediacao de conflitos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00211 | | |4022.2470 |08.244 3.3.90.36.00 |mediacao de conflitos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00231 | | |4022.2470 |08.244 3.3.90.39.00 |mediacao de conflitos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00250 | | | | | | | | | | | | |4023 | |PROGRAMA DE ATENCAO AO MUNICIPE | | | | | | | |4023.2471 |08.244 3.3.90.32.00 |material de distribuicao gratuita 01 1100000| -31.137,42 | 119.527,40 | 77.913,68 | 811.668,93| 00213 | | |4023.2472 |08.244 3.3.90.36.00 |lei 1005 - prole gemelar 01 1100000| -12.668,00 | 67.332,00 | 135.222,00 | 799.788,00| 00232 | | |4023.2473 |08.244 3.3.90.39.00 |plantao de atendimento ao municipe 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07| 00251 | | | | | | | | | | | | |4024 | |PROGAMA DE ATENDIMENTO A MULHER | | | | | | | |4024.2475 |08.244 3.3.50.43.00 |atendimento a entidades de defesa da mulher 01 1100000| 0,00 | 18.588,00 | 18.588,00 | 339.224,00| 00180 | | |4024.2628 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 109 - verba assoc. beneficente 4 de julho 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00181 | | |4024.2636 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 125 - subvencao centro de integracao da mu- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00182 | | | | | lher | | | | | | | |4024.2643 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 140 - aumentar subvencao ao dispensario ir- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00183 | | | | | ma sheila | | | | | | | |4024.2644 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 141 - subvencao assoc.benefic. 4 de julho 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00184 | | | | | | | | | | | | |4025 | |PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIA | | | | | | | |4025.2476 |08.244 3.3.50.43.00 |atendimento a entidades de apoio a familias carent 01 1100000| 1.800,00 | 14.612,00 | 24.612,00 | 322.628,00| 00185 | | | | | es | | | | | | | |4025.2476 |08.244 3.3.50.43.00 |atendimento a entidades de apoio a familias carent 05 5000018| 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 79.000,00| 00186 | | | | | es | | | | | | | |4025.2476 |08.244 3.3.50.43.00 |atendimento a entidades de apoio a familias carent 95 5000018| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00902 | | | | | es | | | | | | | |4025.2625 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 88 - projeto atendimento as familias negras 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00187 | | | | | carentes associacao raizes - sorocaba | | | | | | | |4025.2635 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 123 - subvencao sociedade whashington luiz 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00188 | | |4025.2653 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 150 - subvencao casa das maes e das crianca 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00189 | | | | | | | | | | | | |4026 | |PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA DEP.QUIMICA | | | | | | | |4026.2477 |08.244 3.3.50.43.00 |arendimento a entidades de apoio ao dependente qui 01 1100000| 0,00 | 15.056,00 | 15.056,00 | 181.000,00| 00190 | | | | | mico | | | | | | | | | | | | | | | | | |4027 | |TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO | | | | | | | |4027.2479 |08.244 3.3.50.43.00 |programa de atencao social basica 02 5000006| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.024,08| 00191 | | |4027.2480 |08.244 3.3.50.43.00 |programa de atencao social especial 02 5000007| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.987,50| 00192 | | |4027.2481 |08.244 3.3.90.30.00 |beneficio de prestacao continuada - bpc 02 5000008| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00212 | | |4027.2481 |08.244 3.3.90.36.00 |beneficio de prestacao continuada - bpc 02 5000008| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00233 | | |4027.2481 |08.244 3.3.90.39.00 |beneficio de prestacao continuada - bpc 02 5000008| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00252 | | |4027.2620 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 55 - aumentar subvencao da coeso 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,42| 00193 | | |4027.2652 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 149 - subvencao centro regional de registro 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00194 | | | | | e atencao aos maus tratos na infancia - crami | | | | | | | |4027.2655 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 152 - subvencao assoc. bethel casa lares 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00195 | | | | | bethel lar igreja | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 27/01/2010 Mes : 12 / 2009 Pagina 12 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4027.2662 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 159 - subvencao a obra social e oratorio 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00196 | | | | | dom bosco | | | | | | | |4027.2683 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 200 - subvencao centro social sao jose 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00197 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 1.008.188,27 | 1.944.217,18 | 2.207.092,25 | 18.784.368,83| | | | | | | | | | | | |07.04.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |4001 | |ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | |4001.2385 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.249,97| 00258 | | |4001.2385 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 05 5000001| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00259 | | |4001.2385 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 05 5000026| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00943 | | |4001.2460 |08.243 3.3.50.43.00 |peti - prog.erradicacao do trabalho infantil 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00871 | | |4001.2460 |08.243 3.3.50.43.00 |peti - prog.erradicacao do trabalho infantil 05 5000017| 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 16.500,00| 00260 | | | | | | | | | | | | |4004 | |ATENCAO AO IDOSO | | | | | | | |4004.2136 |08.241 3.3.50.43.00 |atendimento a pessoa idosa 05 5000002| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00257 | | |4004.2136 |08.241 3.3.50.43.00 |atendimento a pessoa idosa 05 5000012| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00942 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 37.749,97| | | | | | | | | | | | |07.06.00| | |FDO.MUN.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |4001 | |ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | |4001.2484 |04.243 3.3.50.43.00 |repasse de doacao do fundo municipal dos diretos d 03 1000015| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115.540,95| 00914 | | | | | a crianca e adolescente | | | | | | | |4001.2484 |04.243 3.3.50.43.00 |repasse de doacao do fundo municipal dos diretos d 93 1000015| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.401,75| 00915 | | | | | a crianca e adolescente | | | | | | | |4001.2484 |04.243 3.3.90.39.00 |repasse de doacao do fundo municipal dos diretos d 03 1000015| 0,00 | 6.430,00 | 6.430,00 | 28.131,50| 00261 | | | | | a crianca e adolescente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FDO.MUN.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE | 0,00 | 6.430,00 | 6.430,00 | 1.291.074,20| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 1.009.188,27 | 1.951.647,18 | 2.214.522,25 | 20.113.193,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 27/01/2010 Mes : 12 / 2009 Pagina 13 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |08.00.00| | |SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | | | | | | |08.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5005 | |HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | |5005.1043 |16.482 4.4.90.51.00 |infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.195.000,00| 00298 | | |5005.1043 |16.482 4.4.90.51.00 |infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais 02 1000009| -0,69 | 0,00 | 6.172,88 | 4.505.115,85| 00299 | | |5005.1043 |16.482 4.4.90.51.00 |infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais 05 1000014| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.280.000,00| 00300 | | |5005.1043 |16.482 4.4.90.51.00 |infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais 05 1000026| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00| 00301 | | |5005.2434 |16.482 3.3.90.30.00 |estudos de projetos habitacionais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,29| 00265 | | |5005.2434 |16.482 3.3.90.33.00 |estudos de projetos habitacionais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.859,78| 00271 | | |5005.2434 |16.482 3.3.90.35.00 |estudos de projetos habitacionais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00277 | | |5005.2434 |16.482 3.3.90.36.00 |estudos de projetos habitacionais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00| 00282 | | |5005.2434 |16.482 3.3.90.39.00 |estudos de projetos habitacionais 01 1100000| -2.000,00 | 0,00 | 1.900,00 | 59.811,00| 00288 | | |5005.2434 |16.482 3.3.90.47.00 |estudos de projetos habitacionais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 777,08 | 7.209,08| 00296 | | | | | | | | | | | | |5012 | |REGULARIZACAO FUNDIARIA | | | | | | | |5012.1091 |16.482 4.4.90.51.00 |implantacao da urbanizacao 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00302 | | |5012.1493 |16.482 4.4.90.51.00 |emenda 98 - regularizacao fundiaria no jacutinga 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00303 | | |5012.2344 |16.482 3.3.90.33.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00272 | | | | | familias | | | | | | | |5012.2344 |16.482 3.3.90.35.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00278 | | | | | familias | | | | | | | |5012.2344 |16.482 3.3.90.36.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00283 | | | | | familias | | | | | | | |5012.2344 |16.482 3.3.90.39.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 1100000| 0,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 27.563,79| 00289 | | | | | familias | | | | | | | |5012.2345 |16.482 3.3.90.36.00 |levantamento topografico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00284 | | |5012.2345 |16.482 3.3.90.39.00 |levantamento topografico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.988,56| 00290 | | |5012.2346 |16.482 3.3.90.30.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60| 00266 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | |5012.2346 |16.482 3.3.90.33.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00273 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | |5012.2346 |16.482 3.3.90.35.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00279 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | |5012.2346 |16.482 3.3.90.39.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 1100000| -80,00 | 0,00 | 0,00 | 5.104,05| 00291 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | | | | | | | | | | | |5013 | |PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | |5013.2348 |04.128 3.3.90.33.00 |desenvolvimento de recursos humanos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.172,94| 00270 | | |5013.2348 |04.128 3.3.90.39.00 |desenvolvimento de recursos humanos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00| 00287 | | |5013.1092 |16.482 4.4.90.39.00 |implantacao do sistema de informacao georeferencia 07 1000005| 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00| 00297 | | | | | da (geoprocessamento) | | | | | | | |5013.1092 |16.482 4.4.90.51.00 |implantacao do sistema de informacao georeferencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00304 | | | | | da (geoprocessamento) | | | | | | | |5013.1092 |16.482 4.4.90.52.00 |implantacao do sistema de informacao georeferencia 07 1000005| -60,00 | 4.619,00 | 4.619,00 | 87.500,00| 00306 | | | | | da (geoprocessamento) | | | | | | | |5013.2347 |16.482 3.3.90.30.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00267 | | |5013.2347 |16.482 3.3.90.33.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00274 | | |5013.2347 |16.482 3.3.90.35.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00280 | | |5013.2347 |16.482 3.3.90.39.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 1100000| 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 30.750,00| 00292 | | |5013.2349 |16.482 3.3.90.30.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00268 | | |5013.2349 |16.482 3.3.90.33.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00275 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 27/01/2010 Mes : 12 / 2009 Pagina 14 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |08.00.00| | |SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | | | | | | |08.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5013.2349 |16.482 3.3.90.35.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00281 | | |5013.2349 |16.482 3.3.90.36.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00285 | | |5013.2349 |16.482 3.3.90.39.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 1100000| 0,00 | 1.991,50 | 10.966,50 | 46.777,06| 00293 | | | | | | | | | | | | |5014 | |GESTAO DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL | | | | | | | |5014.2350 |16.482 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 725.630,24 | 725.630,24 | 836.450,83 | 6.874.676,92| 00262 | | |5014.2350 |16.482 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 13.301,94 | 13.301,94 | 13.301,94 | 163.071,00| 00263 | | |5014.2350 |16.482 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.388,00| 00921 | | |5014.2350 |16.482 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 180.575,45 | 180.575,45 | 166.842,64 | 1.203.000,00| 00264 | | |5014.2350 |16.482 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 423,52 | 423,52 | 423,52 | 9.640,46| 00269 | | |5014.2350 |16.482 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00276 | | |5014.2350 |16.482 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00286 | | |5014.2350 |16.482 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| -6.889,53 | 4.839,79 | 16.885,27 | 249.223,20| 00294 | | |5014.1267 |18.541 4.4.90.51.00 |fundo municipal do meio ambiente 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00305 | | |5014.1267 |18.541 4.4.90.52.00 |fundo municipal do meio ambiente 01 1100000| -126,00 | 6.490,80 | 6.105,00 | 76.758,80| 00857 | | |5014.2541 |18.541 3.3.90.39.00 |arborizacao urbana 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00295 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 915.774,93 | 941.822,24 | 1.066.894,66 | 25.300.341,38| | | | | | | | | | | | |08.07.00| | |FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |5014 | |GESTAO DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL | | | | | | | |5014.1267 |18.541 4.4.90.51.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 1000003| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.091,00| 00946 | | |5014.1267 |18.541 4.4.90.52.