--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 05 / 2008 Pagina 1 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |02.00.00| | |CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | | | | | | |02.01.00| | |GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7011 | |MANUTENCAO DA CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | |7011.240-7 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 17.027,65 | 81.287,34 | 68.947,80 | 785.915,00| 00001 | | |7011.240-7 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 11.984,20 | 11.984,20 | 10.228,93 | 135.252,00| 00002 | | |7011.240-7 |04.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 36,90 | 36,90 | 50.000,00| 00770 | | |7011.240-7 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 2.448,23 | 2.448,23 | 2.604,43 | 20.788,00| 00003 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | 31.460,08 | 95.756,67 | 81.818,06 | 991.955,00| | | | | | | | | | | | |02.02.00| | |FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | |7011 | |MANUTENCAO DA CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | |7011.240-7 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00004 | | |7011.240-7 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00005 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 31.460,08 | 95.756,67 | 81.818,06 | 1.036.955,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 05 / 2008 Pagina 2 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |03.00.00| | |SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | | | | | | |03.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7002 | |MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | |7002.119-8 |04.122 4.4.90.52.00 |reestruturacao da secretaria de governo 01 | 10.008,39 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00| 00035 | | |7002.240-8 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 9.879,14 | 192.245,71 | 190.251,18 | 2.136.735,00| 00006 | | |7002.240-8 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 20.641,83 | 20.641,83 | 20.778,37 | 239.292,00| 00008 | | |7002.240-8 |04.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 87,94 | 87,94 | 50.000,00| 00771 | | |7002.240-8 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 14.157,27 | 14.157,27 | 14.685,58 | 157.100,00| 00011 | | |7002.240-8 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 194,02 | -335,00 | -335,00 | 23.000,00| 00013 | | |7002.240-8 |04.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 2.000,00 | 170,35 | 170,35 | 17.000,00| 00020 | | |7002.240-8 |04.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00| 00022 | | |7002.240-8 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 119.631,01 | 178.364,38 | 192.796,36 | 844.200,00| 00025 | | | | | | | | | | | | |7010 | |IMPLEMENTAR A INTEGRACAO DA INFORMACAO | | | | | | | |7010.141-5 |04.122 4.4.90.52.00 |certificacao digital 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00036 | | |7010.119-5 |04.126 4.4.90.39.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 07 | 56.440,00 | 153.500,00 | 153.500,00 | 1.200.000,00| 00032 | | |7010.119-5 |04.126 4.4.90.51.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00| 00033 | | |7010.119-5 |04.126 4.4.90.52.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.895,60| 00037 | | |7010.119-5 |04.126 4.4.90.52.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 07 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.283.900,00| 00038 | | |7010.236-7 |04.126 3.3.90.30.00 |integracao dos sistemas administrativos 01 | 0,00 | 996,00 | 2.166,93 | 21.000,00| 00014 | | |7010.236-7 |04.126 3.3.90.39.00 |integracao dos sistemas administrativos 01 | 49.921,65 | 19.951,05 | 19.020,05 | 425.204,40| 00026 | | | | | | | | | | | | |8002 | |SEGURANCA PATRIMONIAL | | | | | | | |8002.108-4 |06.181 4.4.90.52.00 |ampliacao da frota 01 | 216.205,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 638.000,00| 00039 | | |8002.108-4 |06.181 4.4.90.52.00 |ampliacao da frota 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00| 00762 | | |8002.120-2 |06.181 4.4.90.51.00 |reestruturacao da guarda municipal 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.100,00| 00034 | | |8002.120-2 |06.181 4.4.90.52.00 |reestruturacao da guarda municipal 01 | 4.999,80 | 0,00 | 0,00 | 116.628,00| 00040 | | |8002.120-2 |06.181 4.4.90.52.00 |reestruturacao da guarda municipal 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.520,00| 00763 | | |8002.226-7 |06.181 3.1.90.11.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 92.861,09 | 716.526,04 | 682.413,08 | 8.285.931,00| 00007 | | |8002.226-7 |06.181 3.1.90.13.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 2.223,65 | 2.223,65 | 2.223,65 | 41.616,00| 00009 | | |8002.226-7 |06.181 3.1.90.16.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 160.449,61 | 160.449,61 | 160.449,61 | 855.000,00| 00010 | | |8002.226-7 |06.181 3.1.91.13.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 137.474,70 | 137.474,70 | 134.853,46 | 1.674.788,00| 00012 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.30.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 6.766,83 | 2.091,71 | 2.091,71 | 81.817,00| 00016 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.30.00 |manutencao da guarda municipal 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.347,00| 00764 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.33.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00021 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.36.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00765 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.36.00 |manutencao da guarda municipal 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00766 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 3.990,05 | 5.198,00 | 4.926,16 | 300.591,00| 00028 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao da guarda municipal 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.836,00| 00808 | | | | | | | | | | | | |8004 | |DEFESA CIVIL | | | | | | | |8004.119-9 |06.182 4.4.90.52.00 |aqusicao de equipamentos p/avaliacao e mapeamento 01 | 0,00 | 692,00 | 0,00 | 10.000,00| 00041 | | | | | de areas de risco | | | | | | | |8004.120-1 |06.182 4.4.90.52.00 |aquisicao de meios p/assistencia em emergencias 01 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00042 | | |8004.227-2 |06.182 3.3.90.30.00 |desenvolvimento cultural em prevencao de acidentes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00017 | | |8004.227-2 |06.182 3.3.90.39.00 |desenvolvimento cultural em prevencao de acidentes 01 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00| 00030 | | |8004.227-4 |06.182 3.3.90.30.00 |monit. e planos prevent. de vulnerab. em areas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00018 | | | | | urbanas e rurais | | | | | | | |8004.227-5 |06.182 3.3.90.30.00 |socorro e assitencia em emergencias 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.620,00| 00019 | | |8004.227-5 |06.182 3.3.90.36.00 |socorro e assitencia em emergencias 01 | 0,00 | 0,00 | 3.610,00 | 58.180,00| 00024 | | |8004.227-5 |06.182 3.3.90.39.00 |socorro e assitencia em emergencias 01 | 0,00 | 620,26 | 771,59 | 77.800,00| 00031 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 05 / 2008 Pagina 3 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |03.00.00| | |SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | | | | | | |03.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |8005 | |GESTAO DE SEGURANCA | | | | | | | |8005.227-6 |06.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00015 | | |8005.227-6 |06.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00023 | | |8005.227-6 |06.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 1.090,00 | 28.877,97 | 29.077,97 | 375.000,00| 00027 | | | | | | | | | | | | |8007 | |SISTEMA DE SEGURANCA URBANA | | | | | | | |8007.244-0 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao do servico de videomonitoramento 01 | 84.507,00 | 11.114,06 | 11.114,06 | 480.000,00| 00029 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 1.012.393,04 | 1.785.047,53 | 1.764.653,05 | 20.091.901,00| | | | | | | | | | | | |03.05.00| | |UNIDADE DE EXECUCAO DE PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | |5015 | |SOROCABA TOTAL | | | | | | | |5015.255-3 |04.122 3.3.90.35.00 |sorocaba total 01 | 0,00 | 70.300,00 | 70.300,00 | 521.500,00| 00043 | | |5015.255-3 |04.122 3.3.90.39.00 |sorocaba total 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00044 | | |5015.255-3 |04.122 3.3.90.39.00 |sorocaba total 91 | 19.200,00 | 5.908,00 | 5.908,00 | 598.000,00| 00784 | | |5015.138-4 |15.782 4.4.90.51.00 |obras do sistema viario 01 | -1.250.000,00 | 457.339,57 | 703.282,72 | 8.736.000,00| 00045 | | |5015.138-4 |15.782 4.4.90.51.00 |obras do sistema viario 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.100.000,00| 00046 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |UNIDADE DE EXECUCAO DE PROGRAMA | -1.230.800,00 | 533.547,57 | 779.490,72 | 42.955.500,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | -218.406,96 | 2.318.595,10 | 2.544.143,77 | 63.047.401,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 05 / 2008 Pagina 4 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |04.00.00| | |SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | | | | | | |04.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7003 | |ADVOCACIA MUNICIPAL | | | | | | | |7003.108-1 |02.061 4.4.90.52.00 |reestruturacao fisica, sistemas e capacitacao 01 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 152.000,00| 00054 | | |7003.108-1 |02.061 4.4.90.52.00 |reestruturacao fisica, sistemas e capacitacao 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00| 00813 | | |7003.226-3 |03.122 3.3.90.30.00 |consultoria juridica e contencioso judicial e 01 | 2.980,00 | 650,00 | 4.751,08 | 100.000,00| 00051 | | | | | extra-judicial | | | | | | | |7003.226-3 |03.122 3.3.90.36.00 |consultoria juridica e contencioso judicial e 01 | 29.251,46 | 47.251,46 | 46.069,62 | 270.000,00| 00052 | | | | | extra-judicial | | | | | | | |7003.243-2 |03.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 91.831,54 | 524.720,26 | 502.333,69 | 5.879.473,00| 00047 | | |7003.243-2 |03.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 3.262,11 | 3.262,11 | 3.275,11 | 72.828,00| 00048 | | |7003.243-2 |03.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 5.411,49 | 5.411,49 | 80.000,00| 00049 | | |7003.243-2 |03.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 78.466,81 | 78.466,81 | 83.786,13 | 826.748,00| 00050 | | |7003.243-2 |03.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 185.669,15 | 72.397,11 | 76.011,63 | 828.000,00| 00053 | |04.01.02| | |AREA DE PROTECAO AO CONSUMIDOR - PROCON | | | | | | | | | | | | | | | | | |7003 | |ADVOCACIA MUNICIPAL | | | | | | | |7003.119-6 |03.122 4.4.90.52.00 |reestruturacao do procon 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00056 | | |7003.243-3 |03.122 3.3.90.39.00 |manutencao do procon 01 | 239,00 | 1.277,52 | 1.277,52 | 35.000,00| 00055 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |AREA DE PROTECAO AO CONSUMIDOR - PROCON | 239,00 | 1.277,52 | 1.277,52 | 45.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 391.700,07 | 736.736,76 | 726.216,27 | 8.401.049,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 391.700,07 | 736.736,76 | 726.216,27 | 8.401.049,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 05 / 2008 Pagina 5 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |05.00.00| | |SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | | | | | | |05.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7007 | |ADMINISTRACAO | | | | | | | |7007.119-7 |04.122 4.4.90.51.00 |modernizacao, ampliacao e adequacao administrativa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00| 00072 | | |7007.119-7 |04.122 4.4.90.52.00 |modernizacao, ampliacao e adequacao administrativa 01 | 2.140,00 | 0,00 | 294,00 | 117.000,00| 00074 | | |7007.240-0 |04.122 3.1.90.11.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 93.142,27 | 620.110,69 | 576.788,13 | 6.323.155,00| 00057 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.1.90.13.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 19.112,18 | 19.112,18 | 19.628,64 | 176.868,00| 00058 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.1.90.16.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 0,00 | 43.027,05 | 43.027,05 | 300.000,00| 00059 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.1.90.34.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 0,00 | 34.021,13 | 34.021,13 | 352.000,00| 00758 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.1.91.13.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 94.624,66 | 94.624,66 | 94.410,73 | 1.188.120,00| 00060 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.3.90.30.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 86.801,65 | 240.526,35 | 231.059,28 | 1.160.000,00| 00062 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.3.90.35.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.200,00| 00065 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.3.90.36.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | -18.030,60 | -18.030,60 | 36.471,46 | 432.000,00| 00066 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.3.90.39.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 222.974,03 | 298.826,17 | 238.252,53 | 2.765.954,00| 00068 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | | | | | | | | | | | |8003 | |APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV | | | | | | | |8003.126-6 |06.181 4.4.90.51.00 |manutencao do servico publico estadual e federal 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00| 00073 | | |8003.126-6 |06.181 4.4.90.51.00 |manutencao do servico publico estadual e federal 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.068,63| 00800 | | |8003.126-6 |06.181 4.4.90.52.00 |manutencao do servico publico estadual e federal 01 | 0,00 | 17.150,00 | 6.350,00 | 80.000,00| 00075 | | |8003.226-8 |06.181 3.3.30.41.00 |colaboracao para o custeio e investimento do corpo 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.846,00| 00061 | | | | | de bombeiros | | | | | | | |8003.226-8 |06.181 3.3.90.30.00 |colaboracao para o custeio e investimento do corpo 01 | 0,00 | 378,60 | 1.347,60 | 187.000,00| 00063 | | | | | de bombeiros | | | | | | | |8003.226-8 |06.181 3.3.90.39.00 |colaboracao para o custeio e investimento do corpo 01 | 9.326,97 | 10.859,82 | 14.755,34 | 220.000,00| 00069 | | | | | de bombeiros | | | | | | | |8003.232-8 |06.181 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 01 | 380,00 | 18.413,04 | 17.930,19 | 60.000,00| 00064 | | | | | l | | | | | | | |8003.232-8 |06.181 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 01 | 38.569,25 | 38.569,25 | 17.615,45 | 341.000,00| 00067 | | | | | l | | | | | | | |8003.232-8 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 01 | 202.078,34 | 63.041,71 | 46.119,98 | 796.000,00| 00070 | | | | | l | | | | | | | |8003.232-8 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00| 00071 | | | | | l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 751.118,75 | 1.480.630,05 | 1.378.071,51 | 15.538.211,63| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 751.118,75 | 1.480.630,05 | 1.378.071,51 | 15.538.211,63| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 05 / 2008 Pagina 6 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |06.00.00| | |SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | | | | | | |06.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7001 | |ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | | | | | | | |7001.120-6 |04.122 4.4.90.52.00 |fiscalizacao de posturas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00| 00121 | | |7001.223-4 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 14.460,78 | 40.625,53 | 40.816,65 | 847.624,00| 00076 | | |7001.223-4 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 6.434,87 | 6.434,87 | 6.074,99 | 140.527,00| 00088 | | |7001.223-4 |04.