------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 1 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |02.00.00| | | CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | | | | | | | |02.01.00| | | GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |02.01.00| 7011 | | MANUTENCAO DA CHEFIA DO EXECUTIVO | 145.338,36 | 848.541,19 | 127.158,35 | 827.245,69 | 139.652,02 | 808.228,30 | | | 7011. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.463,72 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.463,72 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.833,46 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.796,46 | | | |3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.833,80 | | | 7011.2407 | | manutencao dos servicos administrativos | 145.338,36 | 848.541,19 | 127.158,35 | 827.245,69 | 139.652,02 | 734.764,58 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 145.338,36 | 848.541,19 | 127.158,35 | 827.245,69 | 139.652,02 | 734.764,58 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 90.099,62 | 504.522,65 | 90.099,62 | 504.522,65 | 82.540,62 | 446.505,23 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | -500,04 | 44.833,09 | 2.615,45 | 44.833,09 | 2.615,45 | 43.036,63 | | | |3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | 28.609,85 | 145.160,05 | 28.609,85 | 145.160,05 | 28.609,85 | 118.326,25 | | | |3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | 21.295,50 | 125.051,14 | 0,00 | 103.755,64 | 21.644,31 | 103.755,64 | | | |3.1.90.13.41 | contr.patr.exercicio p/rpps-pessoal civil a | 0,00 | 102,43 | 0,00 | 102,43 | 0,00 | 102,43 | | | |3.1.91.13.41 | contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | 5.833,43 | 28.871,83 | 5.833,43 | 28.871,83 | 4.241,79 | 23.038,40 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | 145.338,36 | 848.541,19 | 127.158,35 | 827.245,69 | 139.652,02 | 808.228,30 | | | | | | | | | | | | |02.02.00| | | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |02.02.00| 7011 | | MANUTENCAO DA CHEFIA DO EXECUTIVO | 7.800,00 | 11.416,40 | 0,00 | 3.616,40 | 0,00 | 3.616,40 | | | 7011.2407 | | manutencao dos servicos administrativos | 7.800,00 | 11.416,40 | 0,00 | 3.616,40 | 0,00 | 3.616,40 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 7.800,00 | 11.416,40 | 0,00 | 3.616,40 | 0,00 | 3.616,40 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 3.616,40 | 0,00 | 3.616,40 | 0,00 | 3.616,40 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 7.800,00 | 11.416,40 | 0,00 | 3.616,40 | 0,00 | 3.616,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 153.138,36 | 859.957,59 | 127.158,35 | 830.862,09 | 139.652,02 | 811.844,70 | | | | | | | | | | | | |03.00.00| | | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | | | | | | | |03.01.00| | | GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |03.01.00| 7002 | | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | 451.646,69 | 6.602.575,15 | 612.789,88 | 4.064.855,38 | 691.529,49 | 3.823.101,41 | | | 7002. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.509,60 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.860,29 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.790,71 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.623,58 | | | |3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.446,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.649,31 | | | |3.3.90.30.17 | material de processamento de dados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,30 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 2 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.382,00 | | | |3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e inta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.520,00 | | | |3.3.90.39.23 | festividades e homenagens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | | | |3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentacao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737,00 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.820,00 | | | |3.3.90.39.77 | vigilancia ostensiva monitorada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.720,63 | | | |3.3.90.39.80 | hospedagens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.205,38 | | | 7002.1198 | | reestruturacao da secretaria de governo | 2.860,00 | 21.174,55 | 1.776,40 | 13.651,55 | 1.282,00 | 13.157,15 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 2.860,00 | 21.174,55 | 1.776,40 | 13.651,55 | 1.282,00 | 13.157,15 | | | |4.4.90.52.06 | aparelhos e equipamentos de comunicacao | 0,00 | 3.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.52.34 | maquinas, utensilios e equipamentos diverso | 0,00 | 5.975,15 | 0,00 | 5.975,15 | 0,00 | 5.975,15 | | | |4.4.90.52.36 | maquinas, instalacoes e utensilios de escri | 0,00 | 494,40 | 494,40 | 494,40 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.52.42 | mobiliario em geral | 390,00 | 8.290,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | | | |4.4.90.52.51 | pecas nao incorporaveis a imoveis | 2.470,00 | 2.470,00 | 1.282,00 | 1.282,00 | 1.282,00 | 1.282,00 | | | 7002.1461 | | manut.dos servicos administrativos das secretari | 0,00 | 159.800,00 | 0,00 | 79.900,00 | 0,00 | 79.900,00 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 0,00 | 159.800,00 | 0,00 | 79.900,00 | 0,00 | 79.900,00 | | | |4.4.90.52.52 | veiculos de tracao mecanica | 0,00 | 159.800,00 | 0,00 | 79.900,00 | 0,00 | 79.900,00 | | | 7002.2408 | | manutencao dos servicos administrativos | 396.558,84 | 5.664.679,75 | 550.540,24 | 3.609.870,93 | 633.980,42 | 3.007.416,65 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 332.273,09 | 2.764.232,83 | 306.297,74 | 2.711.205,73 | 280.856,19 | 2.243.600,60 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 225.236,70 | 2.164.325,20 | 225.236,70 | 2.164.325,20 | 190.619,55 | 1.771.614,93 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 19.073,52 | 95.533,20 | 19.073,52 | 95.533,20 | 19.073,52 | 79.909,62 | | | |3.1.90.11.07 | abono de permanencia | 704,86 | 2.114,58 | 704,86 | 2.114,58 | 704,86 | 2.114,58 | | | |3.1.90.11.43 | 13. salario | 0,00 | 1.673,83 | 0,00 | 1.673,83 | 0,00 | 1.673,83 | | | |3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | 21.457,38 | 105.275,52 | 21.457,38 | 105.275,52 | 21.457,38 | 85.829,52 | | | |3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | 25.975,35 | 182.306,00 | 0,00 | 129.278,90 | 24.687,70 | 129.278,90 | | | |3.1.91.13.41 | contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | 39.825,28 | 213.004,50 | 39.825,28 | 213.004,50 | 24.313,18 | 173.179,22 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 64.285,75 | 2.900.446,92 | 244.242,50 | 898.665,20 | 353.124,23 | 763.816,05 | | | |3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | 672,00 | 672,00 | 672,00 | 672,00 | 672,00 | 672,00 | | | |3.3.90.30.17 | material de processamento de dados | 0,00 | 715,30 | 0,00 | 715,30 | 0,00 | 376,00 | | | |3.3.90.30.46 | material bibliografico nao imobilizavel | 0,00 | 2.360,00 | 0,00 | 2.360,00 | 0,00 | 2.360,00 | | | |3.3.90.30.50 | bandeiras, flamulas e insignias | 0,00 | 7.835,00 | 7.835,00 | 7.835,00 | 7.835,00 | 7.835,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 309,13 | 9.256,12 | 309,13 | 9.256,12 | 309,13 | 7.356,12 | | | |3.3.90.33.01 | passagens para o pais | 9.183,14 | 20.146,54 | 9.183,14 | 19.460,50 | 9.183,14 | 19.460,50 | | | |3.3.90.33.02 | passagens para o exterior | 0,00 | 2.595,60 | 0,00 | 2.595,60 | 0,00 | 2.595,60 | | | |3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | 0,00 | 22.980,00 | 3.680,00 | 18.400,00 | 3.680,00 | 18.400,00 | | | |3.3.90.36.28 | servico de selecao e treinamento | 0,00 | 3.780,00 | 0,00 | 3.780,00 | 0,00 | 3.780,00 | | | |3.3.90.36.99 | outros servicos | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | | | |3.3.90.39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades | 0,00 | 5.497,82 | 678,40 | 3.870,37 | 200,00 | 3.391,97 | | | |3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | 0,07 | 660.022,40 | 16.552,07 | 97.189,07 | 0,00 | 10.637,00 | | | |3.3.90.39.10 | locacao de imoveis | 0,00 | 13.600,00 | 1.300,00 | 4.500,00 | 1.300,00 | 4.500,00 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 0,00 | 34.988,86 | 1.029,00 | 22.463,50 | 3.012,60 | 17.834,50 | | | |3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e inta | 0,00 | 19.835,00 | 1.970,00 | 15.285,00 | 2.400,00 | 7.285,00 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 3 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 0,00 | 3.037,50 | 0,00 | 3.037,50 | 0,00 | 3.037,50 | | | |3.3.90.39.23 | festividades e homenagens | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentacao | 4.320,71 | 27.799,97 | 7.220,71 | 27.799,97 | 7.220,71 | 22.399,97 | | | |3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 0,00 | 2.400,00 | 221,12 | 424,88 | 221,12 | 424,88 | | | |3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | 4.555,00 | 11.555,00 | 0,00 | 1.354,50 | 0,00 | 1.354,50 | | | |3.3.90.39.48 | servico de selecao e treinamento | 3.040,00 | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.57 | servicos de processamento de dados | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 0,00 | 27.467,40 | 0,00 | 27.347,40 | 0,00 | 22.527,40 | | | |3.3.90.39.70 | confeccao de uniformes, bandeiras e flamula | 940,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.74 | fretes e transportes de encomendas | 0,00 | 3.780,00 | 0,00 | 3.780,00 | 0,00 | 3.780,00 | | | |3.3.90.39.80 | hospedagens | 3.212,42 | 5.650,02 | 3.408,42 | 5.650,02 | 3.408,42 | 4.625,02 | | | |3.3.90.39.88 | servicos de propaganda | 135,00 | 48.309,40 | 45.374,40 | 45.374,40 | 45.374,40 | 45.374,40 | | | |3.3.90.39.90 | servicos de publicidade legal | 0,00 | 5.418,00 | 0,00 | 5.418,00 | 0,00 | 5.418,00 | | | |3.3.90.39.94 | aquisicao de softwares de aplicacao | 3.322,00 | 5.602,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 34.596,28 | 1.936.002,99 | 142.819,11 | 552.946,07 | 266.317,71 | 537.740,69 | | | 7002.2599 | | manutencao da casa do cidadao | 52.227,85 | 756.920,85 | 60.473,24 | 361.432,90 | 56.267,07 | 333.118,01 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 52.227,85 | 756.920,85 | 60.473,24 | 361.432,90 | 56.267,07 | 333.118,01 | | | |3.3.90.36.28 | servico de selecao e treinamento | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | | | |3.3.90.36.99 | outros servicos | 2.520,00 | 6.300,00 | 2.520,00 | 6.300,00 | 2.520,00 | 6.300,00 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 0,00 | 229.160,00 | 11.096,39 | 55.133,30 | 11.034,22 | 44.036,91 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 8.873,95 | 14.713,95 | 963,25 | 963,25 | 963,25 | 963,25 | | | |3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 0,00 | 100.000,00 | 5.671,25 | 31.535,62 | 5.671,25 | 31.535,62 | | | |3.3.90.39.56 | servicos de pericias medicas para beneficio | 0,00 | 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 42.157,00 | 2.365,85 | 17.296,73 | 2.365,85 | 16.559,73 | | | |3.3.90.39.70 | confeccao de uniformes, bandeiras e flamula | 2.726,40 | 2.726,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.74 | fretes e transportes de encomendas | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.77 | vigilancia ostensiva monitorada | 37.012,50 | 111.037,50 | 12.337,50 | 74.025,00 | 12.337,50 | 61.687,50 | | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 0,00 | 63.900,00 | 0,00 | 63.900,00 | 0,00 | 63.900,00 | | | |3.3.90.39.94 | aquisicao de softwares de aplicacao | 0,00 | 4.144,00 | 4.144,00 | 4.144,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.95 | manut.e conserv.de equip.de processamento d | 0,00 | 175.275,00 | 21.375,00 | 106.875,00 | 21.375,00 | 106.875,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 1.095,00 | 3.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |03.01.00| 7010 | | IMPLEMENTAR A INTEGRACAO DA INFORMACAO | 37.149,15 | 1.254.562,76 | 182.461,42 | 534.356,67 | 188.788,97 | 525.155,53 | | | 7010. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.961,16 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.961,16 | | | |3.3.90.39.57 | servicos de processamento de dados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.961,16 | | | 7010.1195 | | atualizar a infra-estrutura de t.i. | 17.977,35 | 564.128,92 | 120.681,29 | 268.187,64 | 125.880,84 | 260.098,04 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 17.977,35 | 564.128,92 | 120.681,29 | 268.187,64 | 125.880,84 | 260.098,04 | | | |4.4.90.39.00 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | -1.864,65 | 442.206,77 | 120.681,29 | 166.107,49 | 112.591,69 | 158.017,89 | | | |4.4.90.52.06 | aparelhos e equipamentos de comunicacao | 14.800,00 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.52.35 | equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 88.791,00 | 0,00 | 88.791,00 | 0,00 | 88.791,00 | | | |4.4.90.52.42 | mobiliario em geral | 5.042,00 | 18.331,15 | 0,00 | 13.289,15 | 13.289,15 | 13.289,15 | | | 7010.2367 | | integracao dos sistemas administrativos | 19.171,80 | 690.433,84 | 61.780,13 | 266.169,03 | 62.908,13 | 259.096,33 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 19.171,80 | 690.433,84 | 61.780,13 | 266.169,03 | 62.908,13 | 259.096,33 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 4 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.3.90.30.17 | material de processamento de dados | 3.795,00 | 4.248,00 | 1.270,00 | 1.723,00 | 1.573,00 | 1.573,00 | | | |3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | 0,00 | 152.767,00 | 12.150,00 | 67.717,00 | 12.150,00 | 67.717,00 | | | |3.3.90.39.10 | locacao de imoveis | 0,00 | 9.900,00 | 825,00 | 4.125,00 | 1.650,00 | 4.125,00 | | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 0,00 | 106.342,24 | 17.723,70 | 38.426,08 | 17.723,70 | 38.426,08 | | | |3.3.90.39.48 | servico de selecao e treinamento | 0,00 | 51.798,66 | 9.140,76 | 39.609,96 | 9.140,76 | 39.609,96 | | | |3.3.90.39.57 | servicos de processamento de dados | 4.500,00 | 71.939,79 | 5.999,99 | 41.939,71 | 5.999,99 | 35.939,72 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | | | |3.3.90.39.79 | serv.apoio administrativo, tecnico e operac | 0,00 | 2.953,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.95 | manut.e conserv.de equip.de processamento d | 6.876,80 | 56.615,27 | 5.780,68 | 28.774,82 | 5.780,68 | 27.852,11 | | | |3.3.90.39.97 | despesas de teleprocessamento | 4.000,00 | 171.352,98 | 0,00 | 152,98 | 0,00 | 152,98 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 60.956,40 | 8.890,00 | 42.140,48 | 8.890,00 | 42.140,48 | | | | | | | | | | | | |03.01.00| 8002 | | SEGURANCA PATRIMONIAL | 1.241.559,60 | 6.681.090,83 | 1.248.340,13 | 6.413.771,35 | 1.020.156,19 | 5.968.768,69 | | | 8002. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.254,66 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.972,44 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.824,97 | | | |3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.147,47 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.782,22 | | | |4.4.90.52.42 | mobiliario em geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.782,22 | | | 8002.1084 | | ampliacao da frota | 26.150,00 | 26.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 26.150,00 | 26.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.52.52 | veiculos de tracao mecanica | 26.150,00 | 26.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 8002.1202 | | reestruturacao da guarda municipal | 5.685,69 | 96.462,53 | 19.829,00 | 77.330,50 | 4.080,00 | 18.161,00 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 5.685,69 | 96.462,53 | 19.829,00 | 77.330,50 | 4.080,00 | 18.161,00 | | | |4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | 0,00 | 7.732,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.52.06 | aparelhos e equipamentos de comunicacao | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | | | |4.4.90.52.33 | equipamentos para audio, video e foto | -586,00 | 6.380,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.52.34 | maquinas, utensilios e equipamentos diverso | 0,00 | 21.630,00 | 13.499,00 | 21.630,00 | 0,00 | 8.131,00 | | | |4.4.90.52.35 | equipamentos de processamento de dados | 4.050,00 | 9.128,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | | | |4.4.90.52.42 | mobiliario em geral | 2.221,69 | 45.642,19 | 0,00 | 43.420,50 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.52.99 | outros materiais permanentes | 0,00 | 5.090,00 | 0,00 | 5.090,00 | 0,00 | 5.090,00 | | | 8002.2267 | | manutencao da guarda municipal | 1.209.723,91 | 6.558.478,30 | 1.228.511,13 | 6.336.440,85 | 1.016.076,19 | 5.730.353,03 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 1.184.681,63 | 5.988.656,13 | 1.179.191,36 | 5.983.165,86 | 954.053,36 | 5.390.478,49 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 771.193,73 | 3.623.390,70 | 767.937,00 | 3.620.133,97 | 672.399,61 | 3.515.771,61 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 1.346,17 | 22.150,71 | 1.346,17 | 22.150,71 | 1.346,17 | 22.150,71 | | | |3.1.90.11.43 | 13. salario | 0,00 | 329,55 | 0,00 | 329,55 | 0,00 | 329,55 | | | |3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | 0,00 | 23.468,76 | 0,00 | 23.468,76 | 0,00 | 23.468,76 | | | |3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | 2.233,54 | 11.460,45 | 0,00 | 9.226,91 | 2.233,54 | 9.226,91 | | | |3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 118.164,99 | 1.290.427,44 | 118.164,99 | 1.290.427,44 | 118.164,99 | 1.122.279,97 | | | |3.1.91.13.41 | contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | 291.743,20 | 1.017.428,52 | 291.743,20 | 1.017.428,52 | 159.909,05 | 697.250,98 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 25.042,28 | 569.822,17 | 49.319,77 | 353.274,99 | 62.022,83 | 339.874,54 | | | |3.3.90.30.01 | combustiveis e lubrificantes automotivos | 0,00 | 96.994,00 | 0,00 | 96.994,00 | 0,00 | 96.994,00 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 5 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.3.90.30.14 | material educativo e esportivo | 0,00 | 6.400,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.17 | material de processamento de dados | 0,00 | 3.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.22 | material de limpeza e higienizacao | 2.579,85 | 2.579,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.23 | uniformes, tecidos e aviamentos | 0,00 | 2.629,60 | 244,80 | 2.377,60 | 0,00 | 2.132,80 | | | |3.3.90.30.28 | material de protecao e seguranca | 0,00 | 22.469,86 | 0,00 | 21.119,86 | 13.199,86 | 21.119,86 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 400,00 | 31.377,40 | 8.174,00 | 31.147,00 | 8.174,00 | 30.697,00 | | | |3.3.90.39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades | 0,00 | 499,46 | 0,00 | 499,46 | 0,00 | 499,46 | | | |3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e inta | 1.990,00 | 7.999,20 | 1.468,73 | 5.513,33 | 1.468,73 | 5.513,33 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 0,00 | 33.038,12 | 6.438,66 | 13.722,14 | 6.438,66 | 13.722,14 | | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 555,00 | 3.385,08 | 555,00 | 3.085,08 | 555,00 | 3.085,08 | | | |3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentacao | 7.995,00 | 7.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 0,00 | 81.000,00 | 7.033,65 | 35.035,23 | 7.033,65 | 35.035,23 | | | |3.3.90.39.48 | servico de selecao e treinamento | 0,00 | 136.900,00 | 12.298,00 | 49.192,00 | 12.298,00 | 36.894,00 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 25.726,65 | 4.327,32 | 17.630,35 | 4.327,32 | 17.524,70 | | | |3.3.90.39.59 | servicos de audio, video e foto | 754,00 | 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 0,00 | 7.979,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.70 | confeccao de uniformes, bandeiras e flamula | 4.364,10 | 62.576,10 | 2.069,30 | 60.029,30 | 1.817,30 | 59.777,30 | | | |3.3.90.39.71 | confeccao de mat.acondicionamento e embalag | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 0,00 | 17.561,34 | 0,00 | 3.219,33 | 0,00 | 3.219,33 | | | |3.3.90.39.83 | servicos de copias e reproducao de document | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.90 | servicos de publicidade legal | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.94 | aquisicao de softwares de aplicacao | 1.576,33 | 5.812,31 | 5.812,31 | 5.812,31 | 5.812,31 | 5.812,31 | | | |3.3.90.39.95 | manut.e conserv.de equip.de processamento d | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 3.338,00 | 5.338,00 | 898,00 | 1.898,00 | 898,00 | 1.848,00 | | | | | | | | | | | | |03.01.00| 8004 | | DEFESA CIVIL | 24.000,00 | 197.671,81 | 8.726,27 | 111.832,65 | 31.594,77 | 109.852,00 | | | 8004. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.188,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.188,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.188,00 | | | 8004.2272 | | desenvolvimento cultural em prevencao de acident | 0,00 | 7.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 7.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.74 | fretes e transportes de encomendas | 0,00 | 7.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 8004.2274 | | monit. e planos prevent. de vulnerab. em areas | 0,00 | 5.377,20 | 1.200,00 | 5.377,20 | 1.200,00 | 5.377,20 | | | | | urbanas e rurais | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 5.377,20 | 1.200,00 | 5.377,20 | 1.200,00 | 5.377,20 | | | |3.3.90.30.28 | material de protecao e seguranca | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 3.997,20 | 1.200,00 | 3.997,20 | 1.200,00 | 3.997,20 | | | 8004.2275 | | socorro e assitencia em emergencias | 24.000,00 | 184.414,61 | 7.526,27 | 106.455,45 | 30.394,77 | 97.286,80 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 24.000,00 | 184.414,61 | 7.526,27 | 106.455,45 | 30.394,77 | 97.286,80 | | | |3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | 0,00 | 7.216,50 | 0,00 | 4.811,00 | 0,00 | 4.811,00 | | | |3.3.90.30.20 | material de cama, mesa e banho | 0,00 | 13.175,00 | 0,00 | 13.175,00 | 5.195,00 | 13.175,00 | | | |3.3.90.30.24 | material para manutencao de bens imoveis | 0,00 | 1.003,00 | 0,00 | 1.003,00 | 0,00 | 1.003,00 | | | |3.3.90.30.28 | material de protecao e seguranca | 0,00 | 3.699,00 | 0,00 | 3.699,00 | 0,00 | 3.699,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 49.236,90 | 0,00 | 47.220,90 | 19.148,50 | 39.632,90 | | | |3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | 0,00 | 37.803,54 | 3.750,43 | 18.752,15 | 3.750,43 | 18.752,15 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 6 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e inta | 0,00 | 7.800,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.19 | manutencao e conservacao de veiculos | 0,00 | 460,02 | 0,00 | 460,02 | 0,00 | 460,02 | | | |3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 0,00 | 11.000,00 | 1.281,21 | 5.414,72 | 1.281,21 | 5.414,72 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 26.395,65 | 1.019,63 | 8.644,66 | 1.019,63 | 8.539,01 | | | |3.3.90.39.74 | fretes e transportes de encomendas | 24.000,00 | 24.825,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | | | | | | | | | | | | |03.01.00| 8005 | | GESTAO DE SEGURANCA | 6.673,42 | 108.641,27 | 25.710,64 | 92.971,49 | 25.710,64 | 91.171,49 | | | 8005. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | | 8005.2276 | | manutencao dos servicos administrativos | 6.673,42 | 108.641,27 | 25.710,64 | 92.971,49 | 25.710,64 | 90.171,49 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 6.673,42 | 108.641,27 | 25.710,64 | 92.971,49 | 25.710,64 | 90.171,49 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 800,00 | 8.000,00 | 800,00 | 8.000,00 | 700,00 | 5.600,00 | | | |3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentacao | 0,00 | 7.995,00 | 7.995,00 | 7.995,00 | 7.995,00 | 7.995,00 | | | |3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.57 | servicos de processamento de dados | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 144,35 | 0,00 | 144,35 | 0,00 | 144,35 | | | |3.3.90.39.97 | despesas de teleprocessamento | 3.723,42 | 52.827,42 | 14.555,64 | 39.107,64 | 14.555,64 | 39.107,64 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 200,00 | 30.224,50 | 2.360,00 | 30.224,50 | 2.460,00 | 29.824,50 | | | | | | | | | | | | |03.01.00| 8007 | | SISTEMA DE SEGURANCA URBANA | 0,00 | 37.944,00 | 753,39 | 32.695,05 | 753,39 | 32.695,05 | | | 8007.2440 | | manutencao do servico de videomonitoramento | 0,00 | 37.944,00 | 753,39 | 32.695,05 | 753,39 | 32.695,05 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 37.944,00 | 753,39 | 32.695,05 | 753,39 | 32.695,05 | | | |3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 0,00 | 9.000,00 | 753,39 | 3.751,05 | 753,39 | 3.751,05 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 28.944,00 | 0,00 | 28.944,00 | 0,00 | 28.944,00 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | GABINETE DO SECRETARIO | 1.761.028,86 | 14.882.485,82 | 2.078.781,73 | 11.250.482,59 | 1.958.533,45 | 10.550.744,17 | | | | | | | | | | | | |03.05.00| | | UNIDADE DE EXECUCAO DE PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |03.05.00| 5015 | | SOROCABA TOTAL | 1.519.329,00 | 6.462.664,47 | 624.743,04 | 2.827.342,66 | 551.230,04 | 2.576.942,66 | | | 5015. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.500,00 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.500,00 | | | |4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.500,00 | | | 5015.1384 | | obras do sistema viario | 1.519.329,00 | 6.462.664,47 | 624.743,04 | 2.827.342,66 | 551.230,04 | 2.513.442,66 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 1.519.329,00 | 6.462.664,47 | 624.743,04 | 2.827.342,66 | 551.230,04 | 2.513.442,66 | | | |4.4.90.51.91 | obras em andamento | 40.400,00 | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | 1.478.929,00 | 6.422.264,47 | 624.743,04 | 2.827.342,66 | 551.230,04 | 2.513.442,66 | | | 5015.2553 | | sorocaba total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.39.00 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | UNIDADE DE EXECUCAO DE PROGRAMA | 1.519.329,00 | 6.462.664,47 | 624.743,04 | 2.827.342,66 | 551.230,04 | 2.576.942,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 7 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | 3.280.357,86 | 21.345.150,29 | 2.703.524,77 | 14.077.825,25 | 2.509.763,49 | 13.127.686,83 | | | | | | | | | | | | |04.00.00| | | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | | | | | | | |04.01.00| | | GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |04.01.00| 7003 | | ADVOCACIA MUNICIPAL | 745.236,98 | 4.730.306,62 | 796.863,68 | 4.295.868,50 | 666.375,54 | 3.937.024,27 | | | 7003. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476.059,62 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.406,64 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.621,58 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.691,97 | | | |3.1.90.11.07 | abono de permanencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.971,49 | | | |3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,03 | | | |3.1.90.11.99 | outras despesas fixas - pessoal civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.351,57 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.652,98 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | | | |3.3.90.36.06 | servicos tecnicos profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | | | |3.3.90.36.08 | bolsa de iniciacao ao trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718,66 | | | |3.3.90.36.99 | outros servicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.121,28 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.414,00 | | | |3.3.90.39.66 | servicos judiciarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.464,54 | | | |3.3.90.39.74 | fretes e transportes de encomendas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.036,50 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.568,00 | | | 7003.2263 | | consultoria juridica e contencioso judicial e | 30.895,08 | 201.713,53 | 33.948,21 | 195.209,87 | 43.400,76 | 157.966,80 | | | | | extra-judicial | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 30.895,08 | 201.713,53 | 33.948,21 | 195.209,87 | 43.400,76 | 157.966,80 | | | |3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | 0,00 | 1.087,44 | 51,36 | 102,72 | 0,00 | 51,36 | | | |3.3.90.30.16 | material de expediente | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.21 | material de copa e cozinha | 0,00 | 42,48 | 1,77 | 3,54 | 0,00 | 1,77 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 4.500,00 | 14.700,00 | 4.500,00 | 14.700,00 | 8.500,00 | 14.000,00 | | | |3.3.90.36.06 | servicos tecnicos profissionais | 7.500,00 | 39.500,00 | 10.500,00 | 36.000,00 | 9.000,00 | 33.750,00 | | | |3.3.90.36.08 | bolsa de iniciacao ao trabalho | 0,00 | 718,66 | 0,00 | 718,66 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | 0,00 | 37.178,67 | 0,00 | 37.178,67 | 3.200,00 | 14.778,67 | | | |3.3.90.36.99 | outros servicos | 18.895,08 | 106.506,28 | 18.895,08 | 106.506,28 | 22.700,76 | 95.385,00 | | | 7003.2432 | | manutencao dos servicos administrativos | 714.341,90 | 4.528.593,09 | 762.915,47 | 4.100.658,63 | 622.974,78 | 3.302.997,85 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 601.751,75 | 3.851.982,30 | 723.526,45 | 3.851.284,69 | 585.846,63 | 3.099.839,96 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 312.250,40 | 2.337.254,22 | 434.722,71 | 2.337.254,22 | 368.199,26 | 1.907.023,27 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 93.037,58 | 624.197,92 | 93.037,58 | 624.197,92 | 93.037,58 | 515.505,95 | | | |3.1.90.11.07 | abono de permanencia | 1.869,02 | 11.875,62 | 1.869,02 | 11.875,62 | 1.597,69 | 8.632,80 | | | |3.1.90.11.43 | 13. salario | 1.579,00 | 2.324,44 | 1.579,00 | 2.324,44 | 1.579,00 | 2.324,44 | | | |3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | 0,00 | 770,03 | 0,00 | 770,03 | 0,00 | 0,00 | | | |3.1.90.11.99 | outras despesas fixas - pessoal civil | 29.361,15 | 232.873,30 | 29.361,15 | 232.873,30 | 29.361,15 | 187.321,33 | | | |3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | 697,61 | 7.838,99 | 0,00 | 7.141,38 | 697,60 | 7.141,38 | | | |3.1.91.13.41 | contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | 162.956,99 | 634.847,78 | 162.956,99 | 634.847,78 | 91.374,35 | 471.890,79 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 112.590,15 | 676.610,79 | 39.389,02 | 249.373,94 | 37.128,15 | 203.157,89 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 8 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.3.90.39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades | 4.020,00 | 6.558,41 | 552,15 | 2.016,28 | 0,00 | 1.464,13 | | | |3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | 0,00 | 9.310,52 | 0,00 | 9.310,52 | 0,00 | 9.310,52 | | | |3.3.90.39.10 | locacao de imoveis | 0,00 | 4.134,00 | 0,00 | 1.722,00 | 402,00 | 1.722,00 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 0,00 | 3.796,22 | 0,00 | 784,70 | 0,00 | 784,70 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 0,00 | 3.139,00 | 0,00 | 3.139,00 | 0,00 | 725,00 | | | |3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 0,00 | 3.500,00 | 273,39 | 1.490,58 | 273,39 | 1.490,58 | | | |3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 11.966,15 | 0,00 | 11.966,15 | | | |3.3.90.39.49 | producoes jornalisticas | 0,00 | 141.582,60 | 3.214,28 | 20.432,74 | 3.214,28 | 20.432,74 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 12.671,06 | 1.073,09 | 4.803,71 | 1.084,60 | 4.745,08 | | | |3.3.90.39.66 | servicos judiciarios | 22.892,67 | 98.824,38 | 23.649,88 | 93.654,18 | 20.527,65 | 87.067,41 | | | |3.3.90.39.74 | fretes e transportes de encomendas | 0,00 | 218.702,10 | 0,00 | 33.795,70 | 0,00 | 18.759,20 | | | |3.3.90.39.90 | servicos de publicidade legal | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | | | |3.3.90.39.97 | despesas de teleprocessamento | 0,00 | 154,67 | 0,00 | 154,67 | 0,00 | 154,67 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 81.927,48 | 145.487,83 | 6.876,23 | 62.353,71 | 7.876,23 | 40.785,71 | |04.01.02| | | AREA DE PROTECAO AO CONSUMIDOR - PROCON | | | | | | | | | | | | | | | | | | |04.01.02| 7003 | | ADVOCACIA MUNICIPAL | 3.702,70 | 31.488,74 | 4.525,04 | 8.926,08 | 4.525,04 | 8.926,08 | | | 7003.2433 | | manutencao do procon | 3.702,70 | 31.488,74 | 4.525,04 | 8.926,08 | 4.525,04 | 8.926,08 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 3.702,70 | 31.488,74 | 4.525,04 | 8.926,08 | 4.525,04 | 8.926,08 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 3.702,70 | 4.886,80 | 1.422,70 | 2.606,80 | 1.422,70 | 2.606,80 | | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 0,00 | 21.601,94 | 3.102,34 | 6.319,28 | 3.102,34 | 6.319,28 | | | |3.3.90.39.97 | despesas de teleprocessamento | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | AREA DE PROTECAO AO CONSUMIDOR - PROCON | 3.702,70 | 31.488,74 | 4.525,04 | 8.926,08 | 4.525,04 | 8.926,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | GABINETE DO SECRETARIO | 748.939,68 | 4.761.795,36 | 801.388,72 | 4.304.794,58 | 670.900,58 | 3.945.950,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 748.939,68 | 4.761.795,36 | 801.388,72 | 4.304.794,58 | 670.900,58 | 3.945.950,35 | | | | | | | | | | | | |05.00.00| | | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | | | | | | | |05.01.00| | | GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |05.01.00| 7007 | | ADMINISTRACAO | 1.621.976,47 | 11.720.141,85 | 1.549.285,45 | 7.919.522,01 | 1.399.584,72 | 7.461.792,09 | | | 7007. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.440,26 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.341,83 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.250,70 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.498,59 | | | |3.1.90.11.07 | abono de permanencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,91 | | | |3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.723,00 | | | |3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.382,63 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.007,85 | | | |3.3.90.30.01 | combustiveis e lubrificantes automotivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.041,00 | | | |3.3.90.30.17 | material de processamento de dados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,18 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 9 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | | | |3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.308,10 | | | |3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958,10 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.022,12 | | | |3.3.90.39.69 | seguros em geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625,72 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.414,63 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.090,58 | | | |4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.090,58 | | | 7007.1197 | | modernizacao, ampliacao e adequacao administrati | 90.304,00 | 113.866,19 | 0,00 | 23.562,19 | 0,00 | 13.251,03 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 90.304,00 | 113.866,19 | 0,00 | 23.562,19 | 0,00 | 13.251,03 | | | |4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | 0,00 | 23.562,19 | 0,00 | 23.562,19 | 0,00 | 13.251,03 | | | |4.4.90.52.35 | equipamentos de processamento de dados | 90.304,00 | 90.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 7007.2400 | | modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao | 1.531.672,47 | 11.606.275,66 | 1.549.285,45 | 7.895.959,82 | 1.399.584,72 | 6.798.100,80 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 807.087,60 | 4.375.949,76 | 811.410,62 | 4.313.652,05 | 699.844,90 | 3.625.703,00 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 524.304,20 | 2.954.749,51 | 524.304,20 | 2.954.749,51 | 448.515,79 | 2.545.514,80 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 44.348,66 | 199.889,67 | 44.348,66 | 199.889,67 | 44.348,66 | 163.391,08 | | | |3.1.90.11.07 | abono de permanencia | 821,08 | 2.515,16 | 821,08 | 2.515,16 | 593,82 | 1.800,99 | | | |3.1.90.11.43 | 13. salario | 0,00 | 981,16 | 0,00 | 981,16 | 0,00 | 981,16 | | | |3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | 10.728,69 | 64.372,14 | 10.728,69 | 64.372,14 | 10.728,69 | 54.649,14 | | | |3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | 5.878,62 | 44.504,31 | 0,00 | 38.625,69 | 12.440,96 | 38.625,69 | | | |3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 32.610,40 | 250.407,98 | 32.610,40 | 250.407,98 | 32.610,40 | 207.025,35 | | | |3.1.90.34.01 | subst.de mao-de-obra (art.18 par.1 lc 101) | 0,00 | 110.166,84 | 10.201,64 | 53.747,75 | 10.201,64 | 53.747,75 | | | |3.1.91.13.41 | contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | 188.395,95 | 748.362,99 | 188.395,95 | 748.362,99 | 140.404,94 | 559.967,04 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 724.584,87 | 7.230.325,90 | 737.874,83 | 3.582.307,77 | 699.739,82 | 3.172.397,80 | | | |3.3.90.30.01 | combustiveis e lubrificantes automotivos | 18.771,24 | 1.771.766,58 | 176.244,88 | 684.466,34 | 176.572,88 | 546.951,74 | | | |3.3.90.30.04 | gas engarrafado | 4.501,20 | 10.548,00 | 2.427,80 | 4.142,10 | 2.124,80 | 3.839,10 | | | |3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | 0,00 | 6.357,72 | 398,95 | 1.028,91 | 0,00 | 629,96 | | | |3.3.90.30.16 | material de expediente | -11.816,70 | 335.653,00 | 52.737,10 | 140.188,50 | 48.620,20 | 130.237,40 | | | |3.3.90.30.17 | material de processamento de dados | 289.528,00 | 439.294,17 | 60.218,50 | 151.875,70 | 11.701,00 | 101.186,41 | | | |3.3.90.30.19 | material de acondicionamento e embalagem | 0,00 | 7.342,00 | 0,00 | 7.342,00 | 0,00 | 7.342,00 | | | |3.3.90.30.21 | material de copa e cozinha | 16.154,81 | 16.154,81 | 6.651,00 | 6.651,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.22 | material de limpeza e higienizacao | 47.528,40 | 164.068,50 | 5.594,50 | 122.134,60 | 6.543,20 | 116.540,10 | | | |3.3.90.30.24 | material para manutencao de bens imoveis | 0,00 | 4.506,00 | 0,00 | 4.506,00 | 0,00 | 4.506,00 | | | |3.3.90.30.25 | material para manutencao de bens moveis | 0,00 | 353,60 | 0,00 | 353,60 | 353,60 | 353,60 | | | |3.3.90.30.39 | material para manutencao de veiculos | 163.220,80 | 562.360,27 | 70.878,50 | 338.362,26 | 83.173,79 | 303.297,78 | | | |3.3.90.30.42 | ferramentas | 0,00 | 2.135,50 | 2.124,00 | 2.135,50 | 0,00 | 11,50 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 6.406,39 | 65.839,18 | 6.415,39 | 65.788,78 | 12.965,39 | 58.879,78 | | | |3.3.90.35.99 | outros servicos de consultoria | 0,00 | 7.