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 1000003| -242,00 | 11.389,00 | 16.761,00 | 196.852,62| 00313 | | |5014.2351 |18.541 3.3.90.30.00 |fundo municipal do meio ambiente 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.536,40| 00307 | | |5014.2351 |18.541 3.3.90.30.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 1000003| 1.487,90 | 3.822,78 | 1.640,70 | 64.625,16| 00308 | | |5014.2351 |18.541 3.3.90.33.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 1000003| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.268,80| 00309 | | |5014.2351 |18.541 3.3.90.36.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 1000003| 13.725,00 | 18.060,00 | 18.450,00 | 111.517,72| 00310 | | |5014.2351 |18.541 3.3.90.39.00 |fundo municipal do meio ambiente 01 1100000| 15.744,27 | 110.123,01 | 104.757,11 | 1.452.721,87| 00311 | | |5014.2351 |18.541 3.3.90.39.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 1000003| -2.910,10 | 58.125,11 | 47.844,04 | 381.042,95| 00312 | | |5014.2351 |18.541 3.3.90.47.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 1000003| 776,00 | 776,00 | 1.276,00 | 9.913,10| 00853 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 28.581,07 | 202.295,90 | 190.728,85 | 2.249.569,62| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | 944.356,00 | 1.144.118,14 | 1.257.623,51 | 27.549.911,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 27/01/2010 Mes : 12 / 2009 Pagina 15 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |09.00.00| | |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | | | | | | |09.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5001 | |CIDADE LIMPA | | | | | | | |5001.1034 |15.452 4.4.90.51.00 |implantacao de aterro sanitario 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00420 | | |5001.1404 |15.452 4.4.90.52.00 |manutencao do aterro sanitario 01 1100000| 0,00 | 330,00 | 0,00 | 44.530,00| 00423 | | |5001.2164 |15.452 3.3.90.30.00 |limpeza publica domiciliar 01 1100000| 1.125,00 | 3.349,50 | 3.349,50 | 51.123,50| 00325 | | |5001.2164 |15.452 3.3.90.39.00 |limpeza publica domiciliar 01 1100000| 1.410.099,95 | 1.235.010,71 | 1.393.839,09 | 14.655.500,51| 00352 | | |5001.2165 |15.452 3.3.90.39.00 |recolhimento do lixo hospitalar 01 1100000| -16.813,50 | 64.168,50 | 9.546,53 | 1.148.108,67| 00353 | | |5001.2168 |15.452 3.3.90.30.00 |varricao de ruas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.253,70| 00917 | | |5001.2168 |15.452 3.3.90.39.00 |varricao de ruas 01 1100000| 0,00 | 369.689,14 | 369.689,14 | 4.190.000,00| 00354 | | |5001.2169 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao de aterro sanitario 01 1100000| -15.916,39 | 104.439,88 | 105.133,86 | 857.898,83| 00326 | | |5001.2169 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao de aterro sanitario 01 1100000| 8.982,50 | 254.129,06 | 265.147,82 | 3.451.559,79| 00355 | | |5001.2542 |15.452 3.3.90.30.00 |operacao do aterro de inertes 01 1100000| 2.163,30 | 0,00 | 11.745,00 | 86.548,58| 00327 | | |5001.2542 |15.452 3.3.90.39.00 |operacao do aterro de inertes 01 1100000| 16.765,50 | 87.503,94 | 92.165,33 | 1.090.589,42| 00356 | | | | | | | | | | | | |5002 | |CIDADE BONITA E PROMOTORA DE QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | |5002.1036 |15.451 4.4.90.51.00 |construcao de pracas, parques e jardins 01 1100000| 36.688,00 | 36.590,00 | 0,00 | 1.468.863,00| 00362 | | |5002.1036 |15.451 4.4.90.52.00 |construcao de pracas, parques e jardins 01 1100000| -12.719,52 | 40.013,49 | 264,99 | 52.998,99| 00945 | | |5002.1114 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de pistas de caminhada 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00363 | | |5002.1115 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de iluminacao publica 01 1100000| -9.703,00 | 3.651,21 | 24.022,72 | 1.296.221,68| 00364 | | |5002.1463 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 07 - pavimentacao no bairro ouro fino 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00365 | | |5002.1464 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao do parque das cachoeiras wanel ville 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00366 | | |5002.1465 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 25 - implantacao de praca, vl. sao joao 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00367 | | |5002.1466 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 26 - construcao de coreto em praca, largo 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00368 | | | | | do divino | | | | | | | |5002.1476 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 44 - implantacao de praca jd. estados 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00369 | | |5002.1479 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 48 - implantacao de calcada na praca waldyr 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00370 | | | | | de magalhaes almeida | | | | | | | |5002.1484 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 54 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00371 | | |5002.1491 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 93 - implantacao de pista de caminhada 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00372 | | |5002.1494 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 99 - iluminacao na estrada do mato dentro 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00373 | | |5002.1495 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 100 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00374 | | |5002.1499 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 104 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00375 | | |5002.1500 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 105 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00376 | | |5002.1501 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 108 - implementacao de area de lazer nova 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00377 | | | | | sorocaba | | | | | | | |5002.1502 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 110 - implementacao de area de lazer nova 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00378 | | | | | sorocaba | | | | | | | |5002.1505 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 116 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00379 | | |5002.1507 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 119 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00380 | | |5002.1508 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 128 - pista de caminhada 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00381 | | |5002.1515 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 170 - implantacao de praca em julio de mes- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00382 | | | | | quita filho | | | | | | | |5002.1518 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 176 - instalacao de 3 postes de rede domici 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00383 | | | | | liar | | | | | | | |5002.1525 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 188 - instalacao de 2 postes de rede domici 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00384 | | | | | liar na rua mario ruiz numero 80 | | | | | | | |5002.1527 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 197 - implantacao de transformador de ener- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00385 | | | | | gia em brigadeiro tobias | | | | | | | |5002.2306 |15.451 3.3.90.30.00 |manutencao paisagistica 01 1100000| -88,94 | 21.516,57 | 14.698,62 | 155.842,84| 00322 | | |5002.2306 |15.451 3.3.90.39.00 |manutencao paisagistica 01 1100000| 188.348,14 | 493.430,04 | 234.060,53 | 6.654.385,48| 00334 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 27/01/2010 Mes : 12 / 2009 Pagina 16 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |09.00.00| | |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | | | | | | |09.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5002.2605 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 04 - reurbanizacao de praca vl.hortencia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00335 | | |5002.2624 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 81 - reforma e revitalizacao da praca dr. 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00336 | | | | | ferreira braga | | | | | | | |5002.2627 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 107 - revitalizacao de praca 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00337 | | |5002.2629 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 111 - revitalizacao da praca antonio teixei 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00338 | | | | | ra | | | | | | | |5002.2638 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 127 - manutencao de poda de arvores na cida 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00339 | | | | | de | | | | | | | |5002.2668 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 171 - reurbanizacao de praca jd. magnolia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00340 | | |5002.2670 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 173 - reforma do casarao no aparecidinha 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00341 | | |5002.2671 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 177 - revitalizacao de praca 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00342 | | |5002.2674 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 186 - remocao de 3 palmeiras do centro de 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00343 | | | | | saude vl barao | | | | | | | |5002.2676 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda - 190 revitalizacao de praca maria dolores 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00344 | | | | | pq. 3 meninos | | | | | | | |5002.1521 |15.452 4.4.90.51.00 |emenda 181 - calcada em torno da praca olga ribeir 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00421 | | | | | o de lucena vl. barao | | | | | | | |5002.2170 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao da iluminacao publica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.098,76| 00328 | | |5002.2170 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao da iluminacao publica 01 1100000| 0,00 | 772.885,98 | 750.758,90 | 10.197.485,29| 00357 | | |5002.2172 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao de calcadas 01 1100000| -29.477,25 | 6.395,40 | 1.170,40 | 71.458,10| 00329 | | | | | | | | | | | | |5003 | |INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES | | | | | | | |5003.1109 |15.451 4.4.90.51.00 |obras no sistema viario 01 1100000| 845.814,25 | 1.008.993,24 | 950.851,51 | 7.534.647,64| 00386 | | |5003.1109 |15.451 4.4.90.51.00 |obras no sistema viario 01 1300000| -23.783,23 | 119.072,00 | 0,00 | 587.204,43| 00387 | | |5003.1110 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de calcadas 01 1100000| 46.944,05 | 74.629,72 | 29.623,64 | 526.531,25| 00388 | | |5003.1467 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 29 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00389 | | |5003.1468 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 30 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00390 | | |5003.1469 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 31 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00391 | | |5003.1470 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 32 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00392 | | |5003.1471 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 33 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00393 | | |5003.1472 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 34 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00394 | | |5003.1473 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 39 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00395 | | |5003.1475 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 43 - implantacao de pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00396 | | |5003.1477 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 45 - prolongamento da rua corrientes no jd 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00397 | | | | | estados | | | | | | | |5003.1478 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 47 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00398 | | |5003.1480 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 49 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00399 | | |5003.1481 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 50 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00400 | | |5003.1482 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 51 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00401 | | |5003.1483 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 52 - implantacao de ponte de ligacao entre 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00402 | | | | | os bairros sta cecilia e sao guilherme | | | | | | | |5003.1488 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 77 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00403 | | |5003.1489 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 78 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00404 | | |5003.1506 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 118 - gregorio de oliveira, localizado en- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00405 | | | | | tre o jd. sta. barbara e c.h.julio de mesquita | | | | | | | |5003.1509 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 129 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00406 | | |5003.1510 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 130 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00407 | | |5003.1516 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 174 - construcao de 2 canaletoes na rua 9 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00408 | | | | | de julho jd. nova esperanca | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 27/01/2010 Mes : 12 / 2009 Pagina 17 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |09.00.00| | |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | | | | | | |09.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5003.1517 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 175 - construcao de 2 canaletoes na rua hum 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00409 | | | | | berto de campos jd. nova esperanca | | | | | | | |5003.1520 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 180 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00410 | | |5003.1522 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 183 - abertura de 5m de canteiro na av. 9 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00411 | | | | | de julho com a manoel ruiz vl. barao | | | | | | | |5003.1523 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 184 - abertua da rua mario fazzio ligando a 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00412 | | | | | o jd. maria cristina ao jd. hungares | | | | | | | |5003.1524 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 185 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00413 | | |5003.1526 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 189 - abertura de rua continuacao do jd. 