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00101 | | |7001.230-7 |04.122 3.1.90.11.00 |fiscalizacao de posturas 01 | 46.151,36 | 264.229,48 | 238.456,82 | 2.988.959,00| 00077 | | |7001.230-7 |04.122 3.1.90.16.00 |fiscalizacao de posturas 01 | 0,00 | 39.395,36 | 39.395,36 | 560.000,00| 00082 | | |7001.230-7 |04.122 3.1.91.13.00 |fiscalizacao de posturas 01 | 54.034,52 | 54.034,52 | 53.742,89 | 508.147,00| 00089 | | |7001.230-7 |04.122 3.3.90.30.00 |fiscalizacao de posturas 01 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.304,00 | 37.200,00| 00096 | | |7001.230-7 |04.122 3.3.90.36.00 |fiscalizacao de posturas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00| 00106 | | |7001.230-7 |04.122 3.3.90.36.00 |fiscalizacao de posturas 05 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 61.200,00| 00773 | | |7001.230-7 |04.122 3.3.90.39.00 |fiscalizacao de posturas 01 | 0,00 | 58,76 | 58,76 | 22.700,00| 00107 | | |7001.230-7 |04.122 3.3.90.39.00 |fiscalizacao de posturas 05 | 0,00 | 18.290,65 | 18.290,65 | 488.800,00| 00108 | | |7001.120-3 |04.124 4.4.90.52.00 |controle interno 01 | 2.164,00 | 0,00 | 0,00 | 154.355,00| 00122 | | |7001.224-3 |04.124 3.1.90.11.00 |controle interno 01 | 17.620,36 | 90.034,97 | 88.243,57 | 1.059.840,00| 00078 | | |7001.224-3 |04.124 3.1.90.16.00 |controle interno 01 | 0,00 | 1.877,48 | 1.877,48 | 25.000,00| 00083 | | |7001.224-3 |04.124 3.1.91.13.00 |controle interno 01 | 12.765,41 | 12.765,41 | 14.254,40 | 202.722,00| 00090 | | |7001.224-3 |04.124 3.3.90.30.00 |controle interno 01 | -31,79 | -31,79 | 708,21 | 25.200,00| 00097 | | |7001.224-3 |04.124 3.3.90.33.00 |controle interno 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00| 00102 | | |7001.224-3 |04.124 3.3.90.35.00 |controle interno 01 | 89.856,63 | 29.952,21 | 29.952,21 | 300.000,00| 00104 | | |7001.224-3 |04.124 3.3.90.39.00 |controle interno 01 | 129.826,90 | 110.794,53 | 110.794,53 | 1.330.800,00| 00109 | | |7001.224-3 |04.124 3.3.90.47.00 |controle interno 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.400,00| 00114 | | |7001.120-4 |04.129 4.4.90.52.00 |fiscalizacao tributaria 01 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00123 | | |7001.120-4 |04.129 4.4.90.52.00 |fiscalizacao tributaria 07 | 0,00 | 104.800,00 | 78.600,00 | 135.000,00| 00124 | | |7001.120-5 |04.129 4.4.90.52.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00125 | | |7001.224-4 |04.129 3.1.90.11.00 |fiscalizacao tributaria 01 | 20.776,28 | 127.124,94 | 122.012,14 | 1.622.371,00| 00079 | | |7001.224-4 |04.129 3.1.90.16.00 |fiscalizacao tributaria 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00084 | | |7001.224-4 |04.129 3.1.91.13.00 |fiscalizacao tributaria 01 | 17.651,96 | 17.651,96 | 17.807,81 | 206.791,00| 00091 | | |7001.224-4 |04.129 3.3.90.30.00 |fiscalizacao tributaria 01 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 30.000,00| 00098 | | |7001.224-4 |04.129 3.3.90.39.00 |fiscalizacao tributaria 01 | 13.940,63 | 47.131,83 | 319.398,90 | 1.301.411,00| 00110 | | |7001.224-5 |04.129 3.1.90.11.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 4.933,78 | 47.203,97 | 47.203,97 | 741.000,00| 00080 | | |7001.224-5 |04.129 3.1.90.16.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 4.824,99 | 6.630,55 | 6.630,55 | 30.000,00| 00085 | | |7001.224-5 |04.129 3.1.90.34.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 0,00 | 12.158,53 | 12.158,53 | 150.000,00| 00087 | | |7001.224-5 |04.129 3.1.91.13.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 9.471,51 | 9.471,51 | 9.169,04 | 81.843,00| 00092 | | |7001.224-5 |04.129 3.3.90.30.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 8.000,00 | 4.557,60 | 4.557,60 | 78.000,00| 00099 | | |7001.224-5 |04.129 3.3.90.39.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 8.213,16 | 15.336,59 | 17.586,51 | 501.800,00| 00111 | | |7001.224-5 |04.129 3.3.90.92.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 41.177,01 | 73.321,43 | 73.321,43 | 1.077.000,00| 00119 | | |7001.224-7 |04.129 3.1.90.11.00 |cobranca da divida ativa 01 | 14.260,06 | 93.819,01 | 110.618,64 | 1.154.331,00| 00081 | | |7001.224-7 |04.129 3.1.90.13.00 |cobranca da divida ativa 01 | 79,22 | 79,22 | 559,86 | 10.000,00| 00802 | | |7001.224-7 |04.129 3.1.90.16.00 |cobranca da divida ativa 01 | 155,02 | 1.196,59 | 1.196,59 | 20.000,00| 00086 | | |7001.224-7 |04.129 3.1.91.13.00 |cobranca da divida ativa 01 | 14.501,00 | 14.501,00 | 13.404,73 | 157.536,00| 00093 | | |7001.224-7 |04.129 3.3.90.30.00 |cobranca da divida ativa 01 | 9.649,70 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00| 00100 | | |7001.224-7 |04.129 3.3.90.33.00 |cobranca da divida ativa 01 | 1.247,72 | 1.247,72 | 1.247,72 | 5.357,24| 00103 | | |7001.224-7 |04.129 3.3.90.35.00 |cobranca da divida ativa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00| 00105 | | |7001.224-7 |04.129 3.3.90.36.00 |cobranca da divida ativa 01 | 0,00 | 0,00 | 5.116,00 | 62.000,00| 00774 | | |7001.224-7 |04.129 3.3.90.39.00 |cobranca da divida ativa 01 | 10.934,29 | 12.998,89 | 15.931,24 | 314.842,76| 00112 | | | | | | | | | | | | |9001 | |CONTRIBUICOES A UNIAO | | | | | | | |9001.000-1 |04.122 3.3.90.47.00 |pasep - geral 01 | 242.380,38 | 242.540,38 | 242.380,38 | 3.950.000,00| 00113 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 05 / 2008 Pagina 7 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |06.00.00| | |SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | | | | | | |06.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |9001.000-5 |10.301 3.3.90.47.00 |pasep - saude 01 | 202.476,41 | 202.476,41 | 202.476,41 | 2.004.000,00| 00115 | | |9001.002-1 |12.361 3.3.90.47.00 |pasep - educacao 01 | 192.203,24 | 192.203,24 | 192.203,24 | 1.446.000,00| 00116 | | | | | | | | | | | | |9002 | |SERVICO DA DIVIDA | | | | | | | |9002.000-6 |28.843 3.2.90.21.00 |servico da divida interna - geral 01 | 510.884,30 | 510.884,30 | 510.884,30 | 6.840.889,00| 00094 | | |9002.000-6 |28.843 3.2.90.22.00 |servico da divida interna - geral 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.400,00| 00095 | | |9002.000-6 |28.843 4.6.90.71.00 |servico da divida interna - geral 01 | 680.585,73 | 680.585,73 | 680.585,73 | 7.236.668,00| 00127 | | |9002.000-6 |28.843 4.6.90.91.00 |servico da divida interna - geral 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.703.877,00| 00128 | | | | | | | | | | | | |9003 | |INDENIZACOES | | | | | | | |9003.001-2 |28.846 3.3.90.93.00 |indenizacoes 01 | 0,00 | 3.320,00 | 415,00 | 40.500,00| 00120 | | | | | | | | | | | | |9004 | |PRECATORIOS JUDICIAIS | | | | | | | |9004.001-4 |28.846 3.3.90.91.00 |precatorios judiciais de natureza alimenticia 01 | 4.469,11 | 5.543,07 | 8.135,40 | 656.200,00| 00117 | | |9004.001-5 |28.846 3.3.90.91.00 |precatorios judiciais de natureza nao alimenticia 01 | 10.217,90 | 10.217,90 | 10.217,90 | 53.500,00| 00118 | | |9004.001-5 |28.846 4.5.90.91.00 |precatorios judiciais de natureza nao alimenticia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.885.000,00| 00126 | | | | | | | | | | | | |9999 | |RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |9999.900-1 |99.999 9.9.90.99.00 |para suplementacoes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00| 00129 | | |9999.900-2 |99.999 9.9.90.99.00 |para passivos contingentes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.000,00| 00130 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 2.402.666,44 | 3.108.314,35 | 3.354.740,14 | 44.957.891,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 2.402.666,44 | 3.108.314,35 | 3.354.740,14 | 44.957.891,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 05 / 2008 Pagina 8 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4001 | |ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | |4001.124-0 |08.243 4.4.90.52.00 |cursos de iniciacao profissional 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00228 | | |4001.124-2 |08.243 4.4.90.51.00 |projeto educarte 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00224 | | |4001.124-2 |08.243 4.4.90.52.00 |projeto educarte 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00229 | | |4001.238-5 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.000,00| 00140 | | |4001.238-6 |08.243 3.3.50.43.00 |apoio as entidades de atendimento a juventude 01 | 0,00 | 126.388,00 | 126.388,00 | 1.517.412,00| 00141 | | |4001.245-9 |08.243 3.3.90.30.00 |cursos de iniciacao profissional 01 | 6.885,00 | 6.885,00 | 6.885,00 | 45.000,00| 00169 | | |4001.245-9 |08.243 3.3.90.36.00 |cursos de iniciacao profissional 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00| 00193 | | |4001.245-9 |08.243 3.3.90.39.00 |cursos de iniciacao profissional 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00210 | | |4001.246-0 |08.243 3.3.50.43.00 |peti - prog.erradicacao do trabalho infantil 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00| 00142 | | |4001.246-0 |08.243 3.3.90.39.00 |peti - prog.erradicacao do trabalho infantil 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00| 00211 | | |4001.246-1 |08.243 3.3.50.43.00 |projeto travessia 01 | 250.000,00 | 31.250,00 | 31.250,00 | 375.000,00| 00809 | | |4001.246-1 |08.243 3.3.90.30.00 |projeto travessia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00170 | | |4001.246-1 |08.243 3.3.90.39.00 |projeto travessia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00212 | | |4001.246-2 |08.243 3.3.90.30.00 |medida de prestacao de servico a comunidade 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00171 | | |4001.246-2 |08.243 3.3.90.36.00 |medida de prestacao de servico a comunidade 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00| 00194 | | |4001.246-2 |08.243 3.3.90.39.00 |medida de prestacao de servico a comunidade 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00| 00213 | | |4001.246-3 |08.243 3.3.90.30.00 |projeto educarte 01 | 0,00 | 1.016,00 | 851,00 | 11.000,00| 00172 | | |4001.246-3 |08.243 3.3.90.33.00 |projeto educarte 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00185 | | |4001.246-3 |08.243 3.3.90.36.00 |projeto educarte 01 | 14.214,61 | 1.850,00 | 740,00 | 180.000,00| 00195 | | |4001.246-3 |08.243 3.3.90.39.00 |projeto educarte 01 | 3.710,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00214 | | |4001.246-8 |08.243 3.3.50.43.00 |centro de referencia especializada de assistencia 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00| 00143 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.246-8 |08.243 3.3.90.30.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00173 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.246-8 |08.243 3.3.90.33.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00186 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.246-8 |08.243 3.3.90.36.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00| 00196 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.246-8 |08.243 3.3.90.39.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00215 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.252-2 |08.243 3.3.90.36.00 |protagonismo juvenil 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00792 | | |4001.252-2 |08.243 3.3.90.39.00 |protagonismo juvenil 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00| 00216 | | |4001.256-3 |08.243 3.3.50.43.00 |em 90-incluir subvencao entidade "projeto esperan- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00144 | | | | | ca de acao e integracao social - peais" | | | | | | | |4001.256-7 |08.243 3.3.50.43.00 |em 98-incluir subvencao entidade "associacao da ig 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00145 | | | | | reja restaurando vidas" | | | | | | | |4001.257-2 |08.243 3.3.50.43.00 |em 192-incluir subvencao entidade "centro apoio e 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00| 00146 | | | | | aprendizado ao jovem - zeca camargo" | | | | | | | |4001.257-5 |08.243 3.3.50.43.00 |em 195-aumento subvencao "lar educandario bezerra 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00147 | | | | | de menezes" | | | | | | | |4001.257-8 |08.243 3.3.50.43.00 |em 201-incluir subvencao entidade "associacao des- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00148 | | | | | portiva bandeirantes sorocaba" | | | | | | | |4001.258-1 |08.243 3.3.50.43.00 |em 216-aumento subvencao entidade "amor em cristo" 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00149 | | |4001.258-3 |08.243 3.3.50.43.00 |em 218-aumentar subvencao entidade "instituto hum- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00150 | | | | | berto de campos" | | | | | | | | | | | | | | | | | |4004 | |ATENCAO AO IDOSO | | | | | | | |4004.141-6 |08.241 4.4.90.52.00 |atencao ao idoso 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00| 00227 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 05 / 2008 Pagina 9 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4004.213-6 |08.241 3.3.90.30.00 |atendimento a pessoa idosa 01 | 0,00 | 1.945,82 | 1.945,82 | 5.000,00| 00166 | | |4004.213-6 |08.241 3.3.90.33.00 |atendimento a pessoa idosa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00183 | | |4004.213-6 |08.241 3.3.90.36.00 |atendimento a pessoa idosa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00| 00190 | | |4004.213-6 |08.241 3.3.90.39.00 |atendimento a pessoa idosa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00207 | | |4004.213-9 |08.241 3.3.50.43.00 |apoio a entidades de atendimento ao idoso 01 | 0,00 | 16.177,00 | 16.177,00 | 194.124,00| 00136 | | | | | | | | | | | | |4005 | |ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | | | | | | | |4005.214-0 |08.242 3.3.90.30.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00167 | | |4005.214-0 |08.242 3.3.90.33.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00184 | | |4005.214-0 |08.242 3.3.90.36.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 | 0,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 25.000,00| 00191 | | |4005.214-0 |08.242 3.3.90.39.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00208 | | |4005.214-6 |08.242 3.3.50.43.00 |apoio a entidade de atendimento as pessoas porta- 01 | 0,00 | 42.145,00 | 42.145,00 | 506.940,00| 00137 | | | | | dora de deficiencia | | | | | | | |4005.214-6 |08.242 3.3.50.43.00 |apoio a entidade de atendimento as pessoas porta- 05 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 259.000,00| 00138 | | | | | dora de deficiencia | | | | | | | |4005.246-4 |08.242 3.3.90.30.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00168 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.246-4 |08.242 3.3.90.30.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 05 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00| 00779 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.246-4 |08.242 3.3.90.36.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 01 | 0,00 | 3.568,31 | 3.568,31 | 19.000,00| 00192 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.246-4 |08.242 3.3.90.36.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00778 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.246-4 |08.242 3.3.90.39.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00| 00209 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.258-5 |08.242 3.3.50.43.00 |em 220-aumentar subvencao entidade "asac" 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00139 | | | | | | | | | | | | |4007 | |GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |4007.123-9 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00| 00226 | | |4007.123-9 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00| 00781 | | |4007.215-2 |08.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 62.869,23 | 361.699,78 | 344.716,74 | 4.424.037,00| 00131 | | |4007.215-2 |08.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 8.492,44 | 8.492,44 | 8.258,06 | 156.060,00| 00132 | | |4007.215-2 |08.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 630,88 | 32.945,72 | 32.945,72 | 240.000,00| 00133 | | |4007.215-2 |08.122 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 79.067,00 | 24.348,75 | 24.348,75 | 250.000,00| 00134 | | |4007.215-2 |08.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 56.365,18 | 56.365,18 | 54.900,99 | 599.791,00| 00135 | | |4007.215-2 |08.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00| 00164 | | |4007.215-2 |08.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 823,04 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00182 | | |4007.215-2 |08.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 2.695,37 | 4.595,37 | 20.000,00| 00189 | | |4007.215-2 |08.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 61.269,70 | 73.497,59 | 98.777,83 | 948.904,00| 00205 | | |4007.215-2 |08.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 03 | 214,81 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00780 | | |4007.246-5 |08.122 3.3.90.30.00 |manutencao e apoio aos conselhos municipais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00165 | | |4007.246-5 |08.122 3.3.90.36.00 |manutencao e apoio aos conselhos municipais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00| 00804 | | |4007.246-5 |08.122 3.3.90.39.00 |manutencao e apoio aos conselhos municipais 01 | 2.058,34 | 2.058,34 | 2.058,34 | 12.000,00| 00206 | | |4007.215-7 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao do conselho tutelar 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00174 | | |4007.215-7 |08.244 3.3.90.36.00 |manutencao do conselho tutelar 01 | 18.883,08 | 18.883,08 | 28.677,44 | 260.000,00| 00197 | | |4007.215-7 |08.244 3.3.90.47.00 |manutencao do conselho tutelar 01 | 7.883,01 | 10.277,41 | 2.517,74 | 49.000,00| 00223 | | |4007.215-8 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao do conselho de assistencia social 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00175 | | | | | | | | | | | | |4009 | |ENFRENTAMENTO A POBREZA | | | | | | | |4009.230-9 |08.244 3.3.50.43.00 |apoio a entidades de atendimento a pessoas de baix 01 | 0,00 | 32.494,00 | 32.494,00 | 389.928,00| 00151 | | | | | a renda | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 05 / 2008 Pagina 10 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4009.246-7 |08.244 3.3.90.30.00 |programa esmola nao da futuro 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00176 | | |4009.246-7 |08.244 3.3.90.36.00 |programa esmola nao da futuro 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00198 | | |4009.246-7 |08.244 3.3.90.39.00 |programa esmola nao da futuro 01 | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 | 3.000,00| 00217 | | |4009.247-8 |08.244 3.3.90.36.00 |atendimento a municipes em situacao de emergencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00| 00199 | | |4009.247-8 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a municipes em situacao de emergencia 05 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00| 00218 | | | | | | | | | | | | |4012 | |IMPLANT.CENTRO REF.ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | | | | | | | |4012.125-9 |08.244 4.4.90.51.00 |atendimento a familias carentes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00| 00225 | | |4012.125-9 |08.244 4.4.90.52.00 |atendimento a familias carentes 01 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 115.000,00| 00230 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.30.00 |atendimento a familias carentes 01 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 21.300,00| 00177 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.30.00 |atendimento a familias carentes 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00815 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.33.00 |atendimento a familias carentes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00187 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.36.00 |atendimento a familias carentes 01 | 0,00 | 10.970,00 | 6.430,00 | 183.000,00| 00200 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.36.00 |atendimento a familias carentes 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00760 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a familias carentes 01 | 0,00 | 15.416,68 | 7.708,34 | 114.700,00| 00219 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a familias carentes 05 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 37.000,00| 00761 | | | | | | | | | | | | |4013 | |ACAO CIDADA | | | | | | | |4013.231-3 |08.244 3.3.90.30.00 |atendimento a municipes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00178 | | |4013.231-3 |08.244 3.3.90.33.00 |atendimento a municipes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00188 | | |4013.231-3 |08.244 3.3.90.36.00 |atendimento a municipes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00201 | | |4013.231-3 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a municipes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00220 | | | | | | | | | | | | |4022 | |CAMARA DE MEDIACAO | | | | | | | |4022.247-0 |08.244 3.3.90.30.00 |mediacao de conflitos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00179 | | |4022.247-0 |08.244 3.3.90.36.00 |mediacao de conflitos 01 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 30.000,00| 00202 | | |4022.247-0 |08.244 3.3.90.39.00 |mediacao de conflitos 01 | 0,00 | 398,00 | 398,00 | 15.000,00| 00221 | | | | | | | | | | | | |4023 | |PROGRAMA DE ATENCAO AO MUNICIPE | | | | | | | |4023.247-1 |08.244 3.3.90.32.00 |material de distribuicao gratuita 01 | 4.077,87 | 14.784,00 | 14.784,00 | 915.000,00| 00181 | | |4023.247-2 |08.244 3.3.90.36.00 |lei 1005 - prole gemelar 01 | 0,00 | 59.262,00 | 59.262,00 | 800.000,00| 00203 | | |4023.247-3 |08.244 3.3.90.39.00 |plantao de atendimento ao municipe 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00222 | | | | | | | | | | | | |4024 | |PROGAMA DE ATENDIMENTO A MULHER | | | | | | | |4024.247-5 |08.244 3.3.50.43.00 |atendimento a entidades de defesa da mulher 01 | 0,00 | 23.851,00 | 23.851,00 | 286.212,00| 00152 | | |4024.259-0 |08.244 3.3.50.43.00 |em 249-incluir subvencao entidade "sociedade ami- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00153 | | | | | gos do bairro vila maria dos prazeres" | | | | | | | | | | | | | | | | | |4025 | |PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIA | | | | | | | |4025.247-6 |08.244 3.3.50.43.00 |atendimento a entidades de apoio a familias carent 01 | 101.800,00 | 117.160,00 | 117.160,00 | 293.320,00| 00154 | | | | | es | | | | | | | |4025.247-6 |08.244 3.3.50.43.00 |atendimento a entidades de apoio a familias carent 05 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 108.000,00| 00155 | | | | | es | | | | | | | |4025.256-9 |08.244 3.3.50.43.00 |em 183-incluir subvencao entidade "fap assistencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00156 | | | | | social e filantropia amor ao proximo | | | | | | | |4025.257-7 |08.244 3.3.50.43.00 |em 200-incluir subvencao entidade "vocacao futura" 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00157 | | |4025.258-6 |08.244 3.3.50.43.00 |em 221-incluir subvencao entidade "sociedade 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00158 | | | | | washington luiz" | | | | | | | |4025.258-9 |08.244 3.3.50.43.00 |em 246-aumentar subvencao entidade "movimento re- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00159 | | | | | novacao pela paz" | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 05 / 2008 Pagina 11 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4025.259-2 |08.244 3.3.50.43.00 |em 253-aumentar subvencao entidade "fundacao bom 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00160 | | | | | pastor" | | | | | | | | | | | | | | | | | |4026 | |PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA DEP.QUIMICA | | | | | | | |4026.247-7 |08.244 3.3.50.43.00 |arendimento a entidades de apoio ao dependente qui 01 | 0,00 | 15.056,00 | 15.056,00 | 180.672,00| 00161 | | | | | mico | | | | | | | | | | | | | | | | | |4027 | |TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO | | | | | | | |4027.247-9 |08.244 3.3.50.43.00 |programa de atencao social basica 02 | 21.091,74 | 21.091,74 | 21.091,74 | 254.000,00| 00162 | | |4027.248-0 |08.244 3.3.50.43.00 |programa de atencao social especial 02 | 21.981,25 | 21.981,25 | 21.981,25 | 264.000,00| 00163 | | |4027.248-1 |08.244 3.3.90.30.00 |beneficio de prestacao continuada - bpc 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00| 00180 | | |4027.248-1 |08.244 3.3.90.36.00 |beneficio de prestacao continuada - bpc 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00| 00204 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 742.267,18 | 1.239.233,46 | 1.255.903,44 | 15.525.200,00| | | | | | | | | | | | |07.04.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |4001 | |ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | |4001.238-5 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.500,00| 00232 | | |4001.238-5 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00| 00233 | | |4001.246-0 |08.243 3.3.50.43.00 |peti - prog.erradicacao do trabalho infantil 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00| 00234 | | | | | | | | | | | | |4004 | |ATENCAO AO IDOSO | | | | | | | |4004.213-6 |08.241 3.3.50.43.00 |atendimento a pessoa idosa 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00| 00231 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.500,00| | | | | | | | | | | | |07.06.00| | |FDO.MUN.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |4001 | |ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | |4001.248-4 |04.243 3.3.50.43.00 |repasse de doacao do fundo municipal dos diretos d 03 | 24.170,40 | 24.170,40 | 43.071,40 | 632.000,00| 00235 | | | | | a crianca e adolescente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FDO.MUN.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE | 24.170,40 | 24.170,40 | 43.071,40 | 632.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 766.437,58 | 1.263.403,86 | 1.298.974,84 | 16.398.700,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 05 / 2008 Pagina 12 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |08.00.00| | |SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | | | | | | |08.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5005 | |HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | |5005.104-3 |16.482 4.4.90.51.00 |infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708.000,00| 00272 | | |5005.104-3 |16.482 4.4.90.51.00 |infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais 02 | 0,00 | 867.022,46 | 867.022,46 | 7.012.000,00| 00273 | | |5005.104-3 |16.482 4.4.90.51.00 |infraestrutura urbana de conjuntos habitacionais 05 | 0,00 | 1.505.385,79 | 353.054,84 | 17.100.000,00| 00274 | | |5005.140-0 |16.482 4.4.90.52.00 |estudos de projetos habitacionais 01 | 0,00 | 68,00 | 68,00 | 20.000,00| 00280 | | |5005.243-4 |16.482 3.3.90.30.00 |estudos de projetos habitacionais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00239 | | |5005.243-4 |16.482 3.3.90.33.00 |estudos de projetos habitacionais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00| 00245 | | |5005.243-4 |16.482 3.3.90.35.00 |estudos de projetos habitacionais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00251 | | |5005.243-4 |16.482 3.3.90.36.00 |estudos de projetos habitacionais 01 | 14.450,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00256 | | |5005.243-4 |16.482 3.3.90.39.00 |estudos de projetos habitacionais 01 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 100.000,00| 00262 | | |5005.243-4 |16.482 3.3.90.47.00 |estudos de projetos habitacionais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00270 | | | | | | | | | | | | |5012 | |REGULARIZACAO FUNDIARIA | | | | | | | |5012.109-1 |16.482 4.4.90.51.00 |implantacao da urbanizacao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00275 | | |5012.109-1 |16.482 4.4.90.52.00 |implantacao da urbanizacao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00281 | | |5012.234-4 |16.482 3.3.90.33.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00| 00246 | | | | | familias | | | | | | | |5012.234-4 |16.482 3.3.90.35.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00252 | | | | | familias | | | | | | | |5012.234-4 |16.482 3.3.90.36.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00257 | | | | | familias | | | | | | | |5012.234-4 |16.482 3.3.90.39.00 |levantamento da situacao socio economica atual das 01 | 0,00 | 1.672,43 | 1.672,43 | 100.000,00| 00263 | | | | | familias | | | | | | | |5012.234-5 |16.482 3.3.90.36.00 |levantamento topografico 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00258 | | |5012.234-5 |16.482 3.3.90.39.00 |levantamento topografico 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00264 | | |5012.234-6 |16.482 3.3.90.30.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 10.000,00| 00240 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | |5012.234-6 |16.482 3.3.90.33.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00| 00247 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | |5012.234-6 |16.482 3.3.90.35.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00253 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | |5012.234-6 |16.482 3.3.90.39.00 |avaliar a situacao urbanistica, juridica, de pro- 01 | 0,00 | 6.953,00 | 2.907,47 | 150.000,00| 00265 | | | | | priedade e elaborar plano urbanistico | | | | | | | | | | | | | | | | | |5013 | |PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | |5013.234-8 |04.128 3.3.90.33.00 |desenvolvimento de recursos humanos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00244 | | |5013.234-8 |04.128 3.3.90.39.00 |desenvolvimento de recursos humanos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00261 | | |5013.109-2 |16.482 4.4.90.39.00 |implantacao do sistema de informacao georeferencia 07 | 142.290,00 | 32.499,16 | 32.499,16 | 1.314.000,00| 00271 | | | | | da (geoprocessamento) | | | | | | | |5013.109-2 |16.482 4.4.90.51.00 |implantacao do sistema de informacao georeferencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00| 00276 | | | | | da (geoprocessamento) | | | | | | | |5013.109-2 |16.482 4.4.90.51.00 |implantacao do sistema de informacao georeferencia 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.100,00| 00277 | | | | | da (geoprocessamento) | | | | | | | |5013.109-2 |16.482 4.4.90.52.00 |implantacao do sistema de informacao georeferencia 07 | 0,00 | 218.000,59 | 218.000,59 | 575.000,00| 00282 | | | | | da (geoprocessamento) | | | | | | | |5013.140-1 |16.482 4.4.90.51.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00278 | | |5013.140-1 |16.482 4.4.90.52.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00283 | | |5013.234-7 |16.482 3.3.90.30.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 30.000,00| 00241 | | |5013.234-7 |16.482 3.3.90.33.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00248 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 05 / 2008 Pagina 13 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |08.00.00| | |SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | | | | | | |08.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5013.234-7 |16.482 3.3.90.35.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00254 | | |5013.234-7 |16.482 3.3.90.39.00 |normatizacao complementar ao plano diretor 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00266 | | |5013.234-9 |16.482 3.3.90.30.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00242 | | |5013.234-9 |16.482 3.3.90.33.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00249 | | |5013.234-9 |16.482 3.3.90.35.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00255 | | |5013.234-9 |16.482 3.3.90.36.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00259 | | |5013.234-9 |16.482 3.3.90.39.00 |estudos de projetos urbanisticos 01 | 516,00 | 0,00 | 342,00 | 150.000,00| 00267 | | | | | | | | | | | | |5014 | |GESTAO DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL | | | | | | | |5014.140-2 |16.482 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 7.280,00 | 0,00 | 50.000,00| 00284 | | |5014.235-0 |16.482 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 60.442,53 | 447.745,60 | 447.387,49 | 5.682.626,00| 00236 | | |5014.235-0 |16.482 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 12.889,03 | 12.889,03 | 120.000,00| 00237 | | |5014.235-0 |16.482 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 77.069,87 | 77.069,87 | 77.009,43 | 1.005.419,00| 00238 | | |5014.235-0 |16.482 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 18.000,00| 00243 | | |5014.235-0 |16.482 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00250 | | |5014.235-0 |16.482 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00260 | | |5014.235-0 |16.482 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 11.351,65 | 5.915,66 | 25.435,66 | 90.000,00| 00268 | | |5014.126-7 |18.541 4.4.90.51.00 |fundo municipal do meio ambiente 01 | 0,00 | 21.776,55 | 0,00 | 305.000,00| 00279 | | |5014.254-1 |18.541 3.3.90.39.00 |arborizacao urbana 01 | 7.950,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00| 00269 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 315.450,05 | 3.204.990,14 | 2.039.360,56 | 35.757.545,00| | | | | | | | | | | | |08.07.00| | |FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |5014 | |GESTAO DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL | | | | | | | |5014.126-7 |18.541 4.4.90.52.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 | 0,00 | 9.356,50 | 6.117,00 | 50.000,00| 00290 | | |5014.235-1 |18.541 3.3.90.30.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 | 11.649,08 | 7.842,50 | 5.632,32 | 100.000,00| 00285 | | |5014.235-1 |18.541 3.3.90.33.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00| 00286 | | |5014.235-1 |18.541 3.3.90.36.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 | 6.000,00 | 6.080,00 | 7.158,00 | 200.000,00| 00287 | | |5014.235-1 |18.541 3.3.90.39.00 |fundo municipal do meio ambiente 01 | 13.163,50 | 144.258,04 | 110.129,43 | 1.559.500,00| 00288 | | |5014.235-1 |18.541 3.3.90.39.00 |fundo municipal do meio ambiente 03 | 11.430,00 | 12.005,81 | 13.128,49 | 185.500,00| 00289 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 42.242,58 | 179.542,85 | 142.165,24 | 2.099.500,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | 357.692,63 | 3.384.532,99 | 2.181.525,80 | 37.857.045,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 05 / 2008 Pagina 14 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |09.00.00| | |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | | | | | | |09.