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades | 7.004,50 | 19.207,78 | 500,10 | 9.470,86 | 500,10 | 9.470,86 | | | |3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | 12.400,19 | 126.617,44 | 13.060,00 | 54.297,25 | 28.057,25 | 47.737,25 | | | |3.3.90.39.10 | locacao de imoveis | 79.823,80 | 94.843,80 | 23.947,14 | 38.967,14 | 23.947,14 | 38.967,14 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 0,00 | 387.687,90 | 33.875,23 | 197.795,16 | 106,80 | 164.026,73 | | | |3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e inta | 0,00 | 7.257,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 8.180,00 | 57.115,53 | 2.700,00 | 45.945,53 | 0,00 | 43.245,53 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 10 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 1.333,93 | 197.186,18 | 23.717,00 | 135.250,95 | 23.390,00 | 134.419,95 | | | |3.3.90.39.19 | manutencao e conservacao de veiculos | 19.659,16 | 223.217,66 | 23.106,75 | 142.032,59 | 21.146,08 | 137.567,74 | | | |3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 0,00 | 451.300,00 | 28.094,34 | 155.718,18 | 28.094,34 | 155.718,18 | | | |3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | 0,00 | 4.307,70 | 0,00 | 4.307,70 | 0,00 | 3.349,60 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 10.000,00 | 479.483,68 | 48.479,57 | 296.298,23 | 74.921,07 | 279.220,55 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 1.170,00 | 38.573,40 | 4.762,00 | 20.736,20 | 5.164,90 | 18.642,40 | | | |3.3.90.39.69 | seguros em geral | 0,00 | 111.235,46 | 0,00 | 111.235,46 | 0,00 | 108.609,74 | | | |3.3.90.39.74 | fretes e transportes de encomendas | 0,00 | 103.080,00 | 21.730,00 | 97.930,00 | 21.730,00 | 97.930,00 | | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 0,00 | 721.474,57 | 43.365,23 | 249.308,19 | 43.365,23 | 249.308,19 | | | |3.3.90.39.79 | serv.apoio administrativo, tecnico e operac | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 | | | |3.3.90.39.83 | servicos de copias e reproducao de document | 0,00 | 15.000,00 | 3.514,50 | 5.801,61 | 3.514,50 | 5.801,61 | | | |3.3.90.39.90 | servicos de publicidade legal | 6.596,00 | 259.547,78 | 20.474,24 | 92.570,45 | 19.485,99 | 82.326,55 | | | |3.3.90.39.94 | aquisicao de softwares de aplicacao | 24.275,50 | 24.275,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.95 | manut.e conserv.de equip.de processamento d | 533,00 | 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.97 | despesas de teleprocessamento | 0,00 | 926,35 | 0,00 | 926,35 | 0,00 | 926,35 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 19.314,65 | 494.155,24 | 62.858,11 | 375.540,63 | 64.261,56 | 302.154,06 | | | | | | | | | | | | |05.01.00| 8003 | | APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SAL | 70.096,29 | 1.676.852,29 | 144.840,33 | 711.859,48 | 127.710,97 | 618.911,51 | | | 8003. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.055,98 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.055,98 | | | |3.3.30.41.00 | contribuicoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.961,50 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,48 | | | 8003.1266 | | manutencao do servico publico estadual e federal | 348,00 | 221.276,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 348,00 | 221.276,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | 0,00 | 212.029,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.52.28 | maquinas e equipamentos de natureza industr | 348,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.52.35 | equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 8.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 8003.2268 | | colaboracao para o custeio e investimento do cor | 2.721,48 | 117.033,01 | 352,70 | 93.708,08 | 1.080,20 | 45.823,58 | | | | | de bombeiros | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 2.721,48 | 117.033,01 | 352,70 | 93.708,08 | 1.080,20 | 45.823,58 | | | |3.3.30.41.00 | contribuicoes | 0,00 | 63.846,00 | 0,00 | 63.846,00 | 0,00 | 15.961,50 | | | |3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | 0,00 | 3.132,50 | 352,70 | 1.470,80 | 594,20 | 1.470,80 | | | |3.3.90.30.36 | material hospitalar | 0,00 | 47.333,03 | 0,00 | 28.391,28 | 486,00 | 28.391,28 | | | |3.3.90.30.39 | material para manutencao de veiculos | 2.721,48 | 2.721,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 8003.2328 | | manutencao dos servicos publicos federal e estad | 67.026,81 | 1.338.542,79 | 144.487,63 | 618.151,40 | 126.630,77 | 557.031,95 | | | | | l | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 67.026,81 | 1.338.542,79 | 144.487,63 | 618.151,40 | 126.630,77 | 557.031,95 | | | |3.3.90.30.04 | gas engarrafado | 0,00 | 446,25 | 0,00 | 446,25 | 0,00 | 446,25 | | | |3.3.90.30.06 | alimentos para animais | 0,00 | 1.380,00 | 276,00 | 552,00 | 0,00 | 276,00 | | | |3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 192,00 | | | |3.3.90.30.24 | material para manutencao de bens imoveis | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | | | |3.3.90.30.39 | material para manutencao de veiculos | 0,00 | 3.692,00 | 2.862,00 | 3.692,00 | 3.692,00 | 3.692,00 | | | |3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | 7.855,11 | 561.713,98 | 52.749,05 | 291.290,22 | 53.728,13 | 250.042,74 | | | |3.3.90.39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades | 0,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | | | |3.3.90.39.10 | locacao de imoveis | 0,00 | 30.000,00 | 2.500,00 | 12.500,00 | 2.500,00 | 12.500,00 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 11 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 18.748,65 | 76.809,02 | 18.207,55 | 57.930,37 | 4.087,55 | 43.810,37 | | | |3.3.90.39.19 | manutencao e conservacao de veiculos | 1.943,10 | 16.337,60 | 640,00 | 8.034,50 | 640,00 | 8.034,50 | | | |3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentacao | 30.944,80 | 56.883,85 | 17.069,46 | 17.661,71 | 12.980,26 | 13.572,51 | | | |3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 0,00 | 165.000,00 | 13.647,72 | 67.146,33 | 13.647,72 | 67.146,33 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 124.103,48 | 12.335,77 | 59.190,16 | 12.303,65 | 59.063,56 | | | |3.3.90.39.59 | servicos de audio, video e foto | 0,00 | 1.442,00 | 0,00 | 1.442,00 | 0,00 | 1.442,00 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 1.576,00 | 2.406,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | | | |3.3.90.39.72 | vale-transporte | 0,00 | 23.920,00 | 0,00 | 23.920,00 | 0,00 | 23.920,00 | | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | | | |3.3.90.39.79 | serv.apoio administrativo, tecnico e operac | 5.959,14 | 5.959,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,01 | 265.455,47 | 24.200,08 | 70.878,86 | 23.051,46 | 69.618,69 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | GABINETE DO SECRETARIO | 1.692.072,76 | 13.396.994,14 | 1.694.125,78 | 8.631.381,49 | 1.527.295,69 | 8.080.703,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 1.692.072,76 | 13.396.994,14 | 1.694.125,78 | 8.631.381,49 | 1.527.295,69 | 8.080.703,60 | | | | | | | | | | | | |06.00.00| | | SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | | | | | | | |06.01.00| | | GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |06.01.00| 7001 | | ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | 1.800.231,31 | 10.532.377,82 | 1.430.983,12 | 7.997.793,14 | 1.246.270,23 | 7.590.328,82 | | | 7001. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.087,45 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.627,53 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.552,95 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.693,58 | | | |3.1.90.11.07 | abono de permanencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.598,31 | | | |3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.889,76 | | | |3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.892,93 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.024,27 | | | |3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,40 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.629,00 | | | |3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,68 | | | |3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,10 | | | |3.3.90.39.81 | servicos bancarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.534,41 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.248,50 | | | |3.3.90.92.93 | indenizacoes e restituicoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.812,18 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.435,65 | | | |4.4.90.52.35 | equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.435,65 | | | 7001.1206 | | fiscalizacao de posturas | 0,00 | 2.871,65 | 336,00 | 2.871,65 | 336,00 | 1.436,00 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 0,00 | 2.871,65 | 336,00 | 2.871,65 | 336,00 | 1.436,00 | | | |4.4.90.52.34 | maquinas, utensilios e equipamentos diverso | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | | | |4.4.90.52.35 | equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 1.435,65 | 0,00 | 1.435,65 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.52.99 | outros materiais permanentes | 0,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | | | 7001.2234 | | manutencao dos servicos administrativos | 83.129,98 | 550.983,53 | 78.652,21 | 546.505,76 | 61.419,05 | 455.678,38 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 83.129,98 | 550.983,53 | 78.652,21 | 546.505,76 | 61.419,05 | 455.678,38 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 12 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 41.161,22 | 311.046,01 | 41.161,22 | 311.046,01 | 24.441,42 | 246.071,59 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 9.768,92 | 61.640,60 | 9.768,92 | 61.640,60 | 9.768,92 | 61.076,79 | | | |3.1.90.11.07 | abono de permanencia | 2.531,03 | 9.230,79 | 2.531,03 | 9.230,79 | 1.339,95 | 6.762,02 | | | |3.1.90.11.43 | 13. salario | 358,38 | 1.350,84 | 358,38 | 1.350,84 | 358,38 | 1.350,84 | | | |3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | 12.016,13 | 72.096,79 | 12.016,13 | 72.096,79 | 12.016,13 | 61.207,03 | | | |3.1.90.13.01 | fgts | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 19,20 | | | |3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | 5.363,68 | 41.324,61 | 885,91 | 36.846,84 | 5.649,00 | 36.846,84 | | | |3.1.91.13.41 | contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | 11.930,62 | 54.274,69 | 11.930,62 | 54.274,69 | 7.845,25 | 42.344,07 | | | 7001.2243 | | controle interno | 334.882,40 | 1.597.026,35 | 382.229,90 | 1.372.550,02 | 362.778,15 | 1.213.967,44 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 103.306,71 | 608.198,38 | 103.306,71 | 608.198,38 | 83.854,96 | 539.092,41 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 74.506,24 | 464.615,82 | 74.506,24 | 464.615,82 | 62.766,23 | 424.074,35 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 4.855,88 | 34.674,23 | 4.855,88 | 34.674,23 | 4.855,88 | 29.160,32 | | | |3.1.90.11.07 | abono de permanencia | 334,49 | 2.555,52 | 334,49 | 2.555,52 | 334,49 | 2.228,75 | | | |3.1.90.11.43 | 13. salario | 985,20 | 1.642,00 | 985,20 | 1.642,00 | 985,20 | 1.642,00 | | | |3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 610,80 | 13.256,02 | 610,80 | 13.256,02 | 610,80 | 12.546,30 | | | |3.1.91.13.41 | contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | 22.014,10 | 91.454,79 | 22.014,10 | 91.454,79 | 14.302,36 | 69.440,69 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 231.575,69 | 988.827,97 | 278.923,19 | 764.351,64 | 278.923,19 | 674.875,03 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 400,00 | 1.300,00 | 400,00 | 1.300,00 | 400,00 | 900,00 | | | |3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | 0,00 | 232.223,33 | 29.900,00 | 149.500,00 | 29.900,00 | 149.500,00 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | | | |3.3.90.39.37 | juros | 0,00 | 24,73 | 0,00 | 24,73 | 0,00 | 24,73 | | | |3.3.90.39.57 | servicos de processamento de dados | 0,00 | 72.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | | | |3.3.90.39.81 | servicos bancarios | 228.575,69 | 544.862,57 | 228.575,69 | 544.862,57 | 228.575,69 | 463.793,08 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 2.600,00 | 137.557,34 | 14.047,50 | 55.804,34 | 14.047,50 | 47.797,22 | | | 7001.2244 | | fiscalizacao tributaria | 415.059,95 | 2.860.343,24 | 269.748,26 | 1.682.968,05 | 238.728,74 | 1.479.995,57 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 178.742,11 | 895.283,20 | 178.742,11 | 895.283,20 | 147.722,59 | 838.775,64 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 132.488,29 | 726.811,44 | 132.488,29 | 726.811,44 | 121.498,08 | 712.896,99 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 3.645,76 | 15.602,06 | 3.645,76 | 15.602,06 | 3.645,76 | 15.602,06 | | | |3.1.90.11.07 | abono de permanencia | 1.404,97 | 6.159,16 | 1.404,97 | 6.159,16 | 960,57 | 4.769,14 | | | |3.1.91.13.41 | contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | 41.203,09 | 146.710,54 | 41.203,09 | 146.710,54 | 21.618,18 | 105.507,45 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 236.317,84 | 1.965.060,04 | 91.006,15 | 787.684,85 | 91.006,15 | 641.219,93 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.03 | comissoes, corretagens e custodia | 35.347,34 | 160.936,47 | 35.347,34 | 160.936,47 | 35.347,34 | 160.936,47 | | | |3.3.90.39.11 | locacao de softwares | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 0,00 | 3.796,24 | 0,00 | 983,00 | 0,00 | 983,00 | | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 0,00 | 539,00 | 0,00 | 539,00 | 0,00 | 539,00 | | | |3.3.90.39.22 | exposicoes, congressos e conferencias | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | | | |3.3.90.39.37 | juros | 0,00 | 4,76 | 0,00 | 4,76 | 0,00 | 4,76 | | | |3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | 0,00 | 34.423,76 | 0,00 | 34.423,76 | 0,00 | 34.423,76 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 56.780,00 | 4.587,71 | 21.027,85 | 4.587,71 | 21.027,85 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 0,00 | 1.038,00 | 0,00 | 1.038,00 | 0,00 | 1.038,00 | | | |3.3.90.39.80 | hospedagens | 610,50 | 610,50 | 610,50 | 610,50 | 610,50 | 610,50 | | | |3.3.90.39.81 | servicos bancarios | 0,00 | 19.464,92 | 0,00 | 19.464,92 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.95 | manut.e conserv.de equip.de processamento d | 0,00 | 323,00 | 0,00 | 323,00 | 0,00 | 323,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 200.000,00 | 1.678.733,39 | 42.300,60 | 539.923,59 | 42.300,60 | 413.173,59 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 13 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 7001.2245 | | lancamento e cobranca de tributos | 437.073,60 | 1.825.518,13 | 150.307,60 | 1.346.719,64 | 116.457,91 | 1.209.981,87 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 121.684,18 | 549.729,04 | 121.684,18 | 549.729,04 | 94.927,02 | 465.498,09 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 97.120,18 | 423.735,18 | 97.120,18 | 423.735,18 | 79.363,02 | 366.090,77 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 4.586,67 | 50.497,71 | 4.586,67 | 50.497,71 | 4.586,67 | 43.862,99 | | | |3.1.90.11.07 | abono de permanencia | 488,28 | 2.853,17 | 488,28 | 2.853,17 | 488,28 | 2.390,40 | | | |3.1.90.11.43 | 13. salario | 0,00 | 179,19 | 0,00 | 179,19 | 0,00 | 179,19 | | | |3.1.91.13.41 | contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | 19.489,05 | 72.463,79 | 19.489,05 | 72.463,79 | 10.489,05 | 52.974,74 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 315.389,42 | 1.275.789,09 | 28.623,42 | 796.990,60 | 21.530,89 | 744.483,78 | | | |3.3.90.30.01 | combustiveis e lubrificantes automotivos | 0,00 | 48.497,00 | 0,00 | 48.104,00 | 0,00 | 48.104,00 | | | |3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | 0,00 | 174.392,27 | 0,00 | 174.392,27 | 0,00 | 173.933,92 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 0,00 | 84.965,70 | 1.431,49 | 77.179,30 | 1.175,49 | 64.086,21 | | | |3.3.90.39.90 | servicos de publicidade legal | -5.910,00 | 6.700,00 | 0,00 | 1.033,33 | 0,00 | 1.033,33 | | | |3.3.90.39.95 | manut.e conserv.de equip.de processamento d | 0,00 | 278,75 | 0,00 | 278,75 | 0,00 | 278,75 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 300.000,00 | 500.000,00 | 3.527,40 | 35.047,58 | 3.527,40 | 35.047,58 | | | |3.3.90.92.93 | indenizacoes e restituicoes | 20.969,42 | 363.031,97 | 23.334,53 | 363.031,97 | 16.498,00 | 324.076,59 | | | |3.3.90.92.99 | outras despesas correntes | 330,00 | 97.923,40 | 330,00 | 97.923,40 | 330,00 | 97.923,40 | | | 7001.2247 | | cobranca da divida ativa | 165.976,88 | 1.257.650,62 | 158.833,85 | 723.622,61 | 150.515,56 | 660.801,68 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 123.949,52 | 597.678,91 | 125.665,08 | 597.180,62 | 111.641,17 | 534.732,09 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 88.696,15 | 434.826,27 | 90.910,00 | 434.826,27 | 84.174,39 | 405.282,76 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 7.952,65 | 47.665,12 | 7.952,65 | 47.665,12 | 7.952,65 | 40.068,76 | | | |3.1.90.11.07 | abono de permanencia | 745,53 | 6.146,30 | 745,53 | 6.146,30 | 745,53 | 5.066,14 | | | |3.1.90.11.43 | 13. salario | 2.172,90 | 2.531,28 | 2.172,90 | 2.531,28 | 2.172,90 | 2.531,28 | | | |3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | 498,29 | 2.491,44 | 0,00 | 1.993,15 | 0,00 | 1.993,15 | | | |3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 0,00 | 1.537,49 | 0,00 | 1.537,49 | 0,00 | 1.192,99 | | | |3.1.91.13.41 | contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | 23.884,00 | 102.481,01 | 23.884,00 | 102.481,01 | 16.595,70 | 78.597,01 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 42.027,36 | 659.971,71 | 33.168,77 | 126.441,99 | 38.874,39 | 126.069,59 | | | |3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | 0,00 | 2.292,40 | 86,40 | 756,40 | 86,40 | 384,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 350,00 | 1.650,00 | 350,00 | 1.650,00 | 350,00 | 1.650,00 | | | |3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | 41.393,10 | 69.921,20 | 0,00 | 28.528,10 | 5.705,62 | 28.528,10 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 0,00 | 7.155,20 | 0,00 | 7.155,20 | 0,00 | 7.155,20 | | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 134,26 | 762,01 | 0,00 | 627,75 | 0,00 | 627,75 | | | |3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 0,00 | 22.000,00 | 1.463,45 | 8.906,34 | 1.463,45 | 8.906,34 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 56.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 0,00 | 795,00 | 0,00 | 795,00 | 0,00 | 795,00 | | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 0,00 | 73.740,59 | 6.557,32 | 25.419,94 | 6.557,32 | 25.419,94 | | | |3.3.90.39.94 | aquisicao de softwares de aplicacao | 0,00 | 13.662,50 | 850,00 | 3.400,00 | 850,00 | 3.400,00 | | | |3.3.90.39.97 | despesas de teleprocessamento | 0,00 | 618,70 | 0,00 | 618,70 | 0,00 | 618,70 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 150,00 | 410.594,11 | 23.861,60 | 48.584,56 | 23.861,60 | 48.584,56 | | | 7001.2307 | | fiscalizacao de posturas | 364.108,50 | 2.437.984,30 | 390.875,30 | 2.322.555,41 | 316.034,82 | 2.079.380,43 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 331.837,87 | 1.848.576,56 | 336.106,03 | 1.848.576,56 | 255.825,38 | 1.649.897,34 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 233.449,31 | 1.276.220,10 | 237.717,47 | 1.276.220,10 | 185.765,68 | 1.170.092,07 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 5.836,02 | 35.800,68 | 5.836,02 | 35.800,68 | 5.836,02 | 23.415,90 | | | |3.1.90.11.07 | abono de permanencia | 1.325,81 | 6.357,00 | 1.325,81 | 6.357,00 | 1.173,79 | 5.699,68 | | | |3.1.90.11.43 | 13. salario | 935,70 | 1.403,55 | 935,70 | 1.403,55 | 374,28 | 842,13 | | | |3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 12.182,07 | 205.681,47 | 12.182,07 | 205.681,47 | 12.182,07 | 204.842,76 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 14 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.1.91.13.41 | contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | 78.108,96 | 323.113,76 | 78.108,96 | 323.113,76 | 50.493,54 | 245.004,80 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 32.270,63 | 589.407,74 | 54.769,27 | 473.978,85 | 60.209,44 | 429.483,09 | | | |3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | 0,00 | 7.360,25 | 104,58 | 788,35 | 154,26 | 683,77 | | | |3.3.90.30.42 | ferramentas | 432,87 | 432,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 1.470,30 | 6.922,90 | 1.470,30 | 6.922,90 | 1.470,30 | 3.943,90 | | | |3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | 0,00 | 64.017,36 | 0,00 | 64.017,36 | 5.390,49 | 26.283,93 | | | |3.3.90.39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades | 0,00 | 1.218,92 | 0,00 | 719,46 | 0,00 | 719,46 | | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 1.004,36 | 1.004,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 0,00 | 15.700,00 | 1.234,65 | 6.571,64 | 1.234,65 | 6.571,64 | | | |3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | 0,00 | 3.118,65 | 0,00 | 3.118,65 | 0,00 | 1.439,90 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 500,00 | 39.260,00 | 3.603,24 | 16.180,86 | 3.603,24 | 16.180,86 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 1.025,00 | 1.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 27.437,10 | 47.519,78 | 0,00 | 11.753,28 | 0,00 | 11.753,28 | | | |3.3.90.39.95 | manut.e conserv.de equip.de processamento d | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 401,00 | 401.649,65 | 48.356,50 | 363.728,35 | 48.356,50 | 361.728,35 | | | | | | | | | | | | |06.01.00| 9001 | | CONTRIBUICOES A UNIAO | 38.936,84 | 4.498.205,79 | 726.851,66 | 4.498.205,79 | 726.851,66 | 4.498.205,79 | | | 9001. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566.159,05 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566.159,05 | | | |3.3.90.47.12 | contribuicao para o pis/pasep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566.159,05 | | | 9001.0001 | | pasep - geral | 38.936,84 | 1.663.439,91 | 252.339,11 | 1.663.439,91 | 252.339,11 | 1.374.190,60 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 38.936,84 | 1.663.439,91 | 252.339,11 | 1.663.439,91 | 252.339,11 | 1.374.190,60 | | | |3.3.90.47.12 | contribuicao para o pis/pasep | 38.936,84 | 1.646.125,07 | 252.339,11 | 1.646.125,07 | 252.339,11 | 1.356.875,76 | | | |3.3.90.47.18 | contrib. previdenciarias - servicos de terc | 0,00 | 17.314,84 | 0,00 | 17.314,84 | 0,00 | 17.314,84 | | | 9001.0005 | | pasep - saude | 0,00 | 1.471.614,59 | 246.719,10 | 1.471.614,59 | 246.719,10 | 1.194.704,85 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 1.471.614,59 | 246.719,10 | 1.471.614,59 | 246.719,10 | 1.194.704,85 | | | |3.3.90.47.12 | contribuicao para o pis/pasep | 0,00 | 1.471.614,59 | 246.719,10 | 1.471.614,59 | 246.719,10 | 1.194.704,85 | | | 9001.0021 | | pasep - educacao | 0,00 | 1.363.151,29 | 227.793,45 | 1.363.151,29 | 227.793,45 | 1.363.151,29 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 1.363.151,29 | 227.793,45 | 1.363.151,29 | 227.793,45 | 1.363.151,29 | | | |3.3.90.47.12 | contribuicao para o pis/pasep | 0,00 | 1.363.151,29 | 227.793,45 | 1.363.151,29 | 227.793,45 | 1.363.151,29 | | | | | | | | | | | | |06.01.00| 9002 | | SERVICO DA DIVIDA | 11.348.241,12 | 29.355.647,71 | 1.757.712,00 | 19.765.118,59 | 1.757.712,00 | 19.765.118,59 | | | 9002. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.359.472,95 | | | |3.2.00.00.00 | juros e encargos da divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.332,79 | | | |3.2.90.21.99 | outros juros da divida contratada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.332,79 | | | |4.6.00.00.00 | amortizacao / refinanciamento da divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.844.140,16 | | | |4.6.90.71.99 | outras amortizacoes da divida contratada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.844.140,16 | | | 9002.0006 | | servico da divida interna - geral | 11.348.241,12 | 29.355.647,71 | 1.757.712,00 | 19.765.118,59 | 1.757.712,00 | 14.405.645,64 | | | |3.2.00.00.00 | juros e encargos da divida | 4.522.468,70 | 7.388.724,78 | 692.468,70 | 3.558.724,78 | 692.468,70 | 3.043.391,99 | | | |3.2.80.21.00 | juros sobre a divida por contrato | 292.149,41 | 292.149,41 | 142.149,41 | 142.149,41 | 142.149,41 | 142.149,41 | | | |3.2.90.21.01 | juros da divida contratada c/ instit.financ | 692.468,70 | 2.386.793,03 | 692.468,70 | 2.386.793,03 | 692.468,70 | 2.386.793,03 | | | |3.2.90.21.03 | juros da divida contratada no exterior | -142.149,41 | 0,00 | -142.149,41 | 0,00 | -142.149,41 | 0,00 | | | |3.2.90.21.99 | outros juros da divida contratada | 3.680.000,00 | 4.709.782,34 | 0,00 | 1.029.782,34 | 0,00 | 514.449,55 | | | |4.6.00.00.00 | amortizacao / refinanciamento da divida | 6.825.772,42 | 21.966.922,93 | 1.065.243,30 | 16.206.393,81 | 1.065.243,30 | 11.362.253,65 | | | |4.6.90.71.01 | amort. da divida contr. c/instituicao finan | 306.520,55 | 1.211.104,73 | 306.520,55 | 1.211.104,73 | 306.520,55 | 1.211.104,73 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 15 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |4.6.90.71.03 | amortizacao da divida contratada no exterio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.6.90.71.99 | outras amortizacoes da divida contratada | 5.944.666,01 | 18.940.840,09 | 697.836,89 | 13.694.010,97 | 697.836,89 | 8.849.870,81 | | | |4.6.90.91.60 | sentencas judiciais | 0,00 | 705.555,31 | 0,00 | 705.555,31 | 0,00 | 705.555,31 | | | |4.6.90.91.99 | outras sentencas judiciais | 574.585,86 | 1.109.422,80 | 60.885,86 | 595.722,80 | 60.885,86 | 595.722,80 | | | | | | | | | | | | |06.01.00| 9003 | | INDENIZACOES | 2.280,60 | 46.044,22 | 2.280,60 | 45.838,22 | 5.725,93 | 23.709,24 | | | 9003. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.477,99 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.477,99 | | | |3.3.90.93.01 | indenizacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.477,99 | | | 9003.0012 | | indenizacoes | 2.280,60 | 46.044,22 | 2.280,60 | 45.838,22 | 5.725,93 | 20.231,25 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 2.280,60 | 46.044,22 | 2.280,60 | 45.838,22 | 5.725,93 | 20.231,25 | | | |3.3.90.93.01 | indenizacoes | 0,00 | 43.763,62 | 0,00 | 43.557,62 | 3.445,33 | 17.950,65 | | | |3.3.90.93.02 | restituicoes | 2.280,60 | 2.280,60 | 2.280,60 | 2.280,60 | 2.280,60 | 2.280,60 | | | | | | | | | | | | |06.01.00| 9004 | | PRECATORIOS JUDICIAIS | -699.589,51 | 6.394.477,67 | 44.746,42 | 2.052.308,49 | 44.295,71 | 2.051.358,93 | | | 9004. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.426,01 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.426,01 | | | |3.3.90.91.99 | outras sentencas judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.426,01 | | | 9004.0014 | | precatorios judiciais de natureza alimenticia | 1.377,88 | 4.728.165,24 | 1.377,88 | 516.027,91 | 927,17 | 505.666,82 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 1.377,88 | 4.728.165,24 | 1.377,88 | 516.027,91 | 927,17 | 505.666,82 | | | |3.3.90.91.02 | precatorios incluidos na lei orcamentaria | 0,00 | 4.683.202,57 | 0,00 | 471.065,24 | 0,00 | 471.065,24 | | | |3.3.90.91.99 | outras sentencas judiciais | 1.377,88 | 44.962,67 | 1.377,88 | 44.962,67 | 927,17 | 34.601,58 | | | 9004.0015 | | precatorios judiciais de natureza nao alimentici | -700.967,39 | 1.666.312,43 | 43.368,54 | 1.536.280,58 | 43.368,54 | 1.536.266,10 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 43.945,41 | 1.475.003,47 | 43.368,54 | 1.344.971,62 | 43.368,54 | 1.344.957,14 | | | |3.3.90.91.02 | precatorios incluidos na lei orcamentaria | 0,00 | 1.393.046,49 | 0,00 | 1.263.591,51 | 0,00 | 1.263.591,51 | | | |3.3.90.91.99 | outras sentencas judiciais | 43.945,41 | 81.956,98 | 43.368,54 | 81.380,11 | 43.368,54 | 81.365,63 | | | |4.5.00.00.00 | inversoes financeiras | -744.912,80 | 191.308,96 | 0,00 | 191.308,96 | 0,00 | 191.308,96 | | | |4.5.90.91.05 | sentencas judiciais transitadas em julgado | -744.912,80 | 191.308,96 | 0,00 | 191.308,96 | 0,00 | 191.308,96 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | GABINETE DO SECRETARIO | 12.490.100,36 | 50.826.753,21 | 3.962.573,80 | 34.359.264,23 | 3.780.855,53 | 33.928.721,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 12.490.100,36 | 50.826.753,21 | 3.962.573,80 | 34.359.264,23 | 3.780.855,53 | 33.928.721,37 | | | | | | | | | | | | |07.00.00| | | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | | |07.01.00| | | GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |07.01.00| 4001 | | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 31.518,80 | 2.003.698,90 | 199.864,20 | 1.013.211,90 | 198.944,33 | 1.010.794,90 | | | 4001. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.345,03 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.345,03 | | | |3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.474,91 | | | |3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870,12 | | | 4001.2385 | | atendimento ao adolescente | 3.675,00 | 112.653,47 | 20.250,00 | 112.653,47 | 20.250,00 | 100.278,56 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 3.675,00 | 112.653,47 | 20.250,00 | 112.653,47 | 20.250,00 | 100.278,56 | | | |3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | 3.675,00 | 112.653,47 | 20.250,00 | 112.653,47 | 20.250,00 | 100.278,56 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 16 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 4001.2386 | | apoio as entidades de atendimento a juventude | 0,00 | 1.394.664,00 | 116.271,00 | 699.681,00 | 113.854,00 | 697.264,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 1.394.664,00 | 116.271,00 | 699.681,00 | 113.854,00 | 697.264,00 | | | |3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | 0,00 | 1.394.664,00 | 116.271,00 | 699.681,00 | 113.854,00 | 697.264,00 | | | 4001.2461 | | projeto travessia | 0,00 | 375.000,00 | 31.250,00 | 125.000,00 | 31.250,00 | 125.000,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 375.000,00 | 31.250,00 | 125.000,00 | 31.250,00 | 125.000,00 | | | |3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | 0,00 | 375.000,00 | 31.250,00 | 125.000,00 | 31.250,00 | 125.000,00 | | | 4001.2462 | | medida de prestacao de servico a comunidade | 0,00 | 1.870,12 | 0,00 | 1.870,12 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 1.870,12 | 0,00 | 1.870,12 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 0,00 | 1.870,12 | 0,00 | 1.870,12 | 0,00 | 0,00 | | | 4001.2463 | | projeto educarte | 27.843,80 | 69.861,31 | 27.593,20 | 40.457,31 | 29.090,33 | 40.457,31 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 27.843,80 | 69.861,31 | 27.593,20 | 40.457,31 | 29.090,33 | 40.457,31 | | | |3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | 0,00 | 980,10 | 0,00 | 182,80 | 0,00 | 182,80 | | | |3.3.90.30.22 | material de limpeza e higienizacao | -46,00 | 1.367,50 | 0,00 | 1.367,50 | 143,00 | 1.367,50 | | | |3.3.90.36.06 | servicos tecnicos profissionais | 7.990,00 | 7.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.36.99 | outros servicos | 14.900,00 | 22.800,00 | 14.900,00 | 22.800,00 | 14.900,00 | 22.800,00 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 442,60 | 1.148,60 | 236,00 | 706,00 | 236,00 | 706,00 | | | |3.3.90.39.48 | servico de selecao e treinamento | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 0,00 | 15.217,91 | 0,00 | 2.943,81 | 1.354,13 | 2.943,81 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 4.557,20 | 12.457,20 | 12.457,20 | 12.457,20 | 12.457,20 | 12.457,20 | | | 4001.2468 | | centro de referencia especializada de assistenci | 0,00 | 41.700,00 | 4.500,00 | 25.600,00 | 4.500,00 | 22.500,00 | | | | | social creas | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 41.700,00 | 4.500,00 | 25.600,00 | 4.500,00 | 22.500,00 | | | |3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | 0,00 | 41.700,00 | 4.500,00 | 25.600,00 | 4.500,00 | 22.500,00 | | | 4001.2522 | | protagonismo juvenil | 0,00 | 7.950,00 | 0,00 | 7.950,00 | 0,00 | 7.950,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 7.950,00 | 0,00 | 7.950,00 | 0,00 | 7.950,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 7.950,00 | 0,00 | 7.950,00 | 0,00 | 7.950,00 | | | | | | | | | | | | |07.01.00| 4004 | | ATENCAO AO IDOSO | 683,38 | 195.757,38 | 16.860,38 | 93.025,38 | 16.860,38 | 93.025,38 | | | 4004.2136 | | atendimento a pessoa idosa | 683,38 | 1.633,38 | 683,38 | 1.633,38 | 683,38 | 1.633,38 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 683,38 | 1.633,38 | 683,38 | 1.633,38 | 683,38 | 1.633,38 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 683,38 | 683,38 | 683,38 | 683,38 | 683,38 | 683,38 | | | 4004.2139 | | apoio a entidades de atendimento ao idoso | 0,00 | 194.124,00 | 16.177,00 | 91.392,00 | 16.177,00 | 91.392,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 194.124,00 | 16.177,00 | 91.392,00 | 16.177,00 | 91.392,00 | | | |3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | 0,00 | 194.124,00 | 16.177,00 | 91.392,00 | 16.177,00 | 91.392,00 | | | | | | | | | | | | |07.01.00| 4005 | | ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 21.368,84 | 665.088,84 | 54.845,00 | 401.850,00 | 51.816,00 | 398.821,00 | | | 4005. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | 4005.2140 | | atendimento a pessoa portadora de deficiencia | 8.768,84 | 9.268,84 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 8.768,84 | 9.268,84 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | | |3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 868,84 | 868,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 17 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 4005.2146 | | apoio a entidade de atendimento as pessoas porta | 12.600,00 | 618.040,00 | 54.845,00 | 363.570,00 | 51.816,00 | 360.541,00 | | | | | dora de deficiencia | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 12.600,00 | 618.040,00 | 54.845,00 | 363.570,00 | 51.816,00 | 360.541,00 | | | |3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | 12.600,00 | 618.040,00 | 54.845,00 | 363.570,00 | 51.816,00 | 360.541,00 | | | 4005.2464 | | centro integrado de apoio a pessoa com deficienc | 0,00 | 37.780,00 | 0,00 | 37.780,00 | 0,00 | 37.280,00 | | | | | ciapd | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 37.780,00 | 0,00 | 37.780,00 | 0,00 | 37.280,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | | | |3.3.90.36.28 | servico de selecao e treinamento | 0,00 | 7.990,00 | 0,00 | 7.990,00 | 0,00 | 7.990,00 | | | |3.3.90.36.99 | outros servicos | 0,00 | 20.890,00 | 0,00 | 20.890,00 | 0,00 | 20.890,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | | | | | | | | | | | | |07.01.00| 4007 | | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 635.056,28 | 4.115.788,90 | 642.878,18 | 3.757.551,04 | 576.306,83 | 3.401.819,10 | | | 4007. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.228,81 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.612,39 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.530,07 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.834,18 | | | |3.1.90.11.07 | abono de permanencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663,61 | | | |3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.723,00 | | | |3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.861,53 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.616,42 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | | | |3.3.90.36.45 | jetons a conselheiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.663,40 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.953,02 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | | | 4007.2152 | | manutencao dos servicos administrativos | 605.939,23 | 4.025.909,59 | 624.492,06 | 3.678.402,66 | 546.850,80 | 3.228.418,58 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 572.523,59 | 3.123.860,80 | 562.176,67 | 3.075.413,85 | 468.462,94 | 2.792.490,86 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 368.487,73 | 2.082.976,25 | 368.487,73 | 2.082.976,25 | 302.970,77 | 1.926.772,86 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 19.177,68 | 112.407,99 | 19.177,68 | 112.407,99 | 19.177,68 | 110.573,81 | | | |3.1.90.11.07 | abono de permanencia | 563,19 | 4.001,55 | 563,19 | 4.001,55 | 563,19 | 3.337,94 | | | |3.1.90.11.43 | 13. salario | 1.102,68 | 2.260,08 | 1.102,68 | 2.260,08 | 0,00 | 1.157,40 | | | |3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | 10.148,41 | 63.791,86 | 10.148,41 | 63.791,86 | 10.148,41 | 54.068,86 | | | |3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | 23.046,92 | 107.957,95 | 0,00 | 84.911,03 | 18.794,60 | 84.911,03 | | | |3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 38.462,38 | 220.753,72 | 38.462,38 | 220.753,72 | 38.462,38 | 218.892,19 | | | |3.1.90.34.01 | subst.de mao-de-obra (art.18 par.1 lc 101) | 0,00 | 89.616,70 | 12.700,00 | 64.216,67 | 12.700,00 | 64.216,67 | | | |3.1.91.13.41 | contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | 111.534,60 | 440.094,70 | 111.534,60 | 440.094,70 | 65.645,91 | 328.560,10 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 33.415,64 | 902.048,79 | 62.315,39 | 602.988,81 | 78.387,86 | 435.927,72 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 11.150,00 | 60.474,17 | 11.150,00 | 60.474,17 | 11.150,00 | 50.574,17 | | | |3.3.90.33.01 | passagens para o pais | 0,00 | 6.042,05 | 3.598,17 | 6.042,05 | 3.598,17 | 6.042,05 | | | |3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | 0,00 | 104.966,79 | 7.500,00 | 57.599,21 | 9.880,84 | 40.414,42 | | | |3.3.90.36.45 | jetons a conselheiros | 0,00 | 79.698,41 | 0,00 | 79.698,41 | 0,00 | 55.035,01 | | | |3.3.90.39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades | 0,00 | 1.212,94 | 0,00 | 716,47 | 0,00 | 716,47 | | | |3.3.90.39.10 | locacao de imoveis | 0,00 | 184.913,78 | 0,00 | 184.913,78 | 15.483,78 | 76.527,32 | | | |3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e inta | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 7.900,00 | 20.411,29 | 0,00 | 12.036,29 | 0,00 | 12.036,29 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 18 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 1.072,37 | 1.265,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentacao | 0,00 | 596,00 | 0,00 | 596,00 | 0,00 | 596,00 | | | |3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 0,00 | 94.600,00 | 7.608,06 | 36.008,89 | 7.689,33 | 36.008,89 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 195.682,02 | 18.584,36 | 84.844,97 | 17.990,94 | 80.298,53 | | | |3.3.90.39.74 | fretes e transportes de encomendas | 0,00 | 20.568,60 | 1.657,95 | 4.815,90 | 1.657,95 | 4.815,90 | | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 8.163,27 | 106.925,56 | 7.086,85 | 50.551,32 | 7.086,85 | 50.551,32 | | | |3.3.90.39.80 | hospedagens | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 345,00 | | | |3.3.90.39.97 | despesas de teleprocessamento | 0,00 | 926,35 | 0,00 | 926,35 | 0,00 | 926,35 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 3.850,00 | 22.140,00 | 3.850,00 | 22.140,00 | 3.850,00 | 21.040,00 | | | 4007.2157 | | manutencao do conselho tutelar | 28.817,05 | 88.579,31 | 18.086,12 | 77.848,38 | 29.306,03 | 75.021,71 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 28.817,05 | 88.579,31 | 18.086,12 | 77.848,38 | 29.306,03 | 75.021,71 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |3.3.90.36.45 | jetons a conselheiros | 15.259,45 | 15.259,45 | 15.259,45 | 15.259,45 | 15.259,45 | 15.259,45 | | | |3.3.90.36.99 | outros servicos | 2.826,67 | 18.086,12 | 2.826,67 | 18.086,12 | 0,00 | 15.259,45 | | | |3.3.90.47.18 | contrib. previdenciarias - servicos de terc | 10.730,93 | 54.233,74 | 0,00 | 43.502,81 | 14.046,58 | 43.502,81 | | | 4007.2465 | | manutencao e apoio aos conselhos municipais | 300,00 | 1.300,00 | 300,00 | 1.300,00 | 150,00 | 1.150,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 300,00 | 1.300,00 | 300,00 | 1.300,00 | 150,00 | 1.150,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |3.3.90.36.08 | bolsa de iniciacao ao trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.74 | fretes e transportes de encomendas | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 150,00 | 150,00 | | | | | | | | | | | | |07.01.00| 4009 | | ENFRENTAMENTO A POBREZA | 16.321,00 | 471.533,00 | 42.507,00 | 270.261,00 | 42.507,00 | 270.261,00 | | | 4009.2309 | | apoio a entidades de atendimento a pessoas de ba | 16.321,00 | 471.533,00 | 42.507,00 | 270.261,00 | 42.507,00 | 270.261,00 | | | | | a renda | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 16.321,00 | 471.533,00 | 42.507,00 | 270.261,00 | 42.507,00 | 270.261,00 | | | |3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | 16.321,00 | 471.533,00 | 42.507,00 | 270.261,00 | 42.507,00 | 270.261,00 | | | | | | | | | | | | |07.01.00| 4012 | | IMPLANT.CENTRO REF.ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 246.277,55 | 472.280,99 | 64.951,81 | 199.053,05 | 60.648,43 | 192.625,91 | | | 4012. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.948,34 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.948,34 | | | |3.3.90.39.53 | servicos de assistencia social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.708,34 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | | | 4012.1259 | | atendimento a familias carentes | 85.097,55 | 93.065,25 | 0,00 | 7.967,70 | 0,00 | 7.967,70 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 85.097,55 | 93.065,25 | 0,00 | 7.967,70 | 0,00 | 7.967,70 | | | |4.4.90.52.34 | maquinas, utensilios e equipamentos diverso | 0,00 | 7.967,70 | 0,00 | 7.967,70 | 0,00 | 7.967,70 | | | |4.4.90.52.42 | mobiliario em geral | 85.097,55 | 85.097,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4012.2312 | | atendimento a familias carentes | 161.180,00 | 379.215,74 | 64.951,81 | 191.085,35 | 60.648,43 | 173.709,87 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 161.180,00 | 379.215,74 | 64.951,81 | 191.085,35 | 60.648,43 | 173.709,87 | | | |3.3.90.36.06 | servicos tecnicos profissionais | 15.890,00 | 31.410,00 | 15.890,00 | 31.410,00 | 15.890,00 | 31.410,00 | | | |3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | 0,00 | 96.202,22 | 12.181,81 | 45.788,35 | 7.878,43 | 39.361,21 | | | |3.3.90.36.99 | outros servicos | 0,00 | 15.890,00 | 7.990,00 | 15.890,00 | 7.990,00 | 15.890,00 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 0,00 | 21.746,00 | 8.100,00 | 21.746,00 | 8.100,00 | 21.746,00 | | | |3.3.90.39.53 | servicos de assistencia social | 0,00 | 23.541,54 | 0,00 | 23.125,02 | 0,00 | 15.416,68 | | | |3.3.90.39.79 | serv.apoio administrativo, tecnico e operac | 0,00 | 36.555,98 | 7.900,00 | 36.555,98 | 7.900,00 | 36.555,98 | | | |3.3.90.39.95 | manut.e conserv.de equip.de processamento d | 0,00 | 5.340,00 | 4.900,00 | 5.340,00 | 4.900,00 | 5.340,00 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 19 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 145.290,00 | 148.530,00 | 7.990,00 | 11.230,00 | 7.990,00 | 7.990,00 | | | | | | | | | | | | |07.01.00| 4022 | | CAMARA DE MEDIACAO | 5.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | | | 4022.2470 | | mediacao de conflitos | 5.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 5.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | | | |3.3.90.36.28 | servico de selecao e treinamento | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |3.3.90.36.99 | outros servicos | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | |07.01.00| 4023 | | PROGRAMA DE ATENCAO AO MUNICIPE | 4.658,47 | 1.776.469,25 | 113.100,66 | 675.605,51 | 165.996,96 | 640.337,81 | | | 4023.2471 | | material de distribuicao gratuita | 4.658,47 | 816.469,25 | 113.100,66 | 350.675,51 | 98.106,96 | 315.407,81 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 4.658,47 | 816.469,25 | 113.100,66 | 350.675,51 | 98.106,96 | 315.407,81 | | | |3.3.90.32.00 | material de distribuicao gratuita | 4.658,47 | 816.469,25 | 113.100,66 | 350.675,51 | 98.106,96 | 315.407,81 | | | 4023.2472 | | lei 1005 - prole gemelar | 0,00 | 960.000,00 | 0,00 | 324.930,00 | 67.890,00 | 324.930,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 960.000,00 | 0,00 | 324.930,00 | 67.890,00 | 324.930,00 | | | |3.3.90.36.99 | outros servicos | 0,00 | 960.000,00 | 0,00 | 324.930,00 | 67.890,00 | 324.930,00 | | | | | | | | | | | | |07.01.00| 4024 | | PROGAMA DE ATENDIMENTO A MULHER | 0,00 | 290.000,00 | 18.588,00 | 178.472,00 | 18.588,00 | 178.472,00 | | | 4024.2475 | | atendimento a entidades de defesa da mulher | 0,00 | 290.000,00 | 18.588,00 | 178.472,00 | 18.588,00 | 178.472,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 290.000,00 | 18.588,00 | 178.472,00 | 18.588,00 | 178.472,00 | | | |3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | 0,00 | 290.000,00 | 18.588,00 | 178.472,00 | 18.588,00 | 178.472,00 | | | 4024.2628 | | emenda 109 - verba assoc. beneficente 4 de julho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |07.01.00| 4025 | | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIA | 9.000,00 | 331.027,39 | 23.612,00 | 256.739,39 | 23.612,00 | 256.739,39 | | | 4025.2476 | | atendimento a entidades de apoio a familias care | 9.000,00 | 331.027,39 | 23.612,00 | 256.739,39 | 23.612,00 | 256.739,39 | | | | | es | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 9.000,00 | 331.027,39 | 23.612,00 | 256.739,39 | 23.612,00 | 256.739,39 | | | |3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | 9.000,00 | 331.027,39 | 23.612,00 | 256.739,39 | 23.612,00 | 256.739,39 | | | | | | | | | | | | |07.01.00| 4026 | | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA DEP.QUIMICA | 0,00 | 180.672,00 | 15.056,00 | 90.336,00 | 15.056,00 | 90.336,00 | | | 4026.2477 | | arendimento a entidades de apoio ao dependente q | 0,00 | 180.672,00 | 15.056,00 | 90.336,00 | 15.056,00 | 90.336,00 | | | | | mico | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 180.672,00 | 15.056,00 | 90.336,00 | 15.056,00 | 90.336,00 | | | |3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | 0,00 | 180.672,00 | 15.056,00 | 90.336,00 | 15.056,00 | 90.336,00 | | | | | | | | | | | | |07.01.00| 4027 | | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO | 160.709,97 | 274.161,61 | 160.709,97 | 273.024,95 | 160.709,97 | 273.024,95 | | | 4027. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.744,99 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.744,99 | | | |3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.744,99 | | | 4027.2479 | | programa de atencao social basica | 63.266,22 | 106.580,36 | 63.266,22 | 105.443,70 | 63.266,22 | 84.354,96 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 63.266,22 | 106.580,36 | 63.266,22 | 105.443,70 | 63.266,22 | 84.354,96 | | | |3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | 63.266,22 | 106.580,36 | 63.266,22 | 105.443,70 | 63.266,22 | 84.354,96 | | | 4027.2480 | | programa de atencao social especial | 97.443,75 | 167.581,25 | 97.443,75 | 167.581,25 | 97.443,75 | 129.925,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 97.443,75 | 167.581,25 | 97.443,75 | 167.581,25 | 97.443,75 | 129.925,00 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 20 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | 97.443,75 | 167.581,25 | 97.443,75 | 167.581,25 | 97.443,75 | 129.925,00 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | GABINETE DO SECRETARIO | 1.130.594,29 | 10.796.478,26 | 1.357.973,20 | 7.229.130,22 | 1.336.045,90 | 6.826.257,44 | | | | | | | | | | | | |07.04.00| | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |07.04.00| 4001 | | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 8.000,00 | 24.249,97 | 8.000,00 | 24.249,97 | 8.000,00 | 24.249,97 | | | 4001. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.649,98 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.649,98 | | | |3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.649,98 | | | 4001.2385 | | atendimento ao adolescente | 0,00 | 11.249,97 | 0,00 | 11.249,97 | 0,00 | 9.599,99 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 11.249,97 | 0,00 | 11.249,97 | 0,00 | 9.599,99 | | | |3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | 0,00 | 11.249,97 | 0,00 | 11.249,97 | 0,00 | 9.599,99 | | | 4001.2460 | | peti - prog.erradicacao do trabalho infantil | 8.000,00 | 13.000,00 | 8.000,00 | 13.000,00 | 8.000,00 | 13.000,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 8.000,00 | 13.000,00 | 8.000,00 | 13.000,00 | 8.000,00 | 13.000,00 | | | |3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | 8.000,00 | 13.000,00 | 8.000,00 | 13.000,00 | 8.000,00 | 13.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8.000,00 | 24.249,97 | 8.000,00 | 24.249,97 | 8.000,00 | 24.249,97 | | | | | | | | | | | | |07.06.00| | | FDO.MUN.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |07.06.00| 4001 | | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 84.386,34 | 642.200,43 | 86.121,34 | 641.670,43 | 85.936,34 | 641.485,43 | | | 4001. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.920,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.920,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.920,00 | | | 4001.2484 | | repasse de doacao do fundo municipal dos diretos | 84.386,34 | 642.200,43 | 86.121,34 | 641.670,43 | 85.936,34 | 529.565,43 | | | | | a crianca e adolescente | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 84.386,34 | 642.200,43 | 86.121,34 | 641.670,43 | 85.936,34 | 529.565,43 | | | |3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | 83.976,34 | 634.499,43 | 83.976,34 | 634.499,43 | 83.976,34 | 634.499,43 | | | |3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | 0,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 0,00 | 266,00 | 0,00 | 266,00 | 0,00 | 266,00 | | | |3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentacao | 0,00 | 785,00 | 185,00 | 665,00 | 0,00 | 480,00 | | | |3.3.90.39.59 | servicos de audio, video e foto | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | | | |3.3.90.39.95 | manut.e conserv.de equip.de processamento d | 410,00 | 770,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | -111.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | FDO.MUN.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE | 84.386,34 | 642.200,43 | 86.121,34 | 641.670,43 | 85.936,34 | 641.485,43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 1.222.980,63 | 11.462.928,66 | 1.452.094,54 | 7.895.050,62 | 1.429.982,24 | 7.491.992,84 | | | | | | | | | | | | |08.00.00| | | SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | | | | | | | |08.01.00| | | GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |08.01.00| 5005 | | HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | 15.708,61 | 4.937.154,18 | 609.291,98 | 4.401.696,56 | 609.471,98 | 4.395.523,68 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 21 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 5005. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.086,80 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.086,80 | | | |4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.086,80 | | | 5005.1043 | | infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais | 15.708,61 | 4.881.960,18 | 581.727,98 | 4.365.690,56 | 581.727,98 | 4.357.430,88 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 15.708,61 | 4.881.960,18 | 581.727,98 | 4.365.690,56 | 581.727,98 | 4.357.430,88 | | | |4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | 15.708,61 | 4.881.960,18 | 581.727,98 | 4.365.690,56 | 581.727,98 | 4.357.430,88 | | | 5005.2434 | | estudos de projetos habitacionais | 0,00 | 55.194,00 | 27.564,00 | 36.006,00 | 27.744,00 | 36.006,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 55.194,00 | 27.564,00 | 36.006,00 | 27.744,00 | 36.006,00 | | | |3.3.90.36.06 | servicos tecnicos profissionais | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | | | |3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | 0,00 | 14.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | | | |3.3.90.39.88 | servicos de propaganda | 0,00 | 30.877,00 | 26.669,00 | 26.669,00 | 26.669,00 | 26.669,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 535,00 | 535,00 | 535,00 | 535,00 | 535,00 | | | |3.3.90.47.18 | contrib. previdenciarias - servicos de terc | 0,00 | 3.642,00 | 0,00 | 3.642,00 | 180,00 | 3.642,00 | | | | | | | | | | | | |08.01.00| 5012 | | REGULARIZACAO FUNDIARIA | 0,00 | 51.283,97 | 0,00 | 46.179,92 | 0,00 | 46.179,92 | | | 5012.2344 | | levantamento da situacao socio economica atual d | 0,00 | 11.191,36 | 0,00 | 11.191,36 | 0,00 | 11.191,36 | | | | | familias | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 11.191,36 | 0,00 | 11.191,36 | 0,00 | 11.191,36 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | | | |3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentacao | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 4.671,36 | 0,00 | 4.671,36 | 0,00 | 4.671,36 | | | 5012.2345 | | levantamento topografico | 0,00 | 34.988,56 | 0,00 | 34.988,56 | 0,00 | 34.988,56 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 34.988,56 | 0,00 | 34.988,56 | 0,00 | 34.988,56 | | | |3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | 0,00 | 27.018,16 | 0,00 | 27.018,16 | 0,00 | 27.018,16 | | | |3.3.90.39.83 | servicos de copias e reproducao de document | 0,00 | 7.970,40 | 0,00 | 7.970,40 | 0,00 | 7.970,40 | | | 5012.2346 | | avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro | 0,00 | 5.104,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 5.104,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 0,00 | 5.104,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |08.01.00| 5013 | | PLANEJAMENTO URBANO | 73.538,50 | 136.012,90 | 96.127,50 | 110.206,50 | 19.316,50 | 33.395,50 | | | 5013.1092 | | implantacao do sistema de informacao georeferenc | 72.812,00 | 80.977,00 | 80.493,00 | 80.493,00 | 3.682,00 | 3.682,00 | | | | | da (geoprocessamento) | | | | | | | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 72.812,00 | 80.977,00 | 80.493,00 | 80.493,00 | 3.682,00 | 3.682,00 | | | |4.4.90.39.00 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.52.12 | aparelhos e utensilios domesticos | 0,00 | 3.086,00 | 2.662,00 | 2.662,00 | 2.662,00 | 2.662,00 | | | |4.4.90.52.33 | equipamentos para audio, video e foto | 0,00 | 3.999,00 | 3.999,00 | 3.999,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.52.34 | maquinas, utensilios e equipamentos diverso | 0,00 | 1.080,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | | | |4.4.90.52.42 | mobiliario em geral | 72.812,00 | 72.812,00 | 72.812,00 | 72.812,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5013.2347 | | normatizacao complementar ao plano diretor | 0,00 | 30.750,00 | 7.528,00 | 13.528,00 | 7.528,00 | 13.528,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 30.750,00 | 7.528,00 | 13.528,00 | 7.528,00 | 13.528,00 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 0,00 | 18.000,00 | 1.500,00 | 7.500,00 | 1.500,00 | 7.500,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 12.750,00 | 6.028,00 | 6.028,00 | 6.028,00 | 6.028,00 | | | 5013.2349 | | estudos de projetos urbanisticos | 726,50 | 24.285,90 | 8.106,50 | 16.185,50 | 8.106,50 | 16.185,50 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 22 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 726,50 | 24.285,90 | 8.106,50 | 16.185,50 | 8.106,50 | 16.185,50 | | | |3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | 0,00 | 7.182,00 | 0,00 | 7.182,00 | 0,00 | 7.182,00 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 0,00 | 2.719,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentacao | 726,50 | 5.184,50 | 3.402,00 | 3.402,00 | 3.402,00 | 3.402,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 9.200,00 | 4.704,50 | 5.601,50 | 4.704,50 | 5.601,50 | | | | | | | | | | | | |08.01.00| 5014 | | GESTAO DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL | 686.605,69 | 4.109.237,11 | 731.152,72 | 3.935.716,94 | 565.557,17 | 3.656.251,11 | | | 5014. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.563,44 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.150,58 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.711,64 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.870,48 | | | |3.1.90.11.07 | abono de permanencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.418,11 | | | |3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.723,00 | | | |3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.427,35 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,86 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,88 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,98 | | | 5014.2350 | | manutencao dos servicos administrativos | 686.605,69 | 4.109.237,11 | 731.152,72 | 3.935.716,94 | 565.557,17 | 3.504.687,67 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 686.280,69 | 3.864.629,27 | 701.226,72 | 3.791.834,56 | 550.803,17 | 3.377.390,15 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 449.144,88 | 2.422.320,27 | 449.144,88 | 2.422.320,27 | 362.323,09 | 2.253.722,86 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 63.599,52 | 540.189,44 | 63.599,52 | 540.189,44 | 63.599,52 | 467.318,96 | | | |3.1.90.11.07 | abono de permanencia | 2.011,41 | 13.851,94 | 2.011,41 | 13.851,94 | 2.011,41 | 10.433,83 | | | |3.1.90.11.43 | 13. salario | 466,25 | 3.957,11 | 466,25 | 3.957,11 | 466,25 | 3.957,11 | | | |3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | 10.728,69 | 108.292,59 | 10.728,69 | 108.292,59 | 10.728,69 | 98.569,59 | | | |3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 11.155,07 | 76.401,72 | 11.155,07 | 76.401,72 | 11.155,07 | 62.974,37 | | | |3.1.90.34.01 | subst.de mao-de-obra (art.18 par.1 lc 101) | 2.766,81 | 90.507,55 | 17.712,84 | 17.712,84 | 17.712,84 | 17.712,84 | | | |3.1.91.13.41 | contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | 146.408,06 | 609.108,65 | 146.408,06 | 609.108,65 | 82.806,30 | 462.700,59 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 325,00 | 244.607,84 | 29.926,00 | 143.882,38 | 14.754,00 | 127.297,52 | | | |3.3.90.30.17 | material de processamento de dados | 95,00 | 4.768,00 | 1.427,00 | 4.173,00 | 279,00 | 3.025,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 2.101,88 | 0,00 | 2.101,88 | 0,00 | 1.510,00 | | | |3.3.90.39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades | 230,00 | 1.947,42 | 0,00 | 919,46 | 0,00 | 919,46 | | | |3.3.90.39.10 | locacao de imoveis | 0,00 | 121.800,00 | 28.000,00 | 37.800,00 | 14.000,00 | 23.800,00 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 0,00 | 2.361,63 | 0,00 | 2.361,63 | 0,00 | 2.361,63 | | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 0,00 | 480,50 | 24,00 | 323,00 | 0,00 | 299,00 | | | |3.3.90.39.97 | despesas de teleprocessamento | 0,00 | 154,67 | 0,00 | 154,67 | 0,00 | 154,67 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 110.993,74 | 475,00 | 96.048,74 | 475,00 | 95.227,76 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | GABINETE DO SECRETARIO | 775.852,80 | 9.233.688,16 | 1.436.572,20 | 8.493.799,92 | 1.194.345,65 | 8.131.350,21 | | | | | | | | | | | | |08.07.00| | | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |08.07.00| 5014 | | GESTAO DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL | 558.602,87 | 1.366.151,53 | 210.113,45 | 731.236,76 | 211.592,53 | 709.910,16 | | | 5014. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.930,00 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 23 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | | | 5014.1267 | | fundo municipal do meio ambiente | 8.219,00 | 47.518,19 | 1.803,00 | 13.857,60 | 3.704,00 | 12.418,00 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 8.219,00 | 47.518,19 | 1.803,00 | 13.857,60 | 3.704,00 | 12.418,00 | | | |4.4.90.52.06 | aparelhos e equipamentos de comunicacao | 0,00 | 6.870,00 | 0,00 | 3.720,00 | 0,00 | 3.720,00 | | | |4.4.90.52.24 | equipamento de protecao, seguranca e socorr | 0,00 | 835,00 | 0,00 | 835,00 | 0,00 | 835,00 | | | |4.4.90.52.30 | maquinas e equipamentos energeticos | 0,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | | | |4.4.90.52.33 | equipamentos para audio, video e foto | 8.000,00 | 8.910,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.52.34 | maquinas, utensilios e equipamentos diverso | 0,00 | 24.759,00 | 0,00 | 3.159,00 | 0,00 | 3.159,00 | | | |4.4.90.52.35 | equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |4.4.90.52.42 | mobiliario em geral | 219,00 | 3.559,60 | 219,00 | 3.559,60 | 2.120,00 | 2.120,00 | | | 5014.2351 | | fundo municipal do meio ambiente | 550.383,87 | 1.318.633,34 | 208.310,45 | 717.379,16 | 207.888,53 | 694.072,16 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 550.383,87 | 1.318.633,34 | 208.310,45 | 717.379,16 | 207.888,53 | 694.072,16 | | | |3.3.90.30.06 | alimentos para animais | 0,00 | 300,25 | 0,00 | 300,25 | 0,00 | 300,25 | | | |3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | 163,40 | 319,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.09 | material farmacologico | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | | | |3.3.90.30.16 | material de expediente | 139,38 | 1.467,15 | 1.153,64 | 1.327,77 | 1.153,64 | 1.327,77 | | | |3.3.90.30.17 | material de processamento de dados | 195,67 | 1.800,52 | 158,85 | 158,85 | 158,85 | 158,85 | | | |3.3.90.30.18 | materiais e medicamentos p/uso veterinario | 0,00 | 2.398,42 | 0,00 | 1.888,42 | 0,00 | 1.888,42 | | | |3.3.90.30.24 | material para manutencao de bens imoveis | -398,90 | 69,30 | 0,00 | 69,30 | 0,00 | 69,30 | | | |3.3.90.30.26 | material eletrico e eletronico | 0,00 | 1.734,00 | 325,00 | 1.734,00 | 325,00 | 1.734,00 | | | |3.3.90.30.28 | material de protecao e seguranca | 170,00 | 1.278,00 | 0,00 | 1.108,00 | 1.108,00 | 1.108,00 | | | |3.3.90.30.29 | material para audio, video e foto | 0,00 | 70,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.31 | sementes, mudas de plantas e insumos | 975,00 | 1.175,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | |3.3.90.30.47 | aquisicao de softwares de base | 4.115,00 | 4.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 7.193,25 | 33.762,58 | 3.337,00 | 28.774,48 | 2.930,00 | 24.257,48 | | | |3.3.90.33.01 | passagens para o pais | 0,00 | 461,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.36.06 | servicos tecnicos profissionais | 7.570,00 | 11.011,00 | 4.531,00 | 4.531,00 | 2.731,00 | 2.731,00 | | | |3.3.90.36.07 | estagiarios | 0,00 | 27.976,32 | 0,00 | 25.928,00 | 0,00 | 10.528,00 | | | |3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | 750,00 | 2.100,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | | | |3.3.90.36.59 | servicos de audio, video e foto | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | | | |3.3.90.36.99 | outros servicos | 5.380,00 | 23.140,00 | 4.620,00 | 17.280,00 | 4.620,00 | 17.280,00 | | | |3.3.90.39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades | 0,00 | 1.294,20 | 0,00 | 728,50 | 0,00 | 728,50 | | | |3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 0,00 | 1.560,00 | 70,00 | 895,00 | 70,00 | 895,00 | | | |3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e inta | 420,00 | 4.280,00 | 0,00 | 2.910,00 | 0,00 | 2.910,00 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 46.525,51 | 53.025,51 | 30.652,26 | 37.152,26 | 30.652,26 | 37.152,26 | | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 855,00 | 6.251,45 | 855,00 | 5.121,68 | 1.685,18 | 5.121,68 | | | |3.3.90.39.23 | festividades e homenagens | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentacao | 12.060,50 | 12.060,50 | 3.560,00 | 3.560,00 | 3.560,00 | 3.560,00 | | | |3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 0,00 | 99.500,00 | 9.261,56 | 44.069,29 | 9.261,56 | 44.069,29 | | | |3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | 0,00 | 5.540,00 | 0,00 | 4.690,00 | 0,00 | 4.690,00 | | | |3.3.90.39.50 | serv.medico-hospitalar,odontologico e labor | 0,00 | 6.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 48.234,00 | 4.847,82 | 19.254,56 | 4.847,82 | 19.254,56 | | | |3.3.90.39.59 | servicos de audio, video e foto | 1.380,00 | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.62 | servicos de producao industrial | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 24 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 0,00 | 10.323,20 | 252,80 | 10.146,80 | 252,80 | 10.146,80 | | | |3.3.90.39.70 | confeccao de uniformes, bandeiras e flamula | 4.663,00 | 19.403,50 | 5.695,00 | 15.590,50 | 5.695,00 | 15.590,50 | | | |3.3.90.39.71 | confeccao de mat.acondicionamento e embalag | 864,00 | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.74 | fretes e transportes de encomendas | 2.020,00 | 2.950,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.79 | serv.apoio administrativo, tecnico e operac | 433.566,06 | 853.566,06 | 109.215,52 | 433.566,06 | 109.215,52 | 433.566,06 | | | |3.3.90.39.80 | hospedagens | 2.025,00 | 2.218,50 | 193,50 | 193,50 | 193,50 | 193,50 | | | |3.3.90.39.88 | servicos de propaganda | 9.700,00 | 17.600,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 2.920,00 | 47.557,04 | 20.551,50 | 43.687,04 | 19.951,50 | 42.097,04 | | | |3.3.90.47.18 | contrib. previdenciarias - servicos de terc | 1.850,00 | 2.958,90 | 0,00 | 1.108,90 | 446,90 | 1.108,90 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 558.602,87 | 1.366.151,53 | 210.113,45 | 731.236,76 | 211.592,53 | 709.910,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | 1.334.455,67 | 10.599.839,69 | 1.646.685,65 | 9.225.036,68 | 1.405.938,18 | 8.841.260,37 | | | | | | | | | | | | |09.00.00| | | SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | | | | | | | |09.01.00| | | GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |09.01.00| 5001 | | CIDADE LIMPA | 6.143.794,97 | 17.908.294,37 | 1.974.543,16 | 10.818.818,56 | 1.947.364,79 | 10.602.023,61 | | | 5001. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486.886,17 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486.886,17 | | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.577,37 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.308,80 | | | 5001.1404 | | manutencao do aterro sanitario | 7.892,50 | 8.917,50 | 237,00 | 1.025,00 | 237,00 | 1.025,00 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 7.892,50 | 8.917,50 | 237,00 | 1.025,00 | 237,00 | 1.025,00 | | | |4.4.90.52.24 | equipamento de protecao, seguranca e socorr | 0,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | | | |4.4.90.52.51 | pecas nao incorporaveis a imoveis | 0,00 | 788,00 | 0,00 | 788,00 | 0,00 | 788,00 | | | |4.4.90.52.99 | outros materiais permanentes | 7.892,50 | 7.892,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5001.2164 | | limpeza publica domiciliar | 4.326.117,30 | 10.328.861,30 | 1.118.376,50 | 6.034.477,30 | 1.118.376,50 | 5.748.071,55 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 4.326.117,30 | 10.328.861,30 | 1.118.376,50 | 6.034.477,30 | 1.118.376,50 | 5.748.071,55 | | | |3.3.90.30.05 | explosivos e municoes | 0,00 | 2.744,00 | 784,00 | 1.960,00 | 784,00 | 1.960,00 | | | |3.3.90.39.20 | manut. e conserv. de bens moveis de out. na | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 4.322.517,30 | 10.322.517,30 | 1.117.592,50 | 6.032.517,30 | 1.117.592,50 | 5.746.111,55 | | | 5001.2165 | | recolhimento do lixo hospitalar | 570.000,00 | 1.364.640,00 | 91.781,25 | 541.442,22 | 91.781,25 | 484.302,72 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 570.000,00 | 1.364.640,00 | 91.781,25 | 541.442,22 | 91.781,25 | 484.302,72 | | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 570.000,00 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 794.640,00 | 91.781,25 | 541.442,22 | 91.781,25 | 484.302,72 | | | 5001.2168 | | varricao de ruas | 1.100.000,00 | 3.297.253,70 | 357.899,44 | 1.777.982,42 | 357.899,44 | 1.777.982,42 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 1.100.000,00 | 3.297.253,70 | 357.899,44 | 1.777.982,42 | 357.899,44 | 1.777.982,42 | | | |3.3.90.30.24 | material para manutencao de bens imoveis | 0,00 | 1.253,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 1.100.000,00 | 3.296.000,00 | 357.899,44 | 1.777.982,42 | 357.899,44 | 1.777.982,42 | | | 5001.2169 | | manutencao de aterro sanitario | 138.536,25 | 2.355.404,95 | 308.529,82 | 1.925.888,92 | 281.351,45 | 1.651.958,55 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 138.536,25 | 2.355.404,95 | 308.529,82 | 1.925.888,92 | 281.351,45 | 1.651.958,55 | | | |3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | 0,00 | 319,32 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 5,40 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 25 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.3.90.30.24 | material para manutencao de bens imoveis | 124.800,00 | 402.524,79 | 52.588,20 | 195.528,83 | 29.939,88 | 172.880,51 | | | |3.3.90.30.26 | material eletrico e eletronico | 0,00 | 4.550,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 8.756,25 | 97.425,05 | 4.160,10 | 65.650,47 | 2.080,05 | 63.570,42 | | | |3.3.90.39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades | 0,00 | 493.520,00 | 0,00 | 493.515,00 | 0,00 | 493.515,00 | | | |3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | 0,00 | 319.768,00 | 0,00 | 149.230,00 | 0,00 | 149.230,00 | | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 0,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | | | |3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 0,00 | 6.500,00 | 578,52 | 2.793,12 | 578,52 | 2.793,12 | | | |3.3.90.39.57 | servicos de processamento de dados | 4.980,00 | 4.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 1.017.817,79 | 246.753,00 | 1.012.716,10 | 246.753,00 | 765.964,10 | | | 5001.2542 | | operacao do aterro de inertes | 1.248,92 | 553.216,92 | 97.719,15 | 538.002,70 | 97.719,15 | 451.797,20 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 1.248,92 | 553.216,92 | 97.719,15 | 538.002,70 | 97.719,15 | 451.797,20 | | | |3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | 0,00 | 600,00 | 68,00 | 237,50 | 68,00 | 237,50 | | | |3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e inta | 0,00 | 4.560,00 | 1.520,00 | 3.800,00 | 1.520,00 | 3.800,00 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 1.248,92 | 1.248,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 0,00 | 21.500,00 | 1.916,65 | 8.680,70 | 1.916,65 | 8.680,70 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.69 | seguros em geral | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 517.308,00 | 86.214,50 | 517.284,50 | 86.214,50 | 431.079,00 | | | | | | | | | | | | |09.01.00| 5002 | | CIDADE BONITA E PROMOTORA DE QUALIDADE DE VIDA | 392.515,86 | 16.959.618,89 | 1.598.092,66 | 9.616.609,14 | 1.561.956,68 | 9.541.598,69 | | | 5002. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.268,97 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.448,97 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.748,97 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.820,00 | | | |4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.820,00 | | | 5002.1036 | | construcao de pracas, parques e jardins | 0,00 | 964.675,00 | 0,00 | 928.425,00 | 0,00 | 790.925,00 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 0,00 | 964.675,00 | 0,00 | 928.425,00 | 0,00 | 790.925,00 | | | |4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | 0,00 | 964.675,00 | 0,00 | 928.425,00 | 0,00 | 790.925,00 | | | 5002.1115 | | implantacao de iluminacao publica | 210.125,42 | 1.157.094,79 | 193.621,94 | 960.833,14 | 158.328,04 | 921.219,24 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 210.125,42 | 1.157.094,79 | 193.621,94 | 960.833,14 | 158.328,04 | 921.219,24 | | | |4.4.90.51.92 | instalacoes | 0,00 | 183.990,13 | 16.140,46 | 138.893,26 | 16.140,46 | 138.893,26 | | | |4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | 210.125,42 | 973.104,66 | 177.481,48 | 821.939,88 | 142.187,58 | 782.325,98 | | | 5002.2170 | | manutencao da iluminacao publica | 23.765,67 | 10.272.564,43 | 874.233,21 | 4.377.907,23 | 874.233,21 | 4.342.756,42 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 23.765,67 | 10.272.564,43 | 874.233,21 | 4.377.907,23 | 874.233,21 | 4.342.756,42 | | | |3.3.90.30.26 | material eletrico e eletronico | 0,00 | 23.129,00 | 0,00 | 23.129,00 | 0,00 | 23.129,00 | | | |3.3.90.30.33 | material p/producao industrial | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.42 | ferramentas | 0,00 | 169,76 | 0,00 | 169,76 | 0,00 | 169,76 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 105.500,00 | 0,00 | 105.500,00 | 0,00 | 105.500,00 | | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 0,00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | | | |3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 0,00 | 9.811.087,05 | 850.659,33 | 4.104.648,71 | 850.659,33 | 4.104.648,71 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 22.465,67 | 319.378,62 | 22.573,88 | 138.459,76 | 22.573,88 | 104.308,95 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 26 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 5002.2172 | | manutencao de calcadas | 45.956,60 | 73.986,60 | 11.606,90 | 20.618,70 | 5.911,40 | 14.923,20 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 45.956,60 | 73.986,60 | 11.606,90 | 20.618,70 | 5.911,40 | 14.923,20 | | | |3.3.90.30.24 | material para manutencao de bens imoveis | 37.956,60 | 63.984,10 | 10.460,40 | 19.472,20 | 4.764,90 | 13.776,70 | | | |3.3.90.30.44 | material de sinalizacao visual e afins | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 2.002,50 | 1.146,50 | 1.146,50 | 1.146,50 | 1.146,50 | | | 5002.2306 | | manutencao paisagistica | 112.668,17 | 4.491.298,07 | 518.630,61 | 3.328.825,07 | 523.484,03 | 3.151.505,86 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 112.668,17 | 4.491.298,07 | 518.630,61 | 3.328.825,07 | 523.484,03 | 3.151.505,86 | | | |3.3.90.30.24 | material para manutencao de bens imoveis | 0,00 | 85.802,26 | 6.297,70 | 33.849,16 | 6.348,62 | 27.551,46 | | | |3.3.90.30.28 | material de protecao e seguranca | 0,00 | 1.507,50 | 0,00 | 1.332,50 | 1.050,00 | 1.332,50 | | | |3.3.90.30.42 | ferramentas | 38,07 | 7.480,03 | 216,07 | 6.183,03 | 3.955,07 | 6.183,03 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 17.757,60 | 0,00 | 17.520,08 | 13,50 | 17.520,08 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 0,00 | 60.268,30 | 0,00 | 45.419,80 | 0,00 | 33.719,80 | | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 0,00 | 7.990,00 | 0,00 | 7.990,00 | 0,00 | 7.990,00 | | | |3.3.90.39.70 | confeccao de uniformes, bandeiras e flamula | 0,00 | 2.370,00 | 0,00 | 2.370,00 | 0,00 | 2.370,00 | | | |3.3.90.39.74 | fretes e transportes de encomendas | 0,00 | 226.703,54 | 24.183,39 | 106.321,83 | 24.183,39 | 106.321,83 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 112.630,10 | 4.081.418,84 | 487.933,45 | 3.107.838,67 | 487.933,45 | 2.948.517,16 | | | | | | | | | | | | |09.01.00| 5003 | | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARE | 887.835,90 | 15.616.149,40 | 1.430.836,63 | 11.985.316,89 | 1.383.223,67 | 11.778.974,24 | | | 5003. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651.568,34 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.673,58 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.182,04 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.491,54 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.894,76 | | | |4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.894,76 | | | 5003.1109 | | obras no sistema viario | 59.780,00 | 5.201.647,66 | 158.279,76 | 4.359.421,28 | 170.719,76 | 4.019.509,64 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 59.780,00 | 5.201.647,66 | 158.279,76 | 4.359.421,28 | 170.719,76 | 4.019.509,64 | | | |4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | 59.780,00 | 5.201.647,66 | 158.279,76 | 4.359.421,28 | 170.719,76 | 4.019.509,64 | | | 5003.1110 | | implantacao de calcadas | 0,00 | 478.579,07 | 88.098,88 | 372.611,48 | 88.098,88 | 349.811,80 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 0,00 | 478.579,07 | 88.098,88 | 372.611,48 | 88.098,88 | 349.811,80 | | | |4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | 0,00 | 478.579,07 | 88.098,88 | 372.611,48 | 88.098,88 | 349.811,80 | | | 5003.2173 | | conservacao de vias publicas | 548.991,96 | 6.545.403,85 | 1.008.310,46 | 4.815.612,35 | 948.257,50 | 4.452.826,63 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 548.991,96 | 6.545.403,85 | 1.008.310,46 | 4.815.612,35 | 948.257,50 | 4.452.826,63 | | | |3.3.90.30.24 | material para manutencao de bens imoveis | 15.120,00 | 1.906.330,00 | 192.071,49 | 961.891,16 | 186.159,47 | 919.012,99 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 200.000,00 | 638.425,60 | 145.291,39 | 379.711,67 | 127.676,05 | 321.937,12 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 328.866,82 | 3.439.914,44 | 607.542,44 | 2.984.111,42 | 607.542,44 | 2.758.504,02 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 5.005,14 | 58.425,14 | 48.905,14 | 58.425,14 | 12.379,54 | 21.899,54 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 502.308,67 | 14.500,00 | 431.472,96 | 14.500,00 | 431.472,96 | | | 5003.2174 | | recapeamento de vias publicas | 279.063,94 | 3.390.518,82 | 176.147,53 | 2.437.671,78 | 176.147,53 | 2.305.257,83 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 279.063,94 | 3.390.518,82 | 176.147,53 | 2.437.671,78 | 176.147,53 | 2.305.257,83 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 279.063,94 | 3.389.538,82 | 175.167,53 | 2.436.691,78 | 175.167,53 | 2.304.277,83 | | | | | | | | | | | | |09.01.00| 5008 | | SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS | 2.637,80 | 52.250,28 | 3.537,29 | 37.622,09 | 4.556,29 | 36.222,09 | | | 5008.2182 | | administracao de cemiterio | 0,00 | 7.985,18 | 0,00 | 7.985,18 | 0,00 | 7.985,18 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 7.985,18 | 0,00 | 7.985,18 | 0,00 | 7.985,18 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 27 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 0,00 | 7.985,18 | 0,00 | 7.985,18 | 0,00 | 7.985,18 | | | 5008.2184 | | conservacao do cemiterio | 2.637,80 | 44.265,10 | 3.537,29 | 29.636,91 | 4.556,29 | 28.236,91 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 2.637,80 | 44.265,10 | 3.537,29 | 29.636,91 | 4.556,29 | 28.236,91 | | | |3.3.90.30.24 | material para manutencao de bens imoveis | 0,00 | 18.530,00 | 2.490,00 | 12.192,00 | 3.444,00 | 10.792,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 2.637,80 | 15.170,10 | 0,00 | 12.532,30 | 0,00 | 12.532,30 | | | |3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 0,00 | 10.500,00 | 1.047,29 | 4.847,61 | 1.047,29 | 4.847,61 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |09.01.00| 5010 | | GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA | 1.718.686,64 | 6.211.055,34 | 1.078.685,91 | 5.093.919,06 | 1.035.265,64 | 4.848.807,37 | | | 5010. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.491,64 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.911,64 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.589,08 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.098,07 | | | |3.1.90.11.07 | abono de permanencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,20 | | | |3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.723,00 | | | |3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.794,29 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.580,00 | | | |3.3.71.41.00 | contribuicoes (tcp) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.280,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | | 5010.2190 | | manutencao dos servicos administrativos | 1.596.414,70 | 5.928.142,69 | 981.395,32 | 4.848.123,80 | 938.010,15 | 4.461.555,57 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 670.023,43 | 3.591.829,84 | 660.696,98 | 3.486.599,34 | 565.855,38 | 3.139.106,68 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 435.736,54 | 2.353.189,30 | 435.736,54 | 2.353.189,30 | 387.283,27 | 2.260.529,83 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 36.433,76 | 228.480,06 | 36.433,76 | 228.480,06 | 36.433,76 | 189.381,99 | | | |3.1.90.11.07 | abono de permanencia | 1.133,71 | 6.481,64 | 1.133,71 | 6.481,64 | 1.133,71 | 5.774,44 | | | |3.1.90.11.43 | 13. salario | 0,00 | 978,57 | 0,00 | 978,57 | 0,00 | 978,57 | | | |3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | 10.728,69 | 52.637,76 | 10.728,69 | 52.637,76 | 10.728,69 | 42.914,76 | | | |3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | 9.326,45 | 59.995,39 | 0,00 | 41.531,84 | 9.317,11 | 41.531,84 | | | |3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 44.502,13 | 293.350,22 | 44.502,13 | 293.350,22 | 44.502,13 | 246.555,93 | | | |3.1.90.34.01 | subst.de mao-de-obra (art.18 par.1 lc 101) | 0,00 | 86.766,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.1.91.13.41 | contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | 132.162,15 | 509.949,95 | 132.162,15 | 509.949,95 | 76.456,71 | 351.439,32 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 926.391,27 | 2.336.312,85 | 320.698,34 | 1.361.524,46 | 372.154,77 | 1.322.448,89 | | | |3.3.60.41.00 | contribuicoes | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 102.500,00 | 43.500,00 | 102.500,00 | | | |3.3.71.41.00 | contribuicoes (tcp) | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 23.353,88 | 1.800,00 | 21.553,88 | | | |3.3.90.30.01 | combustiveis e lubrificantes automotivos | 1.412,10 | 1.412,10 | 1.412,10 | 1.412,10 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.05 | explosivos e municoes | 0,00 | 6.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | 0,00 | 5.108,76 | 451,08 | 902,16 | 0,00 | 451,08 | | | |3.3.90.30.17 | material de processamento de dados | 1.045,00 | 3.940,70 | 2.120,00 | 2.895,70 | 2.120,00 | 2.895,70 | | | |3.3.90.30.24 | material para manutencao de bens imoveis | 0,00 | 5.748,00 | 0,00 | 5.748,00 | 3.640,00 | 5.748,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 3.823,56 | 28.089,99 | 3.835,95 | 27.966,09 | 3.823,56 | 23.653,70 | | | |3.3.90.39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades | 1.418,00 | 3.023,92 | 1.418,00 | 2.524,46 | 0,00 | 1.106,46 | | | |3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | 0,00 | 80.522,47 | 0,00 | 3.454,50 | 0,00 | 3.454,50 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 30.742,00 | 74.584,42 | 0,00 | 42.289,42 | 0,00 | 31.009,42 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 28 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e inta | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 0,00 | 21.857,25 | 0,00 | 21.857,25 | 0,00 | 21.857,25 | | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 401,06 | 910,06 | 202,00 | 214,00 | 12,00 | 12,00 | | | |3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 0,00 | 245.000,00 | 20.830,31 | 104.268,90 | 20.830,31 | 104.268,90 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 57.044,00 | 4.592,11 | 22.158,54 | 4.592,11 | 22.158,54 | | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 64.799,25 | 274.197,44 | 58.845,75 | 268.243,94 | 58.845,75 | 268.243,94 | | | |3.3.90.39.95 | manut.e conserv.de equip.de processamento d | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | | | |3.3.90.39.97 | despesas de teleprocessamento | 0,00 | 773,37 | 0,00 | 773,37 | 0,00 | 773,37 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 822.750,30 | 1.351.814,37 | 226.141,04 | 729.724,15 | 232.141,04 | 711.524,15 | | | |3.3.90.47.18 | contrib. previdenciarias - servicos de terc | 0,00 | 188,00 | 0,00 | 188,00 | 0,00 | 188,00 | | | 5010.2192 | | manutencao e conservacao de bens imoveis | 122.271,94 | 282.912,65 | 97.290,59 | 245.795,26 | 97.255,49 | 245.760,16 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 122.271,94 | 282.912,65 | 97.290,59 | 245.795,26 | 97.255,49 | 245.760,16 | | | |3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | 421,00 | 574,30 | 35,10 | 136,70 | 0,00 | 101,60 | | | |3.3.90.30.28 | material de protecao e seguranca | 0,00 | 7.875,00 | 0,00 | 7.875,00 | 0,00 | 7.875,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 7.581,90 | 7.559,70 | 7.563,40 | 7.559,70 | 7.563,40 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 121.439,94 | 266.470,45 | 89.695,79 | 230.220,16 | 89.695,79 | 230.220,16 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 411,00 | 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |09.01.00| 5011 | | IMPLANTACAO DE CICLOVIA | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 6.960,00 | | | 5011. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.960,00 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.960,00 | | | |4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.960,00 | | | 5011.1106 | | implantacao de ciclovia | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | GABINETE DO SECRETARIO | 9.145.471,17 | 56.755.368,28 | 6.085.695,65 | 37.560.285,74 | 5.932.367,07 | 36.814.586,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | 9.145.471,17 | 56.755.368,28 | 6.085.695,65 | 37.560.285,74 | 5.932.367,07 | 36.814.586,00 | | | | | | | | | | | | |10.00.00| | | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | | |10.01.00| | | GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |10.01.00| 2013 | | IMPL.PROG.EXTRACUR.ESC.-OFICINA DO SABER/PROJ.GUR | 5.334,63 | 1.133.965,20 | 30.965,31 | 446.470,79 | 29.034,50 | 440.717,21 | | | 2013. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.277,99 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.187,18 | | | |3.3.90.36.08 | bolsa de iniciacao ao trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.807,99 | | | |3.3.90.36.99 | outros servicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.379,19 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.090,81 | | | |4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.090,81 | | | 2013.1396 | | promover atividades culturais e esportivas aos a | 10.835,43 | 714.744,18 | 0,00 | 132.645,87 | 0,00 | 32.407,10 | | | | | nos | | | | | | | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 10.835,43 | 714.744,18 | 0,00 | 132.645,87 | 0,00 | 32.407,10 | | | |4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | 10.835,43 | 708.600,18 | 0,00 | 126.501,87 | 0,00 | 26.263,10 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 29 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |4.4.90.52.33 | equipamentos para audio, video e foto | 0,00 | 6.144,00 | 0,00 | 6.144,00 | 0,00 | 6.144,00 | | | |4.4.90.52.34 | maquinas, utensilios e equipamentos diverso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2013.2535 | | promover atividades culturais e esportivas aos a | -5.500,80 | 419.221,02 | 30.965,31 | 313.824,92 | 29.034,50 | 299.032,12 | | | | | nos | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | -5.500,80 | 419.221,02 | 30.965,31 | 313.824,92 | 29.034,50 | 299.032,12 | | | |3.3.90.30.14 | material educativo e esportivo | 0,00 | 25.508,95 | 0,00 | 7.929,95 | 409,50 | 7.929,95 | | | |3.3.90.30.16 | material de expediente | 0,00 | 36.436,65 | 2.459,65 | 33.869,65 | 391,00 | 31.801,00 | | | |3.3.90.30.17 | material de processamento de dados | -3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.29 | material para audio, video e foto | 0,00 | 7.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.36 | material hospitalar | -6.280,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.46 | material bibliografico nao imobilizavel | 0,00 | 972,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 61.466,16 | 271,66 | 57.657,66 | 0,00 | 57.386,00 | | | |3.3.90.36.06 | servicos tecnicos profissionais | 3.240,00 | 39.597,50 | 380,00 | 25.977,50 | 380,00 | 25.977,50 | | | |3.3.90.36.08 | bolsa de iniciacao ao trabalho | 0,00 | 106.292,10 | 0,00 | 106.292,10 | 0,00 | 95.484,11 | | | |3.3.90.36.99 | outros servicos | 0,00 | 43.621,50 | 0,00 | 40.136,50 | 0,00 | 38.492,00 | | | |3.3.90.39.74 | fretes e transportes de encomendas | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 0,00 | 2.557,56 | 0,00 | 2.557,56 | 0,00 | 2.557,56 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 95.112,00 | 27.854,00 | 39.404,00 | 27.854,00 | 39.404,00 | | | | | | | | | | | | |10.01.00| 2016 | | IMPLEMENTAR POGRAMA CLUBE DA ESCOLA | 78.906,07 | 716.541,51 | 120.648,03 | 369.976,62 | 122.648,03 | 368.509,09 | | | 2016. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.164,97 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.164,97 | | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.164,97 | | | 2016.2536 | | promover atividades de cultura, esportes, saude, | 78.906,07 | 716.541,51 | 120.648,03 | 369.976,62 | 122.648,03 | 361.344,12 | | | | | qualificacao profissinal | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 78.906,07 | 716.541,51 | 120.648,03 | 369.976,62 | 122.648,03 | 361.344,12 | | | |3.3.90.36.06 | servicos tecnicos profissionais | 24.335,00 | 58.866,20 | 7.950,00 | 20.091,20 | 9.950,00 | 20.091,20 | | | |3.3.90.36.08 | bolsa de iniciacao ao trabalho | 38.665,06 | 38.665,06 | 38.665,06 | 38.665,06 | 38.665,06 | 38.665,06 | | | |3.3.90.36.13 | conferencias, exposicoes e espetaculos | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | | | |3.3.90.36.99 | outros servicos | 7.950,01 | 188.087,51 | 31.016,67 | 127.805,01 | 31.016,67 | 127.805,01 | | | |3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentacao | 7.956,00 | 19.491,00 | 15.912,00 | 19.491,00 | 15.912,00 | 19.491,00 | | | |3.3.90.39.70 | confeccao de uniformes, bandeiras e flamula | 0,00 | 1.475,00 | 1.475,00 | 1.475,00 | 1.475,00 | 1.475,00 | | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 0,00 | 199.586,74 | 9.194,30 | 56.289,35 | 9.194,30 | 47.656,85 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 203.370,00 | 16.435,00 | 104.760,00 | 16.435,00 | 104.760,00 | | | | | | | | | | | | |10.01.00| 2017 | | INTENSIFICAR PROGRAMA ESCOLA SAUDAVEL | 44.840,80 | 48.117,90 | 0,00 | 3.277,10 | 1.282,10 | 3.277,10 | | | 2017.2537 | | promover atividades de prevencao de doencas e pr | 44.840,80 | 48.117,90 | 0,00 | 3.277,10 | 1.282,10 | 3.277,10 | | | | | ocao de saude | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 44.840,80 | 48.117,90 | 0,00 | 3.277,10 | 1.282,10 | 3.277,10 | | | |3.3.90.30.10 | material odontologico | 3.853,60 | 3.853,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.14 | material educativo e esportivo | 39.795,20 | 39.795,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.17 | material de processamento de dados | 0,00 | 1.215,00 | 0,00 | 1.215,00 | 0,00 | 1.215,00 | | | |3.3.90.30.29 | material para audio, video e foto | 1.192,00 | 1.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentacao | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | | | |3.3.90.39.70 | confeccao de uniformes, bandeiras e flamula | 0,00 | 1.282,10 | 0,00 | 1.282,10 | 1.282,10 | 1.282,10 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 30 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |10.01.00| 2020 | | IMPLEMENTAR GESTAO DE EXCELENCIA EM EDUCACAO | 126.514,65 | 807.838,18 | 105.501,31 | 769.455,56 | 108.435,89 | 741.975,57 | | | 2020. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.544,31 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.544,31 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.422,81 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.819,94 | | | |3.1.90.11.07 | abono de permanencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,40 | | | |3.1.90.11.43 | 13. salario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,78 | | | |3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.723,00 | | | |3.1.90.11.99 | outras despesas fixas - pessoal civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,38 | | | 2020.2343 | | aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, | 13.763,18 | 47.395,58 | 1.044,64 | 17.307,76 | 4.808,62 | 17.307,76 | | | | | etc | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 13.763,18 | 47.395,58 | 1.044,64 | 17.307,76 | 4.808,62 | 17.307,76 | | | |3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | 0,00 | 6.267,84 | 1.044,64 | 5.223,20 | 1.044,64 | 5.223,20 | | | |3.3.90.39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.22 | exposicoes, congressos e conferencias | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.47.18 | contrib. previdenciarias - servicos de terc | 13.763,18 | 25.547,74 | 0,00 | 11.784,56 | 3.763,98 | 11.784,56 | | | 2020.2435 | | manutencao dos servicos administrativos | 112.751,47 | 760.442,60 | 104.456,67 | 752.147,80 | 103.627,27 | 690.123,50 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 112.751,47 | 760.442,60 | 104.456,67 | 752.147,80 | 103.627,27 | 690.123,50 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 87.975,23 | 549.972,28 | 87.975,23 | 549.972,28 | 87.145,83 | 505.069,48 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 5.109,03 | 32.020,50 | 5.109,03 | 32.020,50 | 5.109,03 | 26.200,56 | | | |3.1.90.11.07 | abono de permanencia | 0,00 | 628,54 | 0,00 | 628,54 | 0,00 | 484,14 | | | |3.1.90.11.43 | 13. salario | 0,00 | 1.292,02 | 0,00 | 1.292,02 | 0,00 | 441,24 | | | |3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | 11.372,41 | 67.651,08 | 11.372,41 | 67.651,08 | 11.372,41 | 57.928,08 | | | |3.1.90.11.99 | outras despesas fixas - pessoal civil | 0,00 | 583,38 | 0,00 | 583,38 | 0,00 | 0,00 | | | |3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | 8.294,80 | 23.626,52 | 0,00 | 15.331,72 | 0,00 | 15.331,72 | | | |3.1.90.13.41 | contr.patr.exercicio p/rpps-pessoal civil a | 0,00 | 34.668,28 | 0,00 | 34.668,28 | 0,00 | 34.668,28 | | | |3.1.91.13.41 | contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | |10.01.00| 2021 | | SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACA | 136.596,77 | 622.635,77 | 70.313,03 | 398.484,83 | 38.031,07 | 366.190,87 | | | 2021. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.608,94 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.608,94 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | | | |3.3.90.39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.758,94 | | | 2021.1392 | | manutencao dos servicos administrativos | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.52.34 | maquinas, utensilios e equipamentos diverso | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2021.2533 | | manutencao dos servicos administrativos | 136.596,77 | 621.235,77 | 70.313,03 | 398.484,83 | 38.031,07 | 359.581,93 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 136.596,77 | 621.235,77 | 70.313,03 | 398.484,83 | 38.031,07 | 359.581,93 | | | |3.3.90.30.01 | combustiveis e lubrificantes automotivos | 0,00 | 96.994,00 | 0,00 | 96.994,00 | 0,00 | 96.994,00 | | | |3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | 0,00 | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.14 | material educativo e esportivo | -156,85 | 38.291,42 | 0,00 | 6.268,29 | 0,00 | 6.268,29 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 31 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.3.90.30.16 | material de expediente | 0,00 | 48.344,07 | 2.532,50 | 48.311,57 | 0,00 | 45.779,07 | | | |3.3.90.30.17 | material de processamento de dados | 3.990,00 | 12.039,00 | 0,00 | 8.049,00 | 0,00 | 8.049,00 | | | |3.3.90.30.26 | material eletrico e eletronico | 0,00 | 115,90 | 0,00 | 115,90 | 0,00 | 115,90 | | | |3.3.90.30.46 | material bibliografico nao imobilizavel | -23,80 | 14.373,92 | 14.373,92 | 14.373,92 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 1.000,00 | 66.344,13 | 1.000,00 | 66.344,13 | 1.000,00 | 66.194,13 | | | |3.3.90.39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades | 0,00 | 31.806,02 | 11.641,50 | 30.319,44 | 11.641,50 | 28.619,44 | | | |3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | 121.800,00 | 211.300,00 | 22.375,00 | 89.500,00 | 22.375,00 | 89.500,00 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 0,00 | 2.590,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 8.370,72 | 17.789,72 | 297,60 | 2.876,10 | 12,00 | 2.578,50 | | | |3.3.90.39.20 | manut. e conserv. de bens moveis de out. na | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentacao | 0,00 | 54.932,60 | 15.089,94 | 15.764,94 | 0,00 | 675,00 | | | |3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 0,00 | 1.000,00 | 61,49 | 327,71 | 61,49 | 327,71 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 8.040,00 | 1.095,58 | 3.861,84 | 1.095,58 | 3.861,84 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 1.296,70 | 15.534,99 | 1.845,50 | 15.197,99 | 1.845,50 | 10.439,05 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | GABINETE DO SECRETARIO | 392.192,92 | 3.329.098,56 | 327.427,68 | 1.987.664,90 | 299.431,59 | 1.920.669,84 | | | | | | | | | | | | |10.02.00| | | DIVISAO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | | | | | | | |10.02.02| | | SECAO DE APOIO ADM.ALIMENT.,DE MAT.E EQ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |10.02.02| 2006 | | MERENDA ESCOLAR | 2.164.335,01 | 39.676.181,87 | 4.173.368,09 | 19.188.241,04 | 5.052.521,10 | 19.140.050,39 | | | 2006. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882.421,76 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.790,21 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.740,63 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.049,58 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861.631,55 | | | |3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.645,02 | | | |3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentacao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616.986,53 | | | 2006.2074 | | administracao da merenda escolar | 2.164.335,01 | 39.676.181,87 | 4.173.368,09 | 19.188.241,04 | 5.052.521,10 | 18.257.628,63 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 44.573,01 | 501.598,55 | 44.573,01 | 501.598,55 | 45.806,02 | 440.561,83 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 32.861,49 | 232.213,26 | 32.861,49 | 232.213,26 | 31.234,69 | 178.845,83 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 6.091,81 | 33.934,30 | 6.091,81 | 33.934,30 | 6.091,81 | 31.884,72 | | | |3.1.90.11.43 | 13. salario | 0,00 | 490,08 | 0,00 | 490,08 | 0,00 | 490,08 | | | |3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | 0,00 | 6.810,12 | 0,00 | 6.810,12 | 0,00 | 6.810,12 | | | |3.1.90.13.41 | contr.patr.exercicio p/rpps-pessoal civil a | 0,00 | 178.164,91 | 0,00 | 178.164,91 | 0,00 | 178.164,91 | | | |3.1.91.13.41 | contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | 5.619,71 | 49.985,88 | 5.619,71 | 49.985,88 | 8.479,52 | 44.366,17 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 2.119.762,00 | 39.174.583,32 | 4.128.795,08 | 18.686.642,49 | 5.006.715,08 | 17.817.066,80 | | | |3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | 9.700,00 | 18.374.583,95 | 2.349.500,08 | 8.790.188,37 | 2.349.500,08 | 8.543.820,12 | | | |3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentacao | 2.110.062,00 | 20.799.999,37 | 1.779.295,00 | 9.896.454,12 | 2.657.215,00 | 9.273.246,68 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | SECAO DE APOIO ADM.ALIMENT.,DE MAT.E EQ. | 2.164.335,01 | 39.676.181,87 | 4.173.368,09 | 19.188.241,04 | 5.052.521,10 | 19.140.050,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | DIVISAO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | 2.164.335,01 | 39.676.181,87 | 4.173.368,09 | 19.188.241,04 | 5.052.521,10 | 19.140.050,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 32 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |10.04.00| | | DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | | |10.04.01| | | SECAO DE EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |10.04.01| 2002 | | EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE | 2.097.295,40 | 17.094.629,68 | 1.423.554,65 | 12.622.624,98 | 1.144.078,56 | 12.184.507,98 | | | 2002. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708.650,92 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.312,99 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.114,36 | | | |3.1.90.11.07 | abono de permanencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,42 | | | |3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.173,85 | | | |3.1.90.34.01 | subst.de mao-de-obra (art.18 par.1 lc 101) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.431,36 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.578,59 | | | |3.3.90.36.06 | servicos tecnicos profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.538,10 | | | |3.3.90.39.10 | locacao de imoveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.159,84 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.422,62 | | | |3.3.90.39.73 | transporte de servidores / empregados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.162,78 | | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.295,25 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.759,34 | | | |4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.759,34 | | | 2002.1209 | | conservacao de unidades de educacao infantil | 7.404,98 | 1.211.632,63 | 137.953,31 | 1.011.105,01 | 160.006,38 | 952.697,67 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 7.404,98 | 1.211.632,63 | 137.953,31 | 1.011.105,01 | 160.006,38 | 952.697,67 | | | |4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | 0,00 | 925.163,11 | 115.031,53 | 737.742,01 | 146.358,60 | 688.608,67 | | | |4.4.90.52.10 | aparelhos e equipamentos p/esportes e diver | 0,00 | 6.445,00 | 6.147,00 | 6.147,00 | 6.147,00 | 6.147,00 | | | |4.4.90.52.24 | equipamento de protecao, seguranca e socorr | 0,00 | 9.274,00 | 9.274,00 | 9.274,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.52.33 | equipamentos para audio, video e foto | 0,00 | 39.593,00 | 0,00 | 39.593,00 | 0,00 | 39.593,00 | | | |4.4.90.52.34 | maquinas, utensilios e equipamentos diverso | 0,00 | 7.139,32 | 95,80 | 7.139,32 | 95,80 | 7.139,32 | | | |4.4.90.52.42 | mobiliario em geral | 0,00 | 208.474,90 | 0,00 | 201.084,90 | 0,00 | 201.084,90 | | | |4.4.90.52.51 | pecas nao incorporaveis a imoveis | 7.404,98 | 15.543,30 | 7.404,98 | 10.124,78 | 7.404,98 | 10.124,78 | | | 2002.1210 | | funcionamento das unidades de educacao infantil | 397.483,96 | 956.154,05 | 92.473,55 | 552.404,91 | 131.116,90 | 544.508,26 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 397.483,96 | 956.154,05 | 92.473,55 | 552.404,91 | 131.116,90 | 544.508,26 | | | |4.4.90.52.10 | aparelhos e equipamentos p/esportes e diver | 0,00 | 120.375,00 | 0,00 | 120.375,00 | 0,00 | 120.375,00 | | | |4.4.90.52.12 | aparelhos e utensilios domesticos | 0,00 | 17.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.52.24 | equipamento de protecao, seguranca e socorr | 0,00 | 441,00 | 441,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.52.33 | equipamentos para audio, video e foto | 0,00 | 2.347,90 | 0,00 | 2.347,90 | 0,00 | 2.347,90 | | | |4.4.90.52.34 | maquinas, utensilios e equipamentos diverso | 21.500,00 | 352.028,00 | 34.190,00 | 317.378,00 | 80.730,00 | 317.378,00 | | | |4.4.90.52.42 | mobiliario em geral | 361.035,38 | 398.840,90 | 48.736,90 | 86.542,42 | 48.736,90 | 86.542,42 | | | |4.4.90.52.51 | pecas nao incorporaveis a imoveis | 7.153,98 | 57.181,65 | 9.105,65 | 25.320,59 | 1.650,00 | 17.864,94 | | | |4.4.90.52.99 | outros materiais permanentes | 7.794,60 | 7.794,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2002.1519 | | emenda 178 - reforma e construcao de banheiros d | 1.738,50 | 1.738,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | cei 73 | | | | | | | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 1.738,50 | 1.738,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | 1.738,50 | 1.738,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2002.2052 | | aperfeicoamento dos docentes da educacao infanti | 0,00 | 16.249,39 | 6.905,30 | 13.249,39 | 6.905,30 | 13.249,39 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 16.249,39 | 6.905,30 | 13.249,39 | 6.905,30 | 13.249,39 | | | |3.3.90.39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades | 0,00 | 6.240,30 | 6.240,30 | 6.240,30 | 6.240,30 | 6.240,30 | | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 33 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.3.90.39.48 | servico de selecao e treinamento | 0,00 | 665,00 | 665,00 | 665,00 | 665,00 | 665,00 | | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 0,00 | 6.344,09 | 0,00 | 6.344,09 | 0,00 | 6.344,09 | | | 2002.2053 | | conservacao de unidades de educacao infantil | 276.843,25 | 2.996.255,61 | 455.319,65 | 2.336.937,03 | 248.285,07 | 2.047.239,90 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 276.843,25 | 2.996.255,61 | 455.319,65 | 2.336.937,03 | 248.285,07 | 2.047.239,90 | | | |3.3.90.30.14 | material educativo e esportivo | 90.688,70 | 1.252.239,29 | 66.432,80 | 1.016.035,51 | 0,00 | 949.602,71 | | | |3.3.90.30.16 | material de expediente | 0,00 | 7.230,35 | 0,00 | 3.968,35 | 0,00 | 3.968,35 | | | |3.3.90.30.20 | material de cama, mesa e banho | 0,00 | 18.827,00 | 11.277,00 | 11.277,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.22 | material de limpeza e higienizacao | 248,00 | 16.224,85 | 1.823,45 | 15.773,15 | 13.311,95 | 15.773,15 | | | |3.3.90.30.24 | material para manutencao de bens imoveis | 0,00 | 8.813,55 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |3.3.90.30.28 | material de protecao e seguranca | 186,10 | 186,10 | 186,10 | 186,10 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.46 | material bibliografico nao imobilizavel | 0,00 | 164.788,10 | 142.399,60 | 155.399,20 | 0,00 | 12.999,60 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 14.243,68 | 92.699,59 | 12.953,68 | 81.997,59 | 12.953,68 | 77.747,59 | | | |3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | 0,00 | 565,40 | 0,00 | 565,40 | 0,00 | 565,40 | | | |3.3.90.39.10 | locacao de imoveis | 14.000,00 | 27.422,00 | 0,00 | 13.422,00 | 0,00 | 13.422,00 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 138.538,49 | 1.063.036,44 | 178.208,30 | 808.420,50 | 178.737,30 | 768.583,82 | | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 1.252,13 | 25.290,85 | 1.366,50 | 21.628,72 | 2.566,50 | 21.628,72 | | | |3.3.90.39.20 | manut. e conserv. de bens moveis de out. na | 0,00 | 3.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 180.740,00 | 20.087,22 | 83.338,99 | 20.130,64 | 83.338,99 | | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 1.101,15 | 38.210,99 | 0,00 | 37.109,84 | 0,00 | 12.394,89 | | | |3.3.90.39.95 | manut.e conserv.de equip.de processamento d | 0,00 | 9.301,26 | 0,00 | 6.418,84 | 0,00 | 6.418,84 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 16.585,00 | 87.066,84 | 16.585,00 | 77.395,84 | 16.585,00 | 76.795,84 | | | 2002.2055 | | apoio as entidades privadas e filantropicas de | 0,00 | 1.785.660,00 | 148.805,00 | 892.830,00 | 163.805,00 | 892.830,00 | | | | | educacao infantil | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 1.785.660,00 | 148.805,00 | 892.830,00 | 163.805,00 | 892.830,00 | | | |3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | 0,00 | 1.785.660,00 | 148.805,00 | 892.830,00 | 163.805,00 | 892.830,00 | | | 2002.2333 | | funcionamento das unidades de educacao infantil | 1.413.824,71 | 10.126.939,50 | 582.097,84 | 7.816.098,64 | 433.959,91 | 7.025.331,84 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 79.695,09 | 4.722.854,41 | 81.692,05 | 4.666.908,86 | 24.811,06 | 4.083.614,90 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 71.886,74 | 4.197.227,76 | 73.883,70 | 4.141.282,21 | 11.932,71 | 3.613.291,87 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 0,00 | 4.194,21 | 0,00 | 4.194,21 | 0,00 | 4.194,21 | | | |3.1.90.11.07 | abono de permanencia | 335,11 | 2.267,92 | 335,11 | 2.267,92 | 335,11 | 1.569,51 | | | |3.1.90.11.43 | 13. salario | 1.610,99 | 6.175,56 | 1.610,99 | 6.175,56 | 1.610,99 | 6.175,56 | | | |3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 5.862,25 | 30.361,08 | 5.862,25 | 30.361,08 | 5.862,25 | 22.187,23 | | | |3.1.90.34.01 | subst.de mao-de-obra (art.18 par.1 lc 101) | 0,00 | 482.627,88 | 0,00 | 482.627,88 | 5.070,00 | 436.196,52 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 1.334.129,62 | 5.404.085,09 | 500.405,79 | 3.149.189,78 | 409.148,85 | 2.941.716,94 | | | |3.3.90.30.22 | material de limpeza e higienizacao | 3.203,85 | 3.203,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 405.258,85 | 0,00 | 397.592,13 | 0,00 | 397.592,13 | | | |3.3.90.36.06 | servicos tecnicos profissionais | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | 0,00 | 50.881,56 | 4.240,13 | 21.200,65 | 4.240,13 | 21.200,65 | | | |3.3.90.36.18 | manutencao e conservacao de equipamentos | 0,00 | 2.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.36.21 | manut. e conserv. de bens moveis de out. na | 0,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | | | |3.3.90.36.99 | outros servicos | 0,00 | 17.584,00 | 1.920,00 | 16.284,00 | 1.920,00 | 16.284,00 | | | |3.3.90.39.10 | locacao de imoveis | 0,00 | 107.116,77 | 5.159,84 | 73.757,73 | 9.915,25 | 35.310,02 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 104.154,41 | 259.527,82 | 14.595,00 | 112.310,04 | 1.600,00 | 99.315,04 | | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 0,00 | 1.160,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | | | |3.3.90.39.20 | manut. e conserv. de bens moveis de out. na | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 34 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.3.90.39.40 | programa de alimentacao do trabalhador | 779.233,00 | 1.244.701,54 | 76.981,37 | 422.344,77 | 0,00 | 345.363,40 | | | |3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentacao | 0,00 | 111.113,70 | 6.035,98 | 84.964,74 | 0,00 | 78.928,76 | | | |3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 0,00 | 500.000,00 | 42.919,59 | 190.060,12 | 42.919,59 | 190.060,12 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.73 | transporte de servidores / empregados | 0,00 | 973.574,16 | 88.360,68 | 510.287,76 | 88.360,68 | 439.124,98 | | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 447.163,36 | 1.711.374,84 | 257.893,20 | 1.307.229,84 | 257.893,20 | 1.307.229,84 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 12.908,00 | 0,00 | 9.008,00 | 0,00 | 9.008,00 | | | | | | | | | | | | |10.04.01| 2009 | | AMPLIACAO DE VAGAS NA PRE-ESCOLA | 86.500,00 | 540.157,20 | 7.280,00 | 453.657,20 | 7.280,00 | 453.657,20 | | | 2009.1117 | | ampliacao de unidades de educacao infantil | 86.500,00 | 540.157,20 | 7.280,00 | 453.657,20 | 7.280,00 | 453.657,20 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 86.500,00 | 540.157,20 | 7.280,00 | 453.657,20 | 7.280,00 | 453.657,20 | | | |4.4.90.51.91 | obras em andamento | 86.500,00 | 86.