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00414 | | | | | nova esperanca | | | | | | | |5003.1528 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 201 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00415 | | |5003.1529 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 202 - pavimentacao asfaltica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00416 | | |5003.2173 |15.451 3.3.90.30.00 |conservacao de vias publicas 01 1100000| -486.502,68 | 257.018,78 | 199.491,93 | 3.071.136,71| 00323 | | |5003.2173 |15.451 3.3.90.36.00 |conservacao de vias publicas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 1.170,00 | 4.680,00| 00939 | | |5003.2173 |15.451 3.3.90.39.00 |conservacao de vias publicas 01 1100000| -407.000,00 | 42.029,11 | 52.454,47 | 4.228.998,25| 00345 | | |5003.2174 |15.451 3.3.90.39.00 |recapeamento de vias publicas 01 1100000| 941.919,69 | 388.257,13 | 399.179,54 | 7.049.781,72| 00346 | | |5003.2623 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 80 - recapeamento asfaltico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00347 | | |5003.2630 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 115 - revitalizacao de area publica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00348 | | |5003.2631 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 117 - revitalizacao de area publica 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00349 | | |5003.2641 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 135 - recapeamento rua eugenio g. de souza 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00350 | | |5003.2673 |15.451 3.3.90.30.00 |emenda 182 - implantacao de tachoes entre as esco- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00324 | | | | | las edmir digiampietri e o sesi 126 vl barao | | | | | | | |5003.2681 |15.451 3.3.90.39.00 |emenda 198 - recape de ruas no jd. magnolia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00351 | | | | | | | | | | | | |5008 | |SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS | | | | | | | |5008.1052 |15.452 4.4.90.51.00 |reforma e ampliacao do cemiterio 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00422 | | |5008.2182 |15.452 3.3.90.39.00 |administracao de cemiterio 01 1100000| 1.600,00 | 2.887,00 | 1.287,00 | 17.318,64| 00358 | | |5008.2184 |15.452 3.3.90.30.00 |conservacao do cemiterio 01 1100000| -4.360,00 | 5.005,20 | 5.005,20 | 35.313,29| 00330 | | |5008.2184 |15.452 3.3.90.39.00 |conservacao do cemiterio 01 1100000| 0,00 | 74,60 | 74,60 | 38.088,07| 00359 | | | | | | | | | | | | |5010 | |GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | |5010.2190 |15.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 618.719,28 | 618.719,28 | 716.536,67 | 5.870.546,94| 00314 | | |5010.2190 |15.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 20.123,62 | 20.123,62 | 19.353,36 | 136.000,00| 00315 | | |5010.2190 |15.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 50.308,40 | 50.308,40 | 50.308,40 | 571.000,00| 00316 | | |5010.2190 |15.122 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| -1.342,25 | 4.424,31 | 4.424,31 | 160.866,95| 00922 | | |5010.2190 |15.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 163.428,45 | 163.428,45 | 181.449,05 | 1.033.000,00| 00317 | | |5010.2190 |15.122 3.3.60.41.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 204.000,00| 00318 | | |5010.2190 |15.122 3.3.71.41.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 2.659,20 | 2.659,20 | 10.659,20 | 89.768,28| 00319 | | |5010.2190 |15.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| -812,24 | 1.704,91 | 1.699,51 | 71.806,93| 00320 | | |5010.2190 |15.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 4.391,06 | 4.391,06 | 4.391,06 | 16.851,24| 00852 | | |5010.2190 |15.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 73.491,34 | 807.752,01 | 780.971,47 | 3.908.856,37| 00331 | | |5010.2190 |15.122 3.3.90.47.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,00| 00360 | | |5010.2192 |15.122 3.3.90.30.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 1100000| -245,50 | 35,10 | 35,10 | 16.031,20| 00321 | | |5010.2192 |15.122 3.3.90.39.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 1100000| 16.236,63 | 12.214,74 | 1.695,00 | 468.785,95| 00332 | | |5010.2192 |15.122 4.4.90.51.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00361 | | |5010.2665 |15.122 3.3.90.39.00 |emenda 163 - base policia militar do eden 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00333 | | |5010.1459 |15.451 4.4.90.51.00 |construcao de banheiro publico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.067,00| 00417 | | |5010.1474 |15.451 4.4.50.42.00 |emenda 41 - reforma do predio da estacao ferrovia- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00948 | | | | | ria sorocabana | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 27/01/2010 Mes : 12 / 2009 Pagina 18 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |09.00.00| | |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | | | | | | |09.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5010.1474 |15.451 4.4.90.51.00 |emenda 41 - reforma do predio da estacao ferrovia- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00418 | | | | | ria sorocabana | | | | | | | | | | | | | | | | | |5011 | |IMPLANTACAO DE CICLOVIA | | | | | | | |5011.1106 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de ciclovia 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 8.000,00| 00419 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 3.441.043,86 | 7.105.831,28 | 6.687.293,45 | 82.043.936,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | 3.441.043,86 | 7.105.831,28 | 6.687.293,45 | 82.043.936,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 27/01/2010 Mes : 12 / 2009 Pagina 19 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |2013 | |IMPL.PROG.EXTRACUR.ESC.-OFICINA DO SABER/PROJ.GURI | | | | | | | |2013.1396 |12.122 4.4.90.51.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 1100000| 0,00 | 152.994,70 | 152.994,70 | 241.069,23| 00441 | | | | | nos | | | | | | | |2013.1396 |12.122 4.4.90.51.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 2200000| 5.910,62 | 87.325,83 | 87.325,83 | 1.857.739,12| 00937 | | | | | nos | | | | | | | |2013.1396 |12.122 4.4.90.51.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 92 2620000| 0,00 | 0,00 | 3.147,96 | 100.238,77| 00908 | | | | | nos | | | | | | | |2013.1396 |12.122 4.4.90.52.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 1100000| 33.479,93 | 35.988,93 | 34.868,93 | 118.452,93| 00444 | | | | | nos | | | | | | | |2013.2535 |12.122 3.3.90.30.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.464,96| 00427 | | | | | nos | | | | | | | |2013.2535 |12.122 3.3.90.36.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 1100000| 38.088,21 | 45.735,21 | 43.237,52 | 393.919,62| 00434 | | | | | nos | | | | | | | |2013.2535 |12.122 3.3.90.39.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 1100000| 72.026,00 | 138.232,00 | 87.080,00 | 345.404,14| 00860 | | | | | nos | | | | | | | | | | | | | | | | | |2016 | |IMPLEMENTAR POGRAMA CLUBE DA ESCOLA | | | | | | | |2016.2536 |12.122 3.3.90.30.00 |promover atividades de cultura, esportes, saude, e 01 1100000| 256,00 | 0,00 | 0,00 | 8.814,60| 00428 | | | | | qualificacao profissinal | | | | | | | |2016.2536 |12.122 3.3.90.36.00 |promover atividades de cultura, esportes, saude, e 01 1100000| 2.915,00 | 32.555,00 | 23.175,00 | 370.059,56| 00435 | | | | | qualificacao profissinal | | | | | | | |2016.2536 |12.122 3.3.90.39.00 |promover atividades de cultura, esportes, saude, e 01 1100000| -101.208,39 | 124.578,30 | 151.263,83 | 777.592,84| 00437 | | | | | qualificacao profissinal | | | | | | | | | | | | | | | | | |2017 | |INTENSIFICAR PROGRAMA ESCOLA SAUDAVEL | | | | | | | |2017.1397 |12.122 4.4.90.51.00 |promover ativ.de prev.de doencas e prom.de saude 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00| 00442 | | |2017.1397 |12.122 4.4.90.52.00 |promover ativ.de prev.de doencas e prom.de saude 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00445 | | |2017.2537 |12.122 3.3.90.30.00 |promover atividades de prevencao de doencas e prom 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.038,80| 00429 | | | | | ocao de saude | | | | | | | |2017.2537 |12.122 3.3.90.33.00 |promover atividades de prevencao de doencas e prom 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00432 | | | | | ocao de saude | | | | | | | |2017.2537 |12.122 3.3.90.39.00 |promover atividades de prevencao de doencas e prom 01 1100000| 8.990,00 | 8.990,00 | 2.765,00 | 11.994,20| 00438 | | | | | ocao de saude | | | | | | | | | | | | | | | | | |2020 | |IMPLEMENTAR GESTAO DE EXCELENCIA EM EDUCACAO | | | | | | | |2020.1214 |12.122 4.4.90.51.00 |aperfeicoamento de gestores, sup.pedagocico, etc. 01 1100000| 627.000,00 | 627.000,00 | 627.000,00 | 627.000,00| 00949 | | |2020.1214 |12.122 4.4.90.52.00 |aperfeicoamento de gestores, sup.pedagocico, etc. 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00446 | | |2020.2343 |12.122 3.3.90.30.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00430 | | | | | etc | | | | | | | |2020.2343 |12.122 3.3.90.33.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,24| 00433 | | | | | etc | | | | | | | |2020.2343 |12.122 3.3.90.36.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 1100000| 0,00 | 500,00 | 500,00 | 8.267,84| 00436 | | | | | etc | | | | | | | |2020.2343 |12.122 3.3.90.39.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 1100000| 7.319,54 | 19.266,26 | 12.273,56 | 34.260,95| 00439 | | | | | etc | | | | | | | |2020.2343 |12.122 3.3.90.47.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 1100000| 5.804,60 | 5.804,60 | 6.461,40 | 62.796,92| 00851 | | | | | etc | | | | | | | |2020.2435 |12.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 45.692,10 | 673.362,05| 00424 | | |2020.2435 |12.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 17.143,74 | 17.143,74 | 16.697,03 | 121.800,00| 00425 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 27/01/2010 Mes : 12 / 2009 Pagina 20 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |2020.2435 |12.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 117.720,07 | 117.720,07 | 76.060,69 | 270.404,00| 00426 | | | | | | | | | | | | |2021 | |SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | |2021.1392 |12.122 4.4.90.51.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.672,93| 00443 | | |2021.1392 |12.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.820,40| 00447 | | |2021.2533 |12.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 1.342,00 | 292,00 | 298.439,71| 00431 | | |2021.2533 |12.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| -13.274,74 | 19.568,25 | 7.878,12 | 472.066,96| 00440 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 822.170,58 | 1.434.744,89 | 1.378.713,67 | 7.374.390,77| | | | | | | | | | | | |10.02.00| | |DIVISAO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | | | | | | |10.02.02| | |SECAO DE APOIO ADM.ALIMENT.,DE MAT.E EQ. | | | | | | | | | | | | | | | | | |2006 | |MERENDA ESCOLAR | | | | | | | |2006.2074 |12.306 3.1.90.11.00 |administracao da merenda escolar 01 1100000| 60.081,95 | 60.081,95 | 93.081,95 | 577.134,00| 00448 | | |2006.2074 |12.306 3.1.90.13.00 |administracao da merenda escolar 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.900,00| 00449 | | |2006.2074 |12.306 3.1.91.13.00 |administracao da merenda escolar 01 1100000| 18.332,32 | 18.332,32 | 17.758,71 | 119.100,00| 00450 | | |2006.2074 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 01 1100000| -28,80 | 0,00 | 0,00 | 146.290,00| 00930 | | |2006.2074 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 02 2000003| 435.937,64 | 437.824,99 | 437.824,99 | 1.965.500,00| 00451 | | |2006.2074 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 05 2000001| 238.334,74 | 244.445,90 | 244.445,90 | 5.196.100,00| 00452 | | |2006.2074 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 05 2000002| -185.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00453 | | |2006.2074 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 05 2200005| 987.403,26 | 2.561.425,82 | 1.682.318,96 | 11.725.800,00| 00454 | | |2006.2074 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 95 2200005| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.397.863,22| 00896 | | |2006.2074 |12.306 3.3.90.39.00 |administracao da merenda escolar 01 1100000| 1.476.627,50 | 3.556.702,65 | 1.783.628,56 | 22.506.000,00| 00455 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECAO DE APOIO ADM.ALIMENT.,DE MAT.E EQ. | 3.031.288,61 | 6.878.813,63 | 4.259.059,07 | 44.819.687,22| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |DIVISAO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | 3.031.288,61 | 6.878.813,63 | 4.259.059,07 | 44.819.687,22| | | | | | | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | |10.04.01| | |SECAO DE EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | |2002 | |EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE | | | | | | | |2002.1209 |12.365 4.4.90.51.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 01 2100000| 43.468,87 | 217.048,79 | 197.919,72 | 2.502.000,00| 00468 | | |2002.1209 |12.365 4.4.90.52.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 3.073,37 | 3.073,37 | 499.162,00| 00476 | | |2002.1210 |12.365 4.4.90.52.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 8.447,42 | 28.772,45 | 14.216,32 | 1.168.056,00| 00477 | | |2002.1519 |12.365 4.4.90.51.00 |emenda 178 - reforma e construcao de banheiros da 01 2100000| 9.490,00 | 0,00 | 0,00 | 11.229,00| 00469 | | | | | cei 73 | | | | | | | |2002.2052 |12.365 3.3.90.39.00 |aperfeicoamento dos docentes da educacao infantil 01 2100000| 56.561,08 | 50.853,18 | 46.044,13 | 86.230,00| 00464 | | |2002.2053 |12.365 3.3.90.30.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 01 2100000| -24.243,82 | 11.392,40 | 9.329,50 | 1.798.810,00| 00462 | | |2002.2053 |12.365 3.3.90.39.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 01 2100000| 114.729,14 | 176.663,01 | 111.839,43 | 2.359.129,00| 00465 | | |2002.2055 |12.365 3.3.50.43.00 |apoio as entidades privadas e filantropicas de 01 2100000| 0,00 | 154.415,00 | 154.415,00 | 1.820.920,00| 00459 | | | | | educacao infantil | | | | | | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.04.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00847 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.11.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 8.162.050,92 | 8.162.050,92 | 8.163.080,90 | 8.326.490,63| 00456 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.16.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.946,00| 00457 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.34.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| -12.486,03 | 40.309,24 | 40.309,24 | 578.000,00| 00458 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.94.