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5001 | |CIDADE LIMPA | | | | | | | |5001.103-4 |15.452 4.4.90.51.00 |implantacao de aterro sanitario 01 | 266.479,13 | 0,00 | 0,00 | 493.528,00| 00361 | | |5001.140-4 |15.452 4.4.90.52.00 |manutencao do aterro sanitario 01 | 0,00 | 32.749,00 | 37.749,00 | 80.000,00| 00366 | | |5001.216-4 |15.452 3.3.90.30.00 |limpeza publica domiciliar 01 | 0,00 | 117.585,00 | 117.585,00 | 118.000,00| 00799 | | |5001.216-4 |15.452 3.3.90.39.00 |limpeza publica domiciliar 01 | 34.800,00 | 832.594,20 | 832.594,20 | 9.600.000,00| 00320 | | |5001.216-5 |15.452 3.3.90.39.00 |recolhimento do lixo hospitalar 01 | 0,00 | 35.880,20 | 35.880,20 | 400.000,00| 00321 | | |5001.216-8 |15.452 3.3.90.30.00 |varricao de ruas 01 | 6.599,30 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00806 | | |5001.216-8 |15.452 3.3.90.39.00 |varricao de ruas 01 | 0,00 | 276.331,69 | 276.331,69 | 4.030.951,00| 00322 | | |5001.216-9 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao de aterro sanitario 01 | 0,00 | 8.676,00 | 14.769,70 | 556.600,00| 00302 | | |5001.216-9 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao de aterro sanitario 01 | 32.771,30 | 266.040,73 | 266.040,73 | 2.593.400,00| 00323 | | |5001.254-2 |15.452 3.3.90.30.00 |operacao do aterro de inertes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00303 | | |5001.254-2 |15.452 3.3.90.39.00 |operacao do aterro de inertes 01 | 21.656,00 | 105.644,00 | 97.644,00 | 700.000,00| 00324 | | | | | | | | | | | | |5002 | |CIDADE BONITA E PROMOTORA DE QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | |5002.103-6 |15.451 4.4.90.51.00 |construcao de pracas, parques e jardins 01 | 621.662,22 | 529.280,64 | 557.452,99 | 3.969.200,00| 00330 | | |5002.111-4 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de pistas de caminhada 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00| 00331 | | |5002.111-5 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de iluminacao publica 01 | 101.399,22 | 329.640,93 | 313.801,93 | 1.944.672,00| 00332 | | |5002.111-5 |15.451 4.4.90.52.00 |implantacao de iluminacao publica 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00783 | | |5002.142-0 |15.451 4.4.90.51.00 |em 62-construcao do parque kasato-maru 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00333 | | |5002.142-4 |15.451 4.4.90.51.00 |em 87-construcao de area de lazer - bairro bom 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00334 | | | | | jesus | | | | | | | |5002.142-5 |15.451 4.4.90.51.00 |em 88-construcao de pista de caminhada jd califor- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00335 | | | | | nia | | | | | | | |5002.142-6 |15.451 4.4.90.51.00 |em 96-implantacao de iluminacao publica diversos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00336 | | | | | locais | | | | | | | |5002.142-7 |15.451 4.4.90.51.00 |em 97-constr.campo de futebol jd.tulipa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00337 | | |5002.142-9 |15.451 4.4.90.51.00 |em 100-iluminacao em diversos pontos da cidade 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00338 | | |5002.143-0 |15.451 4.4.90.51.00 |em 101-implant.area lazer jd.maria antonia prado 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00339 | | |5002.143-1 |15.451 4.4.90.51.00 |em 116-implantacao de iluminacao publica e remocao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00340 | | | | | de poste | | | | | | | |5002.143-2 |15.451 4.4.90.51.00 |em 148-implantacao de iluminacao publica 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00341 | | |5002.143-6 |15.451 4.4.90.51.00 |em 189-iluminacao publica rua na vila barao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00342 | | |5002.143-8 |15.451 4.4.90.51.00 |em 194-implant.playground pca laudelino amaral 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00343 | | | | | v.nova sorocaba | | | | | | | |5002.230-6 |15.451 3.3.90.30.00 |manutencao paisagistica 01 | 57.765,00 | 63.754,00 | 0,00 | 216.500,00| 00300 | | |5002.230-6 |15.451 3.3.90.39.00 |manutencao paisagistica 01 | 101.369,29 | 429.702,71 | 429.702,71 | 5.222.800,00| 00309 | | |5002.255-9 |15.451 3.3.90.39.00 |em 53-reurbanizacao total de area publica jd.nova 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00310 | | | | | esperanca | | | | | | | |5002.256-0 |15.451 3.3.90.39.00 |em 71-reforma de quadras areia e cimento arco iris 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00311 | | |5002.256-6 |15.451 3.3.90.39.00 |em 95-revitalizacao de area publica piazza de roma 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00312 | | |5002.256-8 |15.451 3.3.90.39.00 |em 110-reurbanizacao da passarela na v.carol 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00313 | | |5002.257-3 |15.451 3.3.90.39.00 |em 193-revitalizacao de area publica v.sao pedro 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00314 | | |5002.258-2 |15.451 3.3.90.39.00 |em 217-revitalizacao pca neyde colli lobo 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00315 | | |5002.258-8 |15.451 3.3.90.39.00 |em 245-realizacao proj.const.centro eventos cult. 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00316 | | | | | lazer eden | | | | | | | |5002.140-6 |15.452 4.4.90.51.00 |manutencao da iluminacao publica 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00| 00362 | | |5002.143-7 |15.452 4.4.90.51.00 |em 190-iluminacao publica ruas jd.abatia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00363 | | |5002.217-0 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao da iluminacao publica 01 | 3.784,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00| 00807 | | |5002.217-0 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao da iluminacao publica 01 | 6.000,00 | 756.201,18 | 755.279,95 | 9.302.000,00| 00325 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 05 / 2008 Pagina 15 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |09.00.00| | |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | | | | | | |09.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5002.217-2 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao de calcadas 01 | 0,00 | 112.322,00 | 137.581,20 | 913.750,00| 00304 | | | | | | | | | | | | |5003 | |INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES | | | | | | | |5003.141-9 |14.451 4.4.90.51.00 |em 06-pavimentacao asfaltica diversas ruas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00329 | | |5003.110-9 |15.451 4.4.90.51.00 |obras no sistema viario 01 | 3.135.619,06 | 1.620.320,44 | 1.539.987,44 | 8.217.880,00| 00344 | | |5003.110-9 |15.451 4.4.90.51.00 |obras no sistema viario 07 | -28.352,36 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00| 00345 | | |5003.111-0 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de calcadas 01 | 0,00 | 135.340,67 | 135.340,67 | 1.005.700,00| 00346 | | |5003.142-1 |15.451 4.4.90.51.00 |em 63-pavimentacao asfaltica diversas ruas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00347 | | |5003.142-3 |15.451 4.4.90.51.00 |em 69-pavimentacao de diversas ruas vila barao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00348 | | |5003.142-8 |15.451 4.4.90.51.00 |em 99-pavimentacao diversas ruas jd.botucatu 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00349 | | |5003.143-5 |15.451 4.4.90.51.00 |em 188-pavimentaca asfaltica rua manoel cesar de 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00350 | | | | | camargo v.carol | | | | | | | |5003.143-9 |15.451 4.4.90.51.00 |em 214-pavimentacao asfaltica trecho rua cristobal 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00351 | | | | | martins jd.sto andre | | | | | | | |5003.144-0 |15.451 4.4.90.51.00 |em 215-pavimentacao asfaltica rua connstantino 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00352 | | | | | matucci jd.sao paulo | | | | | | | |5003.144-1 |15.451 4.4.90.51.00 |em 243-pavimentacao asfaltica alameda das dalias 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00353 | | |5003.144-2 |15.451 4.4.90.51.00 |em 244-pavimentacao asfaltica rua joao de camargo 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00354 | | | | | vergueiro | | | | | | | |5003.144-3 |15.451 4.4.90.51.00 |em 247-criacao de pqe municipal no eden em torno 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00355 | | | | | da estacao de tratamento de agua | | | | | | | |5003.144-4 |15.451 4.4.90.51.00 |em 248-pavimentacao asfaltica bairro chacara tres 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00356 | | | | | marias | | | | | | | |5003.144-5 |15.451 4.4.90.51.00 |em 251-criacao de pqe municipal no eden entorno da 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00357 | | | | | estacao de tratamento de agua | | | | | | | |5003.144-6 |15.451 4.4.90.51.00 |em 252-pavimentacao asfaltica bairro chacara tres 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00358 | | | | | marias | | | | | | | |5003.217-3 |15.451 3.3.90.30.00 |conservacao de vias publicas 01 | 128.070,11 | 182.982,09 | 112.065,89 | 2.302.000,00| 00301 | | |5003.217-3 |15.451 3.3.90.39.00 |conservacao de vias publicas 01 | 1.000.000,00 | 605.763,58 | 605.763,58 | 3.309.130,28| 00317 | | |5003.217-4 |15.451 3.3.90.39.00 |recapeamento de vias publicas 01 | 0,00 | 323.229,01 | 323.229,01 | 2.710.869,72| 00318 | | |5003.257-0 |15.451 3.3.90.39.00 |em 187-recapeamento diversas ruas vila hortencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00319 | | | | | | | | | | | | |5008 | |SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS | | | | | | | |5008.105-2 |15.452 4.4.90.51.00 |reforma e ampliacao do cemiterio 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00364 | | |5008.218-2 |15.452 3.3.90.39.00 |administracao de cemiterio 01 | 0,00 | 7.985,18 | 7.985,18 | 10.000,00| 00326 | | |5008.218-4 |15.452 3.3.90.30.00 |conservacao do cemiterio 01 | 0,00 | 6.216,93 | 2.994,85 | 15.000,00| 00305 | | |5008.218-4 |15.452 3.3.90.39.00 |conservacao do cemiterio 01 | 0,00 | 1.003,59 | 1.003,59 | 25.000,00| 00327 | | | | | | | | | | | | |5010 | |GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | |5010.140-3 |15.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00| 00365 | | |5010.219-0 |15.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 176.146,95 | 545.801,34 | 505.709,08 | 5.184.894,00| 00291 | | |5010.219-0 |15.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 8.025,89 | 8.025,89 | 11.490,91 | 135.252,00| 00292 | | |5010.219-0 |15.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 48.162,21 | 48.162,21 | 500.000,00| 00293 | | |5010.219-0 |15.122 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 6.324,58 | 6.324,58 | 450.000,00| 00294 | | |5010.219-0 |15.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 67.508,49 | 67.508,49 | 68.109,05 | 744.309,00| 00295 | | |5010.219-0 |15.122 3.3.60.41.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 120.000,00| 00296 | | |5010.219-0 |15.122 3.3.71.41.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 55.000,00| 00297 | | |5010.219-0 |15.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 32.595,03 | 10.780,40 | 11.558,40 | 93.800,00| 00298 | | |5010.219-0 |15.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00| 00306 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 05 / 2008 Pagina 16 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |09.00.00| | |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | | | | | | |09.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5010.219-0 |15.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 90.776,68 | 250.124,53 | 204.982,57 | 1.666.200,00| 00307 | | |5010.219-0 |15.122 3.3.90.47.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00328 | | |5010.219-2 |15.122 3.3.90.30.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00| 00299 | | |5010.219-2 |15.122 3.3.90.39.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 | -5.087,27 | 9.978,50 | 9.978,50 | 223.000,00| 00308 | | |5010.142-2 |15.451 4.4.90.51.00 |em 68-resturacao de imovel publico situado a rua 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00359 | | | | | manoel lopes | | | | | | | | | | | | | | | | | |5011 | |IMPLANTACAO DE CICLOVIA | | | | | | | |5011.110-6 |15.451 4.4.90.51.00 |implantacao de ciclovia 01 | 111.796,34 | 87.476,00 | 87.476,00 | 377.020,00| 00360 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 5.971.744,38 | 7.823.425,71 | 7.566.374,81 | 69.061.206,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRET.DE OBRAS E INFRA-ESTR.URB.(SEOBE) | 5.971.744,38 | 7.823.425,71 | 7.566.374,81 | 69.061.206,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 05 / 2008 Pagina 17 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |2013 | |IMPL.PROG.EXTRACUR.ESC.-OFICINA DO SABER/PROJ.GURI | | | | | | | |2013.139-6 |12.122 4.4.90.51.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015.112,00| 00382 | | | | | nos | | | | | | | |2013.139-6 |12.122 4.4.90.51.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 06 | 0,00 | 335.659,92 | 335.659,92 | 2.500.000,00| 00810 | | | | | nos | | | | | | | |2013.139-6 |12.122 4.4.90.52.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00| 00384 | | | | | nos | | | | | | | |2013.253-5 |12.122 3.3.90.30.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 | 2.789,40 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00| 00369 | | | | | nos | | | | | | | |2013.253-5 |12.122 3.3.90.36.00 |promover atividades culturais e esportivas aos alu 01 | 20.906,58 | 22.545,58 | 22.545,58 | 246.000,00| 00375 | | | | | nos | | | | | | | | | | | | | | | | | |2016 | |IMPLEMENTAR POGRAMA CLUBE DA ESCOLA | | | | | | | |2016.253-6 |12.122 3.3.90.36.00 |promover atividades de cultura, esportes, saude, e 01 | 6.000,00 | 10.860,00 | 10.860,00 | 166.600,00| 00376 | | | | | qualificacao profissinal | | | | | | | |2016.253-6 |12.122 3.3.90.39.00 |promover atividades de cultura, esportes, saude, e 01 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 780.400,00| 00378 | | | | | qualificacao profissinal | | | | | | | | | | | | | | | | | |2017 | |INTENSIFICAR PROGRAMA ESCOLA SAUDAVEL | | | | | | | |2017.139-7 |12.122 4.4.90.51.00 |promover ativ.de prev.de doencas e prom.de saude 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.160,00| 00383 | | |2017.139-7 |12.122 4.4.90.52.00 |promover ativ.de prev.de doencas e prom.de saude 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00385 | | |2017.253-7 |12.122 3.3.90.30.00 |promover atividades de prevencao de doencas e prom 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00370 | | | | | ocao de saude | | | | | | | |2017.253-7 |12.122 3.3.90.33.00 |promover atividades de prevencao de doencas e prom 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.200,00| 00373 | | | | | ocao de saude | | | | | | | |2017.253-7 |12.122 3.3.90.39.00 |promover atividades de prevencao de doencas e prom 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.200,00| 00379 | | | | | ocao de saude | | | | | | | | | | | | | | | | | |2020 | |IMPLEMENTAR GESTAO DE EXCELENCIA EM EDUCACAO | | | | | | | |2020.121-4 |12.122 4.4.90.52.00 |aperfeicoamento de gestores, sup.pedagocico, etc. 01 | 0,00 | 496,00 | 496,00 | 2.500,00| 00386 | | |2020.234-3 |12.122 3.3.90.30.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.005,00| 00371 | | | | | etc | | | | | | | |2020.234-3 |12.122 3.3.90.33.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 | 5.713,28 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00| 00374 | | | | | etc | | | | | | | |2020.234-3 |12.122 3.3.90.36.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 | 0,00 | 0,00 | 987,00 | 14.000,00| 00377 | | | | | etc | | | | | | | |2020.234-3 |12.122 3.3.90.39.00 |aperfeicoamento de gestores, suporte pedagogico, 01 | 27.124,17 | 1.113,94 | 14.857,59 | 674.995,00| 00380 | | | | | etc | | | | | | | |2020.243-5 |12.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 15.518,40 | 77.445,67 | 65.716,67 | 1.066.377,00| 00367 | | |2020.243-5 |12.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 7.977,39 | 7.977,39 | 7.709,42 | 127.103,00| 00368 | | | | | | | | | | | | |2021 | |SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | |2021.139-2 |12.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 2.236,00 | 2.236,00 | 450.000,00| 00387 | | |2021.253-3 |12.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 39.729,06 | 3.373,80 | 3.373,80 | 1.000.000,00| 00372 | | |2021.253-3 |12.