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | 0,00 | 453.657,20 | 7.280,00 | 453.657,20 | 7.280,00 | 453.657,20 | | | | | | | | | | | | |10.04.01| 2010 | | AMPLIACAO DE VAGAS NA CRECHE | 0,00 | 2.682.610,70 | 163.972,56 | 1.041.849,46 | 85.532,56 | 952.909,46 | | | 2010.1116 | | construcao de tres creches | 0,00 | 355.700,00 | 0,00 | 355.700,00 | 0,00 | 355.700,00 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 0,00 | 355.700,00 | 0,00 | 355.700,00 | 0,00 | 355.700,00 | | | |4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | 0,00 | 355.700,00 | 0,00 | 355.700,00 | 0,00 | 355.700,00 | | | 2010.1393 | | construcao de creches | 0,00 | 2.177.786,01 | 163.972,56 | 686.149,46 | 85.532,56 | 597.209,46 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 0,00 | 2.177.786,01 | 163.972,56 | 686.149,46 | 85.532,56 | 597.209,46 | | | |4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | 0,00 | 1.956.330,45 | 75.032,56 | 513.739,46 | 75.032,56 | 513.739,46 | | | |4.4.90.52.06 | aparelhos e equipamentos de comunicacao | 0,00 | 172.485,56 | 88.940,00 | 123.440,00 | 10.500,00 | 34.500,00 | | | |4.4.90.52.10 | aparelhos e equipamentos p/esportes e diver | 0,00 | 13.408,00 | 0,00 | 13.408,00 | 0,00 | 13.408,00 | | | |4.4.90.52.34 | maquinas, utensilios e equipamentos diverso | 0,00 | 35.562,00 | 0,00 | 35.562,00 | 0,00 | 35.562,00 | | | 2010.1394 | | ampliacao de centros de educacao infantil | 0,00 | 149.124,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 0,00 | 149.124,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | 0,00 | 149.124,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | SECAO DE EDUCACAO INFANTIL | 2.183.795,40 | 20.317.397,58 | 1.594.807,21 | 14.118.131,64 | 1.236.891,12 | 13.591.074,64 | | | | | | | | | | | | |10.04.02| | | SECAO DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |10.04.02| 2001 | | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | 1.327.035,73 | 21.825.390,33 | 2.236.433,24 | 10.697.611,82 | 1.197.716,86 | 9.575.621,49 | | | 2001. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378.409,99 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.299,99 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.858,23 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.902,38 | | | |3.3.90.39.72 | vale-transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.950,00 | | | |3.3.90.39.73 | transporte de servidores / empregados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.089,38 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.110,00 | | | |4.4.90.52.33 | equipamentos para audio, video e foto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.110,00 | | | |4.4.90.52.34 | maquinas, utensilios e equipamentos diverso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | | 2001.1207 | | funcionamento do ensino fundamental | 14.285,00 | 2.950.005,07 | 33.153,56 | 1.444.367,56 | 58.021,04 | 1.411.156,00 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 14.285,00 | 2.950.005,07 | 33.153,56 | 1.444.367,56 | 58.021,04 | 1.411.156,00 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 35 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | 0,00 | 1.512.216,39 | 4.795,00 | 91.293,00 | 4.795,00 | 91.293,00 | | | |4.4.90.52.06 | aparelhos e equipamentos de comunicacao | 0,00 | 47.840,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.52.10 | aparelhos e equipamentos p/esportes e diver | 0,00 | 36.420,00 | 0,00 | 36.420,00 | 14.828,00 | 36.420,00 | | | |4.4.90.52.12 | aparelhos e utensilios domesticos | 0,00 | 6.080,00 | 6.080,00 | 6.080,00 | 6.080,00 | 6.080,00 | | | |4.4.90.52.33 | equipamentos para audio, video e foto | 0,00 | 32.970,00 | 0,00 | 32.970,00 | 0,00 | 25.860,00 | | | |4.4.90.52.34 | maquinas, utensilios e equipamentos diverso | 3.435,00 | 53.201,18 | 1.343,00 | 49.080,18 | 7.871,04 | 42.486,18 | | | |4.4.90.52.35 | equipamentos de processamento de dados | 1.400,00 | 800.377,00 | 0,00 | 798.977,00 | 0,00 | 798.977,00 | | | |4.4.90.52.36 | maquinas, instalacoes e utensilios de escri | 0,00 | 5.960,00 | 5.960,00 | 5.960,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.52.42 | mobiliario em geral | 9.450,00 | 416.395,64 | 0,00 | 406.944,64 | 23.019,00 | 406.944,64 | | | |4.4.90.52.51 | pecas nao incorporaveis a imoveis | 0,00 | 32.154,42 | 14.975,56 | 16.642,74 | 1.428,00 | 3.095,18 | | | |4.4.90.52.99 | outros materiais permanentes | 0,00 | 6.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2001.1208 | | cidade educadora | 0,00 | 99.660,60 | 2.449,00 | 90.429,00 | 2.449,00 | 90.429,00 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 0,00 | 99.660,60 | 2.449,00 | 90.429,00 | 2.449,00 | 90.429,00 | | | |4.4.90.52.10 | aparelhos e equipamentos p/esportes e diver | 0,00 | 31.645,00 | 0,00 | 31.645,00 | 0,00 | 31.645,00 | | | |4.4.90.52.26 | instrumentos musicais e artisticos | 0,00 | 55.875,00 | 0,00 | 55.875,00 | 0,00 | 55.875,00 | | | |4.4.90.52.33 | equipamentos para audio, video e foto | 0,00 | 2.449,00 | 2.449,00 | 2.449,00 | 2.449,00 | 2.449,00 | | | |4.4.90.52.34 | maquinas, utensilios e equipamentos diverso | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | | | |4.4.90.52.42 | mobiliario em geral | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.52.51 | pecas nao incorporaveis a imoveis | 0,00 | 2.631,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2001.1462 | | musicalizacao | 0,00 | 693.269,00 | 0,00 | 665.000,00 | 0,00 | 665.000,00 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 0,00 | 693.269,00 | 0,00 | 665.000,00 | 0,00 | 665.000,00 | | | |4.4.90.52.26 | instrumentos musicais e artisticos | 0,00 | 693.269,00 | 0,00 | 665.000,00 | 0,00 | 665.000,00 | | | 2001.2041 | | funcionamento do ensino fundamental | 662.215,34 | 8.479.232,67 | 1.438.300,05 | 4.195.416,96 | 439.317,07 | 3.130.799,55 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 662.215,34 | 8.479.232,67 | 1.438.300,05 | 4.195.416,96 | 439.317,07 | 3.130.799,55 | | | |3.3.90.30.14 | material educativo e esportivo | -1.463,51 | 1.317.636,36 | 63.927,79 | 150.745,11 | 1.883,99 | 88.701,31 | | | |3.3.90.30.16 | material de expediente | 0,00 | 7.719,00 | 26,00 | 7.719,00 | 0,00 | 7.693,00 | | | |3.3.90.30.17 | material de processamento de dados | 0,00 | 454,00 | 80,00 | 454,00 | 0,00 | 374,00 | | | |3.3.90.30.22 | material de limpeza e higienizacao | 0,00 | 503,60 | 0,00 | 221,00 | 0,00 | 221,00 | | | |3.3.90.30.29 | material para audio, video e foto | 0,00 | 3.970,80 | 0,00 | 3.970,80 | 0,00 | 3.970,80 | | | |3.3.90.30.46 | material bibliografico nao imobilizavel | -313,80 | 1.172.972,16 | 879.901,16 | 881.156,21 | 54,90 | 1.309,95 | | | |3.3.90.30.47 | aquisicao de softwares de base | 355,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 15.574,70 | 470.541,47 | 20.335,50 | 139.835,93 | 15.027,60 | 125.928,03 | | | |3.3.90.39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades | 0,00 | 1.342,00 | 1.342,00 | 1.342,00 | 1.342,00 | 1.342,00 | | | |3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 0,00 | 18.690,00 | 2.310,00 | 17.570,00 | 2.310,00 | 17.570,00 | | | |3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e inta | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 12.451,88 | 649.803,24 | 42.982,96 | 605.955,10 | 46.925,10 | 605.955,10 | | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 1.720,00 | 15.238,40 | 0,00 | 7.457,00 | 0,00 | 7.457,00 | | | |3.3.90.39.40 | programa de alimentacao do trabalhador | 629.380,48 | 1.138.380,04 | 26.117,15 | 500.715,95 | 0,00 | 474.598,80 | | | |3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentacao | 0,00 | 108.511,20 | 6.035,98 | 65.461,52 | 0,00 | 59.425,54 | | | |3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 0,00 | 950.000,00 | 78.456,29 | 342.382,66 | 78.456,29 | 342.382,66 | | | |3.3.90.39.57 | servicos de processamento de dados | 0,00 | 50.400,00 | 7.200,00 | 36.000,00 | 7.200,00 | 36.000,00 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 323.354,71 | 28.928,12 | 133.156,02 | 29.440,64 | 129.185,08 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 0,00 | 9.148,60 | 0,00 | 4.676,32 | 0,00 | 4.676,32 | | | |3.3.90.39.66 | servicos judiciarios | 0,00 | 537,62 | 0,00 | 537,62 | 0,00 | 537,62 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 36 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.3.90.39.70 | confeccao de uniformes, bandeiras e flamula | -7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.72 | vale-transporte | 0,00 | 14.950,00 | 0,00 | 14.950,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.73 | transporte de servidores / empregados | 0,00 | 633.789,96 | 40.141,02 | 216.920,92 | 40.141,02 | 193.831,54 | | | |3.3.90.39.74 | fretes e transportes de encomendas | 0,00 | 321.502,46 | 115.674,03 | 271.153,65 | 115.674,03 | 264.453,65 | | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 1.162,59 | 604.518,23 | 34.405,91 | 334.851,01 | 34.405,91 | 334.851,01 | | | |3.3.90.39.95 | manut.e conserv.de equip.de processamento d | 0,00 | 962,69 | 98,69 | 962,69 | 98,69 | 962,69 | | | |3.3.90.39.97 | despesas de teleprocessamento | 0,00 | 5.563,20 | 3.001,90 | 4.370,57 | 3.001,90 | 4.370,57 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 12.148,00 | 652.687,93 | 87.335,55 | 447.151,88 | 63.355,00 | 419.301,88 | | | 2001.2045 | | conservacao de unidades do ensino fundamental | 77.686,98 | 3.939.897,49 | 367.675,38 | 1.863.314,88 | 367.284,38 | 1.862.923,88 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 77.686,98 | 3.939.897,49 | 367.675,38 | 1.863.314,88 | 367.284,38 | 1.862.923,88 | | | |3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | 0,00 | 35.595,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 55.786,98 | 516.449,85 | 63.564,78 | 461.622,76 | 63.564,78 | 461.622,76 | | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 470,00 | 3.901,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 13.430,00 | 13.430,00 | 13.430,00 | 13.430,00 | 13.430,00 | 13.430,00 | | | |3.3.90.39.74 | fretes e transportes de encomendas | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 8.000,00 | 3.359.603,49 | 288.209,60 | 1.377.661,12 | 288.209,60 | 1.377.661,12 | | | |3.3.90.39.95 | manut.e conserv.de equip.de processamento d | 0,00 | 721,00 | 391,00 | 721,00 | 0,00 | 330,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 9.096,60 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | | | 2001.2047 | | apoio as entidades privadas e filantropicas do | 0,00 | 1.365.960,00 | 91.925,00 | 661.075,00 | 91.925,00 | 661.075,00 | | | | | ensino fundamental | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 1.365.960,00 | 91.925,00 | 661.075,00 | 91.925,00 | 661.075,00 | | | |3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | 0,00 | 1.365.960,00 | 91.925,00 | 661.075,00 | 91.925,00 | 661.075,00 | | | 2001.2405 | | cidade educadora | 466.348,41 | 4.096.323,75 | 287.930,25 | 1.697.006,67 | 223.720,37 | 1.294.826,32 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 466.348,41 | 4.096.323,75 | 287.930,25 | 1.697.006,67 | 223.720,37 | 1.294.826,32 | | | |3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | | | |3.3.90.30.14 | material educativo e esportivo | 0,00 | 12.660,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | 3.540,00 | | | |3.3.90.30.16 | material de expediente | 0,00 | 785,00 | 575,00 | 785,00 | 575,00 | 785,00 | | | |3.3.90.30.29 | material para audio, video e foto | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 242,00 | | | |3.3.90.30.46 | material bibliografico nao imobilizavel | 0,00 | 2.048,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | | | |3.3.90.30.50 | bandeiras, flamulas e insignias | 2.320,00 | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 455.912,26 | 0,00 | 455.383,56 | 0,00 | 133.425,56 | | | |3.3.90.36.06 | servicos tecnicos profissionais | 0,00 | 90.861,40 | 4.380,00 | 79.719,40 | 4.380,00 | 79.719,40 | | | |3.3.90.36.13 | conferencias, exposicoes e espetaculos | 4.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | | | |3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | 44.976,00 | 44.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.10 | locacao de imoveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 27.488,30 | 35.493,30 | 0,00 | 7.980,00 | 0,00 | 7.980,00 | | | |3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e inta | 5.300,00 | 13.300,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 2.050,00 | 10.050,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 2.230,00 | 2.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.20 | manut. e conserv. de bens moveis de out. na | 6.150,00 | 6.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.22 | exposicoes, congressos e conferencias | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentacao | 3.000,00 | 19.239,76 | 7.917,46 | 9.578,06 | 7.917,46 | 9.578,06 | | | |3.3.90.39.48 | servico de selecao e treinamento | 636,00 | 636,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | | | |3.3.90.39.57 | servicos de processamento de dados | 7.920,00 | 24.920,00 | 0,00 | 16.012,47 | 16.012,47 | 16.012,47 | | | |3.3.90.39.59 | servicos de audio, video e foto | 15.700,00 | 31.675,00 | 7.995,00 | 15.975,00 | 7.995,00 | 15.975,00 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 37 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 60.790,00 | 65.005,00 | 59.500,00 | 63.715,00 | 0,00 | 4.215,00 | | | |3.3.90.39.70 | confeccao de uniformes, bandeiras e flamula | 0,00 | 20.782,00 | 2.250,00 | 11.548,00 | 2.250,00 | 11.548,00 | | | |3.3.90.39.71 | confeccao de mat.acondicionamento e embalag | 1.230,82 | 1.230,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.72 | vale-transporte | 0,00 | 1.073.764,80 | 21.307,20 | 675.567,60 | 21.307,20 | 675.567,60 | | | |3.3.90.39.74 | fretes e transportes de encomendas | 2.475,94 | 1.587.256,78 | 780,84 | 780,84 | 780,84 | 780,84 | | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 0,00 | 7.362,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.88 | servicos de propaganda | 44.926,35 | 44.926,35 | 20.722,35 | 20.722,35 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.95 | manut.e conserv.de equip.de processamento d | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 162.655,00 | 441.394,20 | 160.296,40 | 293.071,39 | 160.296,40 | 293.071,39 | | | 2001.2437 | | capacitacao e projetos educacionais | 0,00 | 1.690,00 | 0,00 | 1.690,00 | 0,00 | 1.690,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 1.690,00 | 0,00 | 1.690,00 | 0,00 | 1.690,00 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 0,00 | 1.690,00 | 0,00 | 1.690,00 | 0,00 | 1.690,00 | | | 2001.2600 | | musicalizacao | 106.500,00 | 199.351,75 | 15.000,00 | 79.311,75 | 15.000,00 | 79.311,75 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 106.500,00 | 199.351,75 | 15.000,00 | 79.311,75 | 15.000,00 | 79.311,75 | | | |3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | | | |3.3.90.30.14 | material educativo e esportivo | 0,00 | 18.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 10.416,25 | 0,00 | 10.416,25 | 0,00 | 10.416,25 | | | |3.3.90.39.70 | confeccao de uniformes, bandeiras e flamula | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 105.000,00 | 161.685,50 | 15.000,00 | 68.685,50 | 15.000,00 | 68.685,50 | | | | | | | | | | | | |10.04.02| 2008 | | TRANSPORTE ESCOLAR | 141.000,00 | 5.983.272,35 | 1.033.183,62 | 3.359.503,77 | 1.073.257,29 | 3.359.503,77 | | | 2008. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.954,41 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.954,41 | | | |3.3.90.39.72 | vale-transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.954,41 | | | 2008.2383 | | manter o programa de transporte de aluno ensino | 141.000,00 | 5.983.272,35 | 1.033.183,62 | 3.359.503,77 | 1.073.257,29 | 3.318.549,36 | | | | | fundamental | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 141.000,00 | 5.983.272,35 | 1.033.183,62 | 3.359.503,77 | 1.073.257,29 | 3.318.549,36 | | | |3.3.90.39.72 | vale-transporte | 0,00 | 652.095,22 | 0,00 | 160.294,68 | 40.073,67 | 119.340,27 | | | |3.3.90.39.74 | fretes e transportes de encomendas | 141.000,00 | 5.312.377,13 | 1.033.183,62 | 3.180.409,09 | 1.033.183,62 | 3.180.409,09 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 | 18.800,00 | | | | | | | | | | | | |10.04.02| 2011 | | MANTER MUNICIPALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 386.716,75 | 1.130.634,01 | 206.081,21 | 398.544,03 | 105.976,66 | 293.034,48 | | | 2011.2338 | | despesa de operacao e manutencao das unidades do | 386.716,75 | 1.130.634,01 | 206.081,21 | 398.544,03 | 105.976,66 | 293.034,48 | | | | | ensino fundamental | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 386.716,75 | 1.130.634,01 | 206.081,21 | 398.544,03 | 105.976,66 | 293.034,48 | | | |3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.14 | material educativo e esportivo | 197.428,00 | 204.773,10 | 4.508,93 | 4.508,93 | 4.508,93 | 4.508,93 | | | |3.3.90.30.16 | material de expediente | 360,00 | 29.484,25 | 3.627,85 | 16.487,85 | 5.405,00 | 12.860,00 | | | |3.3.90.30.17 | material de processamento de dados | 0,00 | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 | | | |3.3.90.30.21 | material de copa e cozinha | 955,10 | 955,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.22 | material de limpeza e higienizacao | 0,00 | 2.884,33 | 229,80 | 229,80 | 229,80 | 229,80 | | | |3.3.90.30.24 | material para manutencao de bens imoveis | 0,00 | 3.468,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.26 | material eletrico e eletronico | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.28 | material de protecao e seguranca | 0,00 | 4.476,00 | 4.476,00 | 4.476,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.46 | material bibliografico nao imobilizavel | 504,00 | 88.622,50 | 61.085,70 | 61.085,70 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 38 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.3.90.30.47 | aquisicao de softwares de base | 355,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 28.256,70 | 1.030,00 | 3.430,00 | 30,00 | 2.430,00 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 127.864,65 | 143.046,15 | 35.109,60 | 35.109,60 | 27.289,60 | 27.289,60 | | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | | | |3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentacao | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | |3.3.90.39.74 | fretes e transportes de encomendas | 57.750,00 | 73.590,00 | 7.920,00 | 15.840,00 | 7.920,00 | 15.840,00 | | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 0,00 | 8.650,00 | 8.650,00 | 8.650,00 | 8.650,00 | 8.650,00 | | | |3.3.90.39.95 | manut.e conserv.de equip.de processamento d | 0,00 | 391,00 | 391,00 | 391,00 | 391,00 | 391,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 523.561,46 | 73.052,33 | 232.195,15 | 45.552,33 | 204.695,15 | | | | | | | | | | | | |10.04.02| 2014 | | IMPLEMENTAR PROJETO ESCOLA BONITA | 0,00 | 817.123,05 | 70.989,36 | 740.326,51 | 70.989,36 | 740.326,51 | | | 2014.1087 | | revitalizacao de predios escolares | 0,00 | 817.123,05 | 70.989,36 | 740.326,51 | 70.989,36 | 740.326,51 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 0,00 | 817.123,05 | 70.989,36 | 740.326,51 | 70.989,36 | 740.326,51 | | | |4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | 0,00 | 817.123,05 | 70.989,36 | 740.326,51 | 70.989,36 | 740.326,51 | | | | | | | | | | | | |10.04.02| 2015 | | IMPLEMENTAR O PROJETO SABE TUDO | 55.740,00 | 3.524.670,14 | 340.939,30 | 1.407.098,72 | 366.939,30 | 1.404.422,20 | | | 2015. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.083,59 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.083,59 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.040,37 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.043,22 | | | 2015.1101 | | disponibilizar acesso ao saber atraves de constr | 55.620,00 | 518.924,63 | 91.977,91 | 91.977,91 | 91.977,91 | 91.977,91 | | | | | coes | | | | | | | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 55.620,00 | 518.924,63 | 91.977,91 | 91.977,91 | 91.977,91 | 91.977,91 | | | |4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | 0,00 | 451.704,63 | 62.007,91 | 62.007,91 | 62.007,91 | 62.007,91 | | | |4.4.90.52.35 | equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.52.42 | mobiliario em geral | 55.620,00 | 63.540,00 | 29.970,00 | 29.970,00 | 29.970,00 | 29.970,00 | | | 2015.2486 | | disponibilizar o acesso ao saber atraves de cons | 120,00 | 3.005.745,51 | 248.961,39 | 1.315.120,81 | 274.961,39 | 1.276.360,70 | | | | | ucoes | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 120,00 | 3.005.745,51 | 248.961,39 | 1.315.120,81 | 274.961,39 | 1.276.360,70 | | | |3.3.90.30.16 | material de expediente | 0,00 | 6.461,70 | 6.461,70 | 6.461,70 | 6.461,70 | 6.461,70 | | | |3.3.90.39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades | 0,00 | 30.693,73 | 17.182,60 | 30.095,08 | 17.182,60 | 30.095,08 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 0,00 | 476.527,86 | 39.345,13 | 182.420,89 | 39.345,13 | 157.380,52 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 120,00 | 770,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | | | |3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | 0,00 | 58.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.57 | servicos de processamento de dados | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 0,00 | 83.999,99 | 6.792,80 | 25.459,48 | 6.792,80 | 25.459,48 | | | |3.3.90.39.95 | manut.e conserv.de equip.de processamento d | 0,00 | 6.458,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 2.316.258,96 | 179.179,16 | 1.044.033,66 | 179.179,16 | 1.030.313,92 | | | | | | | | | | | | |10.04.02| 2018 | | IMPLEMENTAR CENTRO CAPACITACAO DOS PROFIS.EDUCACA | 0,10 | 14.997,92 | 14.997,92 | 14.997,92 | 14.997,92 | 14.997,92 | | | 2018.1120 | | desapropriacao e construcao do centro de capacit | 0,10 | 14.997,92 | 14.997,92 | 14.997,92 | 14.997,92 | 14.997,92 | | | | | cao | | | | | | | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 0,10 | 14.997,92 | 14.997,92 | 14.997,92 | 14.997,92 | 14.997,92 | | | |4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | 0,10 | 14.997,92 | 14.997,92 | 14.997,92 | 14.997,92 | 14.997,92 | | | | | | | | | | | | |10.04.02| 2019 | | IMPLEMENTAR CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCACAO | 47.393,61 | 342.154,39 | 108.075,66 | 177.560,46 | 15.327,00 | 79.891,80 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 39 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 2019.1119 | | desapropriacao e construcao do centro de referen | 15.029,81 | 137.211,81 | 6.317,00 | 54.534,00 | 3.317,00 | 51.534,00 | | | | | cia da educacao | | | | | | | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 15.029,81 | 137.211,81 | 6.317,00 | 54.534,00 | 3.317,00 | 51.534,00 | | | |4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | | | |4.4.90.52.10 | aparelhos e equipamentos p/esportes e diver | 0,00 | 6.734,00 | 1.649,00 | 2.734,00 | 1.649,00 | 2.734,00 | | | |4.4.90.52.35 | equipamentos de processamento de dados | 9.360,00 | 9.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.52.36 | maquinas, instalacoes e utensilios de escri | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.52.42 | mobiliario em geral | 2.422,00 | 114.090,00 | 1.668,00 | 48.020,00 | 1.668,00 | 48.020,00 | | | |4.4.90.52.51 | pecas nao incorporaveis a imoveis | 3.247,81 | 3.247,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2019.2601 | | funcionamento do centro de referencia | 32.363,80 | 204.942,58 | 101.758,66 | 123.026,46 | 12.010,00 | 28.357,80 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 32.363,80 | 204.942,58 | 101.758,66 | 123.026,46 | 12.010,00 | 28.357,80 | | | |3.3.90.30.14 | material educativo e esportivo | 384,90 | 7.284,50 | 513,00 | 6.899,60 | 4.503,00 | 6.789,60 | | | |3.3.90.30.21 | material de copa e cozinha | 0,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | | | |3.3.90.30.29 | material para audio, video e foto | 34,90 | 456,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.46 | material bibliografico nao imobilizavel | 0,00 | 104.348,28 | 97.725,66 | 100.245,66 | 3.167,00 | 5.687,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 1.835,00 | 1.835,00 | 1.835,00 | 1.835,00 | 1.835,00 | | | |3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | 14.992,00 | 19.592,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 6.221,00 | 7.565,00 | 0,00 | 1.344,00 | 0,00 | 1.344,00 | | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 0,00 | 5.597,20 | 0,00 | 5.597,20 | 0,00 | 5.597,20 | | | |3.3.90.39.94 | aquisicao de softwares de aplicacao | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 10.731,00 | 56.519,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | SECAO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 1.957.886,19 | 33.638.242,19 | 4.010.700,31 | 16.795.643,23 | 2.845.204,39 | 15.467.798,17 | | | | | | | | | | | | |10.04.03| | | ENSINO MEDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |10.04.03| 2003 | | ENSINO MEDIO E PROFISSIONALIZANTE | 227.022,79 | 1.435.401,56 | 219.350,78 | 1.398.950,01 | 230.535,57 | 1.152.953,78 | | | 2003. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.639,88 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.639,88 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.631,26 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981,84 | | | |3.1.90.34.01 | subst.de mao-de-obra (art.18 par.1 lc 101) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,78 | | | 2003.2384 | | operacao do ensino medio e profissionalizante | 227.022,79 | 1.435.401,56 | 219.350,78 | 1.398.950,01 | 230.535,57 | 1.095.313,90 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 227.022,79 | 1.402.174,76 | 218.234,42 | 1.393.386,39 | 229.419,21 | 1.089.750,28 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 138.113,38 | 1.035.726,61 | 138.113,38 | 1.035.726,61 | 138.113,38 | 804.301,63 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 3.517,83 | 29.995,39 | 3.517,83 | 29.995,39 | 3.517,83 | 28.013,55 | | | |3.1.90.11.07 | abono de permanencia | 0,00 | 4.129,42 | 0,00 | 4.129,42 | 0,00 | 4.129,42 | | | |3.1.90.11.43 | 13. salario | 0,00 | 517,16 | 0,00 | 517,16 | 0,00 | 497,07 | | | |3.1.90.13.01 | fgts | 2.653,25 | 14.806,70 | 2.653,25 | 14.806,70 | 2.933,91 | 10.326,08 | | | |3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | 8.788,37 | 86.902,89 | 0,00 | 78.114,52 | 55.507,04 | 78.114,52 | | | |3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 789,93 | 2.654,19 | 789,93 | 2.654,19 | 789,93 | 2.654,19 | | | |3.1.90.34.01 | subst.de mao-de-obra (art.18 par.1 lc 101) | 7.458,23 | 21.249,93 | 7.458,23 | 21.249,93 | 7.458,23 | 21.223,15 | | | |3.1.91.13.41 | contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | 65.701,80 | 206.192,47 | 65.701,80 | 206.192,47 | 21.098,89 | 140.490,67 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 33.226,80 | 1.116,36 | 5.563,62 | 1.116,36 | 5.563,62 | | | |3.3.90.39.73 | transporte de servidores / empregados | 0,00 | 33.226,80 | 1.116,36 | 5.563,62 | 1.116,36 | 5.563,62 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 40 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |10.04.03| 2008 | | TRANSPORTE ESCOLAR | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.162,00 | 1.162,00 | 1.162,00 | 1.162,00 | | | 2008.2534 | | transporte de alunos do ensino medio | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.162,00 | 1.162,00 | 1.162,00 | 1.162,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.162,00 | 1.162,00 | 1.162,00 | 1.162,00 | | | |3.3.90.39.74 | fretes e transportes de encomendas | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.162,00 | 1.162,00 | 1.162,00 | 1.162,00 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | ENSINO MEDIO | 267.022,79 | 1.475.401,56 | 220.512,78 | 1.400.112,01 | 231.697,57 | 1.154.115,78 | | | | | | | | | | | | |10.04.04| | | FDO.MAN.DESEN.ED.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |10.04.04| 2001 | | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE |-10.432.027,58 | 37.015.965,29 | 3.907.033,41 | 19.821.526,89 | 3.693.967,30 | 18.861.398,59 | | | 2001. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199.684,88 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199.684,88 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144.641,50 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.494,59 | | | |3.1.90.11.07 | abono de permanencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.406,58 | | | |3.1.90.11.43 | 13. salario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142,21 | | | 2001.2041 | | funcionamento do ensino fundamental | -10.432.027,58 | 37.015.965,29 | 3.907.033,41 | 19.821.526,89 | 3.693.967,30 | 17.661.713,71 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | -10.432.027,58 | 37.015.965,29 | 3.907.033,41 | 19.821.526,89 | 3.693.967,30 | 17.661.713,71 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | -11.472.205,86 | 30.934.438,66 | 2.908.734,13 | 13.810.061,38 | 2.817.193,75 | 12.573.174,76 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 9.289,29 | 645.553,05 | 9.289,29 | 645.553,05 | 9.289,29 | 599.058,46 | | | |3.1.90.11.07 | abono de permanencia | -1.233,64 | 67.718,87 | -1.233,64 | 66.461,12 | -1.362,98 | 60.925,20 | | | |3.1.90.11.43 | 13. salario | 10.069,92 | 38.567,93 | 10.304,86 | 38.567,93 | 10.304,86 | 35.425,72 | | | |3.1.90.13.01 | fgts | 17.485,49 | 77.000,36 | 17.550,32 | 77.000,36 | 16.212,76 | 59.700,23 | | | |3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | 65.235,52 | 266.292,54 | 0,00 | 201.057,02 | 52.701,45 | 201.057,02 | | | |3.1.90.34.01 | subst.de mao-de-obra (art.18 par.1 lc 101) | 88.877,99 | 313.510,39 | 111.934,74 | 310.743,58 | 158.490,48 | 310.743,58 | | | |3.1.91.13.41 | contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | 850.453,71 | 4.672.883,49 | 850.453,71 | 4.672.082,45 | 631.137,69 | 3.821.628,74 | | | | | | | | | | | | |10.04.04| 2002 | | EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE | 2.897.547,58 | 35.423.722,78 | 4.622.214,03 | 18.433.126,03 | 4.115.638,26 | 17.239.794,06 | | | 2002. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606.349,94 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606.349,94 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587.939,71 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.790,12 | | | |3.1.90.11.07 | abono de permanencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.408,30 | | | |3.1.90.11.43 | 13. salario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211,81 | | | 2002.2333 | | funcionamento das unidades de educacao infantil | 2.897.547,58 | 35.423.722,78 | 4.622.214,03 | 18.433.126,03 | 4.115.638,26 | 16.633.444,12 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 2.897.547,58 | 35.423.722,78 | 4.622.214,03 | 18.433.126,03 | 4.115.638,26 | 16.633.444,12 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 1.454.731,44 | 30.624.501,68 | 3.224.506,21 | 13.679.013,25 | 3.198.256,47 | 13.064.605,68 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 69.984,67 | 602.565,47 | 69.984,67 | 602.565,47 | 69.984,67 | 586.775,35 | | | |3.1.90.11.07 | abono de permanencia | 7.219,48 | 35.065,25 | 7.219,48 | 35.065,25 | 6.875,18 | 33.312,65 | | | |3.1.90.11.43 | 13. salario | 5.227,30 | 11.270,98 | 5.227,30 | 11.270,98 | 5.227,30 | 10.059,17 | | | |3.1.90.13.01 | fgts | 5.614,19 | 27.879,22 | 5.614,19 | 27.879,22 | 5.887,63 | 22.678,73 | | | |3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | 45.108,32 | 151.413,09 | 0,00 | 106.304,77 | 15.692,31 | 106.304,77 | | | |3.1.90.34.01 | subst.de mao-de-obra (art.18 par.1 lc 101) | 148.342,86 | 148.342,86 | 148.342,86 | 148.342,86 | 148.342,86 | 148.342,86 | | | |3.1.91.13.41 | contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | 1.161.319,32 | 3.822.684,23 | 1.161.319,32 | 3.822.684,23 | 665.371,84 | 2.661.364,91 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 41 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | FDO.MAN.DESEN.ED.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO | -7.534.480,00 | 72.439.688,07 | 8.529.247,44 | 38.254.652,92 | 7.809.605,56 | 36.101.192,65 | | | | | | | | | | | | |10.04.05| | | ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |10.04.05| 2005 | | ENSINO SUPERIOR | 5.700,00 | 292.985,00 | 18.354,10 | 68.116,25 | 12.654,10 | 62.416,25 | | | 2005.2436 | | manutencao de unidades de ensino superior | 5.700,00 | 292.985,00 | 18.354,10 | 68.116,25 | 12.654,10 | 62.416,25 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 5.700,00 | 292.985,00 | 18.354,10 | 68.116,25 | 12.654,10 | 62.416,25 | | | |3.3.90.39.10 | locacao de imoveis | 5.700,00 | 9.500,00 | 5.700,00 | 9.500,00 | 0,00 | 3.800,00 | | | |3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 0,00 | 94.000,00 | 8.209,69 | 36.625,04 | 8.209,69 | 36.625,04 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 51.485,00 | 4.444,41 | 21.991,21 | 4.444,41 | 21.991,21 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |10.04.05| 2008 | | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 150.000,00 | 14.212,16 | 52.423,34 | 14.212,16 | 52.423,34 | | | 2008.2332 | | transporte de alunos de ensino superior | 0,00 | 150.000,00 | 14.212,16 | 52.423,34 | 14.212,16 | 52.423,34 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 150.000,00 | 14.212,16 | 52.423,34 | 14.212,16 | 52.423,34 | | | |3.3.90.18.00 | auxilio financeiro a estudante | 0,00 | 150.000,00 | 14.212,16 | 52.423,34 | 14.212,16 | 52.423,34 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | ENSINO SUPERIOR | 5.700,00 | 442.985,00 | 32.566,26 | 120.539,59 | 26.866,26 | 114.839,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | -3.120.075,62 | 128.313.714,40 | 14.387.834,00 | 70.689.079,39 | 12.150.264,90 | 66.429.020,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | -563.547,69 | 171.318.994,83 | 18.888.629,77 | 91.864.985,33 | 17.502.217,59 | 87.489.741,06 | | | | | | | | | | | | |11.00.00| | | SECRETARIA DA SAUDE (SES) | | | | | | | |11.01.00| | | GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |11.01.00| 1001 | | ATENCAO BASICA A SAUDE | -52.321,87 | 470.616,76 | 82.591,08 | 343.244,93 | 87.069,73 | 336.996,41 | | | 1001.1407 | | ampliacao de predios | 0,00 | 46.309,09 | 13.484,61 | 46.309,09 | 13.484,61 | 46.309,09 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 0,00 | 46.309,09 | 13.484,61 | 46.309,09 | 13.484,61 | 46.309,09 | | | |4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | 0,00 | 46.309,09 | 13.484,61 | 46.309,09 | 13.484,61 | 46.309,09 | | | 1001.2544 | | promover a saude e estimular as posturas saudave | 3.989,59 | 5.584,59 | 1.806,75 | 3.401,75 | 1.806,75 | 3.401,75 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 3.989,59 | 5.584,59 | 1.806,75 | 3.401,75 | 1.806,75 | 3.401,75 | | | |3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | 1.554,84 | 1.554,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.39 | material para manutencao de veiculos | 1.806,75 | 1.806,75 | 1.806,75 | 1.806,75 | 1.806,75 | 1.806,75 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 575,00 | | | |3.3.90.39.95 | manut.e conserv.de equip.de processamento d | 628,00 | 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1001.2545 | | orientacao e monitoramento alimentar e nutricion | -58.644,56 | 383.310,75 | 67.299,72 | 288.330,59 | 71.778,37 | 282.082,07 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | -58.644,56 | 383.310,75 | 67.299,72 | 288.330,59 | 71.778,37 | 282.082,07 | | | |3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | -58.644,56 | 380.042,27 | 67.299,72 | 285.062,11 | 71.778,37 | 278.813,59 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 3.268,48 | 0,00 | 3.268,48 | 0,00 | 3.268,48 | | | 1001.2546 | | aquisicao de alimentos para combate as carencias | 2.333,10 | 35.412,33 | 0,00 | 5.203,50 | 0,00 | 5.203,50 | | | | | nutricionais | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 42 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 2.333,10 | 35.412,33 | 0,00 | 5.203,50 | 0,00 | 5.203,50 | | | |3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | 2.333,10 | 35.412,33 | 0,00 | 5.203,50 | 0,00 | 5.203,50 | | | | | | | | | | | | |11.01.00| 1003 | | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALA | 46.636,19 | 8.601.750,24 | 807.864,78 | 4.756.269,26 | 810.023,28 | 4.752.329,26 | | | 1003. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679.126,59 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679.126,59 | | | |3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647.434,59 | | | |3.3.90.48.00 | outros auxilios financeiros a pessoa fisica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.692,00 | | | 1003.2018 | | apoio as entidades privadas e filantropicas | 0,00 | 8.253.571,96 | 767.129,78 | 4.431.933,92 | 767.129,78 | 3.784.499,33 | | | | | assistencia hospitalar | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 8.253.571,96 | 767.129,78 | 4.431.933,92 | 767.129,78 | 3.784.499,33 | | | |3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | 0,00 | 8.253.571,96 | 767.129,78 | 4.431.933,92 | 767.129,78 | 3.784.499,33 | | | 1003.2373 | | projeto samu (repasse federal para custeio de 50 | 751,19 | 9.242,73 | 0,00 | 8.477,54 | 0,00 | 8.477,54 | | | | | do rh e investimento) | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 751,19 | 9.242,73 | 0,00 | 8.477,54 | 0,00 | 8.477,54 | | | |3.3.90.30.26 | material eletrico e eletronico | -14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 765,19 | 765,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 0,00 | 4.601,54 | 0,00 | 4.601,54 | 0,00 | 4.601,54 | | | |3.3.90.39.19 | manutencao e conservacao de veiculos | 0,00 | 3.420,00 | 0,00 | 3.420,00 | 0,00 | 3.420,00 | | | |3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentacao | 0,00 | 456,00 | 0,00 | 456,00 | 0,00 | 456,00 | | | 1003.2374 | | compra de servicos e insumos para auxilio diagno | 8.454,00 | 126.934,49 | 3.304,00 | 105.035,74 | 7.930,50 | 105.035,74 | | | | | tico | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 8.454,00 | 126.934,49 | 3.304,00 | 105.035,74 | 7.930,50 | 105.035,74 | | | |3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 464,00 | 464,00 | 464,00 | 464,00 | 464,00 | 464,00 | | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 0,00 | 26.455,73 | 0,00 | 23.662,74 | 4.200,00 | 23.662,74 | | | |3.3.90.39.50 | serv.medico-hospitalar,odontologico e labor | 7.990,00 | 92.014,76 | 2.840,00 | 80.909,00 | 3.266,50 | 80.909,00 | | | 1003.2548 | | despesa para tratamento fora do municipio | 37.431,00 | 212.001,06 | 37.431,00 | 210.822,06 | 34.963,00 | 175.190,06 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 37.431,00 | 212.001,06 | 37.431,00 | 210.822,06 | 34.963,00 | 175.190,06 | | | |3.3.90.48.00 | outros auxilios financeiros a pessoa fisica | 37.431,00 | 212.001,06 | 37.431,00 | 210.822,06 | 34.963,00 | 175.190,06 | | | | | | | | | | | | |11.01.00| 1006 | | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 858.118,69 | 6.759.668,37 | 705.229,90 | 4.336.044,46 | 1.122.809,36 | 4.065.044,40 | | | 1006.2028 | | aquisicao de medicamentos | 785.993,44 | 6.509.519,37 | 682.488,20 | 4.213.863,71 | 1.100.067,66 | 3.942.863,65 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 785.993,44 | 6.509.519,37 | 682.488,20 | 4.213.863,71 | 1.100.067,66 | 3.942.863,65 | | | |3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | 7.145,60 | 794.275,92 | 0,00 | 779.984,72 | 0,00 | 779.984,72 | | | |3.3.90.30.09 | material farmacologico | 515.018,67 | 2.500.589,74 | 394.083,59 | 1.636.939,18 | 487.429,06 | 1.439.692,94 | | | |3.3.90.30.10 | material odontologico | 898,68 | 161.433,56 | 17.823,42 | 58.290,73 | 34.706,56 | 56.816,94 | | | |3.3.90.30.18 | materiais e medicamentos p/uso veterinario | 0,00 | 3.136,98 | 166,98 | 166,98 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.22 | material de limpeza e higienizacao | 0,00 | 5.934,88 | 1.856,00 | 2.742,88 | 1.856,00 | 2.742,88 | | | |3.3.90.30.28 | material de protecao e seguranca | 810,00 | 1.646,40 | 836,40 | 836,40 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.35 | material laboratorial | 162.193,14 | 1.068.901,56 | 49.052,00 | 524.969,60 | 249.631,91 | 482.944,60 | | | |3.3.90.30.36 | material hospitalar | 98.336,35 | 1.887.417,34 | 212.969,81 | 1.154.942,22 | 309.927,13 | 1.125.690,57 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 1.591,00 | 86.182,99 | 5.700,00 | 54.991,00 | 16.517,00 | 54.991,00 | | | 1006.2029 | | distribuicao de medicamentos recebidos, gerencia | 72.125,25 | 250.149,00 | 22.741,70 | 122.180,75 | 22.741,70 | 122.180,75 | | | | | mento para conservacao, controle e seguranca | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 43 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 72.125,25 | 250.149,00 | 22.741,70 | 122.180,75 | 22.741,70 | 122.180,75 | | | |3.3.90.39.74 | fretes e transportes de encomendas | 72.125,25 | 221.559,00 | 22.741,70 | 93.590,75 | 22.741,70 | 93.590,75 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 28.590,00 | 0,00 | 28.590,00 | 0,00 | 28.590,00 | | | | | | | | | | | | |11.01.00| 1009 | | GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | 11.204.379,54 | 69.457.694,71 | 11.457.768,68 | 60.481.932,12 | 9.304.208,20 | 56.508.392,21 | | | 1009. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.613.188,30 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.430.069,64 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.690.733,22 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.263,42 | | | |3.1.90.11.07 | abono de permanencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.068,81 | | | |3.1.90.11.43 | 13. salario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,40 | | | |3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.723,00 | | | |3.1.90.13.01 | fgts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,98 | | | |3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557.847,81 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.118,66 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.655,00 | | | |3.3.90.36.08 | bolsa de iniciacao ao trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.043,33 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.614,73 | | | |3.3.90.39.73 | transporte de servidores / empregados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.095,76 | | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.864,84 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.845,00 | | | 1009.1099 | | aquisicao de moveis e equipamento medicos, odont | 147.909,00 | 504.156,07 | 121.897,00 | 335.050,57 | 183.006,46 | 329.739,57 | | | | | logicos de informatica e outros | | | | | | | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 147.909,00 | 504.156,07 | 121.897,00 | 335.050,57 | 183.006,46 | 329.739,57 | | | |4.4.90.52.08 | apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat. | 128.123,00 | 214.039,23 | 13.391,00 | 88.358,23 | 9.376,00 | 84.343,23 | | | |4.4.90.52.12 | aparelhos e utensilios domesticos | 0,00 | 1.459,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | | | |4.4.90.52.33 | equipamentos para audio, video e foto | 1.296,00 | 1.296,00 | 1.296,00 | 1.296,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.52.34 | maquinas, utensilios e equipamentos diverso | 0,00 | 64.523,58 | 0,00 | 42.329,08 | 0,00 | 42.329,08 | | | |4.4.90.52.35 | equipamentos de processamento de dados | 18.490,00 | 50.480,00 | 0,00 | 31.990,00 | 31.990,00 | 31.990,00 | | | |4.4.90.52.42 | mobiliario em geral | 0,00 | 61.900,46 | 3.890,00 | 60.320,46 | 38.320,46 | 60.320,46 | | | |4.4.90.52.51 | pecas nao incorporaveis a imoveis | 0,00 | 7.137,80 | 0,00 | 7.137,80 | 0,00 | 7.137,80 | | | |4.4.90.52.57 | acessorios para automoveis | 0,00 | 103.320,00 | 103.320,00 | 103.320,00 | 103.320,00 | 103.320,00 | | | 1009.1411 | | manutencao dos servicos administrativos | 33.268,52 | 2.756.681,52 | 14.800,00 | 18.981,52 | 14.800,00 | 18.981,52 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 33.268,52 | 2.756.681,52 | 14.800,00 | 18.981,52 | 14.800,00 | 18.981,52 | | | |4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | 33.268,52 | 2.756.681,52 | 14.800,00 | 18.981,52 | 14.800,00 | 18.981,52 | | | 1009.2039 | | manutencao dos servicos administrativos | 11.021.852,02 | 66.176.283,61 | 11.318.788,82 | 60.113.366,97 | 9.104.118,88 | 49.531.949,76 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 9.526.254,77 | 55.592.900,15 | 10.182.680,33 | 54.476.368,34 | 8.076.049,74 | 44.227.190,37 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 7.024.882,68 | 38.386.191,68 | 7.035.785,65 | 38.367.433,36 | 5.606.534,38 | 30.888.434,42 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 172.743,69 | 844.681,27 | 172.743,69 | 844.681,27 | 172.743,69 | 677.417,85 | | | |3.1.90.11.07 | abono de permanencia | 5.230,87 | 386.630,51 | 5.230,87 | 386.630,51 | 4.358,51 | 381.689,34 | | | |3.1.90.11.43 | 13. salario | 26.761,12 | 56.947,11 | 30.778,00 | 60.963,99 | 8.192,14 | 37.968,73 | | | |3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | 10.728,69 | 64.372,14 | 10.728,69 | 64.372,14 | 10.728,69 | 54.649,14 | | | |3.1.90.11.87 | complementacao salarial - pessoal civil | 0,00 | 33.078,09 | 0,00 | 33.078,09 | 0,00 | 33.078,09 | | | |3.1.90.13.01 | fgts | 20.174,84 | 138.599,86 | 21.447,07 | 117.816,91 | 22.056,63 | 96.345,86 | | | |3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | 60.873,91 | 372.361,18 | 0,00 | 311.487,27 | 72.834,37 | 311.487,27 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 44 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 217.589,48 | 3.028.896,00 | 217.589,48 | 3.028.896,00 | 217.589,48 | 2.471.048,19 | | | |3.1.90.34.01 | subst.de mao-de-obra (art.18 par.1 lc 101) | 1.332,17 | 4.097.148,76 | 702.439,56 | 3.077.015,25 | 702.439,56 | 3.077.015,25 | | | |3.1.91.13.41 | contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | 1.985.937,32 | 8.183.993,55 | 1.985.937,32 | 8.183.993,55 | 1.258.572,29 | 6.198.056,23 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 1.495.597,25 | 10.583.383,46 | 1.136.108,49 | 5.636.998,63 | 1.028.069,14 | 5.304.759,39 | | | |3.3.90.30.01 | combustiveis e lubrificantes automotivos | 0,00 | 196.076,45 | 0,00 | 96.994,00 | 0,00 | 96.994,00 | | | |3.3.90.30.09 | material farmacologico | 0,00 | 1.074,24 | 0,00 | 1.074,24 | 0,00 | 1.074,24 | | | |3.3.90.30.10 | material odontologico | 0,00 | 6.761,06 | 1.060,00 | 5.151,50 | 0,00 | 4.091,50 | | | |3.3.90.30.16 | material de expediente | 5.900,00 | 29.524,40 | 5.900,00 | 29.524,40 | 5.900,00 | 29.524,40 | | | |3.3.90.30.17 | material de processamento de dados | 1.290,00 | 9.994,00 | 6.604,00 | 7.344,00 | 0,00 | 740,00 | | | |3.3.90.30.19 | material de acondicionamento e embalagem | 5.498,95 | 5.498,95 | 2.098,95 | 2.098,95 | 2.098,95 | 2.098,95 | | | |3.3.90.30.22 | material de limpeza e higienizacao | 43.972,76 | 57.136,26 | 17.116,72 | 30.280,22 | 0,00 | 13.163,50 | | | |3.3.90.30.26 | material eletrico e eletronico | 0,00 | 4.611,60 | 265,00 | 1.935,80 | 265,00 | 1.935,80 | | | |3.3.90.30.36 | material hospitalar | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.39 | material para manutencao de veiculos | 4.919,10 | 55.688,36 | 13.547,50 | 52.499,95 | 13.605,86 | 50.658,52 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 20.075,55 | 117.862,55 | 20.075,55 | 117.862,55 | 19.075,55 | 98.007,55 | | | |3.3.90.35.01 | assessoria e consultoria tecnica ou juridic | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | | | |3.3.90.36.06 | servicos tecnicos profissionais | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | | | |3.3.90.36.08 | bolsa de iniciacao ao trabalho | 282,73 | 2.608,79 | 282,73 | 2.608,79 | 282,73 | 565,46 | | | |3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | 0,00 | 249.953,10 | 23.757,37 | 147.106,85 | 23.757,37 | 147.106,85 | | | |3.3.90.39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades | 0,00 | 1.438,92 | 0,00 | 939,46 | 0,00 | 939,46 | | | |3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | 14.707,49 | 50.011,45 | 0,00 | 35.303,96 | 0,00 | 35.303,96 | | | |3.3.90.39.10 | locacao de imoveis | 0,00 | 137.929,77 | 12.825,53 | 64.127,65 | 12.825,53 | 64.127,65 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 0,00 | 142.207,20 | 40.815,00 | 81.176,14 | 45.960,54 | 77.541,16 | | | |3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e inta | 3.230,00 | 5.400,00 | 0,00 | 1.870,00 | 0,00 | 1.870,00 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 65.166,85 | 418.516,37 | 78.637,55 | 291.475,17 | 78.637,55 | 291.475,17 | | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 21.634,35 | 172.017,39 | 18.604,29 | 93.958,04 | 15.774,00 | 81.103,75 | | | |3.3.90.39.19 | manutencao e conservacao de veiculos | 6.371,85 | 62.187,96 | 9.068,05 | 54.273,99 | 9.679,89 | 54.273,99 | | | |3.3.90.39.20 | manut. e conserv. de bens moveis de out. na | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.40 | programa de alimentacao do trabalhador | 595.410,00 | 1.300.875,52 | 141.375,13 | 671.001,13 | 115.600,50 | 645.226,50 | | | |3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentacao | 312,00 | 949.982,50 | 52.814,79 | 170.613,37 | 0,00 | 117.798,58 | | | |3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 0,00 | 586.300,00 | 49.587,55 | 242.219,90 | 46.985,51 | 239.617,86 | | | |3.3.90.39.50 | serv.medico-hospitalar,odontologico e labor | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.57 | servicos de processamento de dados | 0,00 | 17.739,29 | 420,00 | 10.389,29 | 420,00 | 10.389,29 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 883.510,15 | 65.590,69 | 386.023,35 | 65.835,07 | 332.866,54 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 0,00 | 108.301,10 | 54.439,00 | 77.134,76 | 48.405,00 | 62.774,76 | | | |3.3.90.39.70 | confeccao de uniformes, bandeiras e flamula | 468,00 | 2.210,00 | 0,00 | 1.742,00 | 1.742,00 | 1.742,00 | | | |3.3.90.39.73 | transporte de servidores / empregados | 0,00 | 912.931,56 | 85.043,20 | 541.087,30 | 85.038,20 | 465.986,54 | | | |3.3.90.39.74 | fretes e transportes de encomendas | 990,00 | 82.711,30 | 8.835,00 | 74.248,50 | 8.835,00 | 74.248,50 | | | |3.3.90.39.77 | vigilancia ostensiva monitorada | 7.880,00 | 7.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 262.110,16 | 2.954.030,51 | 385.601,66 | 1.811.336,06 | 385.601,66 | 1.781.920,60 | | | |3.3.90.39.79 | serv.apoio administrativo, tecnico e operac | 0,00 | 19.548,69 | 0,00 | 19.548,69 | 0,00 | 19.548,69 | | | |3.3.90.39.80 | hospedagens | 0,00 | 1.780,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 1.530,00 | | | |3.3.90.39.95 | manut.e conserv.de equip.de processamento d | 6.289,31 | 15.665,30 | 3.878,89 | 7.214,89 | 3.878,89 | 7.214,89 | | | |3.3.90.39.97 | despesas de teleprocessamento | 11.269,60 | 18.068,50 | 3.001,90 | 5.719,35 | 3.001,90 | 5.719,35 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 407.668,55 | 972.700,22 | 34.862,44 | 487.084,38 | 34.862,44 | 473.079,38 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 45 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 1009.2379 | | cursos, treinamentos, congressos para capacitaca | 1.350,00 | 20.573,51 | 2.282,86 | 14.533,06 | 2.282,86 | 14.533,06 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 1.350,00 | 20.573,51 | 2.282,86 | 14.533,06 | 2.282,86 | 14.533,06 | | | |3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | | |3.3.90.39.22 | exposicoes, congressos e conferencias | 0,00 | 642,86 | 642,86 | 642,86 | 642,86 | 642,86 | | | |3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentacao | 0,00 | 10.890,65 | 0,00 | 10.400,20 | 0,00 | 10.400,20 | | | |3.3.90.39.48 | servico de selecao e treinamento | 0,00 | 3.200,00 | 290,00 | 2.040,00 | 290,00 | 2.040,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 1.350,00 | 5.740,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | | | | | | | | | | | | |11.01.00| 1010 | | ACOES DE SAUDE COLETIVA | 65.870,89 | 491.220,92 | 49.826,81 | 341.197,88 | 117.962,30 | 329.674,18 | | | 1010. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | | 1010.1417 | | aq. de moveis e equip. medicos em geral | 53.476,47 | 161.070,95 | 11.510,60 | 96.010,19 | 66.206,59 | 93.614,19 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 53.476,47 | 161.070,95 | 11.510,60 | 96.010,19 | 66.206,59 | 93.614,19 | | | |4.4.90.52.06 | aparelhos e equipamentos de comunicacao | 0,00 | 3.986,00 | 1.150,00 | 3.986,00 | 1.150,00 | 3.986,00 | | | |4.4.90.52.08 | apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat. | 647,00 | 29.718,80 | 1.011,00 | 17.438,80 | 1.379,00 | 16.702,80 | | | |4.4.90.52.10 | aparelhos e equipamentos p/esportes e diver | 0,00 | 713,60 | 713,60 | 713,60 | 93,60 | 93,60 | | | |4.4.90.52.12 | aparelhos e utensilios domesticos | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | | | |4.4.90.52.34 | maquinas, utensilios e equipamentos diverso | 1.130,00 | 5.959,30 | 2.613,00 | 5.959,30 | 3.681,00 | 4.919,30 | | | |4.4.90.52.35 | equipamentos de processamento de dados | 41.884,90 | 41.884,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.52.42 | mobiliario em geral | 9.814,57 | 74.064,06 | 5.823,00 | 66.902,49 | 58.892,99 | 66.902,49 | | | |4.4.90.52.51 | pecas nao incorporaveis a imoveis | 0,00 | 3.934,29 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | 1010.2027 | | vigilancia, prevencao e controle doencas transmi | 0,00 | 33.104,55 | 8.246,00 | 19.438,99 | 7.566,00 | 18.568,99 | | | | | por vetores e zoonoses | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 33.104,55 | 8.246,00 | 19.438,99 | 7.566,00 | 18.568,99 | | | |3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e inta | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 0,00 | 4.616,00 | 0,00 | 1.366,00 | 0,00 | 1.366,00 | | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | | | |3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentacao | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 | 168,96 | 0,00 | 168,96 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 0,00 | 9.661,00 | 6.296,00 | 9.081,00 | 5.616,00 | 8.211,00 | | | |3.3.90.39.70 | confeccao de uniformes, bandeiras e flamula | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.74 | fretes e transportes de encomendas | 0,00 | 7.800,00 | 1.950,00 | 4.520,48 | 1.950,00 | 4.520,48 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 7.442,55 | 0,00 | 4.062,55 | 0,00 | 4.062,55 | | | 1010.2549 | | manutencao dos servicos administrativos | 6.780,00 | 96.810,14 | 13.570,79 | 58.424,66 | 16.062,29 | 50.166,96 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 6.780,00 | 96.810,14 | 13.570,79 | 58.424,66 | 16.062,29 | 50.166,96 | | | |3.3.90.30.06 | alimentos para animais | 1.865,00 | 8.713,00 | 0,00 | 6.848,00 | 2.491,50 | 6.848,00 | | | |3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | 0,00 | 35.992,37 | 8.257,70 | 16.515,40 | 8.257,70 | 8.257,70 | | | |3.3.90.30.09 | material farmacologico | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.16 | material de expediente | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.17 | material de processamento de dados | 0,00 | 1.960,00 | 1.040,00 | 1.960,00 | 1.040,00 | 1.960,00 | | | |3.3.90.30.18 | materiais e medicamentos p/uso veterinario | 0,00 | 5.741,10 | 0,00 | 4.925,10 | 0,00 | 4.925,10 | | | |3.3.90.30.22 | material de limpeza e higienizacao | 0,00 | 4.420,00 | 0,00 | 4.420,00 | 0,00 | 4.420,00 | | | |3.3.90.30.28 | material de protecao e seguranca | 0,00 | 4.020,80 | 1.138,20 | 1.596,20 | 1.138,20 | 1.596,20 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 46 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.3.90.30.35 | material laboratorial | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | | | |3.3.90.30.36 | material hospitalar | 2.995,00 | 3.319,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 | 324,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 7.740,93 | 534,89 | 3.149,49 | 534,89 | 3.149,49 | | | |3.3.90.35.01 | assessoria e consultoria tecnica ou juridic | 0,00 | 8.000,00 | 2.600,00 | 5.400,00 | 2.600,00 | 5.400,00 | | | |3.3.90.39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades | 0,00 | 992,94 | 0,00 | 496,47 | 0,00 | 496,47 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | | | |3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e inta | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 0,00 | 4.710,00 | 0,00 | 4.710,00 | 0,00 | 4.710,00 | | | |3.3.90.39.57 | servicos de processamento de dados | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.80 | hospedagens | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | | | 1010.2550 | | campanhas educativas | 2.015,90 | 114.487,50 | 14.438,90 | 91.720,90 | 26.066,90 | 91.720,90 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 2.015,90 | 114.487,50 | 14.438,90 | 91.720,90 | 26.066,90 | 91.720,90 | | | |3.3.90.30.36 | material hospitalar | 902,00 | 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | 0,00 | 8.000,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 0,00 | 8.900,00 | 1.600,00 | 2.600,00 | 1.600,00 | 2.600,00 | | | |3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e inta | 0,00 | 1.990,00 | 1.840,00 | 1.990,00 | 1.840,00 | 1.990,00 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 1.857,90 | 1.857,90 | 1.857,90 | 1.857,90 | 1.857,90 | 1.857,90 | | | |3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentacao | 0,00 | 3.744,00 | 0,00 | 3.744,00 | 0,00 | 3.744,00 | | | |3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | 0,00 | 7.056,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 2.000,00 | 27.537,00 | 0,00 | 25.537,00 | 6.124,00 | 25.537,00 | | | |3.3.90.39.70 | confeccao de uniformes, bandeiras e flamula | 0,00 | 11.835,00 | 4.395,00 | 11.835,00 | 4.395,00 | 11.835,00 | | | |3.3.90.39.88 | servicos de propaganda | -2.744,00 | 24.277,00 | 300,00 | 24.277,00 | 5.804,00 | 24.277,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 18.388,60 | 1.786,00 | 14.720,00 | 1.786,00 | 14.720,00 | | | 1010.2551 | | cursos, treinamentos, congressos para capacitaca | 3.598,52 | 85.747,78 | 2.060,52 | 75.603,14 | 2.060,52 | 74.103,14 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 3.598,52 | 85.747,78 | 2.060,52 | 75.603,14 | 2.060,52 | 74.103,14 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 2.631,62 | 0,00 | 2.631,62 | 0,00 | 2.631,62 | | | |3.3.90.36.99 | outros servicos | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | | | |3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | | | |3.3.90.39.19 | manutencao e conservacao de veiculos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.22 | exposicoes, congressos e conferencias | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | | | |3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentacao | 1.623,00 | 2.403,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | | | |3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | | | |3.3.90.39.48 | servico de selecao e treinamento | 250,00 | 2.305,00 | 250,00 | 1.110,00 | 250,00 | 1.110,00 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 | | | |3.3.90.39.70 | confeccao de uniformes, bandeiras e flamula | 0,00 | 16.680,00 | 0,00 | 16.680,00 | 0,00 | 16.680,00 | | | |3.3.90.39.80 | hospedagens | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | | | |3.3.90.39.90 | servicos de publicidade legal | 0,00 | 421,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.95 | manut.e conserv.de equip.de processamento d | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 1.725,52 | 34.900,44 | 1.810,52 | 31.156,52 | 1.810,52 | 29.656,52 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | GABINETE DO SECRETARIO | 12.122.683,44 | 85.780.951,00 | 13.103.281,25 | 70.258.688,65 | 11.442.072,87 | 65.992.436,46 | | | | | | | | | | | | |11.11.00| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 47 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | |11.11.00| 1003 | | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALA | 14.343.051,37 | 67.522.435,58 | 5.443.404,57 | 36.472.466,85 | 6.498.304,96 | 36.069.593,22 | | | 1003. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.786.395,31 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.786.395,31 | | | |3.3.90.39.50 | serv.medico-hospitalar,odontologico e labor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.716.856,94 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.538,37 | | | 1003.2372 | | atendimento ambulatorial, hospitalar e apoio dia | 14.343.051,37 | 67.522.435,58 | 5.443.404,57 | 36.472.466,85 | 6.498.304,96 | 31.283.197,91 | | | | | nostico (repasse) | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 14.343.051,37 | 67.522.435,58 | 5.443.404,57 | 36.472.466,85 | 6.498.304,96 | 31.283.197,91 | | | |3.3.90.39.50 | serv.medico-hospitalar,odontologico e labor | 14.227.851,37 | 63.076.851,72 | 4.623.739,83 | 33.601.911,95 | 4.984.070,49 | 28.552.022,06 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 115.200,00 | 4.445.583,86 | 819.664,74 | 2.870.554,90 | 1.514.234,47 | 2.731.175,85 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14.343.051,37 | 67.522.435,58 | 5.443.404,57 | 36.472.466,85 | 6.498.304,96 | 36.069.593,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 26.465.734,81 | 153.303.386,58 | 18.546.685,82 | 106.731.155,50 | 17.940.377,83 | 102.062.029,68 | | | | | | | | | | | | |12.00.00| | | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | | | | | | | |12.01.00| | | GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |12.01.00| 3007 | | ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | 139.469,83 | 2.010.062,14 | 222.892,51 | 1.105.254,59 | 240.564,96 | 1.070.856,59 | | | 3007.1029 | | modernizacao da infra-estrutura esportiva | 0,00 | 208.060,68 | 1.060,00 | 170.046,36 | 1.060,00 | 170.046,36 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 0,00 | 208.060,68 | 1.060,00 | 170.046,36 | 1.060,00 | 170.046,36 | | | |4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | 0,00 | 201.783,88 | 0,00 | 164.599,56 | 0,00 | 164.599,56 | | | |4.4.90.52.33 | equipamentos para audio, video e foto | 0,00 | 912,00 | 0,00 | 912,00 | 0,00 | 912,00 | | | |4.4.90.52.34 | maquinas, utensilios e equipamentos diverso | 0,00 | 2.374,80 | 1.060,00 | 2.134,80 | 1.060,00 | 2.134,80 | | | |4.4.90.52.42 | mobiliario em geral | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | | | 3007.2108 | | funcionamento de nucleos de esportes | 64.527,00 | 183.488,46 | 19.033,24 | 86.832,24 | 21.309,24 | 85.402,24 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 64.527,00 | 183.488,46 | 19.033,24 | 86.832,24 | 21.309,24 | 85.402,24 | | | |3.3.90.30.14 | material educativo e esportivo | 5.513,00 | 5.702,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | | | |3.3.90.30.17 | material de processamento de dados | 0,00 | 940,00 | 520,00 | 940,00 | 0,00 | 420,00 | | | |3.3.90.30.29 | material para audio, video e foto | 0,00 | 209,80 | 0,00 | 209,80 | 0,00 | 209,80 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | | | |3.3.90.33.01 | passagens para o pais | 0,00 | 187,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.35.01 | assessoria e consultoria tecnica ou juridic | 42.849,00 | 42.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.36.06 | servicos tecnicos profissionais | 888,00 | 1.604,00 | 716,00 | 716,00 | 716,00 | 716,00 | | | |3.3.90.36.13 | conferencias, exposicoes e espetaculos | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | | | |3.3.90.36.28 | servico de selecao e treinamento | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | | | |3.3.90.36.99 | outros servicos | 8.816,81 | 19.166,81 | 3.619,00 | 12.448,81 | 3.619,00 | 12.448,81 | | | |3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | | | |3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e inta | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | | | |3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentacao | 0,00 | 9.062,50 | 0,00 | 9.062,50 | 0,00 | 9.062,50 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 0,00 | 2.074,00 | 0,00 | 988,00 | 0,00 | 988,00 | | | |3.3.90.39.70 | confeccao de uniformes, bandeiras e flamula | 0,00 | 2.447,00 | 0,00 | 2.447,00 | 0,00 | 2.447,00 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 48 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.3.90.39.74 | fretes e transportes de encomendas | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 0,00 | 57.161,16 | 6.700,05 | 26.800,20 | 6.700,05 | 26.800,20 | | | |3.3.90.39.80 | hospedagens | 0,00 | 3.745,00 | 329,00 | 669,00 | 219,00 | 559,00 | | | |3.3.90.39.88 | servicos de propaganda | 0,00 | 644,00 | 0,00 | 644,00 | 0,00 | 644,00 | | | |3.3.90.39.90 | servicos de publicidade legal | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.94 | aquisicao de softwares de aplicacao | 0,00 | 2.196,00 | 0,00 | 2.196,00 | 2.196,00 | 2.196,00 | | | |3.3.90.39.95 | manut.e conserv.de equip.de processamento d | 0,00 | 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 5.060,19 | 25.521,93 | 5.560,19 | 20.921,93 | 6.010,19 | 20.121,93 | | | 3007.2109 | | promocao de eventos esportivos | 54.581,83 | 1.490.602,50 | 192.646,97 | 753.248,19 | 209.143,42 | 723.130,19 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 54.581,83 | 1.490.602,50 | 192.646,97 | 753.248,19 | 209.143,42 | 723.130,19 | | | |3.3.90.30.14 | material educativo e esportivo | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | | | |3.3.90.30.20 | material de cama, mesa e banho | 0,00 | 9.250,00 | 9.250,00 | 9.250,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.24 | material para manutencao de bens imoveis | 0,00 | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 | | | |3.3.90.30.44 | material de sinalizacao visual e afins | 2.140,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | | | |3.3.90.36.99 | outros servicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades | 0,00 | 719,46 | 0,00 | 719,46 | 0,00 | 719,46 | | | |3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | 745,00 | 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 0,00 | 1.660,00 | 960,00 | 1.660,00 | 960,00 | 1.660,00 | | | |3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e inta | 0,00 | 3.520,00 | 960,00 | 2.160,00 | 960,00 | 2.160,00 | | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 802,13 | 1.753,63 | 0,00 | 739,75 | 0,00 | 739,75 | | | |3.3.90.39.50 | serv.medico-hospitalar,odontologico e labor | 33.660,00 | 33.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.72 | vale-transporte | 0,00 | 101.085,00 | 0,00 | 101.085,00 | 26.335,00 | 101.085,00 | | | |3.3.90.39.74 | fretes e transportes de encomendas | 4.600,00 | 397.869,39 | 78.469,43 | 150.763,47 | 86.465,88 | 150.763,47 | | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 0,00 | 105.951,84 | 11.272,67 | 54.941,27 | 11.272,67 | 54.941,27 | | | |3.3.90.39.80 | hospedagens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.97 | despesas de teleprocessamento | 0,00 | 154,67 | 0,00 | 154,67 | 0,00 | 154,67 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 12.634,70 | 829.373,51 | 89.594,87 | 426.914,57 | 81.009,87 | 406.046,57 | | | 3007.2596 | | pedala sorocaba | 20.361,00 | 109.357,00 | 10.152,30 | 76.574,30 | 9.052,30 | 73.724,30 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 20.361,00 | 109.357,00 | 10.152,30 | 76.574,30 | 9.052,30 | 73.724,30 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 5.000,00 | 12,30 | 148,30 | 12,30 | 148,30 | | | |3.3.90.36.06 | servicos tecnicos profissionais | 2.000,00 | 3.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | | | |3.3.90.36.13 | conferencias, exposicoes e espetaculos | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | | |3.3.90.36.99 | outros servicos | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e inta | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | | | |3.3.90.39.23 | festividades e homenagens | -650,00 | 17.000,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 4.250,00 | 5.000,00 | | | |3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentacao | 2.296,00 | 2.996,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | | | |3.3.90.39.59 | servicos de audio, video e foto | 6.950,00 | 12.650,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 1.850,00 | 6.160,00 | 1.940,00 | 5.517,00 | 90,00 | 3.667,00 | | | |3.3.90.39.70 | confeccao de uniformes, bandeiras e flamula | 2.215,00 | 10.205,00 | 0,00 | 7.990,00 | 0,00 | 7.990,00 | | | |3.3.90.39.88 | servicos de propaganda | 0,00 | 33.080,00 | 0,00 | 32.103,00 | 0,00 | 32.103,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 11.366,00 | 0,00 | 10.516,00 | 0,00 | 10.516,00 | | | 3007.2607 | | emenda 09 - apoio a realizacao de provas de ruas | 0,00 | 18.553,50 | 0,00 | 18.553,50 | 0,00 | 18.553,50 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 18.553,50 | 0,00 | 18.553,50 | 0,00 | 18.553,50 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | | | |3.3.90.39.70 | confeccao de uniformes, bandeiras e flamula | 0,00 | 7.987,50 | 0,00 | 7.987,50 | 0,00 | 7.987,50 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 49 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 7.986,00 | 0,00 | 7.986,00 | 0,00 | 7.986,00 | | | | | | | | | | | | |12.01.00| 3008 | | GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER | 619.631,48 | 3.148.336,63 | 498.353,81 | 2.770.114,63 | 424.250,49 | 2.524.143,68 | | | 3008. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.405,19 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.905,19 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.440,33 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.077,79 | | | |3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.723,00 | | | |3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.664,07 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | | | 3008.2112 | | manutencao dos servicos administrativos | 453.055,25 | 2.636.667,61 | 440.736,86 | 2.484.005,14 | 368.632,70 | 2.131.862,16 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 453.055,25 | 2.636.667,61 | 440.736,86 | 2.484.005,14 | 368.632,70 | 2.131.862,16 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 278.824,48 | 1.650.262,72 | 278.824,48 | 1.650.262,72 | 238.269,03 | 1.468.175,55 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 32.171,62 | 179.144,91 | 32.171,62 | 179.144,91 | 32.171,62 | 154.067,12 | | | |3.1.90.11.07 | abono de permanencia | 2.519,28 | 8.754,72 | 2.519,28 | 8.754,72 | 2.519,28 | 8.754,72 | | | |3.1.90.11.43 | 13. salario | 7.203,15 | 8.713,15 | 7.203,15 | 8.713,15 | 7.203,15 | 8.713,15 | | | |3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | 16.689,09 | 70.332,54 | 16.689,09 | 70.332,54 | 16.689,09 | 60.609,54 | | | |3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | 8.936,72 | 55.305,90 | 0,00 | 46.369,18 | 9.187,79 | 46.369,18 | | | |3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 7.086,78 | 93.127,81 | 7.086,78 | 93.127,81 | 7.086,78 | 80.463,74 | | | |3.1.90.34.01 | subst.de mao-de-obra (art.18 par.1 lc 101) | 3.381,67 | 186.446,85 | 0,00 | 56.998,92 | 0,00 | 56.998,92 | | | |3.1.91.13.41 | contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | 96.242,46 | 384.579,01 | 96.242,46 | 370.301,19 | 55.505,96 | 247.710,24 | | | 3008.2114 | | manutencao e conservacao de bens imoveis | 166.576,23 | 511.669,02 | 57.616,95 | 286.109,49 | 55.617,79 | 274.876,33 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 166.576,23 | 511.669,02 | 57.616,95 | 286.109,49 | 55.617,79 | 274.876,33 | | | |3.3.90.30.14 | material educativo e esportivo | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | | | |3.3.90.30.22 | material de limpeza e higienizacao | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 351,00 | 234,00 | 351,00 | | | |3.3.90.30.24 | material para manutencao de bens imoveis | 7.941,46 | 21.623,29 | 6.003,00 | 10.911,83 | 6.003,00 | 10.911,83 | | | |3.3.90.30.26 | material eletrico e eletronico | 5.642,30 | 7.572,30 | 1.930,00 | 1.930,00 | 570,00 | 570,00 | | | |3.3.90.30.42 | ferramentas | 0,00 | 1.454,55 | 1.185,80 | 1.238,00 | 312,64 | 364,84 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 5.944,70 | 45.407,93 | 8.513,20 | 45.398,53 | 8.513,20 | 37.698,53 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 0,00 | 7.980,00 | 0,00 | 7.980,00 | 0,00 | 7.980,00 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 36.540,37 | 67.808,99 | 11.588,40 | 41.872,62 | 11.588,40 | 41.872,62 | | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 0,00 | 1.059,71 | 0,00 | 802,55 | 0,00 | 802,55 | | | |3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 110.000,00 | 194.000,00 | 17.591,51 | 88.042,00 | 17.591,51 | 88.042,00 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 48.810,00 | 4.201,23 | 21.642,10 | 4.201,23 | 21.642,10 | | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 0,00 | 84.521,10 | 6.096,41 | 37.860,71 | 6.096,41 | 37.860,71 | | | |3.3.90.39.88 | servicos de propaganda | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 507,40 | 21.320,15 | 507,40 | 18.320,15 | 507,40 | 17.020,15 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | GABINETE DO SECRETARIO | 759.101,31 | 5.158.398,77 | 721.246,32 | 3.875.369,22 | 664.815,45 | 3.595.000,27 | | | | | | | | | | | | |12.04.00| | | FUNDO APOIO DESPORTO AMADOR DE SOROCABA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |12.04.00| 3007 | | ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | 74.452,60 | 104.452,60 | 74.452,60 | 104.452,60 | 74.452,60 | 104.452,60 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 50 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 3007.2410 | | fundo de apoio ao desporto amador de sorocaba - | 59.992,60 | 89.992,60 | 59.992,60 | 89.992,60 | 59.992,60 | 89.992,60 | | | | | fadas | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 59.992,60 | 89.992,60 | 59.992,60 | 89.992,60 | 59.992,60 | 89.992,60 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 59.992,60 | 89.992,60 | 59.992,60 | 89.992,60 | 59.992,60 | 89.992,60 | | | 3007.2617 | | emenda 42 - programa bolsa-atleta | 14.460,00 | 14.460,00 | 14.460,00 | 14.460,00 | 14.460,00 | 14.460,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 14.460,00 | 14.460,00 | 14.460,00 | 14.460,00 | 14.460,00 | 14.460,00 | | | |3.3.90.36.99 | outros servicos | 14.460,00 | 14.460,00 | 14.460,00 | 14.460,00 | 14.460,00 | 14.460,00 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | FUNDO APOIO DESPORTO AMADOR DE SOROCABA | 74.452,60 | 104.452,60 | 74.452,60 | 104.452,60 | 74.452,60 | 104.452,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | 833.553,91 | 5.262.851,37 | 795.698,92 | 3.979.821,82 | 739.268,05 | 3.699.452,87 | | | | | | | | | | | | |13.00.00| | | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | | | | | | | |13.01.00| | | GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |13.01.00| 8001 | | SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL | 226.702,87 | 1.289.247,03 | 225.760,28 | 1.122.008,36 | 187.428,83 | 1.055.144,51 | | | 8001. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.201,38 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.201,38 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794,42 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.387,35 | | | |3.1.90.11.07 | abono de permanencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | | | |3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.723,00 | | | |3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.780,15 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | 8001.2439 | | manutencao dos servicos administrativos | 226.702,87 | 1.289.247,03 | 225.760,28 | 1.122.008,36 | 187.428,83 | 1.029.943,13 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 224.712,87 | 1.097.611,33 | 217.960,75 | 1.090.859,21 | 180.618,32 | 1.003.793,98 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 125.632,91 | 618.291,66 | 125.632,91 | 618.291,66 | 108.202,75 | 600.067,08 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 31.097,33 | 182.531,03 | 31.097,33 | 182.531,03 | 31.097,33 | 174.143,68 | | | |3.1.90.11.07 | abono de permanencia | 637,11 | 3.224,23 | 637,11 | 3.224,23 | 637,11 | 2.707,77 | | | |3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | 10.728,69 | 64.372,14 | 10.728,69 | 64.372,14 | 10.728,69 | 54.649,14 | | | |3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | 6.752,12 | 22.992,30 | 0,00 | 16.240,18 | 0,00 | 16.240,18 | | | |3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 4.431,02 | 35.691,51 | 4.431,02 | 35.691,51 | 4.431,02 | 30.911,36 | | | |3.1.91.13.41 | contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | 45.433,69 | 170.508,46 | 45.433,69 | 170.508,46 | 25.521,42 | 125.074,77 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 1.990,00 | 191.635,70 | 7.799,53 | 31.149,15 | 6.810,51 | 26.149,15 | | | |3.3.90.30.39 | material para manutencao de veiculos | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 1.600,00 | 27.600,00 | 4.052,08 | 7.430,93 | 3.263,06 | 4.630,93 | | | |3.3.90.33.01 | passagens para o pais | 0,00 | 4.061,82 | 0,00 | 4.061,82 | 0,00 | 4.061,82 | | | |3.3.90.33.99 | outras despesas com locomocao | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | | | |3.3.90.35.01 | assessoria e consultoria tecnica ou juridic | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentacao | 0,00 | 29.075,33 | 2.552,01 | 10.187,29 | 2.552,01 | 10.187,29 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 25.137,00 | 665,44 | 3.907,56 | 665,44 | 3.907,56 | | | |3.3.90.39.80 | hospedagens | 0,00 | 319,00 | 0,00 | 319,00 | 0,00 | 319,00 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 51 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 390,00 | 4.302,55 | 390,00 | 4.302,55 | 190,00 | 2.102,55 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | GABINETE DO SECRETARIO | 226.702,87 | 1.289.247,03 | 225.760,28 | 1.122.008,36 | 187.428,83 | 1.055.144,51 | | | | | | | | | | | | |13.05.00| | | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |13.05.00| 5004 | | TRANSPORTE COLETIVO | 1.006.200,00 | 20.280.600,00 | 2.091.991,66 | 12.959.115,96 | 2.091.991,66 | 12.848.749,29 | | | 5004. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.789.213,66 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.789.213,66 | | | |3.3.90.39.79 | serv.apoio administrativo, tecnico e operac | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892.966,66 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896.247,00 | | | 5004.2178 | | subsidios as empresas concessionarias de transpo | 1.000.000,00 | 6.700.000,00 | 1.000.000,00 | 6.688.741,00 | 1.000.000,00 | 5.792.494,00 | | | | | tes coletivos | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 1.000.000,00 | 6.700.000,00 | 1.000.000,00 | 6.688.741,00 | 1.000.000,00 | 5.792.494,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 1.000.000,00 | 6.700.000,00 | 1.000.000,00 | 6.688.741,00 | 1.000.000,00 | 5.792.494,00 | | | 5004.2438 | | modernizacao dos servicos de transporte | 0,00 | 500.000,00 | 85.008,33 | 206.624,98 | 85.008,33 | 206.624,98 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 500.000,00 | 85.008,33 | 206.624,98 | 85.008,33 | 206.624,98 | | | |3.3.90.35.01 | assessoria e consultoria tecnica ou juridic | 0,00 | 471.200,00 | 82.558,33 | 201.724,98 | 82.558,33 | 201.724,98 | | | |3.3.90.35.99 | outros servicos de consultoria | 0,00 | 28.800,00 | 2.450,00 | 4.900,00 | 2.450,00 | 4.900,00 | | | 5004.2482 | | manutencao dos servicos de transporte | 0,00 | 13.000.000,00 | 1.003.333,33 | 6.019.999,98 | 1.003.333,33 | 5.016.666,65 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 13.000.000,00 | 1.003.333,33 | 6.019.999,98 | 1.003.333,33 | 5.016.666,65 | | | |3.3.90.39.79 | serv.apoio administrativo, tecnico e operac | 0,00 | 13.000.000,00 | 1.003.333,33 | 6.019.999,98 | 1.003.333,33 | 5.016.666,65 | | | 5004.2483 | | campanhas pula catraca / uso transporte coletivo | 6.200,00 | 80.600,00 | 3.650,00 | 43.750,00 | 3.650,00 | 43.750,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 6.200,00 | 80.600,00 | 3.650,00 | 43.750,00 | 3.650,00 | 43.750,00 | | | |3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | 0,00 | 8.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.10 | locacao de imoveis | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 | | | |3.3.90.39.59 | servicos de audio, video e foto | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 0,00 | 13.150,00 | 0,00 | 13.150,00 | 0,00 | 13.150,00 | | | |3.3.90.39.88 | servicos de propaganda | 0,00 | 43.800,00 | 3.650,00 | 21.900,00 | 3.650,00 | 21.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1.006.200,00 | 20.280.600,00 | 2.091.991,66 | 12.959.115,96 | 2.091.991,66 | 12.848.749,29 | | | | | | | | | | | | |13.06.00| | | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |13.06.00| 8001 | | SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL | 807.445,78 | 6.553.514,69 | 472.108,80 | 2.174.662,62 | 555.033,78 | 2.142.451,15 | | | 8001. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.945,89 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.945,89 | | | |3.3.20.41.00 | contribuicoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.919,67 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.162,33 | | | |3.3.90.36.06 | servicos tecnicos profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.134,97 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,01 | | | |3.3.90.39.19 | manutencao e conservacao de veiculos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | | | |3.3.90.39.79 | serv.apoio administrativo, tecnico e operac | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.026,92 | | | |3.3.90.39.81 | servicos bancarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.966,44 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 52 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.973,55 | | | 8001.0020 | | repasse ao funset | 70.000,00 | 114.346,59 | 7.399,24 | 51.745,83 | 7.399,24 | 43.826,16 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 70.000,00 | 114.346,59 | 7.399,24 | 51.745,83 | 7.399,24 | 43.826,16 | | | |3.3.20.41.00 | contribuicoes | 70.000,00 | 114.346,59 | 7.399,24 | 51.745,83 | 7.399,24 | 43.826,16 | | | 8001.1083 | | aquisicao de meios e equipamentos | 83.000,00 | 477.861,91 | 30.494,00 | 76.943,31 | 30.494,00 | 76.545,91 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 83.000,00 | 477.861,91 | 30.494,00 | 76.943,31 | 30.494,00 | 76.545,91 | | | |4.4.90.52.06 | aparelhos e equipamentos de comunicacao | 0,00 | 27.140,00 | 0,00 | 397,40 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.52.33 | equipamentos para audio, video e foto | 0,00 | 14.300,00 | 11.394,00 | 11.394,00 | 11.394,00 | 11.394,00 | | | |4.4.90.52.34 | maquinas, utensilios e equipamentos diverso | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | | |4.4.90.52.35 | equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 10.089,00 | 0,00 | 10.089,00 | 0,00 | 10.089,00 | | | |4.4.90.52.99 | outros materiais permanentes | 83.000,00 | 396.332,91 | 19.100,00 | 25.062,91 | 19.100,00 | 25.062,91 | | | 8001.2532 | | fiscalizazao, operacao e sinalizacao | 654.445,78 | 5.961.306,19 | 434.215,56 | 2.045.973,48 | 517.140,54 | 1.871.133,19 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 654.445,78 | 5.961.306,19 | 434.215,56 | 2.045.973,48 | 517.140,54 | 1.871.133,19 | | | |3.3.90.30.14 | material educativo e esportivo | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.23 | uniformes, tecidos e aviamentos | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.24 | material para manutencao de bens imoveis | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | | | |3.3.90.30.25 | material para manutencao de bens moveis | 0,00 | 6.480,00 | 0,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | | | |3.3.90.30.26 | material eletrico e eletronico | 0,00 | 92.234,35 | 4.687,00 | 31.552,52 | 5.588,00 | 30.465,52 | | | |3.3.90.30.28 | material de protecao e seguranca | 0,00 | 10.278,40 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | | | |3.3.90.30.42 | ferramentas | 0,00 | 4.512,54 | 0,00 | 4.512,54 | 0,00 | 4.512,54 | | | |3.3.90.30.44 | material de sinalizacao visual e afins | 0,00 | 502.050,00 | 79.367,70 | 161.961,70 | 140.161,70 | 161.961,70 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | -76.916,10 | 827.016,47 | 20.896,10 | 459.290,13 | 33.533,35 | 385.527,80 | | | |3.3.90.36.06 | servicos tecnicos profissionais | 0,00 | 40.992,84 | 3.416,07 | 23.215,32 | 3.416,07 | 17.080,35 | | | |3.3.90.36.99 | outros servicos | 170,26 | 8.938,63 | 757,59 | 8.938,63 | 1.034,24 | 8.825,83 | | | |3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | 85.000,00 | 155.235,00 | 20.145,00 | 65.735,00 | 20.145,00 | 65.735,00 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 0,00 | 48.000,00 | 5.464,37 | 23.607,86 | 5.584,37 | 23.445,85 | | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 1.391,15 | 92.565,51 | 17.989,57 | 63.937,65 | 17.989,57 | 63.937,65 | | | |3.3.90.39.19 | manutencao e conservacao de veiculos | 0,00 | 82.774,70 | 6.932,40 | 57.962,76 | 6.586,51 | 51.942,76 | | | |3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 1.500,00 | 311.500,00 | 27.385,09 | 132.209,61 | 27.385,09 | 132.209,61 | | | |3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | 520.000,00 | 577.851,40 | 10.574,13 | 57.851,40 | 0,00 | 47.277,27 | | | |3.3.90.39.57 | servicos de processamento de dados | 0,00 | 296.053,80 | 26.299,99 | 88.114,48 | 26.299,99 | 88.114,48 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 142.650,00 | 6.343,61 | 34.570,16 | 14.033,81 | 28.665,02 | | | |3.3.90.39.59 | servicos de audio, video e foto | 0,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | -780,00 | 19.180,00 | 5.440,00 | 7.590,00 | 5.440,00 | 7.590,00 | | | |3.3.90.39.69 | seguros em geral | 0,00 | 9.875,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.70 | confeccao de uniformes, bandeiras e flamula | 5.669,20 | 21.858,40 | 1.212,20 | 1.212,20 | 1.212,20 | 1.212,20 | | | |3.3.90.39.79 | serv.apoio administrativo, tecnico e operac | 104.940,00 | 1.035.304,14 | 96.020,71 | 444.040,70 | 96.020,71 | 392.433,42 | | | |3.3.90.39.81 | servicos bancarios | 0,00 | 4.966,44 | 0,00 | 4.966,44 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.88 | servicos de propaganda | 0,00 | 151.380,00 | 21.620,00 | 37.660,00 | 21.620,00 | 37.660,00 | | | |3.3.90.39.90 | servicos de publicidade legal | 0,00 | 34.560,00 | 2.278,00 | 5.198,00 | 2.278,00 | 5.198,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 13.471,27 | 1.468.133,53 | 74.846,03 | 313.451,38 | 79.791,93 | 298.943,19 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | 807.445,78 | 6.553.514,69 | 472.108,80 | 2.174.662,62 | 555.033,78 | 2.142.451,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | 2.040.348,65 | 28.123.361,72 | 2.789.860,74 | 16.255.786,94 | 2.834.454,27 | 16.046.344,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 53 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |14.00.00| | | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | | | | | | | |14.01.00| | | GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |14.01.00| 4003 | | ATENCAO AO TRABALHADOR | 118.512,02 | 634.218,63 | 135.073,87 | 511.207,38 | 154.558,09 | 465.501,26 | | | 4003.1222 | | fomento para geracao de renda | 8.462,38 | 18.905,38 | 1.365,00 | 4.990,00 | 1.365,00 | 4.990,00 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 8.462,38 | 18.905,38 | 1.365,00 | 4.990,00 | 1.365,00 | 4.990,00 | | | |4.4.90.52.34 | maquinas, utensilios e equipamentos diverso | 7.224,70 | 10.849,70 | 1.365,00 | 4.990,00 | 1.365,00 | 4.990,00 | | | |4.4.90.52.51 | pecas nao incorporaveis a imoveis | 1.237,68 | 8.055,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4003.1390 | | identificao de vagas e colocacao do trabalhador | 688,15 | 1.174,81 | 486,66 | 486,66 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 688,15 | 1.174,81 | 486,66 | 486,66 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.52.51 | pecas nao incorporaveis a imoveis | 688,15 | 688,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.52.99 | outros materiais permanentes | 0,00 | 486,66 | 486,66 | 486,66 | 0,00 | 0,00 | | | 4003.2039 | | manutencao dos servicos administrativos | 0,00 | 517,50 | 0,00 | 517,50 | 0,00 | 517,50 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 0,00 | 517,50 | 0,00 | 517,50 | 0,00 | 517,50 | | | |4.4.90.52.36 | maquinas, instalacoes e utensilios de escri | 0,00 | 517,50 | 0,00 | 517,50 | 0,00 | 517,50 | | | 4003.2132 | | qualificacao do trabalhador | 86.518,67 | 461.744,02 | 108.108,97 | 359.331,88 | 127.578,97 | 353.631,88 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 86.518,67 | 461.744,02 | 108.108,97 | 359.331,88 | 127.578,97 | 353.631,88 | | | |3.3.90.33.01 | passagens para o pais | 1.496,39 | 3.422,33 | 307,45 | 725,45 | 307,45 | 725,45 | | | |3.3.90.35.99 | outros servicos de consultoria | 0,00 | 7.840,00 | 0,00 | 7.840,00 | 0,00 | 7.840,00 | | | |3.3.90.36.99 | outros servicos | 0,00 | 48.167,80 | 2.440,00 | 47.667,80 | 5.250,00 | 47.667,80 | | | |3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | 19.880,00 | 19.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.10 | locacao de imoveis | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 8.749,25 | 29.445,17 | 6.699,25 | 25.215,17 | 6.699,25 | 25.215,17 | | | |3.3.90.39.48 | servico de selecao e treinamento | 0,00 | 58.800,00 | 52.100,00 | 58.800,00 | 46.400,00 | 53.100,00 | | | |3.3.90.39.59 | servicos de audio, video e foto | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | | | |3.3.90.39.72 | vale-transporte | 0,00 | 16.100,00 | 0,00 | 16.100,00 | 0,00 | 16.100,00 | | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 0,00 | 16.999,31 | 1.393,27 | 5.853,08 | 1.673,27 | 5.853,08 | | | |3.3.90.39.83 | servicos de copias e reproducao de document | 0,00 | 582,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 48.595,00 | 223.478,62 | 45.169,00 | 167.419,62 | 67.249,00 | 167.419,62 | | | |3.3.90.47.18 | contrib. previdenciarias - servicos de terc | 6.498,03 | 35.128,79 | 0,00 | 28.630,76 | 0,00 | 28.630,76 | | | 4003.2133 | | identificacao de vagas e colocacao do trabalhado | 1.995,58 | 2.535,58 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 1.995,58 | 2.535,58 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 1.995,58 | 2.535,58 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | | | 4003.2316 | | participacao de artesaos em feiras | 0,00 | 18.584,40 | 3.266,00 | 18.584,40 | 10.280,00 | 18.584,40 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 18.584,40 | 3.266,00 | 18.584,40 | 10.280,00 | 18.584,40 | | | |3.3.90.36.13 | conferencias, exposicoes e espetaculos | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | | | |3.3.90.39.04 | direitos autorais | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 344,40 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 0,00 | 866,00 | 866,00 | 866,00 | 866,00 | 866,00 | | | |3.3.90.39.70 | confeccao de uniformes, bandeiras e flamula | 0,00 | 1.264,00 | 0,00 | 1.264,00 | 1.264,00 | 1.264,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 7.960,00 | 0,00 | 7.960,00 | 0,00 | 7.960,00 | | | 4003.2317 | | manutencao dos servicos administrativos | 20.847,24 | 77.134,46 | 20.847,24 | 77.134,46 | 11.666,66 | 56.287,22 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 20.847,24 | 77.134,46 | 20.847,24 | 77.134,46 | 11.666,66 | 56.287,22 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 54 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.1.91.13.41 | contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | 20.847,24 | 77.134,46 | 20.847,24 | 77.134,46 | 11.666,66 | 56.287,22 | | | 4003.2444 | | fomento para geracao de renda | 0,00 | 53.622,48 | 1.000,00 | 49.622,48 | 3.667,46 | 30.950,26 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 53.622,48 | 1.000,00 | 49.622,48 | 3.667,46 | 30.950,26 | | | |3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | 0,00 | 45.722,48 | 1.000,00 | 41.722,48 | 3.667,46 | 23.050,26 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | | | | | | | | | | | | |14.01.00| 4021 | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 107.176,19 | 667.212,89 | 109.269,68 | 602.380,38 | 110.266,23 | 576.749,20 | | | 4021. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.808,64 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.857,64 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.346,07 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.788,57 | | | |3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.723,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.951,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,00 | | | 4021.2443 | | manutencao dos servicos administrativos | 107.176,19 | 667.212,89 | 109.269,68 | 602.380,38 | 110.266,23 | 547.940,56 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 95.218,02 | 508.615,51 | 90.833,00 | 504.230,49 | 89.162,09 | 471.713,89 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 67.412,26 | 343.720,47 | 67.412,26 | 343.720,47 | 61.753,30 | 335.715,44 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 12.692,05 | 76.055,94 | 12.692,05 | 76.055,94 | 12.692,05 | 61.267,37 | | | |3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | 10.728,69 | 64.372,14 | 10.728,69 | 64.372,14 | 10.728,69 | 54.649,14 | | | |3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | 4.385,02 | 24.466,96 | 0,00 | 20.081,94 | 3.988,05 | 20.081,94 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 11.958,17 | 158.597,38 | 18.436,68 | 98.149,89 | 21.104,14 | 76.226,67 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 1.200,00 | 11.474,02 | 1.200,00 | 11.474,02 | 1.200,00 | 9.274,02 | | | |3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | 0,00 | 26.674,60 | 0,00 | 26.674,60 | 2.667,46 | 8.002,38 | | | |3.3.90.39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades | 0,00 | 1.438,91 | 0,00 | 1.438,91 | 0,00 | 1.438,91 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 0,00 | 3.796,22 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 0,00 | 26.612,76 | 9.794,91 | 17.203,12 | 9.794,91 | 17.203,12 | | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 333,93 | 657,93 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | | | |3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 0,00 | 22.500,00 | 1.451,75 | 9.196,08 | 1.451,75 | 9.196,08 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 35.470,00 | 2.981,94 | 14.650,62 | 2.981,94 | 14.650,62 | | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 8.124,24 | 25.467,27 | 2.708,08 | 14.496,87 | 2.708,08 | 14.496,87 | | | |3.3.90.39.97 | despesas de teleprocessamento | 0,00 | 154,67 | 0,00 | 154,67 | 0,00 | 154,67 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 2.300,00 | 4.351,00 | 300,00 | 2.401,00 | 300,00 | 1.350,00 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | GABINETE DO SECRETARIO | 225.688,21 | 1.301.431,52 | 244.343,55 | 1.113.587,76 | 264.824,32 | 1.042.250,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | 225.688,21 | 1.301.431,52 | 244.343,55 | 1.113.587,76 | 264.824,32 | 1.042.250,46 | | | | | | | | | | | | |15.00.00| | | SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | | | | | | | |15.01.00| | | GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |15.01.00| 6009 | | DESENVOLVIMENTO LOCAL | 53.991,04 | 877.464,40 | 125.353,85 | 747.745,11 | 136.396,81 | 677.352,26 | | | 6009. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.937,20 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 55 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.804,96 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,55 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.411,41 | | | |3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.723,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.937,24 | | | |3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353,24 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | | | |4.4.90.52.35 | equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | | | 6009.1262 | | manutencao dos servicos administrativos | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.52.35 | equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | | | 6009.2355 | | criacao de sistema de divulgacao do municipio | 0,00 | 83.197,56 | 12.531,00 | 50.697,56 | 12.531,00 | 50.697,56 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 83.197,56 | 12.531,00 | 50.697,56 | 12.531,00 | 50.697,56 | | | |3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | 0,00 | 65.000,00 | 6.500,00 | 32.500,00 | 6.500,00 | 32.500,00 | | | |3.3.90.39.22 | exposicoes, congressos e conferencias | 0,00 | 3.955,00 | 0,00 | 3.955,00 | 0,00 | 3.955,00 | | | |3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentacao | 0,00 | 6.476,06 | 6.031,00 | 6.476,06 | 6.031,00 | 6.476,06 | | | |3.3.90.39.83 | servicos de copias e reproducao de document | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 7.146,50 | 0,00 | 7.146,50 | 0,00 | 7.146,50 | | | 6009.2402 | | manutencao dos servicos administrativos | 99.491,04 | 543.972,12 | 76.462,43 | 460.658,59 | 77.732,45 | 433.245,18 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 85.819,55 | 469.839,43 | 75.588,73 | 437.538,05 | 75.855,43 | 412.977,88 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 55.513,23 | 305.637,87 | 55.513,23 | 305.637,87 | 50.693,42 | 300.147,51 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 2.411,41 | 13.262,75 | 2.411,41 | 13.262,75 | 2.411,41 | 10.851,34 | | | |3.1.90.11.43 | 13. salario | 0,00 | 2.861,37 | 0,00 | 2.861,37 | 0,00 | 2.861,37 | | | |3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | 10.728,69 | 43.630,01 | 10.728,69 | 43.630,01 | 10.728,69 | 33.907,01 | | | |3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | 10.230,82 | 50.640,47 | 0,00 | 40.409,65 | 7.805,51 | 40.409,65 | | | |3.1.90.34.01 | subst.de mao-de-obra (art.18 par.1 lc 101) | 0,00 | 22.070,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.1.91.13.41 | contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | 6.935,40 | 31.736,40 | 6.935,40 | 31.736,40 | 4.216,40 | 24.801,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 13.671,49 | 74.132,69 | 873,70 | 23.120,54 | 1.877,02 | 20.267,30 | | | |3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 133,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 213,00 | 2.911,07 | 213,00 | 1.387,87 | 213,00 | 1.037,87 | | | |3.3.90.39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades | 0,00 | 719,46 | 0,00 | 719,46 | 0,00 | 719,46 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 0,00 | 3.796,22 | 0,00 | 496,50 | 0,00 | 496,50 | | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 201,39 | 359,39 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | | | |3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 40.665,24 | 503,60 | 9.878,40 | 503,60 | 8.525,16 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 0,00 | 989,70 | 0,00 | 989,70 | 0,00 | 989,70 | | | |3.3.90.39.83 | servicos de copias e reproducao de document | 0,00 | 425,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00 | 425,00 | | | |3.3.90.39.97 | despesas de teleprocessamento | 0,00 | 309,35 | 0,00 | 309,35 | 0,00 | 309,35 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 13.257,10 | 21.857,26 | 157,10 | 8.757,26 | 1.160,42 | 7.607,26 | | | 6009.2540 | | polo de desenvolvimento e inovacao de soricaba | -45.500,00 | 250.099,72 | 36.360,42 | 236.193,96 | 46.133,36 | 177.472,32 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | -45.500,00 | 250.099,72 | 36.360,42 | 236.193,96 | 46.133,36 | 177.472,32 | | | |3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | 0,00 | 2.336,76 | 31,50 | 321,17 | 31,50 | 237,17 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 56 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.3.90.30.17 | material de processamento de dados | 0,00 | 3.024,00 | 0,00 | 3.024,00 | 0,00 | 3.024,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 21,60 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 14,40 | | | |3.3.90.33.02 | passagens para o exterior | 0,00 | 2.534,44 | 0,00 | 2.534,40 | 0,00 | 2.534,40 | | | |3.3.90.39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades | 0,00 | 1.626,00 | 0,00 | 1.626,00 | 0,00 | 1.626,00 | | | |3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | -45.500,00 | 49.200,00 | 0,00 | 49.200,00 | 0,00 | 49.200,00 | | | |3.3.90.39.10 | locacao de imoveis | 0,00 | 139.125,34 | 6.324,60 | 139.125,34 | 16.097,54 | 80.487,70 | | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 0,00 | 28.052,44 | 28.052,44 | 28.052,44 | 28.052,44 | 28.052,44 | | | |3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 0,00 | 10.845,79 | 618,55 | 4.296,23 | 618,55 | 4.296,23 | | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 0,00 | 13.333,35 | 1.333,33 | 7.999,98 | 1.333,33 | 7.999,98 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | GABINETE DO SECRETARIO | 53.991,04 | 877.464,40 | 125.353,85 | 747.745,11 | 136.396,81 | 677.352,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | 53.991,04 | 877.464,40 | 125.353,85 | 747.745,11 | 136.396,81 | 677.352,26 | | | | | | | | | | | | |16.00.00| | | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | | | | | | | |16.01.00| | | AREA DE IMPRENSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |16.01.00| 7004 | | COMUNICACAO E PUBLICIDADE | 138.527,58 | 1.788.616,18 | 200.548,02 | 1.091.054,73 | 202.187,08 | 1.071.437,57 | | | 7004. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.426,65 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.504,65 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.499,90 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.281,75 | | | |3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.723,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.922,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | | |3.3.90.39.49 | producoes jornalisticas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.922,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | | | 7004.2401 | | comunicacao interna e externa e divulgacao ofici | 15.479,48 | 1.122.060,43 | 94.824,36 | 441.823,42 | 88.792,72 | 366.449,78 | | | | | do governo | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 15.479,48 | 1.122.060,43 | 94.824,36 | 441.823,42 | 88.792,72 | 366.449,78 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | -18,60 | 3.402,30 | -18,60 | 3.402,30 | -18,60 | 2.202,30 | | | |3.3.90.39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades | 0,00 | 5.980,90 | 0,00 | 3.987,05 | 0,00 | 3.987,05 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 0,00 | 11.736,22 | 0,00 | 5.388,00 | 760,00 | 5.388,00 | | | |3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | 0,00 | 8.135,00 | 0,00 | 8.135,00 | 0,00 | 8.135,00 | | | |3.3.90.39.49 | producoes jornalisticas | 0,00 | 914.546,86 | 74.504,40 | 335.973,38 | 74.504,40 | 270.051,38 | | | |3.3.90.39.59 | servicos de audio, video e foto | 0,00 | 77.210,00 | 0,00 | 26.883,65 | 0,00 | 26.883,65 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 0,00 | 1.450,00 | 1.330,00 | 1.450,00 | 1.330,00 | 1.450,00 | | | |3.3.90.39.88 | servicos de propaganda | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.90 | servicos de publicidade legal | 0,00 | 18.417,52 | 1.467,20 | 5.790,20 | 1.467,20 | 5.790,20 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 8.298,08 | 73.981,63 | 17.541,36 | 50.813,84 | 10.749,72 | 42.562,20 | | | 7004.2442 | | manutencao dos servicos administrativos | 123.048,10 | 666.555,75 | 105.723,66 | 649.231,31 | 113.394,36 | 619.561,14 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 123.048,10 | 666.555,75 | 105.723,66 | 649.231,31 | 113.394,36 | 619.561,14 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 88.888,65 | 479.448,88 | 88.888,65 | 479.448,88 | 79.406,34 | 461.783,46 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 4.685,63 | 16.394,08 | 4.685,63 | 16.394,08 | 4.685,63 | 14.112,33 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 57 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | 10.728,69 | 64.372,14 | 10.728,69 | 64.372,14 | 10.728,69 | 54.649,14 | | | |3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | 17.324,44 | 103.671,18 | 0,00 | 86.346,74 | 17.153,01 | 86.346,74 | | | |3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 1.420,69 | 2.669,47 | 1.420,69 | 2.669,47 | 1.420,69 | 2.669,47 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | AREA DE IMPRENSA | 138.527,58 | 1.788.616,18 | 200.548,02 | 1.091.054,73 | 202.187,08 | 1.071.437,57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 138.527,58 | 1.788.616,18 | 200.548,02 | 1.091.054,73 | 202.187,08 | 1.071.437,57 | | | | | | | | | | | | |17.00.00| | | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | | | | | | | |17.01.00| | | GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |17.01.00| 7009 | | GESTAO DE PESSOAS | 3.937.277,33 | 19.210.629,40 | 3.563.354,56 | 15.148.300,35 | 3.147.542,89 | 14.596.808,53 | | | 7009. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.382.732,37 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.084,10 | | | |3.1.90.01.01 | proventos - pessoal civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559.347,39 | | | |3.1.90.03.01 | pessoal civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.972,94 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.583,27 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.353,43 | | | |3.1.90.11.07 | abono de permanencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712,97 | | | |3.1.90.11.43 | 13. salario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,41 | | | |3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.695,30 | | | |3.1.90.13.01 | fgts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,88 | | | |3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.608,87 | | | |3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.058,60 | | | |3.1.91.13.41 | contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.493,04 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372.648,27 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | | |3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367,50 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.557,51 | | | |3.3.90.39.40 | programa de alimentacao do trabalhador | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.492,60 | | | |3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentacao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758.063,58 | | | |3.3.90.39.48 | servico de selecao e treinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,60 | | | |3.3.90.39.73 | transporte de servidores / empregados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.443,48 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | | | 7009.1218 | | manutencao dos servicos administrativos | 118.475,00 | 178.542,82 | 51.248,02 | 60.067,82 | 0,00 | 8.819,80 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 118.475,00 | 178.542,82 | 51.248,02 | 60.067,82 | 0,00 | 8.819,80 | | | |4.4.90.52.34 | maquinas, utensilios e equipamentos diverso | 7.500,00 | 8.148,00 | 648,00 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.52.35 | equipamentos de processamento de dados | 110.975,00 | 119.644,00 | 0,00 | 8.669,00 | 0,00 | 8.669,00 | | | |4.4.90.52.42 | mobiliario em geral | 0,00 | 50.600,02 | 50.600,02 | 50.600,02 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.52.99 | outros materiais permanentes | 0,00 | 150,80 | 0,00 | 150,80 | 0,00 | 150,80 | | | 7009.1219 | | implantacao de treinamentos funcionais e comport | 16.375,00 | 237.665,60 | 5.250,00 | 29.050,00 | 5.250,00 | 29.050,00 | | | | | entais e otimizacao interna | | | | | | | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 16.375,00 | 237.665,60 | 5.250,00 | 29.050,00 | 5.250,00 | 29.050,00 | | | |4.4.90.39.00 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 16.375,00 | 237.665,60 | 5.250,00 | 29.050,00 | 5.250,00 | 29.050,00 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 58 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 7009.1261 | | sistematizacao da arh | 0,00 | 434.219,06 | 35.199,01 | 148.300,16 | 35.199,01 | 148.300,16 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 0,00 | 434.219,06 | 35.199,01 | 148.300,16 | 35.199,01 | 148.300,16 | | | |4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | 0,00 | 434.219,06 | 35.199,01 | 148.300,16 | 35.199,01 | 148.300,16 | | | 7009.2299 | | manutencao dos servicos administrativos | 3.818.170,33 | 18.276.599,60 | 3.459.413,93 | 14.861.321,05 | 3.094.850,28 | 11.979.068,48 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 2.680.753,81 | 9.933.755,32 | 2.673.306,38 | 9.919.185,92 | 2.588.493,68 | 8.696.608,84 | | | |3.1.90.01.01 | proventos - pessoal civil | 1.847.525,53 | 6.107.316,84 | 1.847.525,53 | 6.107.316,84 | 1.847.525,53 | 5.547.969,45 | | | |3.1.90.01.06 | 13. salario - pessoal civil | 0,00 | 3.553,58 | 0,00 | 3.553,58 | 0,00 | 3.553,58 | | | |3.1.90.03.01 | pessoal civil | 226.186,44 | 1.356.240,36 | 226.186,44 | 1.356.240,36 | 226.186,44 | 1.121.267,42 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 201.726,12 | 1.127.857,49 | 201.726,12 | 1.127.857,49 | 171.488,60 | 924.460,22 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 20.556,01 | 127.002,05 | 20.556,01 | 127.002,05 | 20.556,01 | 109.648,62 | | | |3.1.90.11.07 | abono de permanencia | 162,52 | 10.920,22 | 162,52 | 3.798,25 | 162,52 | 3.085,28 | | | |3.1.90.11.43 | 13. salario | 0,00 | 2.427,41 | 0,00 | 2.427,41 | 0,00 | 0,00 | | | |3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | 11.801,55 | 82.543,73 | 11.801,55 | 82.543,73 | 11.801,55 | 71.848,43 | | | |3.1.90.13.01 | fgts | 0,00 | 812,74 | 0,00 | 812,74 | 0,00 | 581,86 | | | |3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | 7.447,43 | 65.595,64 | 0,00 | 58.148,21 | 7.447,44 | 46.539,34 | | | |3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 7.274,91 | 35.529,61 | 7.274,91 | 35.529,61 | 7.274,91 | 31.471,01 | | | |3.1.91.13.41 | contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | 73.962,63 | 261.696,49 | 73.962,63 | 261.696,49 | 11.849,07 | 176.240,82 | | | |3.1.91.13.42 | contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.inativo (i- | 284.110,67 | 752.259,16 | 284.110,67 | 752.259,16 | 284.201,61 | 659.942,81 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 1.137.416,52 | 8.342.844,28 | 786.107,55 | 4.942.135,13 | 506.356,60 | 3.282.459,64 | | | |3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.16 | material de expediente | 0,00 | 1.335,50 | 0,00 | 235,50 | 0,00 | 235,50 | | | |3.3.90.30.24 | material para manutencao de bens imoveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.44 | material de sinalizacao visual e afins | 0,00 | 2.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 1.000,00 | 2.735,96 | 1.000,00 | 2.735,96 | 2.034,43 | 2.135,96 | | | |3.3.90.35.99 | outros servicos de consultoria | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | | | |3.3.90.39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades | 0,00 | 1.237,54 | 0,00 | 1.237,54 | 0,00 | 1.237,54 | | | |3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | -30.