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00848 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 27/01/2010 Mes : 12 / 2009 Pagina 21 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | |10.04.01| | |SECAO DE EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | |2002.2333 |12.365 3.3.90.30.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.508,00| 00861 | | |2002.2333 |12.365 3.3.90.36.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 1.145,00 | 1.145,00 | 5.697,03 | 82.351,00| 00463 | | |2002.2333 |12.365 3.3.90.39.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 343.551,62 | 683.940,94 | 685.460,88 | 7.149.352,00| 00466 | | |2002.2637 |12.365 3.3.50.43.00 |emenda 126 - subvencao centro educacional apascent 01 2100000| 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00| 00460 | | | | | ai de acao social | | | | | | | |2002.2656 |12.365 3.3.50.43.00 |emenda 153 - subvencao a creche deus menino 01 2100000| 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00| 00461 | | | | | | | | | | | | |2009 | |AMPLIACAO DE VAGAS NA PRE-ESCOLA | | | | | | | |2009.1117 |12.365 4.4.90.51.00 |ampliacao de unidades de educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00470 | | |2009.1117 |12.365 4.4.90.51.00 |ampliacao de unidades de educacao infantil 92 2620000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.003,78| 00909 | | | | | | | | | | | | |2010 | |AMPLIACAO DE VAGAS NA CRECHE | | | | | | | |2010.1116 |12.365 4.4.90.51.00 |construcao de tres creches 01 2100000| 0,00 | 82.682,71 | 82.682,71 | 1.311.748,14| 00471 | | |2010.1393 |12.365 4.4.90.51.00 |construcao de creches 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.257.943,75| 00472 | | |2010.1393 |12.365 4.4.90.52.00 |construcao de creches 01 2100000| 1.220,00 | 3.848,00 | 9.848,00 | 279.188,56| 00478 | | |2010.1394 |12.365 4.4.90.51.00 |ampliacao de centros de educacao infantil 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.119,55| 00473 | | |2010.1503 |12.365 4.4.90.51.00 |emenda 113 - ampliacao de ceis 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00474 | | |2010.1504 |12.365 4.4.90.51.00 |emenda 114 - construcao de creche 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00475 | | |2010.2336 |12.365 3.3.90.39.00 |implementacao de parcerias 01 2100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00467 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECAO DE EDUCACAO INFANTIL | 8.728.934,20 | 9.644.195,01 | 9.551.916,23 | 31.399.187,41| | | | | | | | | | | | |10.04.02| | |SECAO DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |2001 | |ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | | |2001.1207 |12.361 4.4.90.51.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 2200000| -52.755,40 | 101.912,54 | 0,00 | 3.721.243,51| 00509 | | |2001.1207 |12.361 4.4.90.52.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 2200000| -8.959,00 | 0,00 | 3.888,85 | 1.568.863,91| 00514 | | |2001.1208 |12.361 4.4.90.52.00 |cidade educadora 01 2200000| 0,00 | 48.756,61 | 16.467,66 | 876.179,75| 00515 | | |2001.1462 |12.361 4.4.90.52.00 |musicalizacao 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996.831,00| 00516 | | |2001.2041 |12.361 3.3.90.30.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 2200000| 10.536,00 | 606,00 | 606,00 | 3.017.332,25| 00488 | | |2001.2041 |12.361 3.3.90.39.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 2200000| 19.078,71 | 768.337,75 | 630.513,59 | 6.403.529,59| 00498 | | |2001.2045 |12.361 3.3.90.39.00 |conservacao de unidades do ensino fundamental 01 2200000| 12.859,68 | 344.350,66 | 340.462,70 | 4.391.757,37| 00499 | | |2001.2047 |12.361 3.3.50.43.00 |apoio as entidades privadas e filantropicas do 01 2200000| 0,00 | 113.830,00 | 113.830,00 | 1.366.000,00| 00479 | | | | | ensino fundamental | | | | | | | |2001.2405 |12.361 3.3.90.30.00 |cidade educadora 01 2200000| 495,00 | 3.345,93 | 5.122,47 | 478.396,24| 00489 | | |2001.2405 |12.361 3.3.90.36.00 |cidade educadora 01 2200000| 3.465,00 | 9.783,00 | 6.061,00 | 286.894,40| 00496 | | |2001.2405 |12.361 3.3.90.39.00 |cidade educadora 01 2200000| 196.319,00 | 1.240.871,43 | 387.209,79 | 4.707.720,67| 00500 | | |2001.2437 |12.361 3.3.90.39.00 |capacitacao e projetos educacionais 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.640,00| 00501 | | |2001.2600 |12.361 3.3.90.30.00 |musicalizacao 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 336,00 | 29.547,41| 00490 | | |2001.2600 |12.361 3.3.90.39.00 |musicalizacao 01 2200000| 7.898,40 | 29.548,40 | 0,00 | 179.063,90| 00502 | | |2001.2610 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 20 - aumentar o valor da subvencao a amas - 01 2200000| 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 60.000,00| 00480 | | | | | associacao dos amigos dos autistas | | | | | | | |2001.2611 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 21 - aumentar a subvencao a creche especial 01 2200000| 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 60.000,00| 00481 | | | | | maria claro | | | | | | | |2001.2612 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 22 - aumentar subvencao da apae 01 2200000| 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 60.000,00| 00482 | | |2001.2614 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 37 - aumentar subvencao da apae 01 2200000| 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 10.000,00| 00483 | | |2001.2659 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 156 - subvencao assoc.amigos dos autistas 01 2200000| 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 20.000,00| 00484 | | | | | de sorocaba - amas | | | | | | | |2001.2675 |12.361 3.3.90.30.00 |emenda 187 - grafitagem da cei da vl. angelica 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00491 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 27/01/2010 Mes : 12 / 2009 Pagina 22 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | |10.04.02| | |SECAO DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |2001.2679 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 193 - subvencao a apae 01 2200000| 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00| 00485 | | |2001.2686 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 208 - subvencao a integrar 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00486 | | |2001.2687 |12.361 3.3.50.43.00 |emenda 209 - subvencao a pro-ex 01 2200000| 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00| 00487 | | | | | | | | | | | | |2008 | |TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | |2008.2383 |12.361 3.3.90.39.00 |manter o programa de transporte de aluno ensino 01 2200000| -456.295,08 | -39.226,85 | -39.226,85 | 5.838.928,32| 00503 | | | | | fundamental | | | | | | | |2008.2383 |12.361 3.3.90.39.00 |manter o programa de transporte de aluno ensino 02 2200002| 729.596,63 | 1.012.349,00 | 1.012.349,00 | 3.069.597,68| 00504 | | | | | fundamental | | | | | | | |2008.2383 |12.361 3.3.90.39.00 |manter o programa de transporte de aluno ensino 05 2200003| 7.575,10 | 8.002,00 | 8.002,00 | 72.630,00| 00505 | | | | | fundamental | | | | | | | | | | | | | | | | | |2011 | |MANTER MUNICIPALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |2011.2338 |12.361 3.3.90.30.00 |despesa de operacao e manutencao das unidades do 01 2200000| -54.416,39 | 57.751,80 | 16.985,00 | 712.832,04| 00492 | | | | | ensino fundamental | | | | | | | |2011.2338 |12.361 3.3.90.39.00 |despesa de operacao e manutencao das unidades do 01 2200000| 9.039,17 | 110.798,64 | 120.246,31 | 971.975,96| 00506 | | | | | ensino fundamental | | | | | | | | | | | | | | | | | |2012 | |IMPLEMENTAR CENTRO DE EDUCACAO NUTRICIONAL | | | | | | | |2012.1395 |12.361 4.4.90.51.00 |construcao de centro de educacao nutricional 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00510 | | |2012.1395 |12.361 4.4.90.52.00 |construcao de centro de educacao nutricional 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00517 | | |2012.2381 |12.361 3.3.90.30.00 |capacitacao de docentes 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00493 | | | | | | | | | | | | |2014 | |IMPLEMENTAR PROJETO ESCOLA BONITA | | | | | | | |2014.1087 |12.361 4.4.90.51.00 |revitalizacao de predios escolares 01 2200000| 0,00 | 83.695,63 | 83.695,63 | 1.623.000,00| 00511 | | | | | | | | | | | | |2015 | |IMPLEMENTAR O PROJETO SABE TUDO | | | | | | | |2015.1101 |12.361 4.4.90.51.00 |disponibilizar acesso ao saber atraves de constru- 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561.343,63| 00512 | | | | | coes | | | | | | | |2015.1101 |12.361 4.4.90.52.00 |disponibilizar acesso ao saber atraves de constru- 01 2200000| -230.320,00 | 0,00 | 0,00 | 457.985,45| 00518 | | | | | coes | | | | | | | |2015.2486 |12.361 3.3.90.30.00 |disponibilizar o acesso ao saber atraves de constr 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.461,70| 00494 | | | | | ucoes | | | | | | | |2015.2486 |12.361 3.3.90.36.00 |disponibilizar o acesso ao saber atraves de constr 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00497 | | | | | ucoes | | | | | | | |2015.2486 |12.361 3.3.90.39.00 |disponibilizar o acesso ao saber atraves de constr 01 2200000| -14.952,94 | 244.677,75 | 246.361,27 | 2.844.925,22| 00507 | | | | | ucoes | | | | | | | | | | | | | | | | | |2018 | |IMPLEMENTAR CENTRO CAPACITACAO DOS PROFIS.EDUCACAO | | | | | | | |2018.1120 |12.361 4.4.90.51.00 |desapropriacao e construcao do centro de capacita- 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.294.998,00| 00513 | | | | | cao | | | | | | | | | | | | | | | | | |2019 | |IMPLEMENTAR CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCACAO | | | | | | | |2019.1119 |12.361 4.4.90.51.00 |desapropriacao e construcao do centro de referen- 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00| 00919 | | | | | cia da educacao | | | | | | | |2019.1119 |12.361 4.4.90.52.00 |desapropriacao e construcao do centro de referen- 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.718,88| 00519 | | | | | cia da educacao | | | | | | | |2019.2601 |12.361 3.3.90.30.00 |funcionamento do centro de referencia 01 2200000| 2.063,00 | 1.477,00 | 103,12 | 116.083,72| 00495 | | |2019.2601 |12.361 3.3.90.39.00 |funcionamento do centro de referencia 01 2200000| 0,00 | 0,00 | 4.896,00 | 145.996,40| 00508 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 27/01/2010 Mes : 12 / 2009 Pagina 23 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECAO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 181.226,88 | 4.269.867,29 | 3.070.909,54 | 47.414.257,00| | | | | | | | | | | | |10.04.03| | |ENSINO MEDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |2003 | |ENSINO MEDIO E PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | |2003.1211 |12.362 4.4.90.51.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 2300000| 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 810.000,00 | 1.620.000,00| 00953 | | |2003.1211 |12.362 4.4.90.52.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 2300000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.633,53| 00527 | | |2003.2384 |12.362 3.1.90.11.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 2300000| 399.421,03 | 400.289,03 | 575.990,81 | 2.380.000,00| 00520 | | |2003.2384 |12.362 3.1.90.13.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 2300000| 20.474,10 | 20.474,10 | 28.007,93 | 205.000,00| 00521 | | |2003.2384 |12.362 3.1.90.16.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 2300000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.051,75| 00927 | | |2003.2384 |12.362 3.1.90.34.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 2300000| 6.351,87 | 6.351,87 | 6.351,87 | 57.000,00| 00522 | | |2003.2384 |12.362 3.1.91.13.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 2300000| 46.748,27 | 46.748,27 | 43.502,07 | 352.000,00| 00523 | | |2003.2384 |12.362 3.3.90.30.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 2300000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00524 | | |2003.2384 |12.362 3.3.90.39.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 2300000| 650,00 | 15.170,00 | 15.232,11 | 34.314,72| 00525 | | | | | | | | | | | | |2008 | |TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | |2008.2534 |12.362 3.3.90.39.00 |transporte de alunos do ensino medio 02 2300001| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00526 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |ENSINO MEDIO | 2.093.645,27 | 2.109.033,27 | 1.479.084,79 | 4.744.000,00| | | | | | | | | | | | |10.04.04| | |FDO.MAN.DESEN.ED.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | | | | | |2001 | |ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.04.00 |funcionamento do ensino fundamental 02 2620000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00849 | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.09.00 |funcionamento do ensino fundamental 02 2620000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00843 | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.11.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 2200000| 5.565.373,78 | 5.565.373,78 | 5.565.373,78 | 5.565.381,98| 00955 | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.11.00 |funcionamento do ensino fundamental 02 2610000| 1.907.494,07 | 1.908.751,82 | 1.920.222,71 | 27.017.560,97| 00528 | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.11.00 |funcionamento do ensino fundamental 02 2620000| 19.293,73 | 23.337,32 | 29.243,24 | 5.815.087,13| 00529 | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.11.00 |funcionamento do ensino fundamental 92 2610000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00910 | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.11.00 |funcionamento do ensino fundamental 92 2640000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.191.270,80| 00912 | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.13.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 2200000| 70.935,19 | 70.935,19 | 0,00 | 71.022,00| 00956 | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.13.00 |funcionamento do ensino fundamental 02 2620000| 98.874,64 | 98.874,64 | 173.598,30 | 888.308,11| 00532 | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.34.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 2200000| 187.796,31 | 89.708,53 | 89.708,53 | 187.796,31| 00960 | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.34.00 |funcionamento do ensino fundamental 02 2610000| 174.364,53 | 174.364,53 | 174.364,53 | 846.882,00| 00933 | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.34.00 |funcionamento do ensino fundamental 02 2620000| -186.446,36 | -57.122,68 | -57.122,68 | 238.653,58| 00534 | | |2001.2041 |12.361 3.1.90.94.00 |funcionamento do ensino fundamental 02 2620000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00850 | | |2001.2041 |12.361 3.1.91.13.