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 31.562,58 | 5.587,36 | 11.689,59 | 1.265.500,00| 00381 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 157.320,86 | 467.295,66 | 476.621,57 | 11.689.652,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 05 / 2008 Pagina 18 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.02.00| | |DIVISAO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | | | | | | |10.02.02| | |SECAO DE APOIO ADM.ALIMENT.,DE MAT.E EQ. | | | | | | | | | | | | | | | | | |2006 | |MERENDA ESCOLAR | | | | | | | |2006.207-4 |12.306 3.1.90.11.00 |administracao da merenda escolar 01 | 6.630,05 | 58.145,17 | 56.319,32 | 858.287,00| 00388 | | |2006.207-4 |12.306 3.1.90.13.00 |administracao da merenda escolar 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.813,00| 00389 | | |2006.207-4 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00| 00390 | | |2006.207-4 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 02 | 652.505,37 | 698.088,45 | 698.088,45 | 1.333.000,00| 00391 | | |2006.207-4 |12.306 3.3.90.30.00 |administracao da merenda escolar 05 | -331.809,60 | 890.173,91 | 890.173,91 | 16.538.000,00| 00392 | | |2006.207-4 |12.306 3.3.90.39.00 |administracao da merenda escolar 01 | -117.842,36 | 1.429.456,13 | 1.429.456,13 | 16.000.000,00| 00393 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECAO DE APOIO ADM.ALIMENT.,DE MAT.E EQ. | 209.483,46 | 3.075.863,66 | 3.074.037,81 | 34.890.100,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |DIVISAO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | 209.483,46 | 3.075.863,66 | 3.074.037,81 | 34.890.100,00| | | | | | | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | |10.04.01| | |SECAO DE EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | |2002 | |EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE | | | | | | | |2002.120-9 |12.365 4.4.90.51.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 01 | 26.846,24 | 232.646,13 | 232.646,13 | 2.019.000,00| 00411 | | |2002.120-9 |12.365 4.4.90.51.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 06 | 361.153,31 | 50.387,69 | 50.387,69 | 815.000,00| 00814 | | |2002.121-0 |12.365 4.4.90.52.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | 26.403,60 | 6.847,00 | 3.547,00 | 630.000,00| 00417 | | |2002.205-2 |12.365 3.3.90.39.00 |aperfeicoamento dos docentes da educacao infantil 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00| 00406 | | |2002.205-3 |12.365 3.3.90.30.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 01 | 34.793,03 | 19.054,98 | 19.054,98 | 700.000,00| 00404 | | |2002.205-3 |12.365 3.3.90.39.00 |conservacao de unidades de educacao infantil 01 | 27.591,26 | 45.840,50 | 43.420,98 | 1.000.000,00| 00407 | | |2002.205-5 |12.365 3.3.50.43.00 |apoio as entidades privadas e filantropicas de 01 | 0,00 | 140.379,10 | 140.379,10 | 2.500.000,00| 00400 | | | | | educacao infantil | | | | | | | |2002.233-3 |12.365 3.1.90.11.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | 30.293,98 | 719.683,58 | 724.701,56 | 9.032.536,00| 00394 | | |2002.233-3 |12.365 3.1.90.11.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 06 | 39.020,37 | 1.864.923,71 | 1.883.835,98 | 22.979.200,00| 00395 | | |2002.233-3 |12.365 3.1.90.13.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | 37.632,17 | 37.632,17 | 82.199,77 | 2.080.800,00| 00396 | | |2002.233-3 |12.365 3.1.90.16.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | 0,00 | 1.170,23 | 1.170,23 | 12.000,00| 00397 | | |2002.233-3 |12.365 3.1.90.34.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | 286.877,72 | 286.877,72 | 286.877,72 | 1.500.000,00| 00398 | | |2002.233-3 |12.365 3.1.91.13.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | 522.443,24 | 522.443,24 | 518.847,72 | 5.305.265,00| 00399 | | |2002.233-3 |12.365 3.3.90.36.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | 1.740,00 | 7.132,00 | 7.712,00 | 200.000,00| 00405 | | |2002.233-3 |12.365 3.3.90.39.00 |funcionamento das unidades de educacao infantil 01 | 526.647,39 | 208.904,42 | 232.642,11 | 3.500.000,00| 00408 | | |2002.256-4 |12.365 3.3.50.43.00 |em 91-aumento do valor subvencao entidade coeso 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00401 | | |2002.257-1 |12.365 3.3.90.39.00 |em 191-ampliacao da cei 18 sala de aula e banheiro 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00| 00409 | | |2002.259-1 |12.365 3.3.50.43.00 |em 250-aumentar subvencao entidade "lar e creche 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00402 | | | | | jd.ecologico - amurt e amurtel" | | | | | | | | | | | | | | | | | |2009 | |AMPLIACAO DE VAGAS NA PRE-ESCOLA | | | | | | | |2009.111-7 |12.365 4.4.90.51.00 |ampliacao de unidades de educacao infantil 01 | 1.600,15 | 17.731,99 | 12.362,28 | 200.000,00| 00412 | | | | | | | | | | | | |2010 | |AMPLIACAO DE VAGAS NA CRECHE | | | | | | | |2010.111-6 |12.365 4.4.90.51.00 |construcao de tres creches 01 | 1.379.124,33 | 146.169,42 | 146.169,42 | 3.355.540,00| 00413 | | |2010.139-3 |12.365 4.4.90.51.00 |construcao de creches 01 | 1.372.259,23 | 0,00 | 0,00 | 1.443.500,00| 00414 | | |2010.139-3 |12.365 4.4.90.52.00 |construcao de creches 01 | 364.702,80 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00| 00418 | | |2010.139-4 |12.365 4.4.90.51.00 |ampliacao de centros de educacao infantil 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757.632,00| 00415 | | |2010.143-4 |12.365 4.4.90.51.00 |em 185-ampliacao creche cei 76 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00416 | | |2010.233-6 |12.365 3.3.90.39.00 |implementacao de parcerias 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00| 00410 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 05 / 2008 Pagina 19 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | |10.04.01| | |SECAO DE EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | |2010.233-7 |12.365 3.3.50.43.00 |ampliacao de convenios 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00| 00403 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECAO DE EDUCACAO INFANTIL | 5.039.128,82 | 4.307.823,88 | 4.385.954,67 | 61.120.473,00| | | | | | | | | | | | |10.04.02| | |SECAO DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |2001 | |ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | | |2001.120-7 |12.361 4.4.90.51.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 | 742.368,00 | 664.014,08 | 664.014,08 | 4.729.918,00| 00437 | | |2001.120-7 |12.361 4.4.90.52.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 | 555.446,76 | 157.950,00 | 164.004,00 | 1.248.000,00| 00443 | | |2001.120-8 |12.361 4.4.90.52.00 |cidade educadora 01 | 8.124,00 | 55.740,00 | 55.740,00 | 650.000,00| 00444 | | |2001.204-1 |12.361 3.3.90.30.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 | 19.020,00 | 63.534,47 | 61.818,13 | 649.870,00| 00422 | | |2001.204-1 |12.361 3.3.90.30.00 |funcionamento do ensino fundamental 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00423 | | |2001.204-1 |12.361 3.3.90.39.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 | 6.895,86 | 401.776,64 | 405.006,27 | 5.500.000,00| 00427 | | |2001.204-1 |12.361 3.3.90.39.00 |funcionamento do ensino fundamental 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00428 | | |2001.204-1 |12.361 3.3.90.39.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 | 647.650,00 | 431.762,06 | 431.762,06 | 650.000,00| 00816 | | |2001.204-5 |12.361 3.3.90.39.00 |conservacao de unidades do ensino fundamental 01 | 173.922,34 | 80.313,71 | 107.570,48 | 2.000.000,00| 00429 | | |2001.204-7 |12.361 3.3.50.43.00 |apoio as entidades privadas e filantropicas do 01 | 0,00 | 59.050,00 | 59.050,00 | 1.100.000,00| 00420 | | | | | ensino fundamental | | | | | | | |2001.240-5 |12.361 3.3.90.30.00 |cidade educadora 01 | 8.500,14 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00| 00424 | | |2001.240-5 |12.361 3.3.90.39.00 |cidade educadora 01 | 144.948,52 | 8.364,45 | 8.364,45 | 3.100.000,00| 00430 | | |2001.241-1 |12.361 3.1.90.34.00 |inativos e pensionistas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00| 00419 | | |2001.243-7 |12.361 3.3.90.39.00 |capacitacao e projetos educacionais 01 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 20.130,00| 00431 | | |2001.258-4 |12.361 3.3.50.43.00 |em 219-aumentar subvencao entidade "integrar" 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00421 | | | | | | | | | | | | |2008 | |TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | |2008.238-3 |12.361 3.3.90.39.00 |manter o programa de transporte de aluno ensino 01 | 288.000,00 | 437.800,92 | 437.800,92 | 4.701.000,00| 00432 | | | | | fundamental | | | | | | | |2008.238-3 |12.361 3.3.90.39.00 |manter o programa de transporte de aluno ensino 02 | 0,00 | 365.992,40 | 365.992,40 | 2.373.000,00| 00433 | | | | | fundamental | | | | | | | |2008.238-3 |12.361 3.3.90.39.00 |manter o programa de transporte de aluno ensino 05 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 148.000,00| 00434 | | | | | fundamental | | | | | | | | | | | | | | | | | |2011 | |MANTER MUNICIPALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |2011.233-8 |12.361 3.3.90.30.00 |despesa de operacao e manutencao das unidades do 01 | 0,00 | 3.187,50 | 3.187,50 | 50.000,00| 00425 | | | | | ensino fundamental | | | | | | | |2011.233-8 |12.361 3.3.90.39.00 |despesa de operacao e manutencao das unidades do 01 | 15.307,00 | 15.646,50 | 15.446,50 | 300.000,00| 00435 | | | | | ensino fundamental | | | | | | | | | | | | | | | | | |2012 | |IMPLEMENTAR CENTRO DE EDUCACAO NUTRICIONAL | | | | | | | |2012.139-5 |12.361 4.4.90.51.00 |construcao de centro de educacao nutricional 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00438 | | |2012.139-5 |12.361 4.4.90.52.00 |construcao de centro de educacao nutricional 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00445 | | |2012.238-1 |12.361 3.3.90.30.00 |capacitacao de docentes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00| 00426 | | | | | | | | | | | | |2014 | |IMPLEMENTAR PROJETO ESCOLA BONITA | | | | | | | |2014.108-7 |12.361 4.4.90.51.00 |revitalizacao de predios escolares 01 | 0,01 | 1.707,97 | 1.707,97 | 848.950,00| 00439 | | |2014.108-7 |12.361 4.4.90.51.00 |revitalizacao de predios escolares 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.210.181,30| 00811 | | | | | | | | | | | | |2015 | |IMPLEMENTAR O PROJETO SABE TUDO | | | | | | | |2015.110-1 |12.361 4.4.90.51.00 |disponibilizar acesso ao saber atraves de constru- 01 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 666.000,00| 00440 | | | | | coes | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 05 / 2008 Pagina 20 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | |10.04.02| | |SECAO DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |2015.110-1 |12.361 4.4.90.52.00 |disponibilizar acesso ao saber atraves de constru- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.000,00| 00446 | | | | | coes | | | | | | | |2015.248-6 |12.361 3.3.90.39.00 |disponibilizar o acesso ao saber atraves de constr 01 | 167.532,08 | 51.984,73 | 124.032,58 | 2.250.000,00| 00436 | | | | | ucoes | | | | | | | | | | | | | | | | | |2018 | |IMPLEMENTAR CENTRO CAPACITACAO DOS PROFIS.EDUCACAO | | | | | | | |2018.112-0 |12.361 4.4.90.51.00 |desapropriacao e construcao do centro de capacita- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00| 00441 | | | | | cao | | | | | | | | | | | | | | | | | |2019 | |IMPLEMENTAR CENTRO DE REFERENCIA DA EDUCACAO | | | | | | | |2019.111-9 |12.361 4.4.90.51.00 |desapropriacao e construcao do centro de referen- 01 | 0,00 | 168.267,46 | 168.267,46 | 2.761.500,00| 00442 | | | | | cia da educacao | | | | | | | |2019.111-9 |12.361 4.4.90.52.00 |desapropriacao e construcao do centro de referen- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00| 00447 | | | | | cia da educacao | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECAO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 2.785.714,71 | 2.979.862,89 | 3.085.764,80 | 40.147.549,30| | | | | | | | | | | | |10.04.03| | |ENSINO MEDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |2003 | |ENSINO MEDIO E PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | |2003.121-1 |12.362 4.4.90.51.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00454 | | |2003.121-1 |12.362 4.4.90.52.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00455 | | |2003.238-4 |12.362 3.1.90.11.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 | 0,00 | 183.704,30 | 188.013,12 | 2.392.920,00| 00448 | | |2003.238-4 |12.362 3.1.90.13.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 | 8.907,55 | 8.907,55 | 10.768,13 | 187.272,00| 00449 | | |2003.238-4 |12.362 3.1.90.34.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 | 9.460,40 | 9.460,40 | 9.460,40 | 50.000,00| 00450 | | |2003.238-4 |12.362 3.1.91.13.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 | 31.415,21 | 31.415,21 | 31.093,69 | 367.738,00| 00451 | | |2003.238-4 |12.362 3.3.90.39.00 |operacao do ensino medio e profissionalizante 01 | 5.000,00 | 605,64 | 605,64 | 160.000,00| 00452 | | | | | | | | | | | | |2008 | |TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | |2008.253-4 |12.362 3.3.90.39.00 |transporte de alunos do ensino medio 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00| 00453 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |ENSINO MEDIO | 54.783,16 | 234.093,10 | 239.940,98 | 3.372.930,00| | | | | | | | | | | | |10.04.04| | |FUNDO MUN.DESEN.VALOR.ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |2001 | |ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | | | | | | | |2001.204-1 |12.361 3.1.90.11.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 | 149.683,74 | 2.898.997,07 | 2.892.576,02 | 42.500.800,00| 00456 | | |2001.204-1 |12.361 3.1.90.13.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 | 44.535,14 | 44.563,33 | 54.400,21 | 550.000,00| 00457 | | |2001.204-1 |12.361 3.1.90.34.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00| 00785 | | |2001.204-1 |12.361 3.1.90.34.00 |funcionamento do ensino fundamental 06 | 131.341,46 | 131.341,46 | 131.341,46 | 420.000,00| 00777 | | |2001.204-1 |12.361 3.1.91.13.00 |funcionamento do ensino fundamental 01 | 604.917,51 | 604.917,51 | 598.342,68 | 6.137.677,00| 00458 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUN.DESEN.VALOR.ENSINO FUNDAMENTAL | 930.477,85 | 3.679.819,37 | 3.676.660,37 | 49.908.477,00| | | | | | | | | | | | |10.04.05| | |ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |2005 | |ENSINO SUPERIOR | | | | | | | |2005.101-3 |12.364 4.4.90.51.00 |manutencao de unidades de ensino superior 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00| 00461 | | |2005.243-6 |12.364 3.3.90.39.00 |manutencao de unidades de ensino superior 01 | 0,00 | 8.364,41 | 10.264,41 | 300.000,00| 00460 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 05 / 2008 Pagina 21 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |10.00.00| | |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | | | | | | |10.04.00| | |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | |10.04.05| | |ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |2008 | |TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | |2008.233-2 |12.364 3.3.90.18.00 |transporte de alunos de ensino superior 01 | 0,00 | 14.345,35 | 11.797,10 | 150.000,00| 00459 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 22.709,76 | 22.061,51 | 1.080.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |DIVISAO DE EDUCACAO BASICA | 8.810.104,54 | 11.224.309,00 | 11.410.382,33 | 155.629.429,30| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA EDUCACAO (SEDU) | 9.176.908,86 | 14.767.468,32 | 14.961.041,71 | 202.209.181,30| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 05 / 2008 Pagina 22 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |11.00.00| | |SECRETARIA DA SAUDE (SES) | | | | | | |11.