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 26.268,36 | 0,00 | 24.900,86 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 0,00 | 2.517,00 | 0,00 | 478,00 | 0,00 | 478,00 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 0,00 | 1.652,00 | 0,00 | 1.652,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.40 | programa de alimentacao do trabalhador | 993.026,52 | 3.537.462,32 | 490.401,90 | 2.561.120,50 | 348.800,80 | 1.900.485,05 | | | |3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentacao | 145.900,00 | 2.610.988,58 | 135.593,90 | 1.418.108,40 | 0,00 | 524.450,92 | | | |3.3.90.39.48 | servico de selecao e treinamento | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | | | |3.3.90.39.52 | servicos de reabilitacao profissional | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 7.185,00 | 769,64 | 4.777,79 | 769,64 | 4.777,79 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 3.419,00 | 59.707,13 | 3.244,58 | 34.575,75 | 3.329,20 | 31.331,17 | | | |3.3.90.39.73 | transporte de servidores / empregados | 0,00 | 1.337.134,83 | 94.649,75 | 604.419,07 | 94.649,75 | 509.975,59 | | | |3.3.90.39.74 | fretes e transportes de encomendas | 14.000,00 | 26.000,00 | 3.000,00 | 11.000,00 | 3.000,00 | 11.000,00 | | | |3.3.90.39.79 | serv.apoio administrativo, tecnico e operac | 0,00 | 114.351,73 | 14.848,92 | 70.392,69 | 14.848,92 | 70.392,69 | | | |3.3.90.39.94 | aquisicao de softwares de aplicacao | 28.924,00 | 35.494,00 | 0,00 | 6.570,00 | 0,00 | 6.570,00 | | | |3.3.90.39.97 | despesas de teleprocessamento | 0,00 | 19.647,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | -48.853,00 | 477.019,92 | 42.598,86 | 184.083,57 | 38.923,86 | 180.008,57 | | | 7009.2370 | | implantacao de treinamentos funcionais e comport | -17.355,00 | 54.231,60 | 9.523,60 | 42.662,60 | 9.523,60 | 41.939,00 | | | | | mentais e otimizacao da comunicacao interna | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | -17.355,00 | 54.231,60 | 9.523,60 | 42.662,60 | 9.523,60 | 41.939,00 | | | |3.3.90.39.48 | servico de selecao e treinamento | -18.525,00 | 35.011,60 | 9.523,60 | 24.612,60 | 9.523,60 | 23.889,00 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 59 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 1.170,00 | 3.840,00 | 0,00 | 2.670,00 | 0,00 | 2.670,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 15.380,00 | 0,00 | 15.380,00 | 0,00 | 15.380,00 | | | 7009.2487 | | saude e seguranca do servidor | 1.612,00 | 29.370,72 | 2.720,00 | 6.898,72 | 2.720,00 | 6.898,72 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 1.612,00 | 29.370,72 | 2.720,00 | 6.898,72 | 2.720,00 | 6.898,72 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 0,00 | 1.508,72 | 200,00 | 1.508,72 | 200,00 | 1.508,72 | | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 1.612,00 | 1.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 26.250,00 | 2.520,00 | 5.390,00 | 2.520,00 | 5.390,00 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | GABINETE DO SECRETARIO | 3.937.277,33 | 19.210.629,40 | 3.563.354,56 | 15.148.300,35 | 3.147.542,89 | 14.596.808,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | 3.937.277,33 | 19.210.629,40 | 3.563.354,56 | 15.148.300,35 | 3.147.542,89 | 14.596.808,53 | | | | | | | | | | | | |18.00.00| | | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | | | | | | | |18.01.00| | | GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |18.01.00| 3009 | | IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA | 391.527,93 | 4.705.153,05 | 436.854,03 | 4.201.357,48 | 616.293,44 | 3.219.513,50 | | | 3009. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.355,28 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.932,18 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.264,02 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.205,32 | | | |3.1.90.11.07 | abono de permanencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,19 | | | |3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.792,53 | | | |3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.515,12 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.423,10 | | | |3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | | | |3.3.90.39.73 | transporte de servidores / empregados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.922,40 | | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | | | 3009.1226 | | recuperacao do acervo historico | 14.976,50 | 139.259,25 | 15.887,18 | 67.346,77 | 15.887,18 | 67.346,77 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 14.976,50 | 139.259,25 | 15.887,18 | 67.346,77 | 15.887,18 | 67.346,77 | | | |4.4.90.51.99 | outras obras e instalacoes | 14.976,50 | 134.471,25 | 15.887,18 | 62.558,77 | 15.887,18 | 62.558,77 | | | |4.4.90.52.51 | pecas nao incorporaveis a imoveis | 0,00 | 4.788,00 | 0,00 | 4.788,00 | 0,00 | 4.788,00 | | | 3009.1398 | | intervencoes de lazer | 0,00 | 13.443,00 | 5.294,00 | 5.294,00 | 5.294,00 | 5.294,00 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 0,00 | 13.443,00 | 5.294,00 | 5.294,00 | 5.294,00 | 5.294,00 | | | |4.4.90.52.33 | equipamentos para audio, video e foto | 0,00 | 5.643,00 | 5.294,00 | 5.294,00 | 5.294,00 | 5.294,00 | | | |4.4.90.52.42 | mobiliario em geral | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3009.2297 | | manutencao dos servicos administrativos | 327.645,64 | 2.147.906,04 | 337.804,58 | 1.905.904,79 | 349.591,19 | 1.591.293,93 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 274.380,54 | 1.633.339,64 | 290.915,39 | 1.626.271,50 | 299.894,77 | 1.322.940,93 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 158.641,67 | 974.984,10 | 158.641,67 | 973.711,78 | 143.769,48 | 781.718,18 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 15.772,88 | 98.584,64 | 15.772,88 | 98.584,64 | 15.772,88 | 82.379,32 | | | |3.1.90.11.07 | abono de permanencia | 155,18 | 2.201,12 | 155,18 | 2.201,12 | 155,18 | 620,74 | | | |3.1.90.11.43 | 13. salario | 0,00 | 1.292,08 | 0,00 | 1.292,08 | 0,00 | 1.292,08 | | | |3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | 12.016,13 | 71.999,56 | 12.016,13 | 71.999,56 | 12.016,13 | 61.207,03 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 60 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | 4.115,50 | 28.208,63 | 0,00 | 24.093,13 | 4.231,77 | 24.093,13 | | | |3.1.90.16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 26.743,30 | 112.588,55 | 26.743,30 | 112.588,55 | 26.743,30 | 86.073,43 | | | |3.1.90.34.01 | subst.de mao-de-obra (art.18 par.1 lc 101) | 692,26 | 133.172,87 | 21.342,61 | 131.492,55 | 66.967,57 | 131.492,55 | | | |3.1.91.13.41 | contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | 56.243,62 | 210.308,09 | 56.243,62 | 210.308,09 | 30.238,46 | 154.064,47 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 53.265,10 | 514.566,40 | 46.889,19 | 279.633,29 | 49.696,42 | 268.353,00 | | | |3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | 0,00 | 908,28 | 278,49 | 556,98 | 278,49 | 278,49 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 3.720,00 | 21.853,56 | 3.789,17 | 21.658,66 | 3.939,49 | 18.039,49 | | | |3.3.90.33.01 | passagens para o pais | 0,00 | 439,50 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 396,00 | | | |3.3.90.39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades | 0,00 | 4.885,80 | 0,00 | 2.426,85 | 0,00 | 2.426,85 | | | |3.3.90.39.10 | locacao de imoveis | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 500,00 | 16.500,00 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 0,00 | 3.443,85 | 0,00 | 3.443,85 | 0,00 | 3.443,85 | | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 1.660,78 | 51.703,61 | 7.793,97 | 20.515,57 | 3.993,97 | 16.715,57 | | | |3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 0,00 | 57.500,00 | 5.663,44 | 24.390,78 | 5.663,44 | 24.390,78 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 2.660,00 | 71.523,00 | 5.878,30 | 27.817,62 | 5.505,05 | 27.444,37 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 0,00 | 41.250,00 | 3.750,00 | 18.750,00 | 3.750,00 | 18.750,00 | | | |3.3.90.39.74 | fretes e transportes de encomendas | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 31.730,64 | 137.338,38 | 16.825,42 | 73.444,75 | 16.825,42 | 73.335,37 | | | |3.3.90.39.80 | hospedagens | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | | | |3.3.90.39.95 | manut.e conserv.de equip.de processamento d | 0,00 | 630,40 | 630,40 | 630,40 | 630,40 | 630,40 | | | |3.3.90.39.97 | despesas de teleprocessamento | 0,00 | 26.583,86 | 0,00 | 309,35 | 0,00 | 309,35 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 2.280,00 | 21.253,49 | 2.280,00 | 21.253,49 | 3.080,00 | 19.153,49 | | | |3.3.90.47.18 | contrib. previdenciarias - servicos de terc | 10.713,68 | 48.724,67 | 0,00 | 38.010,99 | 5.530,16 | 38.010,99 | | | 3009.2362 | | roteiros historicos culturais | 0,00 | 4.920,00 | 0,00 | 4.920,00 | 0,00 | 4.920,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 4.920,00 | 0,00 | 4.920,00 | 0,00 | 4.920,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 4.920,00 | 0,00 | 4.920,00 | 0,00 | 4.920,00 | | | 3009.2364 | | implementar festivais nacionais, regionais e loc | 18.500,00 | 35.660,00 | 7.500,00 | 17.160,00 | 15.000,00 | 17.160,00 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 18.500,00 | 35.660,00 | 7.500,00 | 17.160,00 | 15.000,00 | 17.160,00 | | | |3.3.90.39.23 | festividades e homenagens | 11.000,00 | 26.000,00 | 7.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3009.2365 | | recuperacao do acervo historico | 7.864,50 | 79.748,89 | 8.723,60 | 39.552,75 | 6.723,60 | 37.552,75 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 7.864,50 | 79.748,89 | 8.723,60 | 39.552,75 | 6.723,60 | 37.552,75 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 7.414,50 | 16.138,05 | 3.528,40 | 12.251,95 | 1.528,40 | 10.251,95 | | | |3.3.90.39.77 | vigilancia ostensiva monitorada | 0,00 | 57.991,24 | 5.195,20 | 26.988,80 | 5.195,20 | 26.988,80 | | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 5.169,60 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | | | 3009.2388 | | repasse a lei de incentivo a cultura (linc) | 0,00 | 11.068,84 | 0,00 | 11.068,84 | 0,00 | 11.068,84 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 11.068,84 | 0,00 | 11.068,84 | 0,00 | 11.068,84 | | | |3.3.90.36.99 | outros servicos | 0,00 | 11.068,84 | 0,00 | 11.068,84 | 0,00 | 11.068,84 | | | 3009.2389 | | repasse a fundacao de desenvolvimento cultural d | 0,00 | 1.728.000,00 | 0,00 | 1.728.000,00 | 144.000,00 | 720.000,00 | | | | | sorocaba | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 1.728.000,00 | 0,00 | 1.728.000,00 | 144.000,00 | 720.000,00 | | | |3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | 0,00 | 1.728.000,00 | 0,00 | 1.728.000,00 | 144.000,00 | 720.000,00 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 61 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 3009.2390 | | implementar as semanas culturais e datas comemor | -35.150,00 | 216.988,00 | 34.644,00 | 215.488,00 | 37.244,00 | 215.488,00 | | | | | ivas | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | -35.150,00 | 216.988,00 | 34.644,00 | 215.488,00 | 37.244,00 | 215.488,00 | | | |3.3.90.36.13 | conferencias, exposicoes e espetaculos | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | | |3.3.90.36.99 | outros servicos | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | | | |3.3.90.39.23 | festividades e homenagens | -52.000,00 | 118.000,00 | -52.000,00 | 118.000,00 | -52.000,00 | 118.000,00 | | | |3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | | | |3.3.90.39.59 | servicos de audio, video e foto | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | | | |3.3.90.39.88 | servicos de propaganda | 0,00 | 3.744,00 | 3.744,00 | 3.744,00 | 3.744,00 | 3.744,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 68.994,00 | 60.750,00 | 68.994,00 | 60.750,00 | 68.994,00 | | | 3009.2445 | | caminhos da cultura | 3.250,00 | 125.060,80 | 7.920,00 | 59.388,80 | 23.038,80 | 58.788,80 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 3.250,00 | 125.060,80 | 7.920,00 | 59.388,80 | 23.038,80 | 58.788,80 | | | |3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | 0,00 | 2.475,00 | 0,00 | 1.371,00 | 0,00 | 1.371,00 | | | |3.3.90.36.99 | outros servicos | 0,00 | 4.425,00 | 1.200,00 | 4.425,00 | 1.900,00 | 3.825,00 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 0,00 | 25.590,00 | 490,00 | 19.120,00 | 490,00 | 19.120,00 | | | |3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e inta | 0,00 | 7.336,00 | 3.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | |3.3.90.39.19 | manutencao e conservacao de veiculos | 2.300,00 | 9.800,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | | |3.3.90.39.23 | festividades e homenagens | 950,00 | 40.278,80 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | | | |3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentacao | 0,00 | 19.086,00 | 0,00 | 5.748,80 | 2.998,80 | 5.748,80 | | | |3.3.90.39.74 | fretes e transportes de encomendas | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 12.270,00 | 2.380,00 | 11.074,00 | 2.800,00 | 11.074,00 | | | 3009.2446 | | cinearte/cinevida | 0,00 | 14.172,50 | 2.550,00 | 8.262,50 | 1.640,00 | 7.352,50 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 14.172,50 | 2.550,00 | 8.262,50 | 1.640,00 | 7.352,50 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 0,00 | 12.500,00 | 2.550,00 | 6.590,00 | 1.640,00 | 5.680,00 | | | |3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentacao | 0,00 | 1.672,50 | 0,00 | 1.672,50 | 0,00 | 1.672,50 | | | 3009.2447 | | implantacao de projetos de cultura popular | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | | | 3009.2449 | | manutencao dos acervos das bibliotecas publicas | 11.768,29 | 22.312,37 | 10.999,67 | 15.672,67 | 10.843,67 | 15.516,67 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 11.768,29 | 22.312,37 | 10.999,67 | 15.672,67 | 10.843,67 | 15.516,67 | | | |3.3.90.30.46 | material bibliografico nao imobilizavel | 0,00 | 1.663,00 | 0,00 | 1.522,00 | 0,00 | 1.522,00 | | | |3.3.90.39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades | 7.120,30 | 9.982,38 | 4.383,68 | 4.383,68 | 4.227,68 | 4.227,68 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 3.747,99 | 6.233,49 | 5.994,49 | 6.233,49 | 5.994,49 | 6.233,49 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 0,00 | 1.018,00 | 0,00 | 1.018,00 | 0,00 | 1.018,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 900,00 | 3.415,50 | 621,50 | 2.515,50 | 621,50 | 2.515,50 | | | 3009.2528 | | alfabetizacao cultural do jovem | 33.894,00 | 35.844,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 33.894,00 | 35.844,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | | | |3.3.90.36.99 | outros servicos | 33.894,00 | 35.319,00 | 0,00 | 925,00 | 0,00 | 925,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | | | 3009.2538 | | intervencoes de lazer | 8.779,00 | 35.964,40 | 5.531,00 | 27.043,40 | 7.031,00 | 12.121,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 8.779,00 | 35.964,40 | 5.531,00 | 27.043,40 | 7.031,00 | 12.121,00 | | | |3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | 0,00 | 723,00 | 75,00 | 165,00 | 75,00 | 165,00 | | | |3.3.90.30.14 | material educativo e esportivo | 1.431,00 | 1.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.30.26 | material eletrico e eletronico | 576,00 | 576,00 | 576,00 | 576,00 | 576,00 | 576,00 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 62 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.3.90.36.06 | servicos tecnicos profissionais | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |3.3.90.36.99 | outros servicos | 3.300,00 | 6.700,00 | 3.300,00 | 6.700,00 | 3.300,00 | 6.700,00 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 0,00 | 4.340,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | 3.472,00 | 4.272,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | | | |3.3.90.39.19 | manutencao e conservacao de veiculos | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | | | |3.3.90.39.23 | festividades e homenagens | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | | |3.3.90.39.73 | transporte de servidores / empregados | 0,00 | 14.922,40 | 0,00 | 14.922,40 | 0,00 | 0,00 | | | 3009.2606 | | emenda 06 - evento popular e sacro-cultural | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | | | 3009.2615 | | emenda 38 - realizacao semana munic.dos direitos | 0,00 | 4.309,96 | 0,00 | 4.309,96 | 0,00 | 4.309,96 | | | | | da mulher | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 4.309,96 | 0,00 | 4.309,96 | 0,00 | 4.309,96 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 2.909,96 | 0,00 | 2.909,96 | 0,00 | 2.909,96 | | | 3009.2667 | | emenda 166 - via sacra da vila assis | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | | | |3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | GABINETE DO SECRETARIO | 391.527,93 | 4.705.153,05 | 436.854,03 | 4.201.357,48 | 616.293,44 | 3.219.513,50 | | | | | | | | | | | | |18.03.00| | | FUNDO ASSIST.A CULTURA E EDUCACAO FACED | | | | | | | | | | | | | | | | | | |18.03.00| 3009 | | IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA | 106.421,24 | 154.743,24 | 21.180,00 | 69.502,00 | 7.980,00 | 56.302,00 | | | 3009.2296 | | fundo de assistencia a cultura e educacao | 106.421,24 | 154.743,24 | 21.180,00 | 69.502,00 | 7.980,00 | 56.302,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 106.421,24 | 154.743,24 | 21.180,00 | 69.502,00 | 7.980,00 | 56.302,00 | | | |3.3.90.36.13 | conferencias, exposicoes e espetaculos | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.36.99 | outros servicos | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 3.860,00 | 21.952,00 | 0,00 | 18.092,00 | 0,00 | 18.092,00 | | | |3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e inta | 11.700,00 | 26.150,00 | 0,00 | 14.450,00 | 0,00 | 14.450,00 | | | |3.3.90.39.23 | festividades e homenagens | 13.850,00 | 13.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentacao | 6.200,00 | 8.400,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | | | |3.3.90.39.59 | servicos de audio, video e foto | 8.000,00 | 10.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 0,00 | 9.180,00 | 0,00 | 9.180,00 | 0,00 | 9.180,00 | | | |3.3.90.39.70 | confeccao de uniformes, bandeiras e flamula | 15.930,00 | 15.930,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | | | |3.3.90.39.74 | fretes e transportes de encomendas | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | | | |3.3.90.39.90 | servicos de publicidade legal | 681,24 | 681,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 4.000,00 | 5.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | FUNDO ASSIST.A CULTURA E EDUCACAO FACED | 106.421,24 | 154.743,24 | 21.180,00 | 69.502,00 | 7.980,00 | 56.302,00 | | | | | | | | | | | | |18.04.00| | | FUNDO FESTEJOS POPULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |18.04.00| 3009 | | IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA | 5.350,00 | 291.590,87 | 48.750,00 | 291.590,87 | 48.750,00 | 291.590,87 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 63 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 3009. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.500,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.500,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.500,00 | | | 3009.2521 | | fundo municipal para realizacao de festejos popu | 5.350,00 | 291.590,87 | 48.750,00 | 291.590,87 | 48.750,00 | 206.090,87 | | | | | res | | | | | | | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 5.350,00 | 291.590,87 | 48.750,00 | 291.590,87 | 48.750,00 | 206.090,87 | | | |3.3.90.36.13 | conferencias, exposicoes e espetaculos | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | | | |3.3.90.39.10 | locacao de imoveis | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 0,00 | 8.750,00 | 0,00 | 8.750,00 | 0,00 | 8.750,00 | | | |3.3.90.39.74 | fretes e transportes de encomendas | 5.350,00 | 18.870,00 | 5.350,00 | 18.870,00 | 5.350,00 | 18.870,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 228.570,87 | 8.000,00 | 228.570,87 | 8.000,00 | 143.070,87 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | FUNDO FESTEJOS POPULARES | 5.350,00 | 291.590,87 | 48.750,00 | 291.590,87 | 48.750,00 | 291.590,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | 503.299,17 | 5.151.487,16 | 506.784,03 | 4.562.450,35 | 673.023,44 | 3.567.406,37 | | | | | | | | | | | | |19.00.00| | | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | | | | | | | |19.01.00| | | GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |19.01.00| 4014 | | VALORIZACAO DO JOVEM | 341.596,88 | 1.428.561,36 | 291.010,05 | 1.015.806,20 | 322.667,98 | 995.060,24 | | | 4014. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.599,41 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.093,44 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.110,82 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,16 | | | |3.1.90.11.07 | abono de permanencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871,46 | | | |3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.723,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.505,97 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | | | |3.3.90.36.08 | bolsa de iniciacao ao trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.005,97 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | | 4014.2298 | | manutencao dos servicos administrativos | 67.251,38 | 344.127,29 | 51.518,41 | 320.241,32 | 55.125,74 | 279.031,92 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 41.023,48 | 265.110,58 | 35.977,03 | 260.064,13 | 38.914,36 | 220.184,73 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 19.153,90 | 137.314,29 | 19.153,90 | 137.314,29 | 19.153,90 | 112.403,47 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 2.108,48 | 14.290,36 | 2.108,48 | 14.290,36 | 2.108,48 | 13.902,20 | | | |3.1.90.11.07 | abono de permanencia | 0,00 | 3.282,68 | 0,00 | 3.282,68 | 0,00 | 2.411,22 | | | |3.1.90.11.43 | 13. salario | 0,00 | 902,22 | 0,00 | 902,22 | 0,00 | 902,22 | | | |3.1.90.11.60 | remuneracao dos agentes politicos | 10.728,69 | 64.372,14 | 10.728,69 | 64.372,14 | 10.728,69 | 54.649,14 | | | |3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | 5.046,45 | 27.341,80 | 0,00 | 22.295,35 | 4.720,37 | 22.295,35 | | | |3.1.91.13.41 | contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | 3.985,96 | 17.607,09 | 3.985,96 | 17.607,09 | 2.202,92 | 13.621,13 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 26.227,90 | 79.016,71 | 15.541,38 | 60.177,19 | 16.211,38 | 58.847,19 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 1.100,00 | 5.200,00 | 1.100,00 | 5.200,00 | 2.100,00 | 5.200,00 | | | |3.3.90.36.08 | bolsa de iniciacao ao trabalho | 0,00 | 32.235,11 | 0,00 | 32.235,11 | 0,00 | 32.235,11 | | | |3.3.90.39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades | 0,00 | 719,46 | 0,00 | 719,46 | 0,00 | 719,46 | | | |3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e inta | 948,00 | 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 64 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 0,00 | 681,24 | 0,00 | 681,24 | 0,00 | 681,24 | | | |3.3.90.39.22 | exposicoes, congressos e conferencias | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentacao | 4.712,50 | 4.712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.48 | servico de selecao e treinamento | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | | | |3.3.90.39.57 | servicos de processamento de dados | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 0,00 | 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.77 | vigilancia ostensiva monitorada | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.88 | servicos de propaganda | 0,00 | 1.855,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 16.367,40 | 24.287,40 | 8.711,38 | 15.611,38 | 8.381,38 | 14.281,38 | | | 4014.2404 | | programa emprego jovem | 2.320,00 | 22.325,97 | 0,00 | 20.005,97 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 2.320,00 | 22.325,97 | 0,00 | 20.005,97 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.36.08 | bolsa de iniciacao ao trabalho | 0,00 | 20.005,97 | 0,00 | 20.005,97 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.23 | festividades e homenagens | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4014.2450 | | projeto grafite | 0,00 | 7.960,00 | 0,00 | 7.960,00 | 0,00 | 7.960,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 7.960,00 | 0,00 | 7.960,00 | 0,00 | 7.960,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 7.960,00 | 0,00 | 7.960,00 | 0,00 | 7.960,00 | | | 4014.2452 | | feiras, congressos e conferencias da juventude | 16.653,00 | 50.598,22 | 33.567,62 | 50.598,22 | 39.318,22 | 45.468,22 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 16.653,00 | 50.598,22 | 33.567,62 | 50.598,22 | 39.318,22 | 45.468,22 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 650,00 | | | |3.3.90.36.08 | bolsa de iniciacao ao trabalho | 7.973,00 | 7.973,00 | 7.973,00 | 7.973,00 | 7.973,00 | 7.973,00 | | | |3.3.90.36.13 | conferencias, exposicoes e espetaculos | 1.295,00 | 1.295,00 | 1.295,00 | 1.295,00 | 1.295,00 | 1.295,00 | | | |3.3.90.36.99 | outros servicos | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | | | |3.3.90.39.14 | locacao bens moveis de out.naturezas e inta | 3.500,00 | 7.004,00 | 3.874,00 | 7.004,00 | 7.004,00 | 7.004,00 | | | |3.3.90.39.22 | exposicoes, congressos e conferencias | 0,00 | 6.437,50 | 6.437,50 | 6.437,50 | 6.437,50 | 6.437,50 | | | |3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentacao | 0,00 | 1.653,00 | 1.653,00 | 1.653,00 | 1.653,00 | 1.653,00 | | | |3.3.90.39.62 | servicos de producao industrial | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 1.620,00 | 3.262,00 | 1.620,00 | 3.262,00 | 1.642,00 | 1.642,00 | | | |3.3.90.39.70 | confeccao de uniformes, bandeiras e flamula | 0,00 | 3.285,00 | 3.285,00 | 3.285,00 | 2.275,00 | 2.275,00 | | | |3.3.90.39.80 | hospedagens | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 2.265,00 | 15.728,72 | 6.620,12 | 15.728,72 | 9.628,72 | 15.128,72 | | | 4014.2453 | | conselho jovem | 0,00 | 12.455,05 | 0,00 | 12.454,99 | 0,00 | 12.454,99 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 12.455,05 | 0,00 | 12.454,99 | 0,00 | 12.454,99 | | | |3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | | | |3.3.90.33.01 | passagens para o pais | 0,00 | 1.573,39 | 0,00 | 1.573,39 | 0,00 | 1.573,39 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 0,00 | 3.633,66 | 0,00 | 3.633,60 | 0,00 | 3.633,60 | | | |3.3.90.39.72 | vale-transporte | 0,00 | 5.520,00 | 0,00 | 5.520,00 | 0,00 | 5.520,00 | | | |3.3.90.39.80 | hospedagens | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | | | 4014.2454 | | nucleo de atendimento integrado de sorocaba - na | 0,00 | 335.788,33 | 45.661,33 | 271.281,78 | 45.661,33 | 271.281,78 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 335.788,33 | 45.661,33 | 271.281,78 | 45.661,33 | 271.281,78 | | | |3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | 0,00 | 216.000,00 | 36.000,00 | 216.000,00 | 36.000,00 | 216.000,00 | | | |3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | 0,00 | 99.918,48 | 8.326,54 | 41.632,70 | 8.326,54 | 41.632,70 | | | |3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 0,00 | 13.000,00 | 1.334,79 | 6.779,23 | 1.334,79 | 6.779,23 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 65 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 6.869,85 | 0,00 | 6.869,85 | 0,00 | 6.869,85 | | | 4014.2531 | | primeira chance | 0,00 | 373.550,00 | 30.636,37 | 190.872,50 | 60.936,37 | 190.872,50 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 373.550,00 | 30.636,37 | 190.872,50 | 60.936,37 | 190.872,50 | | | |3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | 0,00 | 369.600,00 | 30.300,00 | 187.800,00 | 60.600,00 | 187.800,00 | | | |3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 0,00 | 1.200,00 | 76,37 | 322,50 | 76,37 | 322,50 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.74 | fretes e transportes de encomendas | 0,00 | 2.490,00 | 0,00 | 2.490,00 | 0,00 | 2.490,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | | | 4014.2593 | | jovem cidadao | 252.000,00 | 252.000,00 | 118.800,00 | 118.800,00 | 118.800,00 | 118.800,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 252.000,00 | 252.000,00 | 118.800,00 | 118.800,00 | 118.800,00 | 118.800,00 | | | |3.3.50.43.00 | subvencoes sociais | 252.000,00 | 252.000,00 | 118.800,00 | 118.800,00 | 118.800,00 | 118.800,00 | | | 4014.2598 | | territorio jovem | 3.372,50 | 29.756,50 | 10.826,32 | 23.591,42 | 2.826,32 | 15.591,42 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 3.372,50 | 29.756,50 | 10.826,32 | 23.591,42 | 2.826,32 | 15.591,42 | | | |3.3.90.36.28 | servico de selecao e treinamento | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | | |3.3.90.36.99 | outros servicos | 1.730,00 | 11.614,00 | 8.000,00 | 9.884,00 | 0,00 | 1.884,00 | | | |3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 0,00 | 5.500,00 | 398,82 | 2.079,92 | 398,82 | 2.079,92 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 1.642,50 | 1.642,50 | 627,50 | 627,50 | 627,50 | 627,50 | | | |3.3.90.39.72 | vale-transporte | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | GABINETE DO SECRETARIO | 341.596,88 | 1.428.561,36 | 291.010,05 | 1.015.806,20 | 322.667,98 | 995.060,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 341.596,88 | 1.428.561,36 | 291.010,05 | 1.015.806,20 | 322.667,98 | 995.060,24 | | | | | | | | | | | | |20.00.00| | | SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | | | | | | | |20.01.00| | | GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |20.01.00| 4010 | | ACOES SOCIAIS INTEGRADAS - ASI | 0,00 | 15.106,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4010.2595 | | desenvolvimento do milenio | 0,00 | 15.106,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 15.106,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 0,00 | 15.106,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |20.01.00| 4017 | | ALIANCAS ESTRATEGICAS | -332,20 | 8.919,01 | 0,00 | 8.919,01 | 0,00 | 8.919,01 | | | 4017.2395 | | parcerias e seminarios | -332,20 | 8.919,01 | 0,00 | 8.919,01 | 0,00 | 8.919,01 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | -332,20 | 8.919,01 | 0,00 | 8.919,01 | 0,00 | 8.919,01 | | | |3.3.90.36.06 | servicos tecnicos profissionais | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | | | |3.3.90.39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades | 0,00 | 719,46 | 0,00 | 719,46 | 0,00 | 719,46 | | | |3.3.90.39.41 | fornecimento de alimentacao | -332,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.78 | limpeza e conservacao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 199,55 | 0,00 | 199,55 | 0,00 | 199,55 | | | | | | | | | | | | |20.01.00| 6012 | | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS | 4.054,52 | 17.021,34 | 5.029,73 | 13.247,14 | 5.029,73 | 13.247,14 | | | 6012. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 66 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | | | 6012.2457 | | implantacao centro e forum | 4.054,52 | 17.021,34 | 5.029,73 | 13.247,14 | 5.029,73 | 12.547,14 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 4.054,52 | 17.021,34 | 5.029,73 | 13.247,14 | 5.029,73 | 12.547,14 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 300,00 | 700,00 | 300,00 | 700,00 | 300,00 | 700,00 | | | |3.3.90.33.01 | passagens para o pais | 2.326,02 | 2.326,02 | 2.326,02 | 2.326,02 | 2.326,02 | 2.326,02 | | | |3.3.90.39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades | 728,50 | 838,30 | 498,50 | 608,30 | 498,50 | 608,30 | | | |3.3.90.39.12 | locacao de maquinas e equipamentos | 0,00 | 3.796,22 | 0,00 | 736,50 | 0,00 | 736,50 | | | |3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica | 0,00 | 7.393,98 | 1.205,21 | 6.909,50 | 1.205,21 | 6.909,50 | | | |3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 700,00 | 1.966,82 | 700,00 | 1.966,82 | 700,00 | 1.266,82 | | | | | | | | | | | | |20.01.00| 6013 | | ADMINISTRACAO DE PARCERIAS | 66.642,35 | 508.187,16 | 79.813,08 | 414.185,08 | 59.642,12 | 359.291,51 | | | 6013. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.834,67 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.534,67 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.240,65 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,02 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | | 6013.1238 | | parcerias, tecnologia social | 0,00 | 16.444,00 | 222,00 | 14.942,00 | 0,00 | 14.720,00 | | | |4.4.00.00.00 | investimentos | 0,00 | 16.444,00 | 222,00 | 14.942,00 | 0,00 | 14.720,00 | | | |4.4.90.52.24 | equipamento de protecao, seguranca e socorr | 0,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.52.33 | equipamentos para audio, video e foto | 0,00 | 1.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |4.4.90.52.34 | maquinas, utensilios e equipamentos diverso | 0,00 | 8.420,00 | 0,00 | 8.420,00 | 0,00 | 8.420,00 | | | |4.4.90.52.35 | equipamentos de processamento de dados | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | | | 6013.2430 | | manutencao dos servicos administrativos | 59.912,35 | 262.964,31 | 56.386,53 | 259.438,49 | 28.904,55 | 199.839,29 | | | |3.1.00.00.00 | pessoal e encargos sociais | 59.912,35 | 259.902,68 | 56.386,53 | 256.376,86 | 28.904,55 | 199.077,66 | | | |3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | 53.812,83 | 235.633,13 | 53.812,83 | 235.633,13 | 24.922,00 | 181.201,65 | | | |3.1.90.11.05 | incorporacoes | 0,00 | 294,02 | 0,00 | 294,02 | 0,00 | 0,00 | | | |3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | 1.580,94 | 9.572,28 | 0,00 | 7.991,34 | 1.667,60 | 7.991,34 | | | |3.1.91.13.41 | contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i-o) | 4.518,58 | 14.403,25 | 2.573,70 | 12.458,37 | 2.314,95 | 9.884,67 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 0,00 | 3.061,63 | 0,00 | 3.061,63 | 0,00 | 761,63 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 3.061,63 | 0,00 | 3.061,63 | 0,00 | 761,63 | | | 6013.2456 | | cooperativismo e associativismo | 6.730,00 | 228.778,85 | 23.204,55 | 139.804,59 | 30.737,57 | 123.897,55 | | | |3.3.00.00.00 | outras despesas correntes | 6.730,00 | 228.778,85 | 23.204,55 | 139.804,59 | 30.737,57 | 123.897,55 | | | |3.3.90.30.17 | material de processamento de dados | 0,00 | 461,40 | 0,00 | 164,40 | 0,00 | 164,40 | | | |3.3.90.30.28 | material de protecao e seguranca | 0,00 | 5.645,40 | 0,00 | 5.575,40 | 0,00 | 5.575,40 | | | |3.3.90.30.42 | ferramentas | 0,00 | 31,60 | 0,00 | 31,60 | 0,00 | 31,60 | | | |3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 0,00 | 14.887,04 | 0,00 | 14.887,04 | 3.546,30 | 14.887,04 | | | |3.3.90.36.15 | locacao de imoveis | 0,00 | 131.725,20 | 9.681,20 | 74.656,80 | 13.667,92 | 58.749,76 | | | |3.3.90.36.99 | outros servicos | -350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | | | |3.3.90.39.10 | locacao de imoveis | 0,00 | 38.100,00 | 3.200,00 | 15.700,00 | 3.200,00 | 15.700,00 | | | |3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 7.200,00 | 11.923,35 | 4.723,35 | 4.723,35 | 4.723,35 | 4.723,35 | | | |3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao de maquinas e equi | -120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS | | (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) | | Despesas : TODAS | | DATA 24/07/2009 Mes : JUNHO/2009 Pagina 67 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Empenhado | Empenhado | Liquidado | Liquidado | Pago | Pago | | Orgao |Programacao| Economica | Descricao | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | no Mes | no Ano | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |3.3.90.39.19 | manutencao e conservacao de veiculos | 0,00 | 2.981,86 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | | | |3.3.90.39.47 | servicos de comunicacao em geral | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | | | |3.3.90.39.63 | servicos graficos e editoriais | 0,00 | 3.866,00 | 0,00 | 3.866,00 | 0,00 | 3.866,00 | | | |3.3.90.39.70 | confeccao de uniformes, bandeiras e flamula | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | | | |3.3.90.39.74 | fretes e transportes de encomendas | 0,00 | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | | | |3.3.90.39.94 | aquisicao de softwares de aplicacao | 0,00 | 1.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa jurid | 0,00 | 6.300,00 | 5.600,00 | 6.300,00 | 5.600,00 | 6.300,00 | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | GABINETE DO SECRETARIO | 70.364,67 | 549.233,53 | 84.842,81 | 436.351,23 | 64.671,85 | 381.457,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 70.364,67 | 549.233,53 | 84.842,81 | 436.351,23 | 64.671,85 | 381.457,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 64.114.351,05 | 558.324.805,27 | 64.510.359,38 | 359.831.546,00 | 61.224.386,91 | 344.672.087,71 | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------