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 2200000| 1.098.114,94 | 1.098.114,94 | 509.872,59 | 1.290.337,41| 00957 | | |2001.2041 |12.361 3.1.91.13.00 |funcionamento do ensino fundamental 02 2620000| 36.132,05 | 36.933,09 | 555.688,14 | 7.446.522,59| 00535 | | | | | | | | | | | | |2002 | |EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE | | | | | | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.09.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 02 2620000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00844 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.11.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 02 2610000| 841.169,80 | 841.479,00 | 841.479,00 | 27.799.964,00| 00530 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.11.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 02 2620000| 8.509,94 | 8.509,94 | 34.066,61 | 11.523.896,37| 00531 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.11.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 92 2610000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00911 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.11.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 92 2640000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00| 00913 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.13.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 111.063,99 | 111.063,99 | 47.064,23 | 111.064,97| 00959 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.13.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 02 2620000| -35.490,49 | 11.573,74 | 33.927,70 | 413.834,03| 00533 | | |2002.2333 |12.365 3.1.90.34.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 02 2610000| 259.739,95 | 259.739,95 | 259.739,95 | 1.182.903,00| 00934 | | |2002.2333 |12.365 3.1.91.13.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 2100000| 1.449.833,53 | 1.449.833,53 | 726.840,95 | 1.456.000,11| 00958 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 27/01/2010 Mes : 12 / 2009 Pagina 24 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | |10.04.04| | |FDO.MAN.DESEN.ED.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO | | | | | | | |2002.2333 |12.365 3.1.91.13.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 02 2620000| 27.099,16 | 27.099,16 | 727.504,65 | 7.316.599,89| 00536 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FDO.MAN.DESEN.ED.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO | 11.633.858,76 | 11.718.570,47 | 11.631.572,23 | 102.163.085,25| | | | | | | | | | | | |10.04.05| | |ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |2005 | |ENSINO SUPERIOR | | | | | | | |2005.2436 |12.364 3.3.90.39.00 |manutencao de unidades de ensino superior 01 1100000| 11.400,00 | 34.469,92 | 26.077,61 | 303.273,00| 00538 | | | | | | | | | | | | |2008 | |TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | |2008.2332 |12.364 3.3.90.18.00 |transporte de alunos de ensino superior 01 1100000| 0,00 | 12.375,87 | 12.375,87 | 150.000,00| 00537 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |ENSINO SUPERIOR | 11.400,00 | 46.845,79 | 38.453,48 | 453.273,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | 22.649.065,11 | 27.788.511,83 | 25.771.936,27 | 186.173.802,66| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | 26.502.524,30 | 36.102.070,35 | 31.409.709,01 | 238.367.880,65| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 27/01/2010 Mes : 12 / 2009 Pagina 25 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |11.00.00| | |SECRETARIA DA SAUDE (SES) | | | | | | |11.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |1001 | |ATENCAO BASICA A SAUDE | | | | | | | |1001.1189 |10.301 4.4.90.51.00 |ampliacao do c.s. habiteto 01 3100000| -324.402,32 | 20.597,68 | 0,00 | 408.875,60| 00588 | | |1001.1407 |10.301 4.4.90.51.00 |ampliacao de predios 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.309,09| 00589 | | |1001.1698 |10.301 4.4.50.42.00 |reforma e ampliacao do hospital sarina rolim cara 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00| 00940 | | | | | cante - gpaci | | | | | | | |1001.2544 |10.301 3.3.90.30.00 |promover a saude e estimular as posturas saudaveis 01 3100000| 5.100,00 | 19.615,80 | 3.687,00 | 35.456,16| 00552 | | |1001.2544 |10.301 3.3.90.39.00 |promover a saude e estimular as posturas saudaveis 01 3100000| 9.920,00 | 10.492,00 | 10.492,00 | 37.440,00| 00573 | | |1001.2545 |10.301 3.3.90.30.00 |orientacao e monitoramento alimentar e nutricional 05 3000033| -22.268,80 | 17.526,40 | 3.235,20 | 522.534,48| 00553 | | |1001.2546 |10.301 3.3.90.30.00 |aquisicao de alimentos para combate as carencias 05 3000033| -5.644,80 | 23.841,50 | 8.588,54 | 124.522,17| 00554 | | | | | nutricionais | | | | | | | |1001.2616 |10.301 3.3.90.39.00 |emenda 40 - semana da medicina tradicional chinesa 01 3100000| 0,00 | 4.121,50 | 3.321,50 | 8.737,50| 00574 | | |1001.2682 |10.305 3.3.50.43.00 |emenda 199 - subvenc.a fund.alexandra schlumberger 01 3100000| 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00| 00551 | | | | | | | | | | | | |1003 | |ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | | | |1003.1263 |10.301 4.4.90.51.00 |reforma e ampliacao do centro de esterilizacao 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00590 | | |1003.1409 |10.302 4.4.90.52.00 |renovacao da frota de veiculos 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00595 | | |1003.2018 |10.302 3.3.50.43.00 |apoio as entidades privadas e filantropicas 01 3100000| -63.086,11 | 782.014,26 | 782.014,26 | 9.093.298,35| 00546 | | | | | assistencia hospitalar | | | | | | | |1003.2372 |10.302 3.3.90.30.00 |atendimento ambulatorial, hospitalar e apoio diag- 05 3000033| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00559 | | | | | nostico (repasse) | | | | | | | |1003.2373 |10.302 3.3.90.30.00 |projeto samu (repasse federal para custeio de 50% 05 3000031| 0,00 | 332,58 | 529,33 | 2.305,17| 00560 | | | | | do rh e investimento) | | | | | | | |1003.2373 |10.302 3.3.90.39.00 |projeto samu (repasse federal para custeio de 50% 05 3000031| 5.532,26 | 7.093,25 | 7.687,25 | 39.742,25| 00581 | | | | | do rh e investimento) | | | | | | | |1003.2374 |10.302 3.3.90.39.00 |compra de servicos e insumos para auxilio diagnos- 05 3000033| -12,20 | 7.548,01 | 7.548,01 | 272.155,90| 00582 | | | | | tico | | | | | | | |1003.2548 |10.302 3.3.90.48.00 |despesa para tratamento fora do municipio 05 3000033| 31.009,40 | 31.009,40 | 32.670,75 | 444.097,81| 00587 | | |1003.2604 |10.302 3.3.50.43.00 |emenda 03 - aumentar subvencao sta.casa de meseri- 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59| 00547 | | | | | cordia | | | | | | | |1003.2642 |10.302 3.3.50.43.00 |emenda 138 - subvencao assoc.evangelica benefic. 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00548 | | | | | de sorocaba (hospital evangelico) | | | | | | | |1003.2661 |10.302 3.3.50.43.00 |emenda 158 - subvencao assoc.beneficente oncologia 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00549 | | | | | de sorocaba - abos | | | | | | | |1003.2672 |10.302 3.3.50.43.00 |emenda 179 - aumentar subvencao da irmandade sta. 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00550 | | | | | casa de misericordia | | | | | | | | | | | | | | | | | |1006 | |ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | |1006.2028 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 01 3100000| -494.874,47 | 841.403,39 | 538.943,81 | 5.369.896,48| 00561 | | |1006.2028 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 02 3000028| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00| 00562 | | |1006.2028 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 05 3000030| -94.047,36 | 493.239,11 | 210.174,77 | 3.109.632,90| 00563 | | |1006.2028 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 05 3000031| 0,00 | 123,00 | 123,00 | 149.445,55| 00564 | | |1006.2028 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 05 3000033| -762.331,00 | 669.917,68 | 387.907,42 | 4.392.049,44| 00565 | | |1006.2028 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 05 3000034| -94,00 | 0,00 | 0,00 | 49.118,94| 00566 | | |1006.2028 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 95 3000030| -11.350,43 | 189.579,85 | 136.137,38 | 895.633,52| 00892 | | |1006.2029 |10.303 3.3.90.39.00 |distribuicao de medicamentos recebidos, gerencia- 01 3100000| 0,00 | 22.254,45 | 22.254,45 | 305.719,95| 00583 | | | | | mento para conservacao, controle e seguranca | | | | | | | | | | | | | | | | | |1009 | |GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | | | | | | | |1009.1099 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de moveis e equipamento medicos, odonto- 01 3100000| 0,00 | 5.874,10 | 5.874,10 | 197.190,99| 00592 | | | | | logicos de informatica e outros | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 27/01/2010 Mes : 12 / 2009 Pagina 26 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |11.00.00| | |SECRETARIA DA SAUDE (SES) | | | | | | |11.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |1009.1099 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de moveis e equipamento medicos, odonto- 05 3000033| 3.904,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00| 00954 | | | | | logicos de informatica e outros | | | | | | | |1009.1099 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de moveis e equipamento medicos, odonto- 05 3000034| 2.385,00 | 3.458,76 | 1.073,76 | 12.136,76| 00593 | | | | | logicos de informatica e outros | | | | | | | |1009.1099 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de moveis e equipamento medicos, odonto- 95 3000031| 2.277,00 | 2.417,00 | 2.417,00 | 368.597,56| 00878 | | | | | logicos de informatica e outros | | | | | | | |1009.1099 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de moveis e equipamento medicos, odonto- 95 3000032| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00| 00879 | | | | | logicos de informatica e outros | | | | | | | |1009.1099 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de moveis e equipamento medicos, odonto- 95 3000033| 8.638,13 | 98.370,41 | 24.275,96 | 186.266,06| 00880 | | | | | logicos de informatica e outros | | | | | | | |1009.1411 |10.301 4.4.90.51.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.718.981,52| 00591 | | |1009.1411 |10.301 4.4.90.51.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 3000034| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290.620,59| 00881 | | |1009.1412 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de equipamentos para o conselho municipa 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00594 | | | | | l de saude | | | | | | | |1009.2039 |10.301 3.1.90.04.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00845 | | |1009.2039 |10.301 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 9.967.945,25 | 9.997.423,56 | 11.409.984,59 | 90.395.945,28| 00539 | | |1009.2039 |10.301 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 3000031| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00540 | | |1009.2039 |10.301 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 157.218,57 | 157.218,57 | 157.428,44 | 1.284.170,00| 00541 | | |1009.2039 |10.301 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 551.003,22 | 552.222,96 | 552.650,01 | 6.694.638,98| 00542 | | |1009.2039 |10.301 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 11.872,45 | 656.276,97 | 714.418,27 | 7.466.576,30| 00543 | | |1009.2039 |10.301 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 3000033| 71.300,00 | 71.300,00 | 0,00 | 784.300,00| 00544 | | |1009.2039 |10.301 3.1.90.94.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00846 | | |1009.2039 |10.301 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 2.556.354,49 | 2.556.354,49 | 2.413.770,05 | 16.905.409,23| 00545 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 4.681,71 | 53.863,07 | 45.936,88 | 636.053,84| 00555 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 3000033| 1.739,00 | 11.427,62 | 1.155,12 | 147.783,39| 00556 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 3000032| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00| 00882 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 3000033| 6.900,00 | 7.704,05 | 386,00 | 31.646,55| 00884 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.35.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00| 00570 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 10.181,76 | 15.122,18 | 34.876,71 | 399.217,91| 00571 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 52.773,83 | 961.500,59 | 889.151,15 | 10.113.792,94| 00575 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 3000032| 102.777,03 | 28.365,08 | 8.000,00 | 140.523,26| 00576 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 3000033| -49.326,55 | 120.872,92 | 82.218,05 | 528.009,84| 00577 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 3000032| 591,97 | 3.100,00 | 1.200,00 | 282.826,22| 00883 | | |1009.2039 |10.301 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 3000033| -1,00 | 27.388,13 | 23.005,80 | 252.360,00| 00885 | | |1009.2379 |10.301 3.3.90.30.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00557 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1009.2379 |10.301 3.3.90.33.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00569 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1009.2379 |10.301 3.3.90.39.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 3100000| 5.888,71 | 5.413,44 | 2.394,50 | 37.577,55| 00578 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1009.2380 |10.301 3.3.90.30.00 |conselho municipal de saude 01 3100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00558 | | | | | | | | | | | | |1010 | |ACOES DE SAUDE COLETIVA | | | | | | | |1010.2550 |10.301 3.3.90.30.00 |campanhas educativas 95 3000034| 0,00 | 3.144,00 | 3.144,00 | 26.108,38| 00886 | | |1010.2550 |10.301 3.3.90.39.00 |campanhas educativas 95 3000034| 1.545,20 | 19.067,58 | 8.479,50 | 148.210,28| 00887 | | |1010.2551 |10.301 3.3.90.30.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 95 3000034| 0,00 | 7.742,00 | 7.742,00 | 11.417,42| 00888 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.2551 |10.301 3.3.90.36.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 05 3000034| 550,00 | 0,00 | 0,00 | 26.215,00| 00572 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 27/01/2010 Mes : 12 / 2009 Pagina 27 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |11.00.00| | |SECRETARIA DA SAUDE (SES) | | | | | | |11.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |1010.2551 |10.301 3.3.90.36.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 95 3000034| 350,00 | 350,00 | 350,00 | 8.562,43| 00889 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.2551 |10.301 3.3.90.39.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 3100000| 0,00 | 2.324,00 | 1.180,00 | 15.113,21| 00579 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.2551 |10.301 3.3.90.39.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 05 3000034| 5.564,37 | 85,00 | 1.757,00 | 65.856,70| 00580 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.2551 |10.301 3.3.90.39.