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |1001 | |ATENCAO BASICA A SAUDE | | | | | | | |1001.112-4 |10.301 4.4.90.51.00 |construcao do cs vitoria regia 01 | 0,00 | 4.943,71 | 4.943,71 | 14.900,00| 00504 | | |1001.112-4 |10.301 4.4.90.52.00 |construcao do cs vitoria regia 01 | 5.496,20 | 0,00 | 0,00 | 45.100,00| 00793 | | |1001.112-5 |10.301 4.4.90.51.00 |construcao do cs jardim paineiras 01 | 450.774,86 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00| 00505 | | |1001.112-5 |10.301 4.4.90.52.00 |construcao do cs jardim paineiras 01 | 14.114,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00| 00520 | | |1001.118-9 |10.301 4.4.90.51.00 |ampliacao do c.s. habiteto 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00| 00506 | | |1001.119-0 |10.301 4.4.90.51.00 |construcao do c.s. zona oeste 01 | 1.171.000,00 | 315.341,12 | 315.341,12 | 2.369.771,00| 00507 | | |1001.119-0 |10.301 4.4.90.52.00 |construcao do c.s. zona oeste 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00521 | | |1001.119-1 |10.301 4.4.90.51.00 |ampliacao do c.s. sorocaba i 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00| 00508 | | |1001.119-1 |10.301 4.4.90.52.00 |ampliacao do c.s. sorocaba i 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00| 00522 | | |1001.119-4 |10.301 4.4.90.51.00 |ampliacao do c.s. vl haro 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.200,00| 00509 | | |1001.119-4 |10.301 4.4.90.52.00 |ampliacao do c.s. vl haro 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00523 | | |1001.138-7 |10.301 4.4.50.42.00 |auxilio ao grupo de pesquisa e assistencia ao can- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00503 | | | | | cer infantil - gpaci | | | | | | | |1001.140-7 |10.301 4.4.90.51.00 |ampliacao de predios 01 | 94.815,00 | 0,00 | 0,00 | 392.500,00| 00510 | | |1001.140-8 |10.301 4.4.90.51.00 |construcao de predios 01 | 0,00 | 37.674,23 | 37.674,23 | 1.170.000,00| 00511 | | |1001.254-3 |10.301 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 825.795,39 | 3.513.318,67 | 3.243.992,73 | 33.188.892,00| 00462 | | |1001.254-3 |10.301 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 8.745,93 | 8.745,93 | 11.911,14 | 436.500,00| 00467 | | |1001.254-3 |10.301 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 290.087,64 | 290.087,64 | 290.477,10 | 4.350.069,00| 00473 | | |1001.254-4 |10.301 3.3.90.30.00 |promover a saude e estimular as posturas saudaveis 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00478 | | |1001.254-4 |10.301 3.3.90.39.00 |promover a saude e estimular as posturas saudaveis 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00801 | | |1001.254-5 |10.301 3.3.90.30.00 |orientacao e monitoramento alimentar e nutricional 05 | 16.696,39 | 7.079,89 | 4.834,73 | 641.000,00| 00479 | | |1001.254-5 |10.301 3.3.90.30.00 |orientacao e monitoramento alimentar e nutricional 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00| 00798 | | |1001.254-6 |10.301 3.3.90.30.00 |aquisicao de alimentos para combate as carencias 05 | 355,00 | 4.073,30 | 4.073,30 | 179.000,00| 00480 | | | | | nutricionais | | | | | | | | | | | | | | | | | |1003 | |ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | | | |1003.126-3 |10.301 4.4.90.51.00 |reforma e ampliacao do centro de esterilizacao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00| 00512 | | |1003.112-2 |10.302 4.4.90.51.00 |desap.constr.unid.atencao secudaria e de urgencia/ 01 | 0,00 | 746.584,85 | 746.584,85 | 3.633.000,00| 00514 | | | | | emergencia hospitalar zona oeste | | | | | | | |1003.112-2 |10.302 4.4.90.52.00 |desap.constr.unid.atencao secudaria e de urgencia/ 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606.000,00| 00528 | | | | | emergencia hospitalar zona oeste | | | | | | | |1003.140-9 |10.302 4.4.90.52.00 |renovacao da frota de veiculos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00| 00529 | | |1003.141-0 |10.302 4.4.90.51.00 |construcao e ampliacao de predios 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00515 | | |1003.145-0 |10.302 4.4.50.42.00 |repasse ao hospital santa lucinda lei 8.333/07 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00| 00757 | | |1003.201-8 |10.302 3.3.50.43.00 |apoio as entidades privadas e filantropicas 01 | 0,00 | 549.315,15 | 549.315,15 | 6.615.000,00| 00475 | | | | | assistencia hospitalar | | | | | | | |1003.237-2 |10.302 3.3.90.30.00 |atendimento ambulatorial, hospitalar e apoio diag- 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00| 00485 | | | | | nostico (repasse) | | | | | | | |1003.237-3 |10.302 3.3.90.30.00 |projeto samu (repasse federal para custeio de 50% 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00486 | | | | | do rh e investimento) | | | | | | | |1003.237-3 |10.302 3.3.90.39.00 |projeto samu (repasse federal para custeio de 50% 05 | 0,30 | 1.198,30 | 1.198,30 | 50.000,00| 00496 | | | | | do rh e investimento) | | | | | | | |1003.237-4 |10.302 3.3.90.39.00 |compra de servicos e insumos para auxilio diagnos- 05 | 41.458,00 | 62.821,26 | 58.621,26 | 1.015.000,00| 00497 | | | | | tico | | | | | | | |1003.254-7 |10.302 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 87.702,48 | 1.854.491,39 | 1.804.730,48 | 29.556.341,75| 00465 | | |1003.254-7 |10.302 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 32.476,00 | 33.660,52 | 61.439,92 | 411.660,00| 00469 | | |1003.254-7 |10.302 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 690.177,36 | 690.177,36 | 675.235,84 | 7.148.980,00| 00474 | | |1003.254-8 |10.302 3.3.90.48.00 |despesa para tratamento fora do municipio 05 | 29.695,00 | 32.854,00 | 33.323,00 | 360.000,00| 00502 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 05 / 2008 Pagina 23 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |11.00.00| | |SECRETARIA DA SAUDE (SES) | | | | | | |11.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |1003.257-9 |10.302 3.3.50.43.00 |em 202-aumentar subvencao entidade "gpaci" 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00476 | | |1003.258-0 |10.302 3.3.50.43.00 |em 203-aumentar subvencao entidade "santa casa de 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00477 | | | | | misericordia" | | | | | | | | | | | | | | | | | |1006 | |ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | |1006.202-8 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 01 | 149.986,17 | 62.014,00 | 78.191,33 | 1.857.500,00| 00487 | | |1006.202-8 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 02 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.082.000,00| 00488 | | |1006.202-8 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 05 | 386.583,64 | 393.994,44 | 459.668,01 | 6.881.954,00| 00489 | | |1006.202-8 |10.303 3.3.90.30.00 |aquisicao de medicamentos 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00| 00797 | | |1006.202-9 |10.303 3.3.90.39.00 |distribuicao de medicamentos recebidos, gerencia- 01 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 169.000,00| 00498 | | | | | mento para conservacao, controle e seguranca | | | | | | | | | | | | | | | | | |1009 | |GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | | | | | | | |1009.109-8 |10.301 4.4.90.52.00 |renovacao da frota de veiculos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00524 | | |1009.109-9 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de moveis e equipamento medicos, odonto- 01 | 26.977,44 | 57.698,00 | 44.610,35 | 688.500,00| 00525 | | | | | logicos de informatica e outros | | | | | | | |1009.109-9 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de moveis e equipamento medicos, odonto- 05 | 0,00 | 0,00 | 1.554,65 | 56.268,00| 00526 | | | | | logicos de informatica e outros | | | | | | | |1009.109-9 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de moveis e equipamento medicos, odonto- 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00| 00805 | | | | | logicos de informatica e outros | | | | | | | |1009.141-1 |10.301 4.4.90.51.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 4.807,00 | 4.807,00 | 474.000,00| 00513 | | |1009.141-2 |10.301 4.4.90.52.00 |aquisicao de equipamentos para o conselho municipa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00527 | | | | | l de saude | | | | | | | |1009.203-9 |10.301 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 115.875,51 | 169.691,95 | 163.787,93 | 2.669.105,75| 00463 | | |1009.203-9 |10.301 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.102.000,00| 00464 | | |1009.203-9 |10.301 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 8.034,82 | 8.034,82 | 10.681,01 | 348.300,00| 00468 | | |1009.203-9 |10.301 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 447.940,56 | 447.940,56 | 448.044,23 | 2.376.000,00| 00470 | | |1009.203-9 |10.301 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 11.900,00 | 817.730,95 | 903.236,09 | 6.298.852,00| 00471 | | |1009.203-9 |10.301 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 | 532.290,00 | 524.021,33 | 7.710,00 | 720.000,00| 00472 | | |1009.203-9 |10.301 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 35.501,24 | 23.530,18 | 24.499,06 | 814.708,00| 00481 | | |1009.203-9 |10.301 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 | 12.822,92 | 6.580,00 | 38.813,38 | 1.178.478,00| 00482 | | |1009.203-9 |10.301 3.3.90.35.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00| 00492 | | |1009.203-9 |10.301 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 5.898,61 | 37.455,77 | 67.748,13 | 546.600,00| 00767 | | |1009.203-9 |10.301 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 108.264,91 | 566.524,32 | 676.641,67 | 6.745.913,75| 00493 | | |1009.203-9 |10.301 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 05 | 1.075,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 64.000,00| 00782 | | |1009.237-9 |10.301 3.3.90.30.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00483 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1009.237-9 |10.301 3.3.90.33.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 | 1.385,48 | 848,24 | 0,00 | 20.000,00| 00491 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1009.237-9 |10.301 3.3.90.39.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 | 12.110,00 | 10.780,00 | 10.780,00 | 100.000,00| 00494 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1009.238-0 |10.301 3.3.90.30.00 |conselho municipal de saude 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00484 | | | | | | | | | | | | |1010 | |ACOES DE SAUDE COLETIVA | | | | | | | |1010.255-1 |10.301 3.3.90.30.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 95 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.000,00| 00812 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.255-1 |10.301 3.3.90.36.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 05 | 0,00 | 1.600,00 | 800,00 | 32.120,00| 00769 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.255-1 |10.301 3.3.90.39.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00| 00495 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 05 / 2008 Pagina 24 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |11.00.00| | |SECRETARIA DA SAUDE (SES) | | | | | | |11.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |1010.255-1 |10.301 3.3.90.39.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 05 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 20.000,00| 00768 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.255-1 |10.301 3.3.90.39.00 |cursos, treinamentos, congressos para capacitacao 95 | 3.798,00 | 14.238,00 | 14.238,00 | 276.365,37| 00786 | | | | | de recursos humanos | | | | | | | |1010.109-7 |10.304 4.4.90.51.00 |acoes de vigilancia sanitaria, epidemiologica e 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00516 | | | | | zoonoses (repasse vigisus) | | | | | | | |1010.109-7 |10.304 4.4.90.51.00 |acoes de vigilancia sanitaria, epidemiologica e 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834.000,00| 00517 | | | | | zoonoses (repasse vigisus) | | | | | | | |1010.109-7 |10.304 4.4.90.51.00 |acoes de vigilancia sanitaria, epidemiologica e 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.268,91| 00787 | | | | | zoonoses (repasse vigisus) | | | | | | | |1010.141-3 |10.305 4.4.90.51.00 |construcao e ampliacao de predios 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00518 | | |1010.141-3 |10.305 4.4.90.51.00 |construcao e ampliacao de predios 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00| 00519 | | |1010.141-3 |10.305 4.4.90.51.00 |construcao e ampliacao de predios 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641.010,12| 00794 | | |1010.141-4 |10.305 4.4.90.52.00 |renovacao da frota de veiculos 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00530 | | |1010.141-4 |10.305 4.4.90.52.00 |renovacao da frota de veiculos 95 | 0,00 | 7.845,00 | 7.845,00 | 330.000,00| 00788 | | |1010.141-7 |10.305 4.4.90.52.00 |aq. de moveis e equip. medicos em geral 05 | 0,00 | 6.735,30 | 3.903,00 | 110.000,00| 00531 | | |1010.141-7 |10.305 4.4.90.52.00 |aq. de moveis e equip. medicos em geral 95 | 0,00 | 1.562,00 | 25.112,00 | 463.000,00| 00789 | | |1010.202-7 |10.305 3.3.90.39.00 |vigilancia, prevencao e controle doencas transmit. 05 | -373,85 | -373,85 | 6.776,15 | 648.000,00| 00499 | | | | | por vetores e zoonoses | | | | | | | |1010.254-9 |10.305 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 37.931,34 | 203.726,07 | 186.632,96 | 2.668.837,75| 00466 | | |1010.254-9 |10.305 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 22.027,17 | 19.957,67 | 29.347,39 | 292.327,00| 00490 | | |1010.254-9 |10.305 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 | 1.426,00 | 4.985,00 | 4.985,00 | 190.258,27| 00795 | | |1010.254-9 |10.305 3.3.90.35.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00| 00796 | | |1010.254-9 |10.305 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 1.341,25 | 8.910,11 | 9.598,11 | 46.600,00| 00500 | | |1010.254-9 |10.305 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00| 00790 | | |1010.255-0 |10.305 3.3.90.39.00 |campanhas educativas 01 | 1.301,00 | 0,00 | 0,00 | 84.522,00| 00501 | | |1010.255-0 |10.305 3.3.90.39.00 |campanhas educativas 95 | 4.328,00 | 0,00 | 7.400,00 | 150.000,00| 00791 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 5.842.164,76 | 11.559.554,18 | 11.087.457,31 | 139.010.502,67| | | | | | | | | | | | |11.11.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |1003 | |ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | | | | | | | |1003.237-2 |10.302 3.3.90.39.00 |atendimento ambulatorial, hospitalar e apoio diag- 05 | 16.837.822,00 | 4.178.800,73 | 3.202.057,36 | 67.170.000,00| 00532 | | | | | nostico (repasse) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 16.837.822,00 | 4.178.800,73 | 3.202.057,36 | 67.170.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA SAUDE (SES) | 22.679.986,76 | 15.738.354,91 | 14.289.514,67 | 206.180.502,67| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 05 / 2008 Pagina 25 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |12.00.00| | |SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | | | | | | |12.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |3007 | |ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | |3007.102-9 |27.812 4.4.90.51.00 |modernizacao da infra-estrutura esportiva 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.000,00| 00547 | | |3007.102-9 |27.812 4.4.90.51.00 |modernizacao da infra-estrutura esportiva 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00| 00548 | | |3007.102-9 |27.812 4.4.90.52.00 |modernizacao da infra-estrutura esportiva 01 | 612,00 | 2.458,00 | 2.716,00 | 70.000,00| 00550 | | |3007.143-3 |27.812 4.4.90.51.00 |em 149-construcao quadra poliesportiva jd.santa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00549 | | | | | esmeralda | | | | | | | |3007.210-8 |27.812 3.3.90.30.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 | 0,00 | 376,80 | 376,80 | 100.000,00| 00539 | | |3007.210-8 |27.812 3.3.90.33.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00| 00541 | | |3007.210-8 |27.812 3.3.90.35.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00| 00542 | | |3007.210-8 |27.812 3.3.90.39.00 |funcionamento de nucleos de esportes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00| 00759 | | |3007.210-9 |27.812 3.3.90.30.00 |promocao de eventos esportivos 01 | 0,00 | 13.973,40 | 13.973,40 | 26.500,00| 00540 | | |3007.210-9 |27.812 3.3.90.36.00 |promocao de eventos esportivos 01 | 1.770,00 | 1.770,00 | 2.970,00 | 36.800,00| 00776 | | |3007.210-9 |27.812 3.3.90.39.00 |promocao de eventos esportivos 01 | 143.206,17 | 119.453,58 | 117.948,58 | 1.667.956,00| 00544 | | |3007.255-7 |27.812 3.3.90.39.00 |em 04-reforma de campo de bocha 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00545 | | |3007.257-6 |27.812 3.3.90.39.00 |em 199-apoio a realizacao de provas de rua (atle- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00546 | | | | | tismo) | | | | | | | | | | | | | | | | | |3008 | |GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | |3008.211-2 |27.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 44.722,70 | 303.470,50 | 285.135,83 | 3.464.086,00| 00533 | | |3008.211-2 |27.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 3.719,99 | 3.719,99 | 3.759,69 | 83.232,00| 00534 | | |3008.211-2 |27.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 20.586,91 | 20.586,91 | 240.000,00| 00535 | | |3008.211-2 |27.122 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 80.000,00| 00536 | | |3008.211-2 |27.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 46.752,59 | 46.752,59 | 46.308,34 | 573.918,00| 00537 | | |3008.211-4 |27.122 3.3.90.30.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 | -3.721,21 | 10.748,55 | 9.616,15 | 363.737,00| 00538 | | |3008.211-4 |27.122 3.3.90.39.00 |manutencao e conservacao de bens imoveis 01 | 23.025,03 | 104.467,14 | 124.366,00 | 682.408,00| 00543 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 260.087,27 | 634.077,46 | 634.057,70 | 7.952.637,00| | | | | | | | | | | | |12.04.00| | |FUNDO APOIO DESPORTO AMADOR DE SOROCABA | | | | | | | | | | | | | | | | | |3007 | |ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | |3007.241-0 |27.811 3.3.90.39.00 |fundo de apoio ao desporto amador de sorocaba - 01 | 45.373,00 | 45.373,00 | 44.273,00 | 614.000,00| 00551 | | | | | fadas | | | | | | | |3007.241-0 |27.811 3.3.90.39.00 |fundo de apoio ao desporto amador de sorocaba - 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00| 00552 | | | | | fadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO APOIO DESPORTO AMADOR DE SOROCABA | 45.373,00 | 45.373,00 | 44.273,00 | 700.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (SEMES) | 305.460,27 | 679.450,46 | 678.330,70 | 8.652.637,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 05 / 2008 Pagina 26 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |13.00.00| | |SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | | | | | | |13.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |8001 | |SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL | | | | | | | |8001.243-9 |15.452 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 41.304,16 | 147.794,21 | 127.933,73 | 1.804.628,00| 00553 | | |8001.243-9 |15.452 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 1.616,04 | 1.616,04 | 1.616,03 | 52.020,00| 00554 | | |8001.243-9 |15.452 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 1.737,21 | 1.737,21 | 70.000,00| 00555 | | |8001.243-9 |15.452 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 22.425,66 | 22.425,66 | 22.474,02 | 394.700,00| 00556 | | |8001.243-9 |15.452 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 1.211,62 | 2.521,61 | 2.521,61 | 20.000,00| 00772 | | |8001.243-9 |15.452 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.808,40| 00557 | | |8001.243-9 |15.452 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 819,19 | 4.110,70 | 7.913,27 | 170.397,20| 00558 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 67.376,67 | 180.205,43 | 164.195,87 | 2.580.553,60| | | | | | | | | | | | |13.05.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |5004 | |TRANSPORTE COLETIVO | | | | | | | |5004.121-5 |15.453 4.4.90.51.00 |modernizacao dos servicos de transporte 01 | -58.297,19 | 538.509,34 | 855.028,80 | 3.427.549,43| 00563 | | |5004.217-8 |15.453 3.3.90.39.00 |subsidios as empresas concessionarias de transpor- 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510.000,00| 00560 | | | | | tes coletivos | | | | | | | |5004.243-8 |15.453 3.3.90.35.00 |modernizacao dos servicos de transporte 01 | 0,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 870.314,20| 00559 | | |5004.248-2 |26.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos de transporte 01 | 0,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 11.814.450,57| 00561 | | |5004.248-3 |26.131 3.3.90.39.00 |campanhas pula catraca / uso transporte coletivo 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00562 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | -58.297,19 | 1.539.609,34 | 1.856.128,80 | 17.672.314,20| | | | | | | | | | | | |13.06.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |8001 | |SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL | | | | | | | |8001.108-3 |15.452 4.4.90.52.00 |aquisicao de meios e equipamentos 03 | 208.519,00 | 292.207,84 | 223.357,84 | 620.000,00| 00571 | | |8001.138-9 |15.452 4.4.90.52.00 |fiscalizacao, operacao e sinalizacao 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00| 00572 | | |8001.253-2 |15.452 3.3.90.30.00 |fiscalizazao, operacao e sinalizacao 03 | 139.267,70 | 80.710,15 | 103.235,95 | 1.705.000,00| 00565 | | |8001.253-2 |15.452 3.3.90.36.00 |fiscalizazao, operacao e sinalizacao 03 | 0,00 | 3.416,07 | 3.416,07 | 80.000,00| 00566 | | |8001.253-2 |15.452 3.3.90.39.00 |fiscalizazao, operacao e sinalizacao 01 | 5.407,04 | 390,85 | 724,15 | 520.397,20| 00567 | | |8001.253-2 |15.452 3.3.90.39.00 |fiscalizazao, operacao e sinalizacao 03 | 1.830.623,83 | 186.259,81 | 211.053,77 | 4.397.500,00| 00568 | | |8001.256-2 |15.452 3.3.90.39.00 |em 89-implantaca de semaforo av.eng.carlos reinal- 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00569 | | | | | do medes x rudolf dafferner | | | | | | | |8001.256-5 |15.452 3.3.90.39.00 |em 92-implantacao de semaforo av.gen.osorio x rua 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00570 | | | | | saturno jd.santa clara | | | | | | | |8001.002-0 |28.846 3.3.20.41.00 |repasse ao funset 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00| 00564 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | 2.183.817,57 | 562.984,72 | 541.787,78 | 7.720.397,20| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE TRANSPORTES (SETRAN) | 2.192.897,05 | 2.282.799,49 | 2.562.112,45 | 27.973.265,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 05 / 2008 Pagina 27 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |14.00.00| | |SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | | | | | | |14.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4003 | |ATENCAO AO TRABALHADOR | | | | | | | |4003.139-0 |11.333 4.4.90.51.00 |identificao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00595 | | |4003.139-0 |11.333 4.4.90.52.00 |identificao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | 7.000,00 | 6.069,00 | 6.069,00 | 50.000,00| 00596 | | |4003.144-9 |11.333 4.4.50.42.00 |repasse para realizacao de reforma do predio 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00| 00756 | | |4003.213-2 |11.333 3.3.90.30.00 |qualificacao do trabalhador 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00| 00576 | | |4003.213-2 |11.333 3.3.90.33.00 |qualificacao do trabalhador 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00578 | | |4003.213-2 |11.333 3.3.90.35.00 |qualificacao do trabalhador 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00| 00582 | | |4003.213-2 |11.333 3.3.90.36.00 |qualificacao do trabalhador 01 | 4.600,00 | 5.183,98 | 6.383,98 | 200.000,00| 00584 | | |4003.213-2 |11.333 3.3.90.39.00 |qualificacao do trabalhador 01 | 11.357,00 | 9.993,03 | 9.930,03 | 400.000,00| 00588 | | |4003.213-2 |11.333 3.3.90.47.00 |qualificacao do trabalhador 01 | 876,69 | 4.635,29 | 0,00 | 17.600,00| 00593 | | |4003.213-3 |11.333 3.3.90.30.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 18.000,00| 00577 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.213-3 |11.333 3.3.90.33.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00579 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.213-3 |11.333 3.3.90.35.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00| 00583 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.213-3 |11.333 3.3.90.36.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00| 00585 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.213-3 |11.333 3.3.90.39.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 10.000,00| 00589 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.213-3 |11.333 3.3.90.47.00 |identificacao de vagas e colocacao do trabalhador 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00594 | | | | | no mercado de trabalho | | | | | | | |4003.231-6 |11.333 3.3.90.33.00 |participacao de artesaos em feiras 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00580 | | |4003.231-6 |11.333 3.3.90.36.00 |participacao de artesaos em feiras 01 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00586 | | |4003.231-6 |11.333 3.3.90.39.00 |participacao de artesaos em feiras 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00590 | | |4003.231-7 |11.333 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 9.739,77 | 9.739,77 | 10.093,02 | 111.521,00| 00575 | | |4003.244-4 |11.333 3.3.90.36.00 |fomento para geracao de renda 01 | 7.900,00 | 0,00 | 1.000,00 | 60.000,00| 00587 | | |4003.244-4 |11.333 3.3.90.39.00 |fomento para geracao de renda 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00591 | | | | | | | | | | | | |4021 | |MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | |4021.244-3 |11.333 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 29.409,95 | 117.644,20 | 110.567,13 | 934.448,00| 00573 | | |4021.244-3 |11.333 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 3.762,89 | 3.762,89 | 3.777,33 | 52.020,00| 00574 | | |4021.244-3 |11.333 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00803 | | |4021.244-3 |11.333 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00| 00581 | | |4021.244-3 |11.333 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 545,99 | 6.314,48 | 8.775,24 | 181.000,00| 00592 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 80.692,29 | 164.842,64 | 158.095,73 | 2.329.589,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE RELACOES DO TRABALHO(SERT) | 80.692,29 | 164.842,64 | 158.095,73 | 2.329.589,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 05 / 2008 Pagina 28 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |15.00.00| | |SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | | | | | | |15.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |6009 | |DESENVOLVIMENTO LOCAL | | | | | | | |6009.139-9 |23.691 4.4.90.51.00 |polo de desenvolvimento e inovacao de sorocaba 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00615 | | |6009.139-9 |23.691 4.4.90.52.00 |polo de desenvolvimento e inovacao de sorocaba 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00617 | | |6009.235-5 |23.691 3.3.90.39.00 |criacao de sistema de divulgacao do municipio 01 | 8.506,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00| 00610 | | |6009.235-6 |23.691 3.3.90.33.00 |realizacao de eventos e seminarios no municipio 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00603 | | |6009.235-6 |23.691 3.3.90.36.00 |realizacao de eventos e seminarios no municipio 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00606 | | |6009.235-6 |23.691 3.3.90.39.00 |realizacao de eventos e seminarios no municipio 01 | 3.000,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 160.000,00| 00611 | | |6009.240-2 |23.691 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 537,56 | 39.516,27 | 41.457,82 | 875.060,00| 00597 | | |6009.240-2 |23.691 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 3.842,03 | 3.842,03 | 4.076,38 | 57.222,00| 00598 | | |6009.240-2 |23.691 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 4.699,54 | 4.699,54 | 4.081,58 | 103.298,00| 00599 | | |6009.240-2 |23.691 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 159,93 | 215,93 | 215,93 | 50.000,00| 00601 | | |6009.240-2 |23.691 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00604 | | |6009.240-2 |23.691 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00607 | | |6009.240-2 |23.691 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -0,31 | 22.401,19 | 22.914,08 | 153.000,00| 00612 | | |6009.254-0 |23.691 3.3.90.30.00 |polo de desenvolvimento e inovacao de soricaba 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00602 | | |6009.254-0 |23.691 3.3.90.39.00 |polo de desenvolvimento e inovacao de soricaba 01 | 637,72 | 637,72 | 6.000,00 | 340.000,00| 00613 | | | | | | | | | | | | |6010 | |FORTALECENDO O EMPREENDEDORISMO LOCAL | | | | | | | |6010.223-2 |04.126 3.3.90.39.00 |manutencao dos sistemas de informacoes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00609 | | | | | | | | | | | | |6014 | |CASA DO CIDADAO | | | | | | | |6014.138-1 |04.122 4.4.90.51.00 |implantacao da casa do cidadao 01 | 204.611,00 | 1.114.223,25 | 968.122,25 | 5.051.000,00| 00614 | | |6014.138-1 |04.122 4.4.90.52.00 |implantacao da casa do cidadao 01 | 0,00 | 379.510,10 | 424.453,70 | 550.000,00| 00616 | | |6014.248-8 |04.122 3.3.90.30.00 |operacao experimental 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00600 | | |6014.248-8 |04.122 3.3.90.36.00 |operacao experimental 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00605 | | |6014.248-8 |04.122 3.3.90.39.00 |operacao experimental 01 | 2.547,00 | 33.737,24 | 42.942,24 | 1.049.000,00| 00608 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 221.040,47 | 1.600.533,27 | 1.516.013,98 | 8.581.580,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DO DESENVOLV.ECONOMICO (SEDE) | 221.040,47 | 1.600.533,27 | 1.516.013,98 | 8.581.580,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 05 / 2008 Pagina 29 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |16.00.00| | |SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | | | | | | |16.01.00| | |AREA DE IMPRENSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |7004 | |COMUNICACAO E PUBLICIDADE | | | | | | | |7004.121-7 |24.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00624 | | |7004.244-2 |24.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 5.254,52 | 89.119,24 | 89.119,24 | 1.248.480,00| 00618 | | |7004.244-2 |24.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 14.772,14 | 14.772,14 | 15.225,69 | 208.080,00| 00619 | | |7004.244-2 |24.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 840,22 | 840,22 | 12.000,00| 00620 | | |7004.240-1 |24.131 3.3.90.30.00 |comunicacao interna e externa e divulgacao oficial 01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.392,10 | 15.000,00| 00621 | | | | | do governo | | | | | | | |7004.240-1 |24.131 3.3.90.33.00 |comunicacao interna e externa e divulgacao oficial 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00622 | | | | | do governo | | | | | | | |7004.240-1 |24.131 3.3.90.39.00 |comunicacao interna e externa e divulgacao oficial 01 | 651.100,41 | 192.184,76 | 160.933,86 | 1.595.000,00| 00623 | | | | | do governo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |AREA DE IMPRENSA | 672.127,07 | 297.916,36 | 267.511,11 | 3.103.560,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA COMUNICACAO (SECOM) | 672.127,07 | 297.916,36 | 267.511,11 | 3.103.560,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 05 / 2008 Pagina 30 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |17.00.00| | |SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | | | | | | |17.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7009 | |GESTAO DE PESSOAS | | | | | | | |7009.121-8 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 8.449,60 | 230,00 | 230,00 | 26.100,00| 00637 | | |7009.121-9 |04.122 4.4.90.39.00 |implantacao de treinamentos funcionais e comportam 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.000,00| 00636 | | | | | entais e otimizacao interna | | | | | | | |7009.126-1 |04.122 4.4.90.52.00 |sistematizacao da arh 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00| 00638 | | |7009.229-9 |04.122 3.1.90.01.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 884.166,49 | 884.166,49 | 10.924.200,00| 00625 | | |7009.229-9 |04.122 3.1.90.03.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 239.568,39 | 239.568,39 | 4.681.800,00| 00626 | | |7009.229-9 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 46.570,66 | 220.723,82 | 211.738,13 | 4.586.058,00| 00627 | | |7009.229-9 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 19.610,74 | 19.610,74 | 21.759,18 | 260.100,00| 00628 | | |7009.229-9 |04.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 5.446,45 | 5.446,45 | 5.446,45 | 52.000,00| 00629 | | |7009.229-9 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 52.371,90 | 52.371,90 | 51.683,61 | 949.804,00| 00630 | | |7009.229-9 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 19.650,00 | 50.188,69 | 44.192,00 | 285.000,00| 00631 | | |7009.229-9 |04.122 3.3.90.35.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00| 00632 | | |7009.229-9 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 936.105,79 | 363.844,63 | 363.138,20 | 6.738.100,00| 00633 | | |7009.248-7 |04.122 3.3.90.39.00 |saude e seguranca do servidor 01 | 0,00 | 2.905,00 | 2.905,00 | 330.000,00| 00634 | | |7009.237-0 |04.128 3.3.90.39.00 |implantacao de treinamentos funcionais e comporta- 01 | 8.312,01 | 15.660,55 | 15.480,55 | 241.000,00| 00635 | | | | | mentais e otimizacao da comunicacao interna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 1.096.517,15 | 1.854.716,66 | 1.840.308,00 | 30.023.162,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS (SERH) | 1.096.517,15 | 1.854.716,66 | 1.840.308,00 | 30.023.162,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 05 / 2008 Pagina 31 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |18.00.00| | |SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | | | | | | |18.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009 | |IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA | | | | | | | |3009.122-3 |13.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 3.346,00 | 3.346,00 | 63.000,00| 00696 | | |3009.229-7 |13.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 32.855,58 | 202.907,47 | 183.627,96 | 1.847.317,00| 00639 | | |3009.229-7 |13.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 3.154,34 | 3.154,34 | 3.154,34 | 52.020,00| 00640 | | |3009.229-7 |13.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 16.564,38 | 16.564,38 | 200.000,00| 00641 | | |3009.229-7 |13.122 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 1.207,00 | 2.414,00 | 50.000,00| 00642 | | |3009.229-7 |13.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 27.361,09 | 27.361,09 | 26.196,92 | 460.404,00| 00643 | | |3009.229-7 |13.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 5.200,00 | 5.527,36 | 5.363,68 | 35.000,00| 00646 | | |3009.229-7 |13.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00656 | | |3009.229-7 |13.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00664 | | |3009.229-7 |13.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 47.173,22 | 50.389,57 | 63.008,24 | 1.008.959,00| 00676 | | |3009.229-7 |13.122 3.3.90.47.