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 95 3000034| 9.855,62 | 7.198,18 | 7.462,93 | 82.108,70| 00890 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.1414 |10.305 4.4.90.52.00 |renovacao da frota de veiculos 05 3000034| 0,00 | 38.752,98 | 38.752,98 | 195.905,98| 00596 | | |1010.1414 |10.305 4.4.90.52.00 |renovacao da frota de veiculos 95 3000034| 0,00 | 313.847,00 | 279.247,00 | 320.000,00| 00893 | | |1010.1417 |10.305 4.4.90.52.00 |aq. de moveis e equip. medicos em geral 05 3000034| 99.388,00 | 7.540,00 | 7.540,00 | 266.421,33| 00597 | | |1010.1417 |10.305 4.4.90.52.00 |aq. de moveis e equip. medicos em geral 95 3000034| 0,00 | 9.450,00 | 7.360,00 | 179.043,15| 00894 | | |1010.2027 |10.305 3.3.90.39.00 |vigilancia, prevencao e controle doencas transmit. 05 3000034| 57.606,32 | 64.724,41 | 29.933,24 | 272.071,06| 00584 | | | | | por vetores e zoonoses | | | | | | | |1010.2549 |10.305 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| -1.317,59 | 20.994,84 | 11.491,33 | 80.275,48| 00567 | | |1010.2549 |10.305 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 3000034| 2.060,00 | 13.182,93 | 465,80 | 105.513,12| 00568 | | |1010.2549 |10.305 3.3.90.35.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 3000034| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00| 00895 | | |1010.2549 |10.305 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 3100000| 231,00 | 264,00 | 7.018,00 | 95.929,19| 00585 | | |1010.2550 |10.305 3.3.90.39.00 |campanhas educativas 01 3100000| 4.310,16 | 10.910,00 | 7.760,00 | 53.974,76| 00586 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 11.947.697,82 | 19.020.960,68 | 18.970.214,84 | 168.766.172,81| | | | | | | | | | | | |11.11.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |1003 | |ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | | | |1003.2372 |10.302 3.3.90.39.00 |atendimento ambulatorial, hospitalar e apoio diag- 05 3000031| 2.818.147,48 | 6.634.884,16 | 4.495.778,77 | 72.562.404,93| 00598 | | | | | nostico (repasse) | | | | | | | |1003.2372 |10.302 3.3.90.39.00 |atendimento ambulatorial, hospitalar e apoio diag- 95 3000031| 2.121.220,00 | 2.217.724,87 | 2.214.199,87 | 2.999.879,44| 00891 | | | | | nostico (repasse) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.939.367,48 | 8.852.609,03 | 6.709.978,64 | 75.562.284,37| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 16.887.065,30 | 27.873.569,71 | 25.680.193,48 | 244.328.457,18| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 27/01/2010 Mes : 12 / 2009 Pagina 28 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |12.00.00| | |SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | | | | | | |12.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |3007 | |ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | |3007.1492 |27.811 4.4.90.51.00 |emenda 97 - construcao de centro esportivo no bai- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00618 | | | | | rro aparecidinha | | | | | | | |3007.1029 |27.812 4.4.90.51.00 |modernizacao da infra-estrutura esportiva 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169.113,64| 00619 | | |3007.1029 |27.812 4.4.90.51.00 |modernizacao da infra-estrutura esportiva 02 1000025| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00863 | | |3007.1029 |27.812 4.4.90.51.00 |modernizacao da infra-estrutura esportiva 95 1000010| 214.851,62 | 41.360,84 | 41.360,84 | 251.006,26| 00875 | | |3007.1029 |27.812 4.4.90.52.00 |modernizacao da infra-estrutura esportiva 01 1100000| 915,00 | 23.109,00 | 21.975,00 | 46.000,00| 00630 | | |3007.1453 |27.812 4.4.90.51.00 |constr centro de lazer vila formosa 02 1000032| 126.288,78 | 0,00 | 0,00 | 126.288,78| 00931 | | |3007.1486 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 60 - construcao de vestiario 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00620 | | |3007.1487 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 61 - construcao de arquibancada 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00621 | | |3007.1490 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 84 - reforma e ampliacao campo de futebol 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00622 | | | | | no bairro laranjeiras | | | | | | | |3007.1496 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 101 - construcao de quadra esportiva briga- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00623 | | | | | deiro tobias | | | | | | | |3007.1497 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 102 - cobertura da quadra de esportes do jd 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00624 | | | | | guadalajara | | | | | | | |3007.1498 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 103 - construcao de quadra esportiva no jd. 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00625 | | | | | sao guilherme | | | | | | | |3007.1511 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 131 - construcao de vestiario 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00626 | | |3007.1512 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 134 - construcao de quadra poliesportiva 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00627 | | |3007.1513 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 136 - construcao de quadra poliesportiva 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00628 | | |3007.1514 |27.812 4.4.90.51.00 |emenda 137 - ampliacao de vestiario e construcao 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00629 | | |3007.2108 |27.812 3.3.90.30.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 1100000| 454,70 | 2.719,60 | 3.047,60 | 50.125,66| 00605 | | |3007.2108 |27.812 3.3.90.33.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,69| 00608 | | |3007.2108 |27.812 3.3.90.35.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 1100000| 6.017,37 | 20.300,37 | 14.283,00 | 48.866,37| 00609 | | |3007.2108 |27.812 3.3.90.36.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 1100000| -1.401,44 | 8.378,00 | 6.119,00 | 49.930,81| 00610 | | |3007.2108 |27.812 3.3.90.39.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 1100000| 11.741,49 | 81.326,78 | 80.135,78 | 271.093,78| 00614 | | |3007.2109 |27.812 3.3.90.30.00 |promocao de eventos esportivos 01 1100000| 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 19.145,00| 00606 | | |3007.2109 |27.812 3.3.90.36.00 |promocao de eventos esportivos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00611 | | |3007.2109 |27.812 3.3.90.39.00 |promocao de eventos esportivos 01 1100000| -89.698,21 | 133.364,55 | 136.545,25 | 1.917.776,86| 00615 | | |3007.2607 |27.812 3.3.90.39.00 |emenda 09 - apoio a realizacao de provas de ruas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.466,00| 00616 | | |3007.2596 |27.813 3.3.90.30.00 |pedala sorocaba 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.613,00| 00607 | | |3007.2596 |27.813 3.3.90.36.00 |pedala sorocaba 01 1100000| 12.900,00 | 10.390,00 | 390,00 | 31.540,00| 00612 | | |3007.2596 |27.813 3.3.90.39.00 |pedala sorocaba 01 1100000| 40.488,84 | 26.140,20 | 13.778,00 | 167.220,84| 00617 | | | | | | | | | | | | |3008 | |GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | |3008.2112 |27.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 422.195,46 | 422.195,46 | 555.208,65 | 4.125.500,00| 00599 | | |3008.2112 |27.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 14.968,12 | 14.968,12 | 14.597,82 | 114.000,00| 00600 | | |3008.2112 |27.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 10.340,28 | 10.340,28 | 10.340,28 | 177.000,00| 00601 | | |3008.2112 |27.122 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| -5.680,27 | 13.159,40 | 13.159,40 | 224.500,00| 00602 | | |3008.2112 |27.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 113.732,76 | 113.732,76 | 127.785,30 | 741.000,00| 00603 | | |3008.2114 |27.122 3.3.90.30.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 1100000| 0,00 | 2.556,08 | 6.712,00 | 122.410,00| 00604 | | |3008.2114 |27.122 3.3.90.39.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 1100000| 80.093,51 | 104.784,17 | 92.790,89 | 843.590,00| 00613 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 960.428,01 | 1.028.825,61 | 1.138.228,81 | 10.522.599,69| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 27/01/2010 Mes : 12 / 2009 Pagina 29 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |12.00.00| | |SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | | | | | | |12.04.00| | |FUNDO APOIO DESPORTO AMADOR DE SOROCABA | | | | | | | | | | | | | | | | | |3007 | |ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | |3007.2410 |27.811 3.3.90.36.00 |fundo de apoio ao desporto amador de sorocaba - 03 1000007| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.850,00| 00938 | | | | | fadas | | | | | | | |3007.2410 |27.811 3.3.90.39.00 |fundo de apoio ao desporto amador de sorocaba - 03 1000007| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.352,99| 00632 | | | | | fadas | | | | | | | |3007.2617 |27.811 3.3.90.36.00 |emenda 42 - programa bolsa-atleta 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.460,00| 00631 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO APOIO DESPORTO AMADOR DE SOROCABA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.662,99| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | 960.428,01 | 1.028.825,61 | 1.138.228,81 | 10.708.262,68| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 27/01/2010 Mes : 12 / 2009 Pagina 30 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |13.00.00| | |SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | | | | | | |13.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |8001 | |SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL | | | | | | | |8001.2439 |15.452 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 339.560,61 | 339.560,61 | 363.296,88 | 2.231.646,85| 00633 | | |8001.2439 |15.452 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 4.285,85 | 4.285,85 | 6.501,90 | 63.000,00| 00634 | | |8001.2439 |15.452 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 24.876,81 | 24.876,81 | 24.876,81 | 101.000,00| 00635 | | |8001.2439 |15.452 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 87.137,58 | 87.137,58 | 80.016,88 | 387.000,00| 00636 | | |8001.2439 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 854,00 | 1.198,00 | 1.198,00 | 31.246,30| 00637 | | |8001.2439 |15.452 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 1.337,48 | 2.098,76 | 16.040,78| 00638 | | |8001.2439 |15.452 3.3.90.35.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 23.833,33 | 23.833,33 | 100.000,00| 00928 | | |8001.2439 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 14.874,94 | 14.140,17 | 96.515,51| 00639 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 456.714,85 | 497.104,60 | 515.962,73 | 3.026.449,44| | | | | | | | | | | | |13.05.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |5004 | |TRANSPORTE COLETIVO | | | | | | | |5004.1215 |15.453 4.4.90.51.00 |modernizacao dos servicos de transporte 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,36| 00644 | | |5004.2178 |15.453 3.3.90.39.00 |subsidios as empresas concessionarias de transpor- 01 1100000| 2.988.741,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 15.700.000,00| 00641 | | | | | tes coletivos | | | | | | | |5004.2438 |15.453 3.3.90.35.00 |modernizacao dos servicos de transporte 01 1100000| 0,00 | 17.090,00 | 17.090,00 | 463.370,00| 00640 | | |5004.2482 |26.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos de transporte 01 1100000| 0,00 | 1.483.333,37 | 1.593.700,04 | 13.004.897,64| 00642 | | |5004.2483 |26.131 3.3.90.39.00 |campanhas pula catraca / uso transporte coletivo 01 1100000| 0,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 86.032,00| 00643 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 2.988.741,00 | 5.004.073,37 | 5.114.440,04 | 29.265.000,00| | | | | | | | | | | | |13.06.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |8001 | |SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL | | | | | | | |8001.1083 |15.452 4.4.90.52.00 |aquisicao de meios e equipamentos 03 4000001| -10.742,42 | 32.186,18 | 30.137,58 | 402.573,30| 00649 | | |8001.1389 |15.452 4.4.90.52.00 |fiscalizacao, operacao e sinalizacao 03 4000001| -10.797,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 88.803,00| 00650 | | |8001.2532 |15.452 3.3.90.30.00 |fiscalizazao, operacao e sinalizacao 03 4000001| -8.438,43 | 100.043,83 | 102.500,43 | 1.448.897,23| 00646 | | |8001.2532 |15.452 3.3.90.36.00 |fiscalizazao, operacao e sinalizacao 03 4000001| 1.593,46 | 4.456,46 | 8.355,33 | 73.340,92| 00647 | | |8001.2532 |15.452 3.3.90.39.00 |fiscalizazao, operacao e sinalizacao 03 4000001| 81.869,67 | 478.333,73 | 425.339,95 | 4.318.950,32| 00648 | | |8001.0020 |28.846 3.3.20.41.00 |repasse ao funset 03 4000001| -8.360,80 | 273,04 | 273,04 | 115.985,79| 00645 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | 45.124,48 | 620.293,24 | 571.606,33 | 6.448.550,56| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | 3.490.580,33 | 6.121.471,21 | 6.202.009,10 | 38.740.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 27/01/2010 Mes : 12 / 2009 Pagina 31 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |14.00.00| | |SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | | | | | | |14.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4003 | |ATENCAO AO TRABALHADOR | | | | | | | |4003.1080 |11.333 4.4.90.51.00 |construcao e aparelhamento do novo predio da unive 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00| 00675 | | | | | rsidade do trabalhador unit | | | | | | | |4003.1222 |11.333 4.4.90.51.00 |fomento para geracao de renda 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.020,00| 00676 | | |4003.1222 |11.333 4.4.90.52.00 |fomento para geracao de renda 01 1100000| 379,00 | 3.017,00 | 1.139,00 | 30.859,70| 00678 | | |4003.1222 |11.333 4.4.90.52.00 |fomento para geracao de renda 92 1000031| 2.331,77 | 2.331,77 | 2.331,77 | 6.133,10| 00877 | | |4003.1390 |11.333 4.4.90.51.00 |identificao de vagas e colocacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00677 | | |4003.1390 |11.333 4.4.90.52.00 |identificao de vagas e colocacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.693,81| 00679 | | |4003.2132 |11.333 3.3.90.30.00 |qualificacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00654 | | |4003.2132 |11.333 3.3.90.33.00 |qualificacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.422,33| 00657 | | |4003.2132 |11.333 3.3.90.35.00 |qualificacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.830,00| 00661 | | |4003.2132 |11.333 3.3.90.36.00 |qualificacao do trabalhador 01 1100000| 2.800,00 | 3.430,00 | 3.430,00 | 59.714,25| 00663 | | |4003.2132 |11.333 3.3.90.39.00 |qualificacao do trabalhador 01 1100000| 91.045,00 | 231.587,82 | 208.726,75 | 1.138.412,52| 00668 | | |4003.2132 |11.333 3.3.90.47.00 |qualificacao do trabalhador 01 1100000| 4.245,20 | 4.245,20 | 2.096,88 | 53.645,33| 00674 | | |4003.2133 |11.333 3.3.90.30.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00655 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.2133 |11.333 3.3.90.33.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00658 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.2133 |11.333 3.3.90.35.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00662 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.2133 |11.333 3.3.90.36.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00664 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.2133 |11.333 3.3.90.39.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 1100000| 120,00 | 120,00 | 120,00 | 2.655,58| 00669 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.2316 |11.333 3.3.90.33.00 |participacao de artesaos em feiras 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.375,96| 00659 | | |4003.2316 |11.333 3.3.90.36.00 |participacao de artesaos em feiras 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050,00| 00665 | | |4003.2316 |11.333 3.3.90.39.00 |participacao de artesaos em feiras 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.982,40| 00670 | | |4003.2317 |11.333 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 31.491,26 | 31.491,26 | 30.680,52 | 201.466,02| 00653 | | |4003.2444 |11.333 3.3.90.30.00 |fomento para geracao de renda 92 1000031| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00876 | | |4003.2444 |11.333 3.3.90.36.00 |fomento para geracao de renda 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 2.667,46 | 45.722,48| 00666 | | |4003.2444 |11.333 3.3.90.39.00 |fomento para geracao de renda 01 1100000| 962,00 | 962,00 | 7.500,00 | 40.516,52| 00671 | | |4003.2622 |11.333 3.3.90.39.00 |emenda 69 - semana municipal de prev. ao acidente 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00672 | | | | | de trabalho - sempat | | | | | | | | | | | | | | | | | |4021 | |MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | |4021.2443 |11.333 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 139.199,15 | 139.199,15 | 139.199,15 | 1.167.735,28| 00651 | | |4021.2443 |11.333 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 7.975,10 | 7.975,10 | 7.729,89 | 57.000,00| 00652 | | |4021.2443 |11.333 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 310,40 | 310,40 | 310,40 | 3.000,00| 00926 | | |4021.2443 |11.333 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 738,00 | 738,00 | 20.382,65| 00656 | | |4021.2443 |11.333 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.834,84| 00660 | | |4021.2443 |11.333 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 3.775,06 | 32.220,40| 00667 | | |4021.2443 |11.333 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| -4.305,60 | 4.893,33 | 4.474,76 | 121.826,83| 00673 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 276.553,28 | 430.301,03 | 414.919,64 | 6.744.500,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | 276.553,28 | 430.301,03 | 414.919,64 | 6.744.500,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 27/01/2010 Mes : 12 / 2009 Pagina 32 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |15.00.00| | |SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | | | | | | |15.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |6009 | |DESENVOLVIMENTO LOCAL | | | | | | | |6009.1262 |04.122 4.4.90.51.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595.000,00| 00691 | | |6009.1262 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.338,00| 00859 | | |6009.1460 |19.573 4.4.90.51.00 |pts - parque tecnologico de sorocaba 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.418.000,00| 00692 | | |6009.1460 |19.573 4.4.90.51.00 |pts - parque tecnologico de sorocaba 02 1000030| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00| 00929 | | |6009.2597 |19.573 3.3.90.39.00 |pts - parque tecnologico de sorocaba 01 1100000| 0,00 | 474,66 | 444,16 | 640,00| 00687 | | |6009.2355 |23.691 3.3.90.39.00 |criacao de sistema de divulgacao do municipio 01 1100000| 286,90 | 5.386,90 | 2.086,90 | 90.131,36| 00688 | | |6009.2402 |23.691 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 97.051,67 | 97.051,67 | 97.051,67 | 871.087,35| 00680 | | |6009.2402 |23.691 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 19.763,35 | 19.763,35 | 18.499,05 | 111.000,00| 00681 | | |6009.2402 |23.691 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| -303,83 | 1.828,99 | 1.828,99 | 36.700,00| 00923 | | |6009.2402 |23.691 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 9.799,70 | 9.799,70 | 9.108,14 | 84.300,00| 00682 | | |6009.2402 |23.691 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| -7,55 | 69,45 | 69,45 | 5.412,79| 00683 | | |6009.2402 |23.691 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.495,49| 00685 | | |6009.2402 |23.691 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| -2.495,08 | 5.097,07 | 4.819,12 | 84.212,18| 00689 | | |6009.2540 |23.691 3.3.90.30.00 |polo de desenvolvimento e inovacao de soricaba 01 1100000| -912,00 | 16,56 | 4,14 | 5.382,36| 00684 | | |6009.2540 |23.691 3.3.90.33.00 |polo de desenvolvimento e inovacao de soricaba 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.534,44| 00686 | | |6009.2540 |23.691 3.3.90.39.00 |polo de desenvolvimento e inovacao de soricaba 01 1100000| -1.115,85 | 2.014,98 | 19.667,04 | 311.964,03| 00690 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 122.067,31 | 141.503,33 | 153.578,66 | 16.706.198,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | 122.067,31 | 141.503,33 | 153.578,66 | 16.706.198,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 27/01/2010 Mes : 12 / 2009 Pagina 33 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |16.00.00| | |SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | | | | | | |16.01.00| | |AREA DE IMPRENSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |7004 | |COMUNICACAO E PUBLICIDADE | | | | | | | |7004.2442 |24.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 149.387,14 | 149.387,14 | 158.367,94 | 1.310.000,00| 00693 | | |7004.2442 |24.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 35.205,02 | 35.205,02 | 34.741,61 | 237.000,00| 00694 | | |7004.2442 |24.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 1.537,51 | 1.537,51 | 1.537,51 | 13.200,00| 00925 | | |7004.2401 |24.131 3.3.90.30.00 |comunicacao interna e externa e divulgacao oficial 01 1100000| -94,78 | -94,78 | -94,78 | 3.800,00| 00695 | | | | | do governo | | | | | | | |7004.2401 |24.131 3.3.90.33.00 |comunicacao interna e externa e divulgacao oficial 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00| 00696 | | | | | do governo | | | | | | | |7004.2401 |24.131 3.3.90.36.00 |comunicacao interna e externa e divulgacao oficial 01 1100000| 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00| 00952 | | | | | do governo | | | | | | | |7004.2401 |24.131 3.3.90.39.00 |comunicacao interna e externa e divulgacao oficial 01 1100000| 55.918,82 | 215.248,63 | 201.611,16 | 1.590.600,00| 00697 | | | | | do governo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |AREA DE IMPRENSA | 268.053,71 | 427.383,52 | 422.263,44 | 3.183.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 268.053,71 | 427.383,52 | 422.263,44 | 3.183.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 27/01/2010 Mes : 12 / 2009 Pagina 34 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |17.00.00| | |SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | | | | | | |17.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7009 | |GESTAO DE PESSOAS | | | | | | | |7009.1218 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.229,77| 00713 | | |7009.1218 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 07 1000005| 0,00 | 780,00 | 909,98 | 216.310,00| 00714 | | |7009.1219 |04.122 4.4.90.39.00 |implantacao de treinamentos funcionais e comportam 07 1000005| 7,00 | 11.027,00 | 11.027,00 | 542.797,16| 00710 | | | | | entais e otimizacao interna | | | | | | | |7009.1261 |04.122 4.4.90.51.00 |sistematizacao da arh 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.720,82| 00711 | | |7009.1261 |04.122 4.4.90.51.00 |sistematizacao da arh 07 1000005| 0,00 | 0,00 | 41.031,33 | 442.219,06| 00712 | | |7009.2299 |04.122 3.1.90.01.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 1.245.068,47 | 1.245.068,47 | 1.245.068,47 | 12.724.218,46| 00698 | | |7009.2299 |04.122 3.1.90.03.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 295.809,29 | 295.809,29 | 295.809,29 | 3.204.000,00| 00699 | | |7009.2299 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 337.357,78 | 337.357,78 | 373.425,80 | 3.014.500,00| 00700 | | |7009.2299 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 7.447,27 | 7.447,27 | 8.762,94 | 135.000,00| 00701 | | |7009.2299 |04.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 5.394,55 | 5.394,55 | 5.394,55 | 71.500,00| 00702 | | |7009.2299 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 281.432,67 | 281.432,67 | 239.546,25 | 2.011.000,00| 00703 | | |7009.2299 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 364,09 | 629,41 | 19.871,87| 00704 | | |7009.2299 |04.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00705 | | |7009.2299 |04.122 3.3.90.35.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00| 00706 | | |7009.2299 |04.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.888,00| 00947 | | |7009.2299 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| -572.442,46 | 1.342.517,85 | 1.299.704,28 | 10.102.125,79| 00707 | | |7009.2487 |04.122 3.3.90.39.00 |saude e seguranca do servidor 01 1100000| 0,00 | 9.559,96 | 9.559,96 | 67.805,54| 00708 | | |7009.2370 |04.128 3.3.90.39.00 |implantacao de treinamentos funcionais e comporta- 01 1100000| 1.319,22 | 26.344,46 | 32.044,46 | 126.113,53| 00709 | | | | | mentais e otimizacao da comunicacao interna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 1.601.393,79 | 3.563.103,39 | 3.562.913,72 | 32.885.300,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | 1.601.393,79 | 3.563.103,39 | 3.562.913,72 | 32.885.300,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 27/01/2010 Mes : 12 / 2009 Pagina 35 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |18.00.00| | |SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | | | | | | |18.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009 | |IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA | | | | | | | |3009.2297 |13.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 269.633,51 | 269.633,51 | 319.454,74 | 2.450.211,88| 00715 | | |3009.2297 |13.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 9.447,90 | 9.447,90 | 9.410,87 | 64.000,00| 00716 | | |3009.2297 |13.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 20.973,57 | 20.973,57 | 20.973,57 | 231.900,00| 00717 | | |3009.2297 |13.122 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| -3.444,80 | 5.053,32 | 5.053,32 | 152.969,93| 00718 | | |3009.2297 |13.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 61.612,61 | 61.612,61 | 57.814,77 | 416.000,00| 00719 | | |3009.2297 |13.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| -137,36 | 34,34 | 34,34 | 42.450,94| 00722 | | |3009.2297 |13.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639,50| 00733 | | |3009.2297 |13.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.824,00| 00741 | | |3009.2297 |13.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| -6.694,36 | 48.384,84 | 35.435,76 | 613.774,53| 00753 | | |3009.2297 |13.122 3.3.90.47.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 8.440,60 | 8.440,60 | 7.770,80 | 104.333,18| 00774 | | |3009.1226 |13.392 4.4.90.51.00 |recuperacao do acervo historico 01 1100000| 0,00 | 69.534,35 | 131.793,59 | 314.302,26| 00775 | | |3009.1226 |13.392 4.4.90.52.00 |recuperacao do acervo historico 01 1100000| 0,00 | 10.190,00 | 0,00 | 14.978,00| 00776 | | |3009.1228 |13.392 4.4.90.52.00 |cinearte/cinevida 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.635,60| 00777 | | |3009.1229 |13.392 4.4.90.52.00 |ampliacao dos acervos das bibliotecas publicas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.555,00| 00778 | | |3009.1268 |13.392 4.4.90.52.00 |projetos culturais nos bairros 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.590,00| 00779 | | |3009.2362 |13.392 3.3.90.30.00 |roteiros historicos culturais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00723 | | |3009.2362 |13.392 3.3.90.33.00 |roteiros historicos culturais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00734 | | |3009.2362 |13.392 3.3.90.36.00 |roteiros historicos culturais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00742 | | |3009.2362 |13.392 3.3.90.39.00 |roteiros historicos culturais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.920,00| 00754 | | |3009.2364 |13.392 3.3.90.30.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00724 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.2364 |13.392 3.3.90.33.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00735 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.2364 |13.392 3.3.90.36.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 1100000| 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 17.200,00| 00743 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.2364 |13.392 3.3.90.39.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 1100000| 2.059,50 | 12.172,50 | 6.500,00 | 53.907,50| 00755 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.2365 |13.392 3.3.90.30.00 |recuperacao do acervo historico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00725 | | |3009.2365 |13.392 3.3.90.33.00 |recuperacao do acervo historico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00736 | | |3009.2365 |13.392 3.3.90.36.00 |recuperacao do acervo historico 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00744 | | |3009.2365 |13.392 3.3.90.39.00 |recuperacao do acervo historico 01 1100000| 5.195,60 | 23.270,40 | 18.075,20 | 97.824,49| 00756 | | |3009.2388 |13.392 3.3.90.36.00 |repasse a lei de incentivo a cultura (linc) 01 1100000| 0,00 | 244.054,21 | 244.054,21 | 570.068,22| 00745 | | |3009.2388 |13.392 3.3.90.39.00 |repasse a lei de incentivo a cultura (linc) 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00757 | | |3009.2389 |13.392 3.3.50.43.00 |repasse a fundacao de desenvolvimento cultural de 01 1100000| 0,00 | 43.200,00 | 187.200,00 | 1.771.200,00| 00720 | | | | | sorocaba | | | | | | | |3009.2390 |13.392 3.3.90.30.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.766,00| 00726 | | | | | ivas | | | | | | | |3009.2390 |13.392 3.3.90.33.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00737 | | | | | ivas | | | | | | | |3009.2390 |13.392 3.3.90.36.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 1100000| 8.636,00 | 77.586,00 | 44.102,00 | 107.892,00| 00746 | | | | | ivas | | | | | | | |3009.2390 |13.392 3.3.90.39.