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 13.893,42 | 0,00 | 36.000,00| 00694 | | |3009.122-6 |13.392 4.4.90.51.00 |recuperacao do acervo historico 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00| 00695 | | |3009.122-6 |13.392 4.4.90.52.00 |recuperacao do acervo historico 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00697 | | |3009.122-8 |13.392 4.4.90.52.00 |cinearte/cinevida 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00698 | | |3009.122-9 |13.392 4.4.90.52.00 |ampliacao dos acervos das bibliotecas publicas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00699 | | |3009.126-8 |13.392 4.4.90.52.00 |projetos culturais nos bairros 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00700 | | |3009.144-7 |13.392 4.4.50.42.00 |repasse ao instituto historico, geografico e genea 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00| 00754 | | | | | logico de sorocaba p/obras do museu e espaco educ. | | | | | | | |3009.144-8 |13.392 4.4.50.42.00 |repasse p/obras de restauracao do complexo do mos- 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00| 00755 | | | | | teiro de sao bento lei 8.337/07 | | | | | | | |3009.236-2 |13.392 3.3.90.30.00 |roteiros historicos culturais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00647 | | |3009.236-2 |13.392 3.3.90.33.00 |roteiros historicos culturais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00657 | | |3009.236-2 |13.392 3.3.90.36.00 |roteiros historicos culturais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00665 | | |3009.236-2 |13.392 3.3.90.39.00 |roteiros historicos culturais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00| 00677 | | |3009.236-4 |13.392 3.3.90.30.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00648 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.236-4 |13.392 3.3.90.33.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00658 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.236-4 |13.392 3.3.90.36.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00666 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.236-4 |13.392 3.3.90.39.00 |implementar festivais nacionais, regionais e loca- 01 | 5.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 60.000,00| 00678 | | | | | is de teatro, musica e danca | | | | | | | |3009.236-5 |13.392 3.3.90.30.00 |recuperacao do acervo historico 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00649 | | |3009.236-5 |13.392 3.3.90.33.00 |recuperacao do acervo historico 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00659 | | |3009.236-5 |13.392 3.3.90.36.00 |recuperacao do acervo historico 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00667 | | |3009.236-5 |13.392 3.3.90.39.00 |recuperacao do acervo historico 01 | 0,00 | 4.857,60 | 4.857,60 | 59.000,00| 00679 | | |3009.238-8 |13.392 3.3.90.36.00 |repasse a lei de incentivo a cultura (linc) 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00| 00668 | | |3009.238-8 |13.392 3.3.90.39.00 |repasse a lei de incentivo a cultura (linc) 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00680 | | |3009.238-9 |13.392 3.3.50.43.00 |repasse a fundacao de desenvolvimento cultural de 01 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 1.728.000,00| 00644 | | | | | sorocaba | | | | | | | |3009.239-0 |13.392 3.3.90.30.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 | 3.146,40 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00650 | | | | | ivas | | | | | | | |3009.239-0 |13.392 3.3.90.33.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00660 | | | | | ivas | | | | | | | |3009.239-0 |13.392 3.3.90.36.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00669 | | | | | ivas | | | | | | | |3009.239-0 |13.392 3.3.90.39.00 |implementar as semanas culturais e datas comemorat 01 | 246.289,25 | 164.200,00 | 164.200,00 | 320.000,00| 00681 | | | | | ivas | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 05 / 2008 Pagina 32 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |18.00.00| | |SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | | | | | | |18.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009.244-5 |13.392 3.3.90.30.00 |caminhos da cultura 01 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 3.000,00| 00651 | | |3009.244-5 |13.392 3.3.90.33.00 |caminhos da cultura 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00661 | | |3009.244-5 |13.392 3.3.90.36.00 |caminhos da cultura 01 | 500,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 68.000,00| 00670 | | |3009.244-5 |13.392 3.3.90.39.00 |caminhos da cultura 01 | 6.350,00 | 3.330,00 | 4.175,00 | 90.000,00| 00682 | | |3009.244-6 |13.392 3.3.90.30.00 |cinearte/cinevida 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00652 | | |3009.244-6 |13.392 3.3.90.33.00 |cinearte/cinevida 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00662 | | |3009.244-6 |13.392 3.3.90.36.00 |cinearte/cinevida 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00671 | | |3009.244-6 |13.392 3.3.90.39.00 |cinearte/cinevida 01 | 0,00 | 720,00 | 1.370,00 | 20.000,00| 00683 | | |3009.244-7 |13.392 3.3.90.36.00 |implantacao de projetos de cultura popular 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00672 | | |3009.244-7 |13.392 3.3.90.39.00 |implantacao de projetos de cultura popular 01 | 3.000,00 | 11.910,00 | 10.240,00 | 80.000,00| 00684 | | |3009.244-8 |13.392 3.3.90.30.00 |premios anuais de literatura e artes plasticas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00653 | | |3009.244-8 |13.392 3.3.90.36.00 |premios anuais de literatura e artes plasticas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00673 | | |3009.244-9 |13.392 3.3.90.30.00 |manutencao dos acervos das bibliotecas publicas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00| 00654 | | |3009.244-9 |13.392 3.3.90.39.00 |manutencao dos acervos das bibliotecas publicas 01 | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 12.000,00| 00685 | | |3009.252-7 |13.392 3.3.90.39.00 |manutencao da locomotiva 58 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00686 | | |3009.252-8 |13.392 3.3.90.36.00 |alfabetizacao cultural do jovem 01 | 9.800,00 | 325,00 | 325,00 | 40.000,00| 00674 | | |3009.252-8 |13.392 3.3.90.39.00 |alfabetizacao cultural do jovem 01 | 7.625,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00687 | | |3009.255-4 |13.392 3.3.90.39.00 |em 01-repasse p/via sacra vila assis 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00| 00688 | | |3009.255-5 |13.392 3.3.50.43.00 |em 02-aumentar o repasse para linc 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00| 00645 | | |3009.255-6 |13.392 3.3.90.39.00 |em 03-financiar preservacao conj.musicais cururu 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00689 | | | | | (repentistas do municipio | | | | | | | |3009.255-8 |13.392 3.3.90.39.00 |em 51-apoio a realizacao de evento popular e 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00690 | | | | | sacro-cultural | | | | | | | |3009.256-1 |13.392 3.3.90.39.00 |em 86-marcha para jesus 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00691 | | |3009.258-7 |13.392 3.3.90.39.00 |em 241-aumentar recursos secretaria cultura apoio 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00692 | | | | | a eventos populares e sacro-cultural | | | | | | | |3009.139-8 |27.813 4.4.90.52.00 |intervencoes de lazer 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00| 00701 | | |3009.253-8 |27.813 3.3.90.30.00 |intervencoes de lazer 01 | 0,00 | 1.148,58 | 1.263,30 | 33.000,00| 00655 | | |3009.253-8 |27.813 3.3.90.33.00 |intervencoes de lazer 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00663 | | |3009.253-8 |27.813 3.3.90.36.00 |intervencoes de lazer 01 | 0,00 | 3.270,00 | 3.270,00 | 10.000,00| 00675 | | |3009.253-8 |27.813 3.3.90.39.00 |intervencoes de lazer 01 | 6.326,64 | 0,00 | 6.790,00 | 67.000,00| 00693 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 405.281,52 | 520.444,81 | 650.499,42 | 8.227.700,00| | | | | | | | | | | | |18.03.00| | |FUNDO ASSIST.A CULTURA E EDUCACAO FACED | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009 | |IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA | | | | | | | |3009.122-4 |13.392 4.4.90.52.00 |fundo de assistencia a cultura e educacao - faced 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00| 00705 | | |3009.229-6 |13.392 3.3.90.30.00 |fundo de assistencia a cultura e educacao 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00702 | | |3009.229-6 |13.392 3.3.90.36.00 |fundo de assistencia a cultura e educacao 03 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00703 | | |3009.229-6 |13.392 3.3.90.39.00 |fundo de assistencia a cultura e educacao 03 | 11.980,00 | 4.590,00 | 4.590,00 | 100.000,00| 00704 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO ASSIST.A CULTURA E EDUCACAO FACED | 21.180,00 | 4.590,00 | 4.590,00 | 236.000,00| | | | | | | | | | | | |18.04.00| | |FUNDO FESTEJOS POPULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009 | |IMPLEMENTACAO DA POLITICA CULTURAL DE SOROCABA | | | | | | | |3009.252-1 |13.392 3.3.90.36.00 |fundo municipal para realizacao de festejos popula 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00706 | | | | | res | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 05 / 2008 Pagina 33 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |18.00.00| | |SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | | | | | | |18.04.00| | |FUNDO FESTEJOS POPULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | |3009.252-1 |13.392 3.3.90.39.00 |fundo municipal para realizacao de festejos popula 03 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 200.000,00| 00707 | | | | | res | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO FESTEJOS POPULARES | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 300.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA CULTURA (SECULT) | 432.561,52 | 531.134,81 | 661.189,42 | 8.763.700,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 05 / 2008 Pagina 34 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |19.00.00| | |SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | | | | | | |19.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4014 | |VALORIZACAO DO JOVEM | | | | | | | |4014.229-8 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 12.964,00 | 40.692,57 | 27.728,57 | 416.160,00| 00708 | | |4014.229-8 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 3.719,99 | 3.719,99 | 3.719,99 | 62.424,00| 00709 | | |4014.229-8 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 2.474,39 | 2.474,39 | 2.954,69 | 38.685,00| 00710 | | |4014.253-1 |04.122 3.3.50.43.00 |primeira chance 01 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 348.000,00| 00711 | | |4014.240-4 |08.244 3.3.90.33.00 |programa emprego jovem 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00716 | | |4014.240-4 |08.244 3.3.90.36.00 |programa emprego jovem 01 | 19.002,66 | 19.002,66 | 19.002,66 | 300.000,00| 00722 | | |4014.240-4 |08.244 3.3.90.39.00 |programa emprego jovem 01 | 2.080,00 | 3.080,00 | 1.350,00 | 10.000,00| 00728 | | |4014.245-0 |08.244 3.3.90.30.00 |projeto grafite 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00713 | | |4014.245-0 |08.244 3.3.90.33.00 |projeto grafite 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00717 | | |4014.245-0 |08.244 3.3.90.36.00 |projeto grafite 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00723 | | |4014.245-0 |08.244 3.3.90.39.00 |projeto grafite 01 | 525,00 | 225,00 | 225,00 | 2.000,00| 00729 | | |4014.245-1 |08.244 3.3.90.30.00 |incubadora jovem 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00714 | | |4014.245-1 |08.244 3.3.90.33.00 |incubadora jovem 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.514,00| 00718 | | |4014.245-1 |08.244 3.3.90.36.00 |incubadora jovem 01 | 960,00 | 480,00 | 480,00 | 10.000,00| 00724 | | |4014.245-1 |08.244 3.3.90.39.00 |incubadora jovem 01 | 198,00 | 402,93 | 402,93 | 8.986,00| 00730 | | |4014.245-2 |08.244 3.3.90.30.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 | 560,00 | 840,80 | 840,80 | 5.000,00| 00715 | | |4014.245-2 |08.244 3.3.90.33.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 | 717,86 | 6.460,75 | 6.460,75 | 10.000,00| 00719 | | |4014.245-2 |08.244 3.3.90.36.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 | 0,00 | 4.080,00 | 5.140,00 | 25.000,00| 00725 | | |4014.245-2 |08.244 3.3.90.39.00 |feiras, congressos e conferencias da juventude 01 | -1.273,75 | 10.471,75 | 10.976,75 | 35.000,00| 00731 | | |4014.245-3 |08.244 3.3.90.33.00 |conselho jovem 01 | 1.816,53 | 1.816,53 | 878,04 | 6.000,00| 00720 | | |4014.245-3 |08.244 3.3.90.36.00 |conselho jovem 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00726 | | |4014.245-3 |08.244 3.3.90.39.00 |conselho jovem 01 | 769,60 | 769,60 | 882,10 | 15.000,00| 00732 | | |4014.245-4 |08.244 3.3.50.43.00 |nucleo de atendimento integrado de sorocaba - nais 01 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 347.000,00| 00712 | | |4014.245-4 |08.244 3.3.90.33.00 |nucleo de atendimento integrado de sorocaba - nais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00721 | | |4014.245-4 |08.244 3.3.90.36.00 |nucleo de atendimento integrado de sorocaba - nais 01 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 99.500,00| 00727 | | |4014.245-4 |08.244 3.3.90.39.00 |nucleo de atendimento integrado de sorocaba - nais 01 | 0,00 | 959,64 | 959,64 | 10.000,00| 00733 | | |4014.259-3 |08.244 3.3.50.43.00 |jovem cidadao 01 | 0,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 146.200,00| 00775 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 44.514,28 | 154.776,61 | 149.301,92 | 1.920.469,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA JUVENTUDE (SEJUV) | 44.514,28 | 154.776,61 | 149.301,92 | 1.920.469,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 24/06/2008 Mes : 05 / 2008 Pagina 35 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |20.00.00| | |SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | | | | | | |20.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4010 | |ACOES SOCIAIS INTEGRADAS - ASI | | | | | | | |4010.235-3 |08.244 3.3.90.39.00 |executar pesquisa de vulnerabilidade 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00| 00746 | | |4010.253-0 |08.244 3.3.90.39.00 |responsabilidade social do jovem 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00| 00747 | | | | | | | | | | | | |4017 | |ALIANCAS ESTRATEGICAS | | | | | | | |4017.239-5 |08.244 3.3.90.30.00 |parcerias e seminarios 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00738 | | |4017.239-5 |08.244 3.3.90.36.00 |parcerias e seminarios 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00743 | | |4017.239-5 |08.244 3.3.90.39.00 |parcerias e seminarios 01 | 85,93 | -116,47 | -116,47 | 100.000,00| 00748 | | | | | | | | | | | | |6012 | |CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS | | | | | | | |6012.245-7 |08.244 3.3.90.30.00 |implantacao centro e forum 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00739 | | |6012.245-7 |08.244 3.3.90.33.00 |implantacao centro e forum 01 | 1.827,88 | 1.827,88 | 1.827,88 | 3.000,00| 00741 | | |6012.245-7 |08.244 3.3.90.35.00 |implantacao centro e forum 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00| 00742 | | |6012.245-7 |08.244 3.3.90.36.00 |implantacao centro e forum 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00744 | | |6012.245-7 |08.244 3.3.90.39.00 |implantacao centro e forum 01 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 12.000,00| 00749 | | | | | | | | | | | | |6013 | |ADMINISTRACAO DE PARCERIAS | | | | | | | |6013.123-6 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 7.160,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00752 | | |6013.243-0 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 8.321,64 | 21.213,41 | 21.213,41 | 260.100,00| 00734 | | |6013.243-0 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 4.109,98 | 4.109,98 | 4.122,99 | 52.020,00| 00735 | | |6013.243-0 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 935,03 | 935,03 | 937,40 | 5.528,00| 00736 | | |6013.243-0 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 249,61 | 249,61 | 249,61 | 6.000,00| 00737 | | |6013.123-8 |08.244 4.4.90.51.00 |parcerias, tecnologia social 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00751 | | |6013.123-8 |08.244 4.4.90.52.00 |parcerias, tecnologia social 01 | 72.750,00 | 1.215,00 | 16.915,00 | 375.000,00| 00753 | | |6013.245-6 |08.244 3.3.90.30.00 |cooperativismo e associativismo 01 | 0,00 | 9.188,06 | 9.188,06 | 60.000,00| 00740 | | |6013.245-6 |08.244 3.3.90.36.00 |cooperativismo e associativismo 01 | 1.750,00 | 0,00 | 9.173,00 | 150.000,00| 00745 | | |6013.245-6 |08.244 3.3.90.39.00 |cooperativismo e associativismo 01 | -23.126,50 | 15.863,05 | 13.030,55 | 250.000,00| 00750 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 74.763,57 | 55.185,55 | 77.241,43 | 1.574.648,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE PARCERIAS (SEPAR) | 74.763,57 | 55.185,55 | 77.241,43 | 1.574.648,00| | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 47.431.882,26 | 58.338.574,57 | 56.292.526,32 | 757.610.752,60| | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------