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 1100000| 69.805,00 | 104.359,00 | 24.650,00 | 442.627,06| 00758 | | | | | ivas | | | | | | | |3009.2445 |13.392 3.3.90.30.00 |caminhos da cultura 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.815,00| 00727 | | |3009.2445 |13.392 3.3.90.33.00 |caminhos da cultura 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00738 | | |3009.2445 |13.392 3.3.90.36.00 |caminhos da cultura 01 1100000| 3.870,00 | 7.820,00 | 3.670,00 | 20.645,00| 00747 | | |3009.2445 |13.392 3.3.90.39.00 |caminhos da cultura 01 1100000| 8.728,36 | 43.261,12 | 34.333,36 | 246.807,80| 00759 | | |3009.2446 |13.392 3.3.90.30.00 |cinearte/cinevida 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00728 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 27/01/2010 Mes : 12 / 2009 Pagina 36 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |18.00.00| | |SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | | | | | | |18.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009.2446 |13.392 3.3.90.33.00 |cinearte/cinevida 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00739 | | |3009.2446 |13.392 3.3.90.36.00 |cinearte/cinevida 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00748 | | |3009.2446 |13.392 3.3.90.39.00 |cinearte/cinevida 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.172,50| 00760 | | |3009.2447 |13.392 3.3.90.30.00 |implantacao de projetos de cultura popular 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00729 | | |3009.2447 |13.392 3.3.90.36.00 |implantacao de projetos de cultura popular 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00749 | | |3009.2447 |13.392 3.3.90.39.00 |implantacao de projetos de cultura popular 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00| 00761 | | |3009.2448 |13.392 3.3.90.30.00 |premios anuais de literatura e artes plasticas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00730 | | |3009.2448 |13.392 3.3.90.36.00 |premios anuais de literatura e artes plasticas 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596,15| 00750 | | |3009.2449 |13.392 3.3.90.30.00 |manutencao dos acervos das bibliotecas publicas 01 1100000| 0,00 | 1.828,86 | 1.828,86 | 5.951,38| 00731 | | |3009.2449 |13.392 3.3.90.39.00 |manutencao dos acervos das bibliotecas publicas 01 1100000| 0,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 23.643,17| 00762 | | |3009.2527 |13.392 3.3.90.39.00 |manutencao da locomotiva 58 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.800,00| 00763 | | |3009.2528 |13.392 3.3.90.36.00 |alfabetizacao cultural do jovem 01 1100000| 0,00 | 10.533,00 | 9.693,00 | 51.069,00| 00751 | | |3009.2528 |13.392 3.3.90.39.00 |alfabetizacao cultural do jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00| 00764 | | |3009.2606 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 06 - evento popular e sacro-cultural 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00| 00765 | | |3009.2608 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 10 - projeto socio-cultural fund.joao xxiii 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00766 | | |3009.2609 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 11 - realizacao de evento popular e sacro- 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.150,00| 00767 | | | | | cultural | | | | | | | |3009.2613 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 28 - realizacao da semana gospel 01 1100000| 640,00 | 968,00 | 0,00 | 1.688,00| 00768 | | |3009.2615 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 38 - realizacao semana munic.dos direitos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.309,96| 00769 | | | | | da mulher | | | | | | | |3009.2619 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 53 - marcha para jesus 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00770 | | |3009.2621 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 66 - semana do hip hop 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00771 | | |3009.2666 |13.392 3.3.90.39.00 |emenda 165 - financiar a preservacao dos conjuntos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00| 00772 | | | | | musicais de cururu (repentistas) do municipio | | | | | | | |3009.2667 |13.392 3.3.50.43.00 |emenda 166 - via sacra da vila assis 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00| 00721 | | |3009.1398 |27.813 4.4.90.52.00 |intervencoes de lazer 01 1100000| 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 27.091,50| 00780 | | |3009.2538 |27.813 3.3.90.30.00 |intervencoes de lazer 01 1100000| 920,00 | 1.118,00 | 198,00 | 3.967,80| 00732 | | |3009.2538 |27.813 3.3.90.33.00 |intervencoes de lazer 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00740 | | |3009.2538 |27.813 3.3.90.36.00 |intervencoes de lazer 01 1100000| 0,00 | 600,00 | 600,00 | 16.150,00| 00752 | | |3009.2538 |27.813 3.3.90.39.00 |intervencoes de lazer 01 1100000| 0,00 | 261,00 | 423,00 | 61.777,40| 00773 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 468.386,13 | 1.084.847,13 | 1.170.979,39 | 8.251.224,75| | | | | | | | | | | | |18.03.00| | |FUNDO ASSIST.A CULTURA E EDUCACAO FACED | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009 | |IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA | | | | | | | |3009.1224 |13.392 4.4.90.52.00 |fundo de assistencia a cultura e educacao - faced 03 1000002| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00783 | | |3009.2296 |13.392 3.3.90.30.00 |fundo de assistencia a cultura e educacao 03 1000002| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00781 | | |3009.2296 |13.392 3.3.90.36.00 |fundo de assistencia a cultura e educacao 03 1000002| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00| 00924 | | |3009.2296 |13.392 3.3.90.39.00 |fundo de assistencia a cultura e educacao 03 1000002| 0,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 194.317,38| 00782 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO ASSIST.A CULTURA E EDUCACAO FACED | 0,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 207.517,38| | | | | | | | | | | | |18.04.00| | |FUNDO FESTEJOS POPULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009 | |IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA | | | | | | | |3009.2521 |13.392 3.3.90.36.00 |fundo municipal para realizacao de festejos popula 03 1000017| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00| 00784 | | | | | res | | | | | | | |3009.2521 |13.392 3.3.90.39.00 |fundo municipal para realizacao de festejos popula 03 1000017| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.190,87| 00785 | | | | | res | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 27/01/2010 Mes : 12 / 2009 Pagina 37 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO FESTEJOS POPULARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.590,87| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | 468.386,13 | 1.092.747,13 | 1.178.879,39 | 8.830.333,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 27/01/2010 Mes : 12 / 2009 Pagina 38 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |19.00.00| | |SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | | | | | | |19.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4014 | |VALORIZACAO DO JOVEM | | | | | | | |4014.2298 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 98.048,96 | 98.048,96 | 110.171,52 | 612.403,05| 00786 | | |4014.2298 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 5.414,73 | 5.414,73 | 4.735,87 | 50.500,00| 00787 | | |4014.2298 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 16.834,37 | 16.834,37 | 16.421,02 | 66.000,00| 00788 | | |4014.2298 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| -4,38 | -4,38 | -4,38 | 11.136,39| 00858 | | |4014.2298 |04.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.560,11| 00802 | | |4014.2298 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 7.410,90 | 7.970,16 | 3.447,56 | 77.867,31| 00809 | | |4014.2531 |04.122 3.3.50.43.00 |primeira chance 01 1100000| 0,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | 369.600,00| 00789 | | |4014.2531 |04.122 3.3.90.39.00 |primeira chance 01 1100000| 4.265,00 | 4.312,48 | 47,48 | 10.357,00| 00810 | | |4014.1111 |08.244 4.4.90.51.00 |implantar o espaco jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00| 00818 | | |4014.1111 |08.244 4.4.90.52.00 |implantar o espaco jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.692,00| 00819 | | |4014.2404 |08.244 3.3.90.33.00 |programa emprego jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00797 | | |4014.2404 |08.244 3.3.90.36.00 |programa emprego jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.745,97| 00803 | | |4014.2404 |08.244 3.3.90.39.00 |programa emprego jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320,00| 00811 | | |4014.2450 |08.244 3.3.90.30.00 |projeto grafite 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00793 | | |4014.2450 |08.244 3.3.90.33.00 |projeto grafite 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00798 | | |4014.2450 |08.244 3.3.90.36.00 |projeto grafite 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,00| 00804 | | |4014.2450 |08.244 3.3.90.39.00 |projeto grafite 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.960,00| 00812 | | |4014.2452 |08.244 3.3.90.30.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00| 00794 | | |4014.2452 |08.244 3.3.90.33.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.281,00| 00799 | | |4014.2452 |08.244 3.3.90.36.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.815,00| 00805 | | |4014.2452 |08.244 3.3.90.39.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 1100000| 1.322,50 | 1.322,50 | 0,00 | 48.742,72| 00813 | | |4014.2453 |08.244 3.3.90.30.00 |conselho jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00| 00795 | | |4014.2453 |08.244 3.3.90.33.00 |conselho jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.573,39| 00800 | | |4014.2453 |08.244 3.3.90.36.00 |conselho jovem 01 1100000| 563,00 | 563,00 | 0,00 | 563,00| 00806 | | |4014.2453 |08.244 3.3.90.39.00 |conselho jovem 01 1100000| 0,00 | 1.887,00 | 2.847,00 | 13.970,10| 00814 | | |4014.2454 |08.244 3.3.50.43.00 |nucleo de atendimento integrado de sorocaba - nais 01 1100000| 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 432.000,00| 00790 | | |4014.2454 |08.244 3.3.90.36.00 |nucleo de atendimento integrado de sorocaba - nais 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 8.326,54 | 99.918,48| 00807 | | |4014.2454 |08.244 3.3.90.39.00 |nucleo de atendimento integrado de sorocaba - nais 01 1100000| 0,00 | 735,00 | 735,00 | 20.969,85| 00815 | | |4014.2593 |08.244 3.3.50.43.00 |jovem cidadao 01 1100000| -14.400,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 237.600,00| 00791 | | |4014.2598 |08.244 3.3.90.30.00 |territorio jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 1.105,20 | 1.105,20| 00796 | | |4014.2598 |08.244 3.3.90.33.00 |territorio jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00801 | | |4014.2598 |08.244 3.3.90.36.00 |territorio jovem 01 1100000| 1.297,00 | 1.861,00 | 2.925,00 | 31.436,00| 00808 | | |4014.2598 |08.244 3.3.90.39.00 |territorio jovem 01 1100000| 20.124,00 | 11.523,03 | 346,23 | 56.336,43| 00816 | | |4014.2626 |08.244 3.3.90.39.00 |emenda 106 - peais - projeto esperanca de acao e 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00817 | | | | | integracao social | | | | | | | |4014.2654 |08.244 3.3.50.43.00 |emenda 151 - subvencao a casa do menor 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00792 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 176.876,08 | 236.567,85 | 237.204,04 | 2.766.400,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 176.876,08 | 236.567,85 | 237.204,04 | 2.766.400,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 27/01/2010 Mes : 12 / 2009 Pagina 39 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |20.00.00| | |SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | | | | | | |20.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4010 | |ACOES SOCIAIS INTEGRADAS - ASI | | | | | | | |4010.2353 |08.244 3.3.90.39.00 |executar pesquisa de vulnerabilidade 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00834 | | |4010.2530 |08.244 3.3.90.39.00 |responsabilidade social do jovem 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00835 | | |4010.2595 |14.422 3.3.90.30.00 |desenvolvimento do milenio 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00827 | | |4010.2595 |14.422 3.3.90.33.00 |desenvolvimento do milenio 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00829 | | |4010.2595 |14.422 3.3.90.39.00 |desenvolvimento do milenio 01 1100000| 0,00 | 1.204,79 | 1.204,79 | 16.000,00| 00840 | | | | | | | | | | | | |4017 | |ALIANCAS ESTRATEGICAS | | | | | | | |4017.2395 |08.244 3.3.90.30.00 |parcerias e seminarios 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00824 | | |4017.2395 |08.244 3.3.90.36.00 |parcerias e seminarios 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 17.600,00| 00831 | | |4017.2395 |08.244 3.3.90.39.00 |parcerias e seminarios 01 1100000| 6.490,00 | 6.490,00 | 6.490,00 | 8.400,00| 00836 | | | | | | | | | | | | |6012 | |CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS | | | | | | | |6012.2457 |08.244 3.3.90.30.00 |implantacao centro e forum 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798,27| 00825 | | |6012.2457 |08.244 3.3.90.33.00 |implantacao centro e forum 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.326,02| 00828 | | |6012.2457 |08.244 3.3.90.35.00 |implantacao centro e forum 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00830 | | |6012.2457 |08.244 3.3.90.36.00 |implantacao centro e forum 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00832 | | |6012.2457 |08.244 3.3.90.39.00 |implantacao centro e forum 01 1100000| -3.065,44 | -5,72 | -5,72 | 14.875,71| 00837 | | | | | | | | | | | | |6013 | |ADMINISTRACAO DE PARCERIAS | | | | | | | |6013.2430 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 41.627,58 | 41.627,58 | 48.182,18 | 452.457,63| 00820 | | |6013.2430 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 3.508,74 | 3.508,74 | 4.177,25 | 32.000,00| 00821 | | |6013.2430 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 5.857,93 | 5.857,93 | 5.807,62 | 35.000,00| 00822 | | |6013.2430 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.030,58| 00823 | | |6013.1238 |08.244 4.4.90.51.00 |parcerias, tecnologia social 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00| 00841 | | |6013.1238 |08.244 4.4.90.52.00 |parcerias, tecnologia social 01 1100000| 0,00 | 388,00 | 7.520,08 | 273.457,08| 00842 | | |6013.2456 |08.244 3.3.90.30.00 |cooperativismo e associativismo 01 1100000| 5.460,40 | 5.460,40 | 25,00 | 28.605,34| 00826 | | |6013.2456 |08.244 3.3.90.36.00 |cooperativismo e associativismo 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 8.936,98 | 132.232,38| 00833 | | |6013.2456 |08.244 3.3.90.39.00 |cooperativismo e associativismo 01 1100000| 12.972,05 | 7.534,90 | 5.930,05 | 130.216,99| 00838 | | |6013.2602 |08.244 3.3.90.39.00 |geracoes 01 1100000| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00839 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 72.851,26 | 72.066,62 | 91.468,23 | 1.398.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 72.851,26 | 72.066,62 | 91.468,23 | 1.398.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 64.355.580,40 | 103.580.053,32 | 95.851.667,37